О внесении изменений в решение маслихата города Петропавловска от 22 декабря 2025 года № 1/30 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2026-2028 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 9 июля 2026 года № 1/36

      В соответствии со статьями 94, 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Петропавловска от 22 декабря 2025 года № 1/30 "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет города Петропавловска на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 104 170 716,3 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 66 425 993,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 057 990,7 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 17 149 549,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 537 182,9 тысяч тенге;

      2) затраты – 110 418 181,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 350 000,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – 5 897 464,7 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -5 897 464,7 тысяч тенге:

      поступление займов – 13 768 510,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 505 652,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 634 606,7 тысяч тенге".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      И.о. Председателя Петропавловского городского маслихата М. Искаков

  Приложение 1
  к решению Петропавловского городского маслихата
  от 09 июля 2026 года № 1/36

Бюджет города Петропавловска на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс




Подкласс





Наименование





1) Доходы

104 170 716,3

1



Налоговые поступления

66 425 993,0


01


Подоходный налог

46 741 655,0



1

Корпоративный подоходный налог

15 953 966,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 787 689,0


04


Налоги на собственность

4 659 408,0



1

Налог на имущество

2 730 481,0



3

Земельный налог

143 593,0



4

Налог на транспортные средства

1 785 334,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12 868 181,0



2

Акцизы

11 988 311,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

151 594,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

728 276,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 156 749,0



1

Государственная пошлина

2 156 749,0

2



Неналоговые поступления

1 057 990,7


01


Доходы от государственной собственности

226 821,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

218 755,7



9

Прочие доходы от государственной собственности

8 066,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 446,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 446,0


06


Прочие неналоговые поступления

823 723,0



1

Прочие неналоговые поступления

823 723,0

3



Поступления от продажи основного капитала

17 149 549,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

16 490 327,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

16 490 327,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

659 222,0



1

Продажа земли

450 000,0



2

Продажа нематериальных активов

209 222,0

5



Поступления трансфертов

19 537 182,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 537 182,9



2

Трансферты из областного бюджета

19 537 182,9

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

110 418 181,0

01



Государственные услуги общего характера

2 861 480,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

99 761,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

76 721,0



003

Капитальные расходы государственного органа

23 040,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 326 800,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 252 192,7



003

Капитальные расходы государственного органа

42 688,1



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

31 920,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

170 479,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

132 646,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

17 493,0



015

Капитальные расходы государственного органа

18 340,5



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

2 000,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

85 824,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

85 824,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 071 445,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 001 495,9



013

Капитальные расходы государственного органа

69 950,0


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

107 168,9



001

Услуги по реализации государственных закупок на местном уровне

75 710,0



003

Капитальные расходы государственного органа

6 909,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

24 549,9

02



Оборона

111 505,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

111 505,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

111 505,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

374 450,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

374 450,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

374 450,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 937 955,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 937 955,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

241 130,0



005

Государственная адресная социальная помощь

328 373,0



006

Оказание жилищной помощи

19 202,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

659 965,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

16 907,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

8 989,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

213 903,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

354 698,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

1 677 294,0



019

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

30 385,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

71 012,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

227 979,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

87 068,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

1 050,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 010 915,5


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

20 493 409,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

12 293 648,4



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 360 054,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

839 707,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 444 476,9



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

950 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

285 750,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1 260 777,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

1 513 132,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 739 553,4



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

75 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

29 400,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 093 585,5



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

655 128,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

210 534,0



053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

5 343 617,0



081

Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов

288 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

73 028,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

72 916,6



005

Капитальные расходы государственного органа

112,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 343 782,3


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

729 683,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

86 938,8



003

Поддержка культурно-досуговой работы

465 767,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

133 694,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

17 950,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

25 334,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

614 098,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

331 829,5



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

225 510,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

42 609,0



006

Капитальные расходы государственного органа

14 150,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

390 714,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

160 000,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

160 000,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

123 927,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

119 573,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

1 274,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 080,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

106 787,0



004

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

23 508,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

60 633,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 856,0



010

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

1 492,0



016

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

19 298,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 721 304,9


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 721 304,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

1 703 096,6



015

Капитальные расходы государственного органа

18 208,3

12



Транспорт и коммуникации

10 247 899,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 247 899,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 547 899,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

200 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 000 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 500 000,0

13



Прочие

3 206 019,2


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

854 919,2



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

98 265,0



040

Развитие объектов государственных органов

756 654,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 012 269,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

687 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

325 269,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 338 831,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 338 831,0

14



Обслуживание долга

708 024,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

708 024,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

708 024,0

15



Трансферты

44 504 132,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

44 504 132,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

382 104,0



007

Бюджетные изъятия

44 122 028,0




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

6



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-5 897 464,7




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 897 464,7

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Поступления займов

13 768 510,0


01


Внутренние государственные займы

13 768 510,0



2

Договоры займа

13 768 510,0

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

9 505 652,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 505 652,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 505 652,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


9



Используемые остатки бюджетных средств

1 634 606,7


01


Остатки бюджетных средств

1 634 606,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 634 606,7


Петропавл қаласы мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 1/30 "2026-2028 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2026 жылғы 9 шілдедегі № 1/36 шешімі

      Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 94, 96-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Петропавл қаласы мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 1/30 "Петропавл қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:

      "2026 – 2028 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 104 170 716,3 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 66 425 993,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 057 990,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 17 149 549,7 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 537 182,9 мың теңге;

      2) шығындар – 110 418 181,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -350 000 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 350 000 мың теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – 5 897 464,7 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – -5 897 464,7 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 13 768 510,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 9 505 652,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 634 606,7 мың теңге".

      Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихатының төрағаның м.а. М. Ысқақов

  Петропавл қалалық мәслихатының
  2026 жылғы 09 шілдеде №1/36 шешіміне
  1-қосымша

Петропавл қаласының 2026 жылға арналған бюджеті

Санат

Сомасы
(мың теңге)


Сынып



Ішкі сынып




Аты




1) Табыс

104 170 716,3

1



Салық түсімдері

66 425 993,0


01


Табыс салығы

46 741 655,0



1

Корпоративтік табыс салығы

15 953 966,0



2

Жеке табыс салығы

30 787 689,0


04


Мүлік салығы

4 659 408,0



1

Мүлік салығы

2 730 481,0



3

Жер салығы

143 593,0



4

Көлік салығы

1 785 334,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

12 868 181,0



2

Акциздер

11 988 311,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

151 594,0



4

Іскерлік және кәсіби төлемдер

728 276,0


08


Уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 156 749,0



1

Мемлекеттік міндет

2 156 749,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 057 990,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

226 821,7



5

Мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

218 755,7



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

8 066,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

7 446,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

7 446,0


06


Басқа салықтық емес түсімдер

823 723,0



1

Басқа салықтық емес түсімдер

823 723,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

17 149 549,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

16 490 327,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

16 490 327,7


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

659 222,0



1

Жерді сату

450 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

209 222,0

5



Трансферттердің түсімдері

19 537 182,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 537 182,9



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

19 537 182,9

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты





2) Шығындар

110 418 181,0

01



Жалпы мемлекеттік қызметтер

2 861 480,1


112


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

99 761,0



001

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

76 721,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 040,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 326 800,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 252 192,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42 688,1



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

31 920,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

170 479,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

132 646,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау

17 493,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 340,5



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

2 000,0


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

85 824,0



001

Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 824,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 071 445,9



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 001 495,9



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

69 950,0


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

107 168,9



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 710,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 909,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

24 549,9

02



Қорғаныс

111 505,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

111 505,0



005

Жалпы әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар

111 505,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

374 450,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

374 450,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

374 450,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 937 955,0


451


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 937 955,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

241 130,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

328 373,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

19 202,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

659 965,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

16 907,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

8 989,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

213 903,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

354 698,0



017

Мүгедектігі бар адамды реабилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

1 677 294,0



019

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

30 385,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

71 012,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

227 979,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

87 068,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

1 050,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

41 010 915,5


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 493 409,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорын жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

12 293 648,4



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 360 054,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

839 707,3


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 444 476,9



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

950 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

285 750,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

1 260 777,0



012

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін пайдалану

1 513 132,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 739 553,4



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

75 000,0



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және баспанасыздарды жерлеу

29 400,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

8 093 585,5



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

655 128,0



029

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін дамыту

210 534,0



053

Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялауға және салуға кредит беру

5 343 617,0



081

Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру

288 000,0


479


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

73 028,9



001

Тұрғын үй қоры саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 916,6



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

112,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 343 782,3


457


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

729 683,8



001

Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 938,8



003

Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету

465 767,0



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

133 694,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту

17 950,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

25 334,0


456


аудандық (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат бөлімі

614 098,5



001

Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

331 829,5



002

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

225 510,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

42 609,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 150,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

390 714,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

160 000,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

160 000,0


463


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастары бөлімі

123 927,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

119 573,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

1 274,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 080,0


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

106 787,0



004

Қараусыз және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

23 508,0



005

Мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) жұмысын қамтамасыз ету

60 633,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

1 856,0



010

Қараусыз және қаңғыбас жануарларды анықтау

1 492,0



016

Қаңғыбас жануарларды вакцинациялау және зарарсыздандыру

19 298,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 721 304,9


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 721 304,9



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 703 096,6



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 208,3

12



Көлік және байланыс

10 247 899,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 247 899,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 547 899,0



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

200 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 000 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 500 000,0

13



Басқалар

3 206 019,2


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

854 919,2



026

"Бизнестің жол картасы 2025" кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында өндірістік инфрақұрылымды дамыту

98 265,0



040

Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту

756 654,2


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 012 269,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында инженерлік инфрақұрылымды дамыту

687 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

325 269,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

1 338 831,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 338 831,0

14



Қарызға қызмет көрсету

708 024,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

708 024,0



021

Облыстық бюджеттен несиелер бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың берешегіне қызмет көрсету

708 024,0

15



Трансферттер

44 504 132,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

44 504 132,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

382 104,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

44 122 028,0




3) Таза бюджеттік несиелеу

-350 000,0




Бюджеттік несиелер

0,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0




4) Қаржы активтерімен операциялардың сальдосы

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 897 464,7




6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

5 897 464,7

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


8



Несие түбіртектері

13 768 510,0


01


Мемлекеттік ішкі несиелер

13 768 510,0



2

Несиелік келісімдер

13 768 510,0

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты


16



Несиені өтеу

9 505 652,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

9 505 652,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

9 505 652,0

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 634 606,7


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

1 634 606,7



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 634 606,7