2026-2028 жылдарға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 58-2 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 89 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына сәйкес Байзақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2026-2028 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1-1. Жалғызтөбе ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 86345 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 21049 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 62580 мың теңге;

      2)шығындар – 86562 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -217 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 217 мың теңге;

      1-2. Дихан ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 110858 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 51667 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 56975 мың теңге;

      2)шығындар – 111215 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -357 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 357 мың теңге;

      1-3. Мырзатай ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 96061 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 27816 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 65529 мың теңге;

      2)шығындар – 96341 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -280 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 280 мың теңге;

      1-4. Темірбек ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 64003 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 10907 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 51880 мың теңге;

      2)шығындар – 64206 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -203 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 203 мың теңге;

      1-5. Түймекент ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 143410 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 70517 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 432 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 67461 мың теңге;

      2)шығындар – 145281 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -1871 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1871 мың теңге;

      1-6. Жаңатұрмыс ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 97827 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 33361 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 62750 мың теңге;

      2)шығындар – 100026 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -2199 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2199 мың теңге;

      1-7. Көктал ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 75906 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 37214 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 37476 мың теңге;

      2)шығындар – 76339 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -433 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 433 мың теңге;

      1-8. Ынтымақ ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 68192 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12749 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 54227 мың теңге;

      2)шығындар – 68192 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-9. Суханбаев ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 92220 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 12802 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 78202 мың теңге;

      2)шығындар – 92463 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -243 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 243 мың теңге;

      1-10. Қостөбе ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 132184 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 57880 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 281 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 73023 мың теңге;

      2)шығындар – 138016 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -5832 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5832 мың теңге;

      1-11. Бурыл ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 176009 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 139461 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 432 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15385 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 20731 мың теңге;

      2)шығындар – 176366 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -357 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 357 мың теңге;

      1-12. Көптерек ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 64920 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 26633 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 37071 мың теңге;

      2)шығындар – 64920 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-13. Үлгілі ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 100354 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 33319 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 15626 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 51193 мың теңге;

      2)шығындар – 100728 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -374 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 374 мың теңге;

      1-14. Сарыкемер ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 577716 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 442027 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 648 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 70000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 65041 мың теңге;

      2)шығындар – 580629 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -2913 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2913 мың теңге;

      1-15. Ботамойнақ ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 134553 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 49748 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 432 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 79373 мың теңге;

      2)шығындар – 136089 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -1536 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1536 мың теңге;

      1-16. Бәйтерек ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 142888 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 49048 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 265 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 91575 мың теңге;

      2)шығындар – 143487 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -599 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 599 мың теңге;

      1-17. Сазтерек ауылдық округі 2026 жылға:

      1)кірістер – 88462 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 32960 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 216 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 54286 мың теңге;

      2)шығындар – 89779 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -1317 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1317 мың теңге

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 22.05.2026 № 64-2 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2026 жылы ауылдық округтердің бюджетінен аудандық бюджетке алып қоюлар мөлшері 139972 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Сарыкемер ауылдық округінен – 139972 мың теңге.

      3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Байзақ аудандық мәслихат төрағасы Б. Ақбаев

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 1 қосымша

2026 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 22.05.2026 № 64-2 (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

2251908

1



Салықтық түсімдер

1109158


01


Табыс салығы

616412



2

Жеке табыс салығы

616412


04


Меншiкке салынатын салықтар

489979



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10015



3

Жер салығы

2376



4

Көлік құралы салығы

425426



5

Бірыңғай жер салығы

52162


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2767



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1097



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1670

2



Салықтық емес түсiмдер

4866


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

114



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

114


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4752



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4752

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

128511


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

128511



1

Жерді сату

128511

5



Трансферттердің түсімдері

1009373


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1009373



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1009373

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ. ШЫҒЫНДАР

2270639

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1063353


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1063353



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1060477



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 876

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1022562


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1022562



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

532 878



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

305 056



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 923



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

173705

12



Көлiк және коммуникация

16723


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16723



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

16723

13



Басқалар

28 027


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 027



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

28 027

15



Трансферттер

139 974


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 974



043

Бюджеттік алып коюлар

139 972



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-18 731




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

18 731

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

18 731


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

18 731



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

18 731

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-1 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-1 қосымша

2026 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

86345

1



Салықтық түсімдер

21049


01


Табыс салығы

9688



2

Жеке табыс салығы

9688


04


Меншiкке салынатын салықтар

11361



1

Мүлiкке салынатын салықтар

427



3

Жер салығы

23



4

Көлік құралы салығы

9571



5

Бірыңғай жер салығы

1340

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2500



1

Жерді сату

2500

5



Трансферттердің түсімдері

62580


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62580



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62580

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

86 562

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 727


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 727



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 647



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 435


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 435



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

22 343



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 467



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 425

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-217




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

217

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

217


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

217



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

217

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-2 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-2 қосымша

2026 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

110858

1



Салықтық түсімдер

51667


01


Табыс салығы

37204



2

Жеке табыс салығы

37204


04


Меншiкке салынатын салықтар

14247



1

Мүлiкке салынатын салықтар

467



3

Жер салығы

80



4

Көлік құралы салығы

10600



5

Бірыңғай жер салығы

3100


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

216



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

216

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2000



1

Жерді сату

2000

5



Трансферттердің түсімдері

56975


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56975



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56975

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

111 215

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 290


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 290



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 290

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

37 998


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 998



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

23 756



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 667



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 275

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400

13



Басқалар

22 527


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 527



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

22 527




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-357




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

357

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

357


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

357



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

357

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-3 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-3 қосымша

2026 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

96061

1



Салықтық түсімдер

27816


01


Табыс салығы

13200



2

Жеке табыс салығы

13200


04


Меншiкке салынатын салықтар

14600



1

Мүлiкке салынатын салықтар

822



3

Жер салығы

78



4

Көлік құралы салығы

10320



5

Бірыңғай жер салығы

3380


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

16



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

16

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2500



1

Жерді сату

2500

5



Трансферттердің түсімдері

65529


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

65529



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

65529

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

96 341

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 699


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 699



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 549



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

46 042


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 042



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

36 999



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 137



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 606

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-280




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

280

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

280


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

280



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

280

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-4 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-4 қосымша

2026 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

64003

1



Салықтық түсімдер

10907


01


Табыс салығы

3485



2

Жеке табыс салығы

3485


04


Меншiкке салынатын салықтар

7302



1

Мүлiкке салынатын салықтар

192



3

Жер салығы

10



4

Көлік құралы салығы

4750



5

Бірыңғай жер салығы

2350


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1000



1

Жерді сату

1000

5



Трансферттердің түсімдері

51880


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51880



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51880

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

64 206

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 461


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 461



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 461

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 307


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 307



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

16 036



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 071

12



Көлiк және коммуникация

438


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

438



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

438

13



Басқалар

2 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

2 000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-203




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

203

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

203


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

203



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

203

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-5 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-5 қосымша

2026 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

143410

1



Салықтық түсімдер

70517


01


Табыс салығы

33649



2

Жеке табыс салығы

33649


04


Меншiкке салынатын салықтар

36853



1

Мүлiкке салынатын салықтар

858



3

Жер салығы

65



4

Көлік құралы салығы

31330



5

Бірыңғай жер салығы

4600


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15

2



Салықтық емес түсiмдер

432


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5000



1

Жерді сату

5000

5



Трансферттердің түсімдері

67461


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67461



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67461

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

145 281

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

90 621


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 621



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

90 581



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

53 660


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 660



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

25 029



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 687



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 344

12



Көлiк және коммуникация

1 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-1 871




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

1 871

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 871


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 871



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 871

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-6 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-6 қосымша

2026 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

97827

1



Салықтық түсімдер

33361


01


Табыс салығы

23000



2

Жеке табыс салығы

23000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8871



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218



3

Жер салығы

343



4

Көлік құралы салығы

5810



5

Бірыңғай жер салығы

2500


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1490



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1450

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1500



1

Жерді сату

1500

5



Трансферттердің түсімдері

62750


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62750



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62750

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

100 026

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 948


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 948



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 870



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 078

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

48 478


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 478



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

26 076



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 632



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 570

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-2 199




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

2 199

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 199


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 199



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 199

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-7 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-7 қосымша

2026 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

75906

1



Салықтық түсімдер

37214


01


Табыс салығы

20500



2

Жеке табыс салығы

20500


04


Меншiкке салынатын салықтар

16384



1

Мүлiкке салынатын салықтар

314



3

Жер салығы

155



4

Көлік құралы салығы

14825



5

Бірыңғай жер салығы

1090


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

330

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1000



1

Жерді сату

1000

5



Трансферттердің түсімдері

37476


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37476



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37476

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

76 339

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 112


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 112



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 072



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

40

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 627


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 627



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

17 905



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 722

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-433




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

433

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

433


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

433



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

433

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-8 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-8 қосымша

2026 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

68192

1



Салықтық түсімдер

12749


01


Табыс салығы

6000



2

Жеке табыс салығы

6000


04


Меншiкке салынатын салықтар

6749



1

Мүлiкке салынатын салықтар

259



3

Жер салығы

10



4

Көлік құралы салығы

5580



5

Бірыңғай жер салығы

900

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1000



1

Жерді сату

1000

5



Трансферттердің түсімдері

54227


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54227



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54227

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

68 192

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 376


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 376



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 151



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

225

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 416


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 416



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 146



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 400



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 570

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-9 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-9 қосымша

2026 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

92220

1



Салықтық түсімдер

12802


01


Табыс салығы

2320



2

Жеке табыс салығы

2320


04


Меншiкке салынатын салықтар

10482



1

Мүлiкке салынатын салықтар

572



3

Жер салығы

10



4

Көлік құралы салығы

8770



5

Бірыңғай жер салығы

1130

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1000



1

Жерді сату

1000

5



Трансферттердің түсімдері

78202


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78202



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78202

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

92 463

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 721


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 721



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 721

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

50 242


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 242



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 097



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 290



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 455

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-243




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

243

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

243


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

243



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

243

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-10 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-10 қосымша

2026 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

132184

1



Салықтық түсімдер

57880


01


Табыс салығы

44827



2

Жеке табыс салығы

44827


04


Меншiкке салынатын салықтар

12953



1

Мүлiкке салынатын салықтар

121



3

Жер салығы

130



4

Көлік құралы салығы

8700



5

Бірыңғай жер салығы

4002


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

100



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

100

2



Салықтық емес түсiмдер

281


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1000



1

Жерді сату

1000

5



Трансферттердің түсімдері

73023


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

73023



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

73023

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

138016

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

94 382


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94 382



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

94 310



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

72

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

43333


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43333



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 055



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26 145



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1833

12



Көлiк және коммуникация

300


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-5 832




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

5 832

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5 832


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

5 832



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5 832

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-11 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-11 қосымша

2026 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

176009

1



Салықтық түсімдер

139461


01


Табыс салығы

52459



2

Жеке табыс салығы

52459


04


Меншiкке салынатын салықтар

86952



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1365



3

Жер салығы

292



4

Көлік құралы салығы

73795



5

Бірыңғай жер салығы

11500


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

432


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15385


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15385



1

Жерді сату

15385

5



Трансферттердің түсімдері

20731


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20731



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20731

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

176366

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

81 700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 700



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 070



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

630

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

92166


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92166



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 692



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 047



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

23727

12



Көлiк және коммуникация

1 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 000

13



Басқалар

1 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 500



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-357




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

357

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

357


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

357



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

357

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-12 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-12 қосымша

2026 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

64920

1



Салықтық түсімдер

26633


01


Табыс салығы

10488



2

Жеке табыс салығы

10488


04


Меншiкке салынатын салықтар

16030



1

Мүлiкке салынатын салықтар

422



3

Жер салығы

8



4

Көлік құралы салығы

11400



5

Бірыңғай жер салығы

4200


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

115



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

115

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1000



1

Жерді сату

1000

5



Трансферттердің түсімдері

37071


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37071



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37071

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

64 920

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 937


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 937



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 887



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 383


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 383



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 816



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 178



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

989

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-13 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-13 қосымша

2026 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

100354

1



Салықтық түсімдер

33319


01


Табыс салығы

19309



2

Жеке табыс салығы

19309


04


Меншiкке салынатын салықтар

13945



1

Мүлiкке салынатын салықтар

499



3

Жер салығы

350



4

Көлік құралы салығы

10496



5

Бірыңғай жер салығы

2600


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15626


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15626



1

Жерді сату

15626

5



Трансферттердің түсімдері

51193


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

51193



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

51193






Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

100 728

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 576


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 576



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 576

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

55 652


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 652



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 364



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

25 990



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

11 098

12



Басқалар

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-374




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

374

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

374


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

374



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

374

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-14 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-14 қосымша

2026 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

577716

1



Салықтық түсімдер

442027


01


Табыс салығы

258001



2

Жеке табыс салығы

258001


04


Меншiкке салынатын салықтар

183816



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2035



3

Жер салығы

331



4

Көлік құралы салығы

179400



5

Бірыңғай жер салығы

2050


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

210



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

170

2



Салықтық емес түсiмдер

648


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

648



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

648

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

70000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

70000



1

Жерді сату

70000

5



Трансферттердің түсімдері

65041


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

65041



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

65041

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

580629

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

176 326


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

176 326



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

176 326

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

256 346


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

256 346



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

65 862



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

100 629



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

85 855

12



Көлiк және коммуникация

7985


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7985



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7985

15



Трансферттер

139 972


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 972



043

Бюджеттік алып коюлар

139 972




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-2 913




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

2 913

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 913


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 913



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 913

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-15 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-15 қосымша

2026 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

134553

1



Салықтық түсімдер

49748


01


Табыс салығы

18325



2

Жеке табыс салығы

18325


04


Меншiкке салынатын салықтар

31383



1

Мүлiкке салынатын салықтар

966



3

Жер салығы

407



4

Көлік құралы салығы

25910



5

Бірыңғай жер салығы

4100


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

432


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

432

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5000



1

Жерді сату

5000

5



Трансферттердің түсімдері

79373


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

79373



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

79373

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

136 089

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61 022


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61 022



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 691



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

331

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

74 567


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74 567



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41 836



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30 886



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

315



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 530

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-1 536




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

1 536

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 536


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 536



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 536

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-16 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-16 қосымша

2026 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

142888

1



Салықтық түсімдер

49048


01


Табыс салығы

40312



2

Жеке табыс салығы

40312


04


Меншiкке салынатын салықтар

8736



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246



3

Жер салығы

40



4

Көлік құралы салығы

6000



5

Бірыңғай жер салығы

2450

2



Салықтық емес түсiмдер

265


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

49



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

49


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2000



1

Жерді сату

2000

5



Трансферттердің түсімдері

91575


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91575



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

91575

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

143 487

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 417


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 417



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 237



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

180

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

86 669


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 669



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

72 244



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 093



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 032

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400

13



Басқалар

2 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

2 000

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-599




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

599

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

599


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

599



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

599

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 22 мамырдағы
  №64-4 шешіміне 1-17 қосымша
  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 1-17 қосымша

2026 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

88462

1



Салықтық түсімдер

32960


01


Табыс салығы

23645



2

Жеке табыс салығы

23645


04


Меншiкке салынатын салықтар

9315



1

Мүлiкке салынатын салықтар

232



3

Жер салығы

44



4

Көлік құралы салығы

8169



5

Бірыңғай жер салығы

870

2



Салықтық емес түсiмдер

216


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

216

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1000



1

Жерді сату

1000

5



Трансферттердің түсімдері

54286


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54286



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54286

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

89 779

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 038


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 038



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 038

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

49 241


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 241



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

39 622



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 508



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 508



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 603

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-1 317




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

1 317

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 

8 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 317


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 317



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 317


  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2 қосымша

2027 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1880081

1



Салықтық түсімдер

898 741


01


Табыс салығы

477 600



2

Жеке табыс салығы

477 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

418 256



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 036



3

Жер салығы

2 388



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

357 482



5

Бірыңғай жер салығы

48350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 885



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 155



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 730

2



Салықтық емес түсiмдер

5 355


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

115



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

115


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

121 100


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

121 100



1

Жерді сату

121 100

4



Трансферттердің түсімдері

854 885


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

 854885



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

854 885

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 880 081

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

908 022


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

908 022



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

905 542



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 480

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

814 808


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

814 808



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

503941



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

232 561



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 820



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

68 486

12



Көлiк және коммуникация

12 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 550



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 550

15



Трансферттер

144 701


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144 701



043

Бюджеттік алып коюлар

144 701




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-1 қосымша

2027 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

84540

1



Салықтық түсімдер

18 050


01


Табыс салығы

9 700



2

Жеке табыс салығы

9 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 350



1

Мүлiкке салынатын салықтар

427



3

Жер салығы

23



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 700



5

Бірыңғай жер салығы 

1 200

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

63 250


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63 250



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63250

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

84 540

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 846


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 846



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 766



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 294


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 294



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

22500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 044

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  №58-2 шешіміне 2-2 қосымша

2027 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

80839

1



Салықтық түсімдер

25 285


01


Табыс салығы

11 800



2

Жеке табыс салығы

11 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 265



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

80



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 500



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

220



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

220

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 700



1

Жерді сату

2 700

4



Трансферттердің түсімдері

52 614


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 614



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 614

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

80 839

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 780


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 780



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 730



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 559


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 559



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

20 276



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 750



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 233

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-3 қосымша

2027 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

96020

1



Салықтық түсімдер

26 335


01


Табыс салығы

13 400



2

Жеке табыс салығы

13 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 915



1

Мүлiкке салынатын салықтар

825



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 600



5

Бірыңғай жер салығы 

3 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

66 445


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 445



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 445

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

96 020

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 955


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 955



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 855



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 365


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 365



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

36270



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 150



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 645

12



Көлiк және коммуникация

700


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-4 қосымша

2027 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

58452

1



Салықтық түсімдер

6 922


01


Табыс салығы

1 200



2

Жеке табыс салығы

1 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 602



1

Мүлiкке салынатын салықтар

192



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 050



5

Біріңғай жер салығы

2 350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

50 090


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 090



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 090

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

58 452

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 632



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 270


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 270



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 857



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 113

12



Көлiк және коммуникация

450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

450



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

450




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-5 қосымша

2027 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

93188

1



Салықтық түсімдер

51 643


01


Табыс салығы

26 700



2

Жеке табыс салығы

26 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 923



1

Мүлiкке салынатын салықтар

858



3

Жер салығы

65



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 400



5

Біріңғай жер салығы

2 600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

7 000



1

Жерді сату

7 000

4



Трансферттердің түсімдері

34 005


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34 005



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34 005

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

93 188

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 364


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 364



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 314



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 824


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 824



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

25030



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 794



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-6 қосымша

2027 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

97148

1



Салықтық түсімдер

32 411


01


Табыс салығы

22 000



2

Жеке табыс салығы

22 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 871



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218



3

Жер салығы

343



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 810



5

Біріңғай жер салығы

2 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 540



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 500

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

62 497


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 497



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 497

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

97 148

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 992


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 992



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 892



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 556


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 556



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

26 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 656



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 400

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 26 желтоқсандағы
  № 58-2 шешіміне 2-7 қосымша

2027 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

71795

1



Салықтық түсімдер

32 554


01


Табыс салығы

19 000



2

Жеке табыс салығы

19 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 214



1

Мүлiкке салынатын салықтар

314



3

Жер салығы

155



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 955



5

Бірыңғай жер салығы 

790


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

340



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

340

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

37 801


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 801



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 801

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

71 795

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 155


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 155



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 105



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 040


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 040



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 290



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 750

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 2-8 қосымша

      2027 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

69159

1



Салықтық түсімдер

13 279


01


Табыс салығы

6 500



2

Жеке табыс салығы

6 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 779



1

Мүлiкке салынатын салықтар

259



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 590



5

Біріңғай жер салығы

920

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

54 140


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54 140



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54 140

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

69 159

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 204


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 204



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 954



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 555


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 555



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18155



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 2-9 қосымша

      2027 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

89765

1



Салықтық түсімдер

9 912


01


Табыс салығы

2 400



2

Жеке табыс салығы

2 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 512



1

Мүлiкке салынатын салықтар

572



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 780



5

Біріңғай жер салығы

1 150

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

78 113


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 113



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 113

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

89 765

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 255


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 255



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 205



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 010



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 290



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 220

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-10 қосымша

      2027 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62190

1



Салықтық түсімдер

21 971


01


Табыс салығы

14 000



2

Жеке табыс салығы

14 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 851



1

Мүлiкке салынатын салықтар

121



3

Жер салығы

130



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 600



5

Біріңғай жер салығы

2 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

305


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

38 414


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38 414



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38 414

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 190

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 360


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 360



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 280



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 530


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 530



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 070



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 110

12



Көлiк және коммуникация

300


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-11 қосымша

      2027 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

153663

1



Салықтық түсімдер

123 502


01


Табыс салығы

36 000



2

Жеке табыс салығы

36 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

87 452



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 365



3

Жер салығы

292



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

74 095



5

Біріңғай жер салығы

11 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

440


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15 000



1

Жерді сату

15 000

4



Трансферттердің түсімдері

14 721


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 721



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 721

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

153 663

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

82 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 777



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 177



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 886


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 886



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41005



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24 981



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 200

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-12 қосымша

      2027 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

64863

1



Салықтық түсімдер

17 850


01


Табыс салығы

6 400



2

Жеке табыс салығы

6 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 330



1

Мүлiкке салынатын салықтар

422



3

Жер салығы

8



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 700



5

Біріңғай жер салығы

4 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

45 273


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

45 273



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

45 273

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

64 863

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 842


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 842



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 792



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 421


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 421



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 820



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 210



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

991

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-13 қосымша

      2027 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

76802

1



Салықтық түсімдер

24 610


01


Табыс салығы

10 500



2

Жеке табыс салығы

10 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 045



1

Мүлiкке салынатын салықтар

499



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 496



5

Бірыңғай жер салығы 

2 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

15 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

15 000



1

Жерді сату

15 000

4



Трансферттердің түсімдері

36 952


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 952



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 952

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

76 802

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 127


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 127



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 077



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 175


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 175



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 875



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-14 қосымша

      2027 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

447056

1



Салықтық түсімдер

391 356


01


Табыс салығы

237 000



2

Жеке табыс салығы

237 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

154 126



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 035



3

Жер салығы

331



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

149 700



5

Біріңғай жер салығы

2 060


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

230



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

180

2



Салықтық емес түсiмдер

700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

55 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

55 000



1

Жерді сату

55 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

447 056

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

112 229


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 229



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 759



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

470

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

186 626


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

186 626



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

65 926



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

71 700



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

45 000

12



Көлiк және коммуникация

3500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3500

15



Трансферттер

144 701


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

144 701



043

Бюджеттік алып коюлар

144 701




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 2-15 қосымша

      2027 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

124950

1



Салықтық түсімдер

40 133


01


Табыс салығы

13 500



2

Жеке табыс салығы

13 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 593



1

Мүлiкке салынатын салықтар

966



3

Жер салығы

407



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 020



5

Біріңғай жер салығы

4 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

440


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

440

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

78 377


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

78 377



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

78 377

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

124 950

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 350


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 350



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 150



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 100



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41 340



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 910



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

320



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 530

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-16 қосымша

      2027 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

123161

1



Салықтық түсімдер

31 086


01


Табыс салығы

23 800



2

Жеке табыс салығы

23 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 286



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246



3

Жер салығы

40



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 500



5

Біріңғай жер салығы

2 500

2



Салықтық емес түсiмдер

290


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

50



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 500



1

Жерді сату

2 500

4



Трансферттердің түсімдері

89 285


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

89 285



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

89 285

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

123 161

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 614


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 614



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 464



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 147


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 147



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

54 697



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 100



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 050

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 2-17 қосымша

      2027 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

86490

1



Салықтық түсімдер

31 842


01


Табыс салығы

23 700



2

Жеке табыс салығы

23 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 142



1

Мүлiкке салынатын салықтар

232



3

Жер салығы

44



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 986



5

Біріңғай жер салығы

880

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

52 908


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 908



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 908

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

86 490

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 440


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 440



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 390



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 450



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

39 630



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 520



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 3 қосымша

      2028 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1889845

1



Салықтық түсімдер

911 491


01


Табыс салығы

485 700



2

Жеке табыс салығы

485 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

422 816



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 036



3

Жер салығы

2 388



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

360 562



5

Бірыңғай жер салығы

49830


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 975



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 225



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 750

2



Салықтық емес түсiмдер

5 585


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

125



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

125


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 460



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

5 460

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

143 900


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

143 900



1

Жерді сату

143 900

4



Трансферттердің түсімдері

828 869


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

828 869



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

828 869

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 889 845

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

909 380


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

909 380



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

906 700



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 680

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

817 076


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

817 076



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

504371



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

233 861



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 820



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

69 024

12



Көлiк және коммуникация

13 150


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 150



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 150

15



Трансферттер

150 239


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 239



013

Бюджеттік алып коюлар

150 239




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

      Байзақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы

      № 58-2 шешіміне 3-1 қосымша

      2028 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

84929

1



Салықтық түсімдер

18 300


01


Табыс салығы

9 800



2

Жеке табыс салығы

9 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 500



1

Мүлiкке салынатын салықтар

427



3

Жер салығы

23



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Бірыңғай жер салығы 

1 250

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

62 889


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 889



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62889

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

84 929

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 959


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 959



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 879



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 570


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 570



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

22650



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 656



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 064

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-2 қосымша

      2028 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

81048

1



Салықтық түсімдер

25 485


01


Табыс салығы

11 900



2

Жеке табыс салығы

11 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 365



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

80



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 500



5

Біріңғай жер салығы

3 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

220



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

220

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 700



1

Жерді сату

2 700

4



Трансферттердің түсімдері

52 623


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 623



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 623

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

81 048

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

52 870


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52 870



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 820



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 678


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 678



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

20 295



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 850



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 233

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 3-3 қосымша

      2028 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

96240

1



Салықтық түсімдер

26 635


01


Табыс салығы

13 500



2

Жеке табыс салығы

13 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 115



1

Мүлiкке салынатын салықтар

825



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 800



5

Бірыңғай жер салығы 

3 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

20



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

2



Салықтық емес түсiмдер

260


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

66 345


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

66 345



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66 345

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

96 240

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 965


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 965



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 865



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 475


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 475



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

36280



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 250



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 645

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-4 қосымша

      2028 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

58570

1



Салықтық түсімдер

7 222


01


Табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 602



1

Мүлiкке салынатын салықтар

192



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 050



5

Біріңғай жер салығы

2 350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

120



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

120

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 500



1

Жерді сату

1 500

4



Трансферттердің түсімдері

49 608


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

49 608



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

49 608

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

58 570

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 822


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 822



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 722



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 298


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 298



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 867



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 131

12



Көлiк және коммуникация

450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

450



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

450




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-5 қосымша

      2028 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

93396

1



Салықтық түсімдер

52 073


01


Табыс салығы

27 000



2

Жеке табыс салығы

27 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 043



1

Мүлiкке салынатын салықтар

858



3

Жер салығы

65



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 420



5

Біріңғай жер салығы

2 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

10 000



1

Жерді сату

10 000

4



Трансферттердің түсімдері

30 783


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30 783



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30 783

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

93 396

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 502


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 502



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 452



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

35 894


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 894



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

25050



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 844



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

600



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-6 қосымша

      2028 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

97217

1



Салықтық түсімдер

33 611


01


Табыс салығы

23 000



2

Жеке табыс салығы

23 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 071



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218



3

Жер салығы

343



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 810



5

Біріңғай жер салығы

2 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 540



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 500

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

61 366


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

61 366



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

61 366

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

97 217

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 037


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 037



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 937



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 580


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 580



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

26 110



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 670



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 400

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-7 қосымша

      2028 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

72238

1



Салықтық түсімдер

33 574


01


Табыс салығы

20 000



2

Жеке табыс салығы

20 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 224



1

Мүлiкке салынатын салықтар

314



3

Жер салығы

155



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 955



5

Бірыңғай жер салығы 

800


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

350



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

350

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

37 224


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37 224



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37 224

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

72 238

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 178


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 178



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 128



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 460


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22 460



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 310



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 750

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-8 қосымша

      2028 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

69431

1



Салықтық түсімдер

13 819


01


Табыс салығы

7 000



2

Жеке табыс салығы

7 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 819



1

Мүлiкке салынатын салықтар

259



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 600



5

Бірыңғай жер салығы 

950

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

53 372


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

53 372



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

53 372

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

69 431

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

44 371


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 371



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 121



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24 660


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 660



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18160



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-9 қосымша

      2028 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

89797

1



Салықтық түсімдер

10 082


01


Табыс салығы

2 500



2

Жеке табыс салығы

2 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 582



1

Мүлiкке салынатын салықтар

572



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 800



5

Біріңғай жер салығы

1 200

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

77 475


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

77 475



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77 475

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

89 797

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 277


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 277



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 227



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47 020


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 020



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

40 100



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 300



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 220

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-10 қосымша

      2028 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62230

1



Салықтық түсімдер

23 401


01


Табыс салығы

15 000



2

Жеке табыс салығы

15 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 251



1

Мүлiкке салынатын салықтар

121



3

Жер салығы

130



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 000



5

Біріңғай жер салығы

2 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

150



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

150

2



Салықтық емес түсiмдер

325


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

65



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

65


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

36 504


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36 504



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36 504

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 230

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 400



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 320



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

80

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 530


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 530



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 070



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 110

12



Көлiк және коммуникация

300


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 58-2 шешіміне 3-11 қосымша

      2028 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

153882

1



Салықтық түсімдер

125 802


01


Табыс салығы

37 000



2

Жеке табыс салығы

37 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

88 752



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 365



3

Жер салығы

292



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

75 095



5

Бірыңғай жер салығы 

12 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

50



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20 000



1

Жерді сату

20 000

4



Трансферттердің түсімдері

7 540


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 540



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

7 540

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

153 882

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

82 796


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82 796



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

82 196



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

70 086


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 086



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41005



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

25 181



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 200

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-12 қосымша

      2028 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

65123

1



Салықтық түсімдер

18 160


01


Табыс салығы

6 500



2

Жеке табыс салығы

6 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 530



1

Мүлiкке салынатын салықтар

422



3

Жер салығы

8



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

4 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

130



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

130

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

44 723


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44 723



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44 723

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

65 123

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 092


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 092



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 042



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 431


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 431



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 820



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 220



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

991

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-13 қосымша

      2028 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

76818

1



Салықтық түсімдер

25 210


01


Табыс салығы

11 000



2

Жеке табыс салығы

11 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 145



1

Мүлiкке салынатын салықтар

499



3

Жер салығы

350



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10 496



5

Бірыңғай жер салығы 

2 800


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20 000



1

Жерді сату

20 000

4



Трансферттердің түсімдері

31 368


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 368



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 368

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

76 818

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 133


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 133



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 083



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 185


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 185



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

18 875



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 010



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-14 қосымша

      2028 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

454206

1



Салықтық түсімдер

393 506


01


Табыс салығы

238 000



2

Жеке табыс салығы

238 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

155 246



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 035



3

Жер салығы

331



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

150 800



5

Біріңғай жер салығы

2 080


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

260



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

60



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

200

2



Салықтық емес түсiмдер

700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

60 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

60 000



1

Жерді сату

60 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

454 206

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

112 455


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 455



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 785



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

187 512


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

187 512



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

66 112



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

71 900



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

45 500

12



Көлiк және коммуникация

4000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

4000

15



Трансферттер

150 239


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 239



013

Бюджеттік алып коюлар

150 239




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

 
Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-15 қосымша

      2028 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

124997

1



Салықтық түсімдер

41 063


01


Табыс салығы

14 000



2

Жеке табыс салығы

14 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

27 023



1

Мүлiкке салынатын салықтар

966



3

Жер салығы

407



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21 150



5

Біріңғай жер салығы

4 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

500


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

500



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

500

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

7 000



1

Жерді сату

7 000

4



Трансферттердің түсімдері

76 434


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76 434



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76 434

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

124 997

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 397


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 397



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 197



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

64 100


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 100



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

41 340



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 910



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

320



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 530

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-16 қосымша

      2028 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

123198

1



Салықтық түсімдер

31 386


01


Табыс салығы

24 000



2

Жеке табыс салығы

24 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 386



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246



3

Жер салығы

40



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 500



5

Біріңғай жер салығы

2 600

2



Салықтық емес түсiмдер

320


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

60



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

60


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

260

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000



1

Жерді сату

3 000

4



Трансферттердің түсімдері

88 492


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

88 492



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

88 492

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

123 198

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

53 651


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 651



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 501



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

69 147


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 147



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

54 697



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 100



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 050

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

Байзақ аудандық мәслихатының
2025 жылғы 26 желтоқсандағы
№58-2 шешіміне 3-17 қосымша

      2028 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

86525

1



Салықтық түсімдер

32 162


01


Табыс салығы

24 000



2

Жеке табыс салығы

24 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 162



1

Мүлiкке салынатын салықтар

232



3

Жер салығы

44



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 986



5

Біріңғай жер салығы

900

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

52 123


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

52 123



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

52 123

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

86 525

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 475


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 475



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 425



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45 450


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 450



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

39 630



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 520



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 100

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0


О бюджете сельских округов Байзакского района на 2026-2028 годы

Решение Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 26 декабря 2025 года № 58-2.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии со статьей 89 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" районный маслихат РЕШИЛ:

      Утвердить бюджет сельских округов на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1-1. Жалгызтюбинский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 86345 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 21049 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 62580 тысячи тенге;

      2) затраты – 86562 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -217 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 217 тысячи тенге.

      1-2. Диханский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 110858 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 51667 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 56975 тысячи тенге;

      2) затраты – 111215 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -357 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 357 тысячи тенге

      1-3. Мырзатайский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 96061 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 27816 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 65529 тысячи тенге;

      2) затраты – 96341 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -280 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 280 тысячи тенге

      1-4. Темирбекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 64003 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10907 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 51880 тысячи тенге;

      2) затраты – 64206 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -203 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 203 тысячи тенге

      1-5. Туймекентский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 143410 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 70517 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 432 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 67461 тысячи тенге;

      2) затраты – 145281 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -1871 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 1871 тысячи тенге

      1-6. Жанатурмысский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 97827 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 33361 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 62750 тысячи тенге;

      2) затраты – 100026 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -2199 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 2199 тысячи тенге

      1-7. Кокталский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 75906 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 37214 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 37476 тысячи тенге;

      2) затраты – 76339 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -433 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 433 тысячи тенге

      1-8. Ынтымакский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 68192 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12749 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 54227 тысячи тенге;

      2) затраты – 68192 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-9. Суханбаевский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 92220 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 12802 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 78202 тысячи тенге;

      2) затраты – 92463 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -243 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 243 тысячи тенге

      1-10. Костюбинский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 132184 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 57880 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 281 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 73023 тысячи тенге;

      2) затраты – 138016 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -5832 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 5832 тысячи тенге

      1-11. Бурылский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 176009 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 139461 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 432 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15385 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 20731 тысячи тенге;

      2) затраты – 176366 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -357 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 357 тысячи тенге

      1-12. Коптерекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 64920 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 26633 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 37071 тысячи тенге;

      2) затраты – 64920 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-13. Улгулинский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 100354 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления –33319 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15626 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 51193 тысячи тенге;

      2) затраты – 100728 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -374 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 374 тысячи тенге

      1-14. Сарыкемерский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 577716 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 442027 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 648 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 70000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 65041 тысячи тенге;

      2) затраты – 580629 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -2913 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 2913 тысячи тенге

      1-15. Ботамойнакский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 134553 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 49748 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 432 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 79373 тысячи тенге;

      2) затраты – 136089 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -1536 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 1536 тысячи тенге

      1-16. Байтерекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 142888 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 49048 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 265 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 91575 тысячи тенге;

      2) затраты – 143487 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -599 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 599 тысячи тенге

      1-17. Сазтерекский сельский округ на 2026 год:

      1) доходы – 88462 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 32960 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 216 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 54286 тысячи тенге;

      2) затраты – 89779 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -1317 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 1317 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 22.05.2026 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Объем изъятия из бюджета сельских округов в районный бюджет на 2026 год установить в размере 139972 тысяч тенге, в том числе:

      из Сарыкемерского сельского округа – 139972 тысячи тенге;

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Байзакского районного маслихата Б. Акбаев

  Приложение 1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет сельских округов Байзакского района на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 22.05.2026 № 64-2 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

2251908

1



Налоговые поступления

1109158


01


Подоходный налог

616412



2

Индивидуальный подоходный налог

616412


04


Hалоги на собственность

489979



1

Hалоги на имущество

10015



3

Земельный налог

2376



4

Hалог на транспортные средства

425426



5

Единый земельный налог

52162


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2767



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1097



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1670

2



Неналоговые поступления

4866


01


Доходы от государственной собственности

114



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4752



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4752

3



Поступления от продажи основного капитала

128511


03


Продажа земли и нематериальных активов

128511



1

Продажа земли

128511

5



Поступления трансфертов

1009373


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1009373



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

1009373

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

2270639

01



Государственные услуги общего характера

1063353


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1063353



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1060477



022

Капитальные расходы государственного органа

2 876

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1022562


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1022562



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

532 878



008

Освещение улиц в населенных пунктах

305 056



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 923



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

173705

12



Транспорт и коммуникация

16723


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16723



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

16723

13



Прочие

28 027


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 027



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

28 027

15



Трансферты

139 974


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 974



043

Бюджетные изъятия

139 972



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-18 731




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

18 731

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

18 731


01


Остатки бюджетных средств

18 731



1

Остатки бюджетных средств

18 731

      Приложение 1-1 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-1 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

86345

1



Налоговые поступления

21049


01


Подоходный налог

9688



2

Индивидуальный подоходный налог

9688


04


Hалоги на собственность

11361



1

Hалоги на имущество

427



3

Земельный налог

23



4

Hалог на транспортные средства

9571



5

Единый земельный налог

1340

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2500



1

Продажа земли

2500

5



Поступления трансфертов

62580


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62580



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

62580

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

86 562

01



Государственные услуги общего характера

49 727


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 727



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 647



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 435


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 435



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

22 343



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 467



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 425

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-217




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

217

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

217


01


Остатки бюджетных средств

217



1

Остатки бюджетных средств

217

      Приложение 1-2 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-2 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

110858

1



Налоговые поступления

51667


01


Подоходный налог

37204



2

Индивидуальный подоходный налог

37204


04


Hалоги на собственность

14247



1

Hалоги на имущество

467



3

Земельный налог

80



4

Hалог на транспортные средства

10600



5

Единный земельный налог

3100


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

216



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

216

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2000



1

Продажа земли

2000

5



Поступления трансфертов

56975


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56975



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

56975

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

111 215

01



Государственные услуги общего характера

50 290


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 290



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 290

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

37 998


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 998



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

23 756



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 667



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 275

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400

13



Прочие

22 527


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 527



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

22 527




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-357




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

357

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

357


01


Остатки бюджетных средств

357



1

Остатки бюджетных средств

357

      Приложение 1-3 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-3 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

96061

1



Налоговые поступления

27816


01


Подоходный налог

13200



2

Индивидуальный подоходный налог

13200


04


Hалоги на собственность

14600



1

Hалоги на имущество

822



3

Земельный налог

78



4

Hалог на транспортные средства

10320



5

Единый земельный налог

3380


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

16



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

16

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2500



1

Продажа земли

2500

5



Поступления трансфертов

65529


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65529



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

65529

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

96 341

01



Государственные услуги общего характера

49 699


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 699



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 549



022

Капитальные расходы государственного органа

150

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

46 042


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 042



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

36 999



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 137



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 606

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-280




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

280

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

280


01


Остатки бюджетных средств

280



1

Остатки бюджетных средств

280

      Приложение 1-4 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-4 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

64003

1



Налоговые поступления

10907


01


Подоходный налог

3485



2

Индивидуальный подоходный налог

3485


04


Hалоги на собственность

7302



1

Hалоги на имущество

192



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

4750



5

Единный земельный налог

2350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1000



1

Продажа земли

1000

5



Поступления трансфертов

51880


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51880



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

51880

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

64 206

01



Государственные услуги общего характера

41 461


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 461



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 461

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 307


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 307



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

16 036



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 071

12



Транспорт и коммуникация

438


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

438



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

438

13



Прочие

2 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

2 000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-203




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

203

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

203


01


Остатки бюджетных средств

203



1

Остатки бюджетных средств

203

      Приложение 1-5 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-5 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

143410

1



Налоговые поступления

70517


01


Подоходный налог

33649



2

Индивидуальный подоходный налог

33649


04


Hалоги на собственность

36853



1

Hалоги на имущество

858



3

Земельный налог

65



4

Hалог на транспортные средства

31330



5

Единный земельный налог

4600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15

2



Неналоговые поступления

432


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432

3



Поступления от продажи основного капитала

5000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5000



1

Продажа земли

5000

5



Поступления трансфертов

67461


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67461



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67461

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

145 281

01



Государственные услуги общего характера

90 621


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 621



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 581



022

Капитальные расходы государственного органа

40

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

53 660


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 660



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

25 029



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 687



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 344

12



Транспорт и коммуникация

1 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 871




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 871

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 871


01


Остатки бюджетных средств

1 871



1

Остатки бюджетных средств

1 871

      Приложение 1-6 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-6 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

97827

1



Налоговые поступления

33361


01


Подоходный налог

23000



2

Индивидуальный подоходный налог

23000


04


Hалоги на собственность

8871



1

Hалоги на имущество

218



3

Земельный налог

343



4

Hалог на транспортные средства

5810



5

Единный земельный налог

2500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1490



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1450

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1500



1

Продажа земли

1500

5



Поступления трансфертов

62750


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62750



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

62750

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

100 026

01



Государственные услуги общего характера

50 948


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 948



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 870



022

Капитальные расходы государственного органа

1 078

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

48 478


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 478



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

26 076



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 632



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 570

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 199




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 199

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 199


01


Остатки бюджетных средств

2 199



1

Остатки бюджетных средств

2 199

      Приложение 1-7 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-7 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

75906

1



Налоговые поступления

37214


01


Подоходный налог

20500



2

Индивидуальный подоходный налог

20500


04


Hалоги на собственность

16384



1

Hалоги на имущество

314



3

Земельный налог

155



4

Hалог на транспортные средства

14825



5

Единный земельный налог

1090


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

330



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

330

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1000



1

Продажа земли

1000

5



Поступления трансфертов

37476


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37476



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

37476

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

76 339

01



Государственные услуги общего характера

50 112


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 112



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 072



022

Капитальные расходы государственного органа

40

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 627


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 627



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

17 905



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 722

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-433




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

433

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

433


01


Остатки бюджетных средств

433



1

Остатки бюджетных средств

433

      Приложение 1-8 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-8 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

68192

1



Налоговые поступления

12749


01


Подоходный налог

6000



2

Индивидуальный подоходный налог

6000


04


Hалоги на собственность

6749



1

Hалоги на имущество

259



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5580



5

Единный земельный налог

900

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1000



1

Продажа земли

1000

5



Поступления трансфертов

54227


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54227



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

54227

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

68 192

01



Государственные услуги общего характера

43 376


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 376



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 151



022

Капитальные расходы государственного органа

225

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 416


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 416



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 146



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 400



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 570

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 1-9 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-9 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

92220

1



Налоговые поступления

12802


01


Подоходный налог

2320



2

Индивидуальный подоходный налог

2320


04


Hалоги на собственность

10482



1

Hалоги на имущество

572



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

8770



5

Единный земельный налог

1130

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1000



1

Продажа земли

1000

5



Поступления трансфертов

78202


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78202



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

78202

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

92 463

01



Государственные услуги общего характера

41 721


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 721



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 721

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

50 242


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 242



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40 097



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 290



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 455

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-243




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

243

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

243


01


Остатки бюджетных средств

243



1

Остатки бюджетных средств

243

      Приложение 1-10 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-10 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

132184

1



Налоговые поступления

57880


01


Подоходный налог

44827



2

Индивидуальный подоходный налог

44827


04


Hалоги на собственность

12953



1

Hалоги на имущество

121



3

Земельный налог

130



4

Hалог на транспортные средства

8700



5

Единный земельный налог

4002


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

100



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

100

2



Неналоговые поступления

281


01


Доходы от государственной собственности

65



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1000



1

Продажа земли

1000

5



Поступления трансфертов

73023


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

73023



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

73023

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

137 286

01



Государственные услуги общего характера

94 382


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 382



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 310



022

Капитальные расходы государственного органа

72

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

43333


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43333



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 055



008

Освещение улиц в населенных пунктах

26 145



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1833

12



Транспорт и коммуникация

300


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-5 832




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 832

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

5 832


01


Остатки бюджетных средств

5 832



1

Остатки бюджетных средств

5 832

      Приложение 1-11 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-11 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

176009

1



Налоговые поступления

139461


01


Подоходный налог

52459



2

Индивидуальный подоходный налог

52459


04


Hалоги на собственность

86952



1

Hалоги на имущество

1365



3

Земельный налог

292



4

Hалог на транспортные средства

73795



5

Единный земельный налог

11500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



4

Сборы за ведение предпринимательск о й и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

432


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432

3



Поступления от продажи основного капитала

15385


03


Продажа земли и нематериальных активов

15385



1

Продажа земли

15385

5



Поступления трансфертов

20731


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20731



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

20731

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

176366

01



Государственные услуги общего характера

81 700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 700



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 070



022

Капитальные расходы государственного органа

630

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

92166


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92166



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40 692



008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 047



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

23727

12



Транспорт и коммуникация

1 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 000

13



Прочие

1 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 500



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

1 500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-357




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

357

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

357


01


Остатки бюджетных средств

357



1

Остатки бюджетных средств

357

      Приложение 1-12 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-12 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

64920

1



Налоговые поступления

26633


01


Подоходный налог

10488



2

Индивидуальный подоходный налог

10488


04


Hалоги на собственность

16030



1

Hалоги на имущество

422



3

Земельный налог

8



4

Hалог на транспортные средства

11400



5

Единный земельный налог

4200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1000



1

Продажа земли

1000

5



Поступления трансфертов

37071


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37071



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

37071

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

64 920

01



Государственные услуги общего характера

42 937


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 937



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 887



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 383


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 383



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 816



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 178



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

989

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 1-13 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-13 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

100354

1



Налоговые поступления

33319


01


Подоходный налог

19309



2

Индивидуальный подоходный налог

19309


04


Hалоги на собственность

13945



1

Hалоги на имущество

499



3

Земельный налог

350



4

Hалог на транспортные средства

10496



5

Единный земельный налог

2600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

15626


03


Продажа земли и нематериальных активов

15626



1

Продажа земли

15626

5



Поступления трансфертов

51193


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

51193



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

51193

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

100 728

01



Государственные услуги общего характера

44 576


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 576



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 576

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

55 652


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 652



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 364



008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 990



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

11 098

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-374




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

374

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

374


01


Остатки бюджетных средств

374



1

Остатки бюджетных средств

374

      Приложение 1-14 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-14 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

577716

1



Налоговые поступления

442027


01


Подоходный налог

258001



2

Индивидуальный подоходный налог

258001


04


Hалоги на собственность

183816



1

Hалоги на имущество

2035



3

Земельный налог

331



4

Hалог на транспортные средства

179400



5

Единный земельный налог

2050


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

210



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

170

2



Неналоговые поступления

648


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

648



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

648

3



Поступления от продажи основного капитала

70000


03


Продажа земли и нематериальных активов

70000



1

Продажа земли

70000

5



Поступления трансфертов

65041


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

65041



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

65041

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

580629

01



Государственные услуги общего характера

176 326


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

176 326



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

176 326

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

256 346


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

256 346



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

65 862



008

Освещение улиц в населенных пунктах

100 629



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

85 855

12



Транспорт и коммуникация

7985


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7985



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7985

15



Трансферты

139 972


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 972



043

Бюджетные изъятия

139 972




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 913




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 913

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 913


01


Остатки бюджетных средств

2 913



1

Остатки бюджетных средств

2 913

      Приложение 1-15 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-15 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

134553

1



Налоговые поступления

49748


01


Подоходный налог

18325



2

Индивидуальный подоходный налог

18325


04


Hалоги на собственность

31383



1

Hалоги на имущество

966



3

Земельный налог

407



4

Hалог на транспортные средства

25910



5

Единный земельный налог

4100


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

432


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

432

3



Поступления от продажи основного капитала

5000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5000



1

Продажа земли

5000

5



Поступления трансфертов

79373


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

79373



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

79373

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

136 089

01



Государственные услуги общего характера

61 022


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61 022



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 691



022

Капитальные расходы государственного органа

331

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

74 567


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74 567



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41 836



008

Освещение улиц в населенных пунктах

30 886



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

315



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 530

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 536




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 536

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 536


01


Остатки бюджетных средств

1 536



1

Остатки бюджетных средств

1 536

      Приложение 1-16 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-16 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

142888

1



Налоговые поступления

49048


01


Подоходный налог

40312



2

Индивидуальный подоходный налог

40312


04


Hалоги на собственность

8736



1

Hалоги на имущество

246



3

Земельный налог

40



4

Hалог на транспортные средства

6000



5

Единный земельный налог

2450

2



Неналоговые поступления

265


01


Доходы от государственной собственности

49



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

49


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

2000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2000



1

Продажа земли

2000

5



Поступления трансфертов

91575


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91575



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

91575

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

143 487

01



Государственные услуги общего характера

54 417


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 417



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 237



022

Капитальные расходы государственного органа

180

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

86 669


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 669



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

72 244



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 093



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 032

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400

13



Прочие

2 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

2 000

15




1


124



1



048


1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-599




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

599

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

599


01


Остатки бюджетных средств

599



1

Остатки бюджетных средств

599

      Приложение 1-17 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 22 мая 2026 года № 64-2

      Приложение 1-17 к решению

      Байзакского районного маслихата

      от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

88462

1



Налоговые поступления

32960


01


Подоходный налог

23645



2

Индивидуальный подоходный налог

23645


04


Hалоги на собственность

9315



1

Hалоги на имущество

232



3

Земельный налог

44



4

Hалог на транспортные средства

8169



5

Единный земельный налог

870

2



Неналоговые поступления

216


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

216

3



Поступления от продажи основного капитала

1000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1000



1

Продажа земли

1000

5



Поступления трансфертов

54286


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54286



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

54286

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

89 779

01



Государственные услуги общего характера

40 038


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 038



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 038

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

49 241


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 241



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

39 622



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 508



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 508



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 603

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 317




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 317

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


8



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 317


01


Остатки бюджетных средств

1 317



1

Остатки бюджетных средств

1 317


  Приложение 2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 26 декабря 2025 года №58-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1880081

1



Налоговые поступления

898 741


01


Подоходный налог

477 600



2

Индивидуальный подоходный налог

477 600


04


Hалоги на собственность

418 256



1

Hалоги на имущество

10 036



3

Земельный налог

2 388



4

Hалог на транспортные средства

357 482



5

Единый земельный налог

48350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 885



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 155



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 730

2



Неналоговые поступления

5 355


01


Доходы от государственной собственности

115



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

115


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 240

3



Поступления от продажи основного капитала

121 100


03


Продажа земли и нематериальных активов

121 100



1

Продажа земли

121 100

4



Поступления трансфертов

854 885


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

 854885



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

854 885



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 880 081

01



Государственные услуги общего характера

908 022


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

908 022



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

905 542



022

Капитальные расходы государственного органа

2 480

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

814 808


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

814 808



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

503941



008

Освещение улиц в населенных пунктах

232 561



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 820



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

68 486

12



Транспорт и коммуникация

12 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 550



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 550

15



Трансферты

144 701


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 701



043

Бюджетные изъятия

144 701




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-1 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

84540

1



Налоговые поступления

18 050


01


Подоходный налог

9 700



2

Индивидуальный подоходный налог

9 700


04


Hалоги на собственность

8 350



1

Hалоги на имущество

427



3

Земельный налог

23



4

Hалог на транспортные средства

6 700



5

Единый земельный налог

1 200

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

63 250


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63 250



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

63250



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

84 540

01



Государственные услуги общего характера

50 846


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 846



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 766



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 294


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 294



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

22500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 044

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-2 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

80839

1



Налоговые поступления

25 285


01


Подоходный налог

11 800



2

Индивидуальный подоходный налог

11 800


04


Hалоги на собственность

13 265



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

80



4

Hалог на транспортные средства

9 500



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

220



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 700



1

Продажа земли

2 700

4



Поступления трансфертов

52 614


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 614



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 614



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

80 839

01



Государственные услуги общего характера

52 780


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 780



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 730



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 559


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 559



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

20 276



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 750



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 233

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-3 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

96020

1



Налоговые поступления

26 335


01


Подоходный налог

13 400



2

Индивидуальный подоходный налог

13 400


04


Hалоги на собственность

12 915



1

Hалоги на имущество

825



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

8 600



5

Единый земельный налог

3 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

66 445


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 445



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

66 445



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

96 020

01



Государственные услуги общего характера

49 955


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 955



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 855



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 365



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

36270



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 150



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 645

12



Транспорт и коммуникация

700


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-4 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

58452

1



Налоговые поступления

6 922


01


Подоходный налог

1 200



2

Индивидуальный подоходный налог

1 200


04


Hалоги на собственность

5 602



1

Hалоги на имущество

192



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

3 050



5

Единный земельный налог

2 350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

50 090


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 090



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

50 090



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

58 452

01



Государственные услуги общего характера

41 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 632



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 270


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 270



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 857



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 113

12



Транспорт и коммуникация

450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

450



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

450




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-5 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

93188

1



Налоговые поступления

51 643


01


Подоходный налог

26 700



2

Индивидуальный подоходный налог

26 700


04


Hалоги на собственность

24 923



1

Hалоги на имущество

858



3

Земельный налог

65



4

Hалог на транспортные средства

21 400



5

Единный земельный налог

2 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

7 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 000



1

Продажа земли

7 000

4



Поступления трансфертов

34 005


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34 005



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

34 005



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

93 188

01



Государственные услуги общего характера

56 364


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 364



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 314



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 824


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 824



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

25030



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 794



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-6 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

97148

1



Налоговые поступления

32 411


01


Подоходный налог

22 000



2

Индивидуальный подоходный налог

22 000


04


Hалоги на собственность

8 871



1

Hалоги на имущество

218



3

Земельный налог

343



4

Hалог на транспортные средства

5 810



5

Единный земельный налог

2 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 540



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 500

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

62 497


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 497



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

62 497



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

97 148

01



Государственные услуги общего характера

48 992


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 992



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 892



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 556


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 556



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

26 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 656



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 400

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-7 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

71795

1



Налоговые поступления

32 554


01


Подоходный налог

19 000



2

Индивидуальный подоходный налог

19 000


04


Hалоги на собственность

13 214



1

Hалоги на имущество

314



3

Земельный налог

155



4

Hалог на транспортные средства

11 955



5

Единный земельный налог

790


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

340



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

340

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

37 801


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 801



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

37 801



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

71 795

01



Государственные услуги общего характера

49 155


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 155



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 105



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 040


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 040



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 290



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 750

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-8 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

69159

1



Налоговые поступления

13 279


01


Подоходный налог

6 500



2

Индивидуальный подоходный налог

6 500


04


Hалоги на собственность

6 779



1

Hалоги на имущество

259



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 590



5

Единный земельный налог

920

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

54 140


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54 140



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

54 140



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

69 159

01



Государственные услуги общего характера

44 204


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 204



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 954



022

Капитальные расходы государственного органа

250

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 555


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 555



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18155



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-9 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

89765

1



Налоговые поступления

9 912


01


Подоходный налог

2 400



2

Индивидуальный подоходный налог

2 400


04


Hалоги на собственность

7 512



1

Hалоги на имущество

572



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 780



5

Единный земельный налог

1 150

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

78 113


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 113



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

78 113



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

89 765

01



Государственные услуги общего характера

42 255


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 255



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 205



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 010



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 290



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 220

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-10 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62190

1



Налоговые поступления

21 971


01


Подоходный налог

14 000



2

Индивидуальный подоходный налог

14 000


04


Hалоги на собственность

7 851



1

Hалоги на имущество

121



3

Земельный налог

130



4

Hалог на транспортные средства

5 600



5

Единный земельный налог

2 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

305


01


Доходы от государственной собственности

65



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

38 414


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38 414



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

38 414



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 190

01



Государственные услуги общего характера

36 360


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 360



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 280



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 530



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 070



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 110

12



Транспорт и коммуникация

300


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-11 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

153663

1



Налоговые поступления

123 502


01


Подоходный налог

36 000



2

Индивидуальный подоходный налог

36 000


04


Hалоги на собственность

87 452



1

Hалоги на имущество

1 365



3

Земельный налог

292



4

Hалог на транспортные средства

74 095



5

Единный земельный налог

11 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

440


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440

3



Поступления от продажи основного капитала

15 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

15 000



1

Продажа земли

15 000

4



Поступления трансфертов

14 721


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 721



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

14 721



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

153 663

01



Государственные услуги общего характера

82 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 777



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 177



022

Капитальные расходы государственного органа

600

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 886


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 886



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41005



008

Освещение улиц в населенных пунктах

24 981



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 200

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-12 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

64863

1



Налоговые поступления

17 850


01


Подоходный налог

6 400



2

Индивидуальный подоходный налог

6 400


04


Hалоги на собственность

11 330



1

Hалоги на имущество

422



3

Земельный налог

8



4

Hалог на транспортные средства

6 700



5

Единный земельный налог

4 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

45 273


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

45 273



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

45 273



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

64 863

01



Государственные услуги общего характера

42 842


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 842



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 792



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 421


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 421



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 820



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 210



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

991

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-13 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

76802

1



Налоговые поступления

24 610


01


Подоходный налог

10 500



2

Индивидуальный подоходный налог

10 500


04


Hалоги на собственность

14 045



1

Hалоги на имущество

499



3

Земельный налог

350



4

Hалог на транспортные средства

10 496



5

Единный земельный налог

2 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

15 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

15 000



1

Продажа земли

15 000

4



Поступления трансфертов

36 952


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 952



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36 952



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

76 802

01



Государственные услуги общего характера

43 127


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 127



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 077



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 175


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 175



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 875



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-14 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

447056

1



Налоговые поступления

391 356


01


Подоходный налог

237 000



2

Индивидуальный подоходный налог

237 000


04


Hалоги на собственность

154 126



1

Hалоги на имущество

2 035



3

Земельный налог

331



4

Hалог на транспортные средства

149 700



5

Единный земельный налог

2 060


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

230



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

180

2



Неналоговые поступления

700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700

3



Поступления от продажи основного капитала

55 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

55 000



1

Продажа земли

55 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

447 056

01



Государственные услуги общего характера

112 229


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 229



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 759



022

Капитальные расходы государственного органа

470

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

186 626


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

186 626



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

65 926



008

Освещение улиц в населенных пунктах

71 700



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 000

12



Транспорт и коммуникация

3500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3500

15



Трансферты

144 701


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 701



043

Бюджетные изъятия

144 701




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-15 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

124950

1



Налоговые поступления

40 133


01


Подоходный налог

13 500



2

Индивидуальный подоходный налог

13 500


04


Hалоги на собственность

26 593



1

Hалоги на имущество

966



3

Земельный налог

407



4

Hалог на транспортные средства

21 020



5

Единный земельный налог

4 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

440


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

440

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

78 377


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

78 377



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

78 377



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

124 950

01



Государственные услуги общего характера

60 350


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 350



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 150



022

Капитальные расходы государственного органа

200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

64 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 100



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41 340



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 910



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

320



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 530

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-16 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

123161

1



Налоговые поступления

31 086


01


Подоходный налог

23 800



2

Индивидуальный подоходный налог

23 800


04


Hалоги на собственность

7 286



1

Hалоги на имущество

246



3

Земельный налог

40



4

Hалог на транспортные средства

4 500



5

Единный земельный налог

2 500

2



Неналоговые поступления

290


01


Доходы от государственной собственности

50



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 500



1

Продажа земли

2 500

4



Поступления трансфертов

89 285


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

89 285



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

89 285



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

123 161

01



Государственные услуги общего характера

53 614


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 614



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 464



022

Капитальные расходы государственного органа

150

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 147


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 147



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

54 697



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 100



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 050

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 2-17 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

86490

1



Налоговые поступления

31 842


01


Подоходный налог

23 700



2

Индивидуальный подоходный налог

23 700


04


Hалоги на собственность

8 142



1

Hалоги на имущество

232



3

Земельный налог

44



4

Hалог на транспортные средства

6 986



5

Единный земельный налог

880

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

52 908


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 908



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 908



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

86 490

01



Государственные услуги общего характера

40 440


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 440



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 390



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 450



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

39 630



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 520



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

Приложение 3 к решению

Байзакского районного маслихата
от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет сельских округов Байзакского района на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1889845

1



Налоговые поступления

911 491


01


Подоходный налог

485 700



2

Индивидуальный подоходный налог

485 700


04


Hалоги на собственность

422 816



1

Hалоги на имущество

10 036



3

Земельный налог

2 388



4

Hалог на транспортные средства

360 562



5

Единый земельный налог

49830


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 975



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 225



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 750

2



Неналоговые поступления

5 585


01


Доходы от государственной собственности

125



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

125


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 460



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

5 460

3



Поступления от продажи основного капитала

143 900


03


Продажа земли и нематериальных активов

143 900



1

Продажа земли

143 900

4



Поступления трансфертов

828 869


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

828869



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

828 869



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 889 845

01



Государственные услуги общего характера

909 380


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

909 380



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

906 700



022

Капитальные расходы государственного органа

2 680

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

817 076


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

817 076



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

504371



008

Освещение улиц в населенных пунктах

233 861



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 820



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

69 024

12



Транспорт и коммуникация

13 150


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 150



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13 150

15



Трансферты

150 239


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 239



043

Бюджетные изъятия

150 239




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-1 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

84929

1



Налоговые поступления

18 300


01


Подоходный налог

9 800



2

Индивидуальный подоходный налог

9 800


04


Hалоги на собственность

8 500



1

Hалоги на имущество

427



3

Земельный налог

23



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единый земельный налог

1 250

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

62 889


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 889



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

62889



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

84 929

01



Государственные услуги общего характера

50 959


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 959



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 879



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 570


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 570



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

22650



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 656



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 064

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-2 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

81048

1



Налоговые поступления

25 485


01


Подоходный налог

11 900



2

Индивидуальный подоходный налог

11 900


04


Hалоги на собственность

13 365



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

80



4

Hалог на транспортные средства

9 500



5

Единный земельный налог

3 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

220



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 700



1

Продажа земли

2 700

4



Поступления трансфертов

52 623


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 623



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 623



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

81 048

01



Государственные услуги общего характера

52 870


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 870



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52 820



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 678


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 678



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

20 295



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 850



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 233

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-3 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

96240

1



Налоговые поступления

26 635


01


Подоходный налог

13 500



2

Индивидуальный подоходный налог

13 500


04


Hалоги на собственность

13 115



1

Hалоги на имущество

825



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

8 800



5

Единый земельный налог

3 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

20



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20

2



Неналоговые поступления

260


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

66 345


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66 345



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

66 345



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

96 240

01



Государственные услуги общего характера

49 965


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 965



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 865



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 475


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 475



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

36280



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 250



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 645

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-4 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

58570

1



Налоговые поступления

7 222


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Hалоги на собственность

5 602



1

Hалоги на имущество

192



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

3 050



5

Единный земельный налог

2 350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

120



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

120

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 500



1

Продажа земли

1 500

4



Поступления трансфертов

49 608


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49 608



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

49 608



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

58 570

01



Государственные услуги общего характера

41 822


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 822



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 722



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 298


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 298



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 867



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 131

12



Транспорт и коммуникация

450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

450



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

450




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-5 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

93396

1



Налоговые поступления

52 073


01


Подоходный налог

27 000



2

Индивидуальный подоходный налог

27 000


04


Hалоги на собственность

25 043



1

Hалоги на имущество

858



3

Земельный налог

65



4

Hалог на транспортные средства

21 420



5

Единный земельный налог

2 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

10 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

10 000



1

Продажа земли

10 000

4



Поступления трансфертов

30 783


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30 783



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

30 783



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

93 396

01



Государственные услуги общего характера

56 502


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 502



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 452



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

35 894


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 894



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

25050



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 844



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

600



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-6 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

97217

1



Налоговые поступления

33 611


01


Подоходный налог

23 000



2

Индивидуальный подоходный налог

23 000


04


Hалоги на собственность

9 071



1

Hалоги на имущество

218



3

Земельный налог

343



4

Hалог на транспортные средства

5 810



5

Единный земельный налог

2 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 540



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 500

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

61 366


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

61 366



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

61 366



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

97 217

01



Государственные услуги общего характера

49 037


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 037



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 937



022

Капитальные расходы государственного органа

100

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 580


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 580



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

26 110



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 670



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 400

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-7 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

72238

1



Налоговые поступления

33 574


01


Подоходный налог

20 000



2

Индивидуальный подоходный налог

20 000


04


Hалоги на собственность

13 224



1

Hалоги на имущество

314



3

Земельный налог

155



4

Hалог на транспортные средства

11 955



5

Единый земельный налог

800


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

350



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

350

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

37 224


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 224



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

37 224



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

72 238

01



Государственные услуги общего характера

49 178


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 178



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 128



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 460


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22 460



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 310



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 750

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-8 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

69431

1



Налоговые поступления

13 819


01


Подоходный налог

7 000



2

Индивидуальный подоходный налог

7 000


04


Hалоги на собственность

6 819



1

Hалоги на имущество

259



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 600



5

Единый земельный налог

950

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

53 372


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

53 372



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

53 372



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

69 431

01



Государственные услуги общего характера

44 371


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 371



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 121



022

Капитальные расходы государственного органа

250

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

24 660


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 660



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18160



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-9 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

89797

1



Налоговые поступления

10 082


01


Подоходный налог

2 500



2

Индивидуальный подоходный налог

2 500


04


Hалоги на собственность

7 582



1

Hалоги на имущество

572



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 800



5

Единный земельный налог

1 200

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

77 475


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77 475



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

77 475



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

89 797

01



Государственные услуги общего характера

42 277


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 277



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 227



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

47 020


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 020



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

40 100



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 300



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 220

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-10 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62230

1



Налоговые поступления

23 401


01


Подоходный налог

15 000



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000


04


Hалоги на собственность

8 251



1

Hалоги на имущество

121



3

Земельный налог

130



4

Hалог на транспортные средства

6 000



5

Единный земельный налог

2 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

150

2



Неналоговые поступления

325


01


Доходы от государственной собственности

65



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

65


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

36 504


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36 504



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36 504



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 230

01



Государственные услуги общего характера

36 400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 400



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 320



022

Капитальные расходы государственного органа

80

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 530


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 530



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 070



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 110

12



Транспорт и коммуникация

300


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-11 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

153882

1



Налоговые поступления

125 802


01


Подоходный налог

37 000



2

Индивидуальный подоходный налог

37 000


04


Hалоги на собственность

88 752



1

Hалоги на имущество

1 365



3

Земельный налог

292



4

Hалог на транспортные средства

75 095



5

Единый земельный налог

12 000


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

20 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

20 000



1

Продажа земли

20 000

4



Поступления трансфертов

7 540


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 540



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

7 540



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

153 882

01



Государственные услуги общего характера

82 796


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 796



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82 196



022

Капитальные расходы государственного органа

600

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

70 086


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 086



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41005



008

Освещение улиц в населенных пунктах

25 181



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 200

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-12 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

65123

1



Налоговые поступления

18 160


01


Подоходный налог

6 500



2

Индивидуальный подоходный налог

6 500


04


Hалоги на собственность

11 530



1

Hалоги на имущество

422



3

Земельный налог

8



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

4 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

130

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

44 723


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44 723



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

44 723



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

65 123

01



Государственные услуги общего характера

43 092


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 092



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 042



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 431


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 431



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 820



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 220



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

991

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-13 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

76818

1



Налоговые поступления

25 210


01


Подоходный налог

11 000



2

Индивидуальный подоходный налог

11 000


04


Hалоги на собственность

14 145



1

Hалоги на имущество

499



3

Земельный налог

350



4

Hалог на транспортные средства

10 496



5

Единый земельный налог

2 800


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

65

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

20 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

20 000



1

Продажа земли

20 000

4



Поступления трансфертов

31 368


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 368



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 368



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

76 818

01



Государственные услуги общего характера

43 133


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 133



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 083



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 185


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 185



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

18 875



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 010



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-14 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

454206

1



Налоговые поступления

393 506


01


Подоходный налог

238 000



2

Индивидуальный подоходный налог

238 000


04


Hалоги на собственность

155 246



1

Hалоги на имущество

2 035



3

Земельный налог

331



4

Hалог на транспортные средства

150 800



5

Единный земельный налог

2 080


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

260



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

60



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

200

2



Неналоговые поступления

700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700

3



Поступления от продажи основного капитала

60 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

60 000



1

Продажа земли

60 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

454 206

01



Государственные услуги общего характера

112 455


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 455



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 785



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

187 512


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

187 512



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

66 112



008

Освещение улиц в населенных пунктах

71 900



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 500

12



Транспорт и коммуникация

4000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4000

15



Трансферты

150 239


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 239



043

Бюджетные изъятия

150 239




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-15 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

124997

1



Налоговые поступления

41 063


01


Подоходный налог

14 000



2

Индивидуальный подоходный налог

14 000


04


Hалоги на собственность

27 023



1

Hалоги на имущество

966



3

Земельный налог

407



4

Hалог на транспортные средства

21 150



5

Единный земельный налог

4 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

500


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

500



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

500

3



Поступления от продажи основного капитала

7 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 000



1

Продажа земли

7 000

4



Поступления трансфертов

76 434


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76 434



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

76 434



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

124 997

01



Государственные услуги общего характера

60 397


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 397



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 197



022

Капитальные расходы государственного органа

200

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

64 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 100



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

41 340



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 910



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

320



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 530

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-16 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

123198

1



Налоговые поступления

31 386


01


Подоходный налог

24 000



2

Индивидуальный подоходный налог

24 000


04


Hалоги на собственность

7 386



1

Hалоги на имущество

246



3

Земельный налог

40



4

Hалог на транспортные средства

4 500



5

Единный земельный налог

2 600

2



Неналоговые поступления

320


01


Доходы от государственной собственности

60



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

60


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

260

3



Поступления от продажи основного капитала

3 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000



1

Продажа земли

3 000

4



Поступления трансфертов

88 492


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

88 492



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

88 492



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

123 198

01



Государственные услуги общего характера

53 651


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 651



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 501



022

Капитальные расходы государственного органа

150

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

69 147


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 147



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

54 697



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 100



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 050

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Приложение 3-17 к решению Байзакского районного маслихата от 26 декабря 2025 года №58-2

      Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2028 год

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

86525

1



Налоговые поступления

32 162


01


Подоходный налог

24 000



2

Индивидуальный подоходный налог

24 000


04


Hалоги на собственность

8 162



1

Hалоги на имущество

232



3

Земельный налог

44



4

Hалог на транспортные средства

6 986



5

Единный земельный налог

900

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

52 123


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

52 123



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

52 123



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

86 525

01



Государственные услуги общего характера

40 475


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 475



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 425



022

Капитальные расходы государственного органа

50

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

45 450


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 450



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

39 630



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 520



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 100

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0