О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 8С-36/1 "О районном бюджете на 2026-2028 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 26 мая 2026 года № 8С-41/1

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 19 декабря 2025 года № 8С-36/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7 314 418,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 11 9636,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 45 685,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 192 957,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 956 140,1 тысяча тенге;

      2) затраты – 8 456 905,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 26 147,0 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 34 600,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 8 453,0тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 168 634,2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 168 634,2 тысячи тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2026 год в сумме 110 000,0 тысяч тенге.";

      приложения 1, 13, 14 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель районного маслихата _________ Н. Сексенов

  Приложение 1
к решению Буландынского районного маслихата
от 26 мая 2026 года
№ 8С-41/1
  Приложение 1
к решению Буландынского районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-36/1

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

7 314 418,1

1



Налоговые поступления

5 119 636,0


01


Подоходный налог

4 192 312,0



1

Корпоративный подоходный налог

1 672 312,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 520 000,0


04


Hалоги на собственность

800 000,0



1

Hалоги на имущество

800 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

91 276,0



2

Акцизы

5 135,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

83 341,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 800,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

36 048,0



1

Государственная пошлина

36 048,0

2



Неналоговые поступления

45 685,0


01


Доходы от государственной собственности

15 685,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15 563,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

122,0


06


Прочие неналоговые поступления

30 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

30 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

192 957,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

192 957,0



1

Продажа земли

192 957,0

5



Поступления трансфертов

1 956 140,1


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

84 310,9



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

84 310,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 871 829,2



2

Трансферты из областного бюджета

1 871 829,2

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

8 456 905,3

01



Государственные услуги общего характера

947 700,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

50 071,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

50 071,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

242 971,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

242 971,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

46 579,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

46 579,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 474,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 066,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 408,0


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

39 309,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

39 109,5



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

200,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

505 295,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

71 721,1



013

Капитальные расходы государственного органа

176 320,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

200 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

57 254,8

02



Оборона

64 795,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

64 795,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 818,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

39 733,5



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

244,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

13 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

13 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

13 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

520 566,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

515 607,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

62 737,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

38 314,0



005

Государственная адресная социальная помощь

13 195,0



006

Оказание жилищной помощи

600,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

113 683,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 275,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

600,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

91 385,3



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

159 494,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

22 324,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 959,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

4 959,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 796 445,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 461 314,1



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

330 955,5



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

34 935,6



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 095 423,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

335 131,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

18 884,8



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

29 685,5



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45 443,7



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

241 117,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

634 935,6


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

85 487,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

43 668,3



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

16 200,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 619,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

549 448,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

27 578,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

292 429,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

138 556,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

26 335,4



008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

41 818,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 731,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

16 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

39 789,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 784,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 784,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

26 730,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

26 730,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3275,7



028

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

679,9



029

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

1 538,7



030

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

141,3



031

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

915,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

45 845,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

23 172,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

23 172,5


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

22 673,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

17 562,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

5 111,0

12



Транспорт и коммуникации

221 035,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

221 035,7



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

64 100,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

38 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

118 935,7

13



Прочие

675 127,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

110 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

110 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

565 127,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

565 127,0

14



Обслуживание долга

7 857,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 857,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 857,0

15



Трансферты

3 489 807,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 489 807,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47 064,2



007

Бюджетные изъятия

3 167 968,0



038

Субвенции

274 775,0




III. Чистое бюджетное кредитование

26 147,0




Бюджетные кредиты

34 600,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

34 600,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

34 600,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

34 600,0




Погашение бюджетных кредитов

8 453,0

6



Погашение бюджетных кредитов

8 453,0


01


Погашение бюджетных кредитов

8 453,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан до 1 января 2024 года

8 453,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-1 168 634,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 168 634,2

 
  Приложение 2
к решению Буландынского районного маслихата
от 26 мая 2026 года
№ 8С-41/1
  Приложение 13
к решению Буландынского районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-36/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

1 871 829,2

Целевые текущие трансферты

940 811,1

в том числе:


Аппарат акима района

9 420,0

На проведение взрывных работ в период паводкоопасного периода

9 420,0

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

3 275,7

На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

3 275,7

Отдел занятости и социальных программ района

170 024,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

128 561,0

На оплату коммунальных услуг и приобретению топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

35 978,0

На социальную поддержку пожилых людей

5 485,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

758 091,4

На ремонт автомобильных дорог

99 810,7

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

417 437,0

На ремонт привокзальных территорий

40 843,7

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

200 000,0

Целевые трансферты на развитие

931 018,1

в том числе:


Отдел строительства района

931 018,1

На развитие систем водоснабжения и водоотведения

330 955,5

На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах

34 935,6

На развитие объектов культуры и отдыха

565 127,0

 
  Приложение 3
к решению Буландынского районного маслихата
от 26 мая 2026 года
№ 8С-41/1
  Приложение 14
к решению Буландынского районного маслихата
от 19 декабря 2026 года
№ 8С-36/1

Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2026 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

57 254,8

Целевые трансферты на развитие

57 254,8

в том числе:


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

57 254,8

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 500,0

На благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 728,0

Организация водоснабжения населенных пунктов

25 026,8


Бұланды аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 8С-36/1 "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2026 жылғы 26 мамырдағы № 8С-41/1 шешімі

      Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі – осы шешімнің 2-тармағымен.

      Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 8С-36/1 шешіміне өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 7 314 418,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 119 636,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 45 685,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 192 957,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1 956 140,1 мың теңге;

      2) шығындар – 8 456 905,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 26 147,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 34 600,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 8 453,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 168 634,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 168 634,2 мың теңге.

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2026 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 110 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1, 13, 14 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы ________Н. Сексенов

  Бұланды аудандық мәслихатының
2026 жылғы 26 мамырдағы
№ 8С-41/1 шешіміне
қосымша
  Бұланды аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-36/1 шешіміне
1 қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

7 314 418,1

1



Салықтық түсімдер

5 119 636,0


01


Табыс салығы

4 192 312,0



1

Корпоративтік табыс салығы

1 672 312,0



2

Жеке табыс салығы

2 520 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

800 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

800 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

91 276,0



2

Акциздер

5 135,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

83 341,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 800,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

36 048,0



1

Мемлекеттік баж

36 048,0

2



Салықтық емес түсiмдер

45 685,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15 685,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15 563,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

122,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

30 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

30 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

192 957,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

192 957,0



1

Жерді сату

192 957,0

5



Трансферттер түсімі

1 956 140,1


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

84 310,9



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

84 310,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 871 829,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 871 829,2

Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

8 456 905,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

947 700,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

50 071,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 071,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

242 971,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

242 971,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

46 579,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 579,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 474,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 066,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 408,0


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

39 309,5



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 109,5



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

200,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

505 295,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 721,1



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

176 320,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

200 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

57 254,8

02



Қорғаныс

64 795,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

64 795,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

24 818,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

39 733,5



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

244,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

13 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

13 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

520 566,3


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

515 607,3



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 737,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

38 314,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

13 195,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

600,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

113 683,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 275,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

600,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

91 385,3



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

159 494,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

22 324,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

4 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

8 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 959,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

4 959,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 796 445,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 461 314,1



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

330 955,5



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

34 935,6



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 095 423,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

335 131,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

18 884,8



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

29 685,5



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

45 443,7



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

241 117,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

634 935,6


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

85 487,3



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 668,3



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 200,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

25 619,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

549 448,3



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 578,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

292 429,9



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

138 556,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

26 335,4



008

Ұлттық және бұқаралық спортты дамыту

41 818,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 731,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

16 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

39 789,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 784,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 784,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

26 730,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 730,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 275,7



028

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

679,9



029

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

1 538,7



030

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

141,3



031

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

915,8

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

45 845,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

23 172,5



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 172,5


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

22 673,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 562,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

5 111,0

12



Көлiк және коммуникация

221 035,7


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

221 035,7



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

64 100,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

38 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

118 935,7

13



Басқалар

675 127,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

110 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

110 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

565 127,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

565 127,0

14



Борышқа қызмет көрсету

7 857,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 857,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7 857,0

15



Трансферттер

3 489 807,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 489 807,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

47 064,2



007

Бюджеттік алып қоюлар

3 167 968,0



038

Субвенциялар

274 775,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

26 147,0




Бюджеттік кредиттер

34 600,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

34 600,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

34 600,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

34 600,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

8 453,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

8 453,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

8 453,0



1

2024 жылғы 1 қаңтарға дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінетін бюджеттік кредиттерді өтеу

8 453,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 168 634,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 168 634,2

 
  Бұланды аудандық мәслихатының
2026 жылғы 26 мамырдағы
№ 8С-41/1 шешіміне
2 қосымша
  Бұланды аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-36/1 шешіміне
13 қосымша

2026 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,мың теңге

Барлығы

1 871 829,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер

940 811,1

cоның iшiнде:


Аудан әкімінің аппараты

9 420,0

Су тасқыны қаупі бар кезеңде жарылыс жұмыстарын жүргізуге

9 420,0

Ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 275,7

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

3 275,7

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

170 024,0

Мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға

128 561,0

Ауылдық елдi мекендерде тұратын және жұмыс істейтiн мемлекеттiк денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебiнен коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге және отын сатып алуға

35 978,0

Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсетуге

5 485,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

758 091,4

Автомобиль жолдарын жөндеуге

99 810,7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға

417 437,0

Вокзал маңындағы аумақтарды жөндеуге

40 843,7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

200 000,0

Нысаналы даму трансферттерi

931 018,1

соның iшiнде:


Ауданның құрылыс бөлімі

931 018,1

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

330 955,5

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

34 935,6

Мәдениет және демалыс объектілерін дамытуға

565 127,0

 
  Бұланды аудандық мәслихатының
2026 жылғы 26 мамырдағы
№ 8С-41/1 шешіміне
3 қосымша
  Бұланды аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-36/1 шешіміне
14 қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджеттен Макинск қаласының және ауылдық округтердің бюджеттеріне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома, мың теңге

Барлығы

57 254,8

Нысаналы даму трансферттерi

57 254,8

соның iшiнде:


Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

57 254,8

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

1 500,0

Елді мекендерді абаттандыруға мен көгалдандыруға

30 728,0

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

25 026,8