О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 "О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы"

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 19 декабря 2025 года № 33/276

      Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы" от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 245 321,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 542 951,2 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 1080,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 21 098,0 тенге;

      поступлениям трансфертов –1 680 192,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 252 845,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки

      бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 680 162,2 тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 108 115,9 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 259 124,4 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 302 662,8 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 151 661,7 тысяч тенге;

      села Курык – 366 056,9 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 259 077,8 тысяч тенге;

      села Сенек – 233 462,7 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Қалаубай Ж.

  Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276

Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

111 398,1

1



Налоговые поступления

2 980,2


01


Подоходный налог

691,0



2

Индивидуальный подоходный налог

691,0


04


Hалоги на собственность

1 180,2



3

Земельный налог

0,2



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 109,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 109,0

2



Неналоговые поступления

300,0


01


Доходы от государственной собственности

300,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

300,0

4



Специальные поступления

108 117,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

108 117,9



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

108 117,9




ЗАТРАТЫ

111 420,5

01



Государственные услуги общего характера

48 422,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 422,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 422,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

60 948,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 948,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

0,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 948,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 050,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

950,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

950,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 100,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 100,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 22,4




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

22,4

8



Поступления займов

22,4


01


Внутренние государственные займы

22,4



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

22,4

  Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276

Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс




Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

278 650,4

1



Налоговые поступления

19 182,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 449,0



1

Hалоги на имущество

257,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

12 664,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 550,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 550,0

3



Поступления от продажи основного капитала

335,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

335,0



1

Продажа земли

335,0

4



Специальные поступления

259 133,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

259 133,4



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

259 133,4




ЗАТРАТЫ

278 957,6

01



Государственные услуги общего характера

150 539,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

150 539,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 794,0



022

Капитальные расходы государственного органа

101 745,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

124 738,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 738,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 468,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

27 669,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

87 601,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 894,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

835,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

835,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 059,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 059,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,8



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,8




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 307,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

307,2

8



Поступления займов

307,2


01


Внутренние государственные займы

307,2



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

307,2

  Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276

Бюджет села Жетыбай на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

543 295,8

1



Налоговые поступления

240 354,0


01


Подоходный налог

114 020,0



2

Индивидуальный подоходный налог

114 020,0


04


Hалоги на собственность

77 788,0



1

Hалоги на имущество

810,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

76 337,0



5

Единый земельный налог

250,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48 546,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

48 546,0

2



Неналоговые поступления

198,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

168,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

168,0


06


Прочие неналоговые поступления

30,0



1

Прочие неналоговые поступления

30,0

3



Поступления от продажи основного капитала

81,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

81,0



1

Продажа земли

30,0



2

Продажа нематериальных активов

51,0

4



Специальные поступления

302 662,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

302 662,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

302 662,8




ЗАТРАТЫ

544 065,6

01



Государственные услуги общего характера

137 440,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 440,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

109 762,0



022

Капитальные расходы государственного органа

27 678,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

378 967,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

364 967,5



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 202,5



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

216 352,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 446,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 490,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 490,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

956,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

956,0

12



Транспорт и коммуникации

25 211,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 211,5



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25 211,5




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 769,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

769,8

8



Поступления займов

769,8


01


Внутренние государственные займы

769,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

769,8

  Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276

Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

164 592,7

1



Налоговые поступления

12 602,0


01


Подоходный налог

4 211,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 211,0


04


Hалоги на собственность

8 273,0



1

Hалоги на имущество

276,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

6 698,0



5

Единый земельный налог

1 289,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

324,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

324,0



1

Продажа земли

324,0

4



Специальные поступления

151 666,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

151 666,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

151 666,7




ЗАТРАТЫ

165 375,5

01



Государственные услуги общего характера

86 490,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 490,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 811,9



022

Капитальные расходы государственного органа

27 678,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

73 971,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 971,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 477,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 380,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 114,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 128,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 490,5



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 490,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 638,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 638,0

12



Транспорт и коммуникации

1 785,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 785,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 785,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 782,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

782,8

8



Поступления займов

782,8


01


Внутренние государственные займы

782,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

782,8

  Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276

Бюджет села Курык на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс





Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

562 233,9

1



Налоговые поступления

175 370,0


01


Подоходный налог

55 471,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 471,0


04


Hалоги на собственность

69 257,0



1

Hалоги на имущество

808,0



3

Земельный налог

24 502,0



4

Hалог на транспортные средства

43 185,0



5

Единый земельный налог

762,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 642,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 642,0

2



Неналоговые поступления

545,0


01


Доходы от государственной собственности

435,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

435,0


06


Прочие неналоговые поступления

110,0



1

Прочие неналоговые поступления

110,0

3



Поступления от продажи основного капитала

20 257,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

20 257,0



1

Продажа земли

19 667,0



2

Продажа нематериальных активов

590,0

4



Специальные поступления

366 061,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

366 061,9



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

366 061,9




ЗАТРАТЫ

567 249,1

01



Государственные услуги общего характера

163 777,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163 777,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

123 823,0



022

Капитальные расходы государственного органа

39 954,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

390 417,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

390 417,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 134,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

91 026,3



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

892,9



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

228 364,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 340,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

920,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

920,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 420,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 420,0

12



Транспорт и коммуникации

10 714,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 714,3



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10 714,3




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 5 015,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

5 015,2

8



Поступления займов

5 015,2


01


Внутренние государственные займы

5 015,2



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

5 015,2

  Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276

Бюджет села Мунайшы на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

329 691,8

1



Налоговые поступления

70 467,0


01


Подоходный налог

17 876,0



2

Индивидуальный подоходный налог

17 876,0


04


Hалоги на собственность

23 573,0



1

Hалоги на имущество

225,0



3

Земельный налог

82,0



4

Hалог на транспортные средства

23 075,0



5

Единый земельный налог

191,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

29 018,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

29 018,0

2



Неналоговые поступления

37,0


06


Прочие неналоговые поступления

37,0



1

Прочие неналоговые поступления

37,0

3



Поступления от продажи основного капитала

101,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

101,0



1

Продажа земли

101,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Специальные поступления

259 086,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

259 086,8



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

259 086,8




ЗАТРАТЫ

329 732,6

01



Государственные услуги общего характера

133 662,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

133 662,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 662,0



022

Капитальные расходы государственного органа

46 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

185 286,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

14 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

171 286,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 121,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

112 915,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 856,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

896,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

896,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

960,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

960,0

12



Транспорт и коммуникации

8 928,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 928,6



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

8 928,6




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 40,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

40,8

8



Поступления займов

40,8


01


Внутренние государственные займы

40,8



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

40,8

  Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "19" декабря 2025 года № 33/276

Бюджет села Сенек на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3




ДОХОДЫ

255 458,7

1



Налоговые поступления

21 996,0


01


Подоходный налог

4 015,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 015,0


04


Hалоги на собственность

17 686,0



1

Hалоги на имущество

225,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

16 530,0



5

Единый земельный налог

898,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

4



Специальные поступления

233 462,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

233 462,7



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

233 462,7




ЗАТРАТЫ

256 045,0

01



Государственные услуги общего характера

154 968,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112 329,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 329,0



022

Капитальные расходы государственного органа

31 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 639,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 639,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 499,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88 499,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 392,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

72 769,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 788,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 450,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 450,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 338,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 338,0

12



Транспорт и коммуникации

2 790,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 790,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 790,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 586,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

586,3

8



Поступления займов

586,3


01


Внутренние государственные займы

586,3



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

586,3


Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 "2025 - 2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 33/276 шешімі

      Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 06 қаңтардағы № 24/205 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 245 321,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 542 951,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 1 080,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 21 098,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 680 192,2 мың теңге;

      2) шығындар – 2 252 845,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 524,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 524,5 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 7 524,5 мың теңге.";

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 680 162,2 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 108 115,9 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 259 124,4 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 302 662,8 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 151 661,7 мың теңге;

      Құрық ауылы – 366 056,9 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 259 077,8 мың теңге;

      Сенек ауылы – 233 462,7 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "19" желтоқсандағы № 33/276 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

111 398,1

1



Салықтық түсімдер

2 980,2


01


Табыс салығы

691,0



2

Жеке табыс салығы

691,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 180,2



3

Жер салығы 

0,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 180,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1 109,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 109,0

2



Салықтық емес түсiмдер

300,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

300,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

300,0

4



Арнаулы түсімдер

108 117,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

108 117,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

108 117,9




ШЫҒЫНДАР

111 420,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 422,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 422,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 422,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

60 948,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 948,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 948,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 050,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

950,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

950,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 100,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 100,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 22,4




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

22,4

8



Қарыздар түсімдері

22,4


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

22,4



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

22,4

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "19" желтоқсандағы № 33/276 шешіміне 2-қосымша

2025 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

278 650,4

1



Салықтық түсімдер

19 182,0


01


Табыс салығы

3 183,0



2

Жеке табыс салығы

3 183,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 449,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

257,0



3

Жер салығы 

28,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

12 664,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 550,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 550,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

335,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

335,0



1

Жерді сату

335,0

4



Арнаулы түсімдер

259 133,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

259 133,4



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

259 133,4




ШЫҒЫНДАР

278 957,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

150 539,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

150 539,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 794,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

101 745,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

124 738,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 738,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 468,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

27 669,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

87 601,5

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 894,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

835,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

835,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 059,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 059,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,8



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,8




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 307,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

307,2

8



Қарыздар түсімдері

307,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

307,2



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

307,2

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "19" желтоқсандағы № 33/276 шешіміне 3-қосымша

2025 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

543 295,8

1



Салықтық түсімдер

240 354,0


01


Табыс салығы

114 020,0



2

Жеке табыс салығы

114 020,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

77 788,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

810,0



3

Жер салығы 

391,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

76 337,0



5

Бірыңғай жер салығы 

250,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

48 546,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

48 546,0

2



Салықтық емес түсiмдер

198,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

168,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

168,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

30,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

81,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

81,0



1

Жерді сату

30,0



2

Материалдық емес активтерді сату

51,0

4



Арнаулы түсімдер

302 662,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

302 662,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

302 662,8




ШЫҒЫНДАР

544 065,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

137 440,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 440,6



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

109 762,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 678,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

378 967,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

364 967,5



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100 202,5



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

216 352,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 446,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 490,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 490,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

956,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

956,0

12



Көлiк және коммуникация

25 211,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 211,5



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25 211,5




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 769,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

769,8

8



Қарыздар түсімдері

769,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

769,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

769,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "19" желтоқсандағы № 33/276 шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы



1

2

3




КІРІСТЕР

164 592,7

1



Салықтық түсімдер

12 602,0


01


Табыс салығы

4 211,0



2

Жеке табыс салығы

4 211,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 273,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

276,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

6 698,0



5

Бірыңғай жер салығы 

1 289,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

324,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

324,0



1

Жерді сату

324,0

4



Арнаулы түсімдер

151 666,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

151 666,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

151 666,7




ШЫҒЫНДАР

165 375,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

86 490,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 490,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 811,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 678,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

73 971,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 971,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 477,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 380,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

55 114,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 128,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 490,5



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 490,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 638,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 638,0

12



Көлiк және коммуникация

1 785,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 785,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 785,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 782,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

782,8

8



Қарыздар түсімдері

782,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

782,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

782,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "19" желтоқсандағы № 33/276 шешіміне 5-қосымша

2025 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

562 233,9

1



Салықтық түсімдер

175 370,0


01


Табыс салығы

55 471,0



2

Жеке табыс салығы

55 471,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

69 257,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

808,0



3

Жер салығы 

24 502,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

43 185,0



5

Бірыңғай жер салығы 

762,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 642,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 642,0

2



Салықтық емес түсiмдер

545,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

435,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

435,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

20 257,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

20 257,0



1

Жерді сату

19 667,0



2

Материалдық емес активтерді сату

590,0

4



Арнаулы түсімдер

366 061,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

366 061,9



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

366 061,9




ШЫҒЫНДАР

567 249,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

163 777,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

163 777,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

123 823,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

39 954,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

390 417,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

390 417,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 134,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

91 026,3



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

892,9



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

228 364,2

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 340,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

920,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

920,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 420,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 420,0

12



Көлiк және коммуникация

10 714,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 714,3



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10 714,3




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 5 015,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

5 015,2

8



Қарыздар түсімдері

5 015,2


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 015,2



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

5 015,2

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "19" желтоқсандағы № 33/276 шешіміне 6-қосымша

2025 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

329 691,8

1



Салықтық түсімдер

70 467,0


01


Табыс салығы

17 876,0



2

Жеке табыс салығы

17 876,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

23 573,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

225,0



3

Жер салығы 

82,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

23 075,0



5

Бірыңғай жер салығы 

191,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

29 018,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

29 018,0

2



Салықтық емес түсiмдер

37,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

37,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

37,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

101,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

101,0



1

Жерді сату

101,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Арнаулы түсімдер

259 086,8


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

259 086,8



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

259 086,8




ШЫҒЫНДАР

329 732,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

133 662,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

133 662,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 662,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

46 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

185 286,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

14 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

171 286,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 121,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

112 915,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 856,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

896,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

896,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

960,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

960,0

12



Көлiк және коммуникация

8 928,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 928,6



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8 928,6




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 40,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

40,8

8



Қарыздар түсімдері

40,8


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

40,8



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

40,8

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "19" желтоқсандағы № 33/276 шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3




КІРІСТЕР

255 458,7

1



Салықтық түсімдер

21 996,0


01


Табыс салығы

4 015,0



2

Жеке табыс салығы

4 015,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

17 686,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

225,0



3

Жер салығы 

33,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

16 530,0



5

Бірыңғай жер салығы 

898,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

295,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

4



Арнаулы түсімдер

233 462,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

233 462,7



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

233 462,7




ШЫҒЫНДАР

256 045,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

154 968,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112 329,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

81 329,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 639,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

42 639,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

95 499,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88 499,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 392,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

72 769,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 788,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 450,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 450,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 338,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 338,0

12



Көлiк және коммуникация

2 790,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 790,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 790,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 586,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

586,3

8



Қарыздар түсімдері

586,3


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

586,3



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

586,3