Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2026-2028 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 28/172 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2026-2028 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 160 145 652,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 148 347 167,3 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 745 672,4 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 382 267,6 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 8 670 545,0 мың теңге;
2) шығындар – 158 640 351,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 9 884 727,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 10 000 362,0 мың теңге
бюджеттік кредиттерді өтеу – 115 635,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 379 426,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 379 426,5 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 10 000 362,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 1 941 415,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 320 479,5 мың теңге.";
көрсетілген шешімнің 1, 4-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы | С.Т. Закенов |
| Ақтау қалалық мәслихатының 2026 жылғы 28 тамыздағы № 35/219 шешіміне 1-қосымша |
|
| Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 28/172 шешіміне 1-қосымша |
2026 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1. КІРІСТЕР | 160 145 652,3 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 148 347 167,3 | |||||
01 | Табыс салығы | 130 633 408,7 | |||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 32 600 255,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 98 033 153,7 | |||||
03 | Әлеуметтiк салық | 750 000,0 | |||||
1 | Әлеуметтік салық | 750 000,0 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 742 455,0 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 533 291,0 | |||||
3 | Жер салығы | 527 963,0 | |||||
4 | Көлiк құралы салығы | 3 681 201,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 3 543 114,6 | |||||
2 | Акциздер | 269 609,1 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 530 953,5 | |||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 742 552,0 | |||||
07 | Басқа да салықтар | 189,0 | |||||
1 | Басқа да салықтар | 189,0 | |||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 4 678 000,0 | |||||
1 | Мемлекеттік баж | 4 678 000,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 745 672,4 | |||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 112 208,3 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 111 900,0 | |||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 34,2 | |||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 274,1 | |||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 14 042,8 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 14 042,8 | |||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 37 329,2 | |||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 37 329,2 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 582 092,1 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 582 092,1 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 382 267,6 | |||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 576 158,1 | |||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 576 158,1 | |||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 806 109,5 | |||||
1 | Жерді сату | 644 113,5 | |||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 161 996,0 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 8 670 545,0 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 8 670 545,0 | |||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 8 670 545,0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 158 640 351,8 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 720 919,4 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 438 572,0 | |||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 59 568,0 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 57 538,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 030,0 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 379 004,0 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 352 304,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 26 700,0 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 129 834,4 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 129 834,4 | |||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 71 530,0 | |||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 16 538,0 | |||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 39 447,4 | |||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 319,0 | |||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 72 135,0 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 72 135,0 | |||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 66 035,0 | |||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 100,0 | |||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 80 378,0 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 80 378,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 78 698,0 | |||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 680,0 | |||||
02 | Қорғаныс | 171 507,6 | |||||
1 | Әскери мұқтаждар | 137 507,6 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 137 507,6 | |||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 137 507,6 | |||||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 34 000,0 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 34 000,0 | |||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 34 000,0 | |||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 260 361,0 | |||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 260 361,0 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 260 361,0 | |||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 260 361,0 | |||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 8 575 064,0 | |||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 717 148,0 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 717 148,0 | |||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 717 148,0 | |||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 7 176 251,0 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 7 151 022,0 | |||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 31 268,0 | |||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 2 248 461,0 | |||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 50 168,0 | |||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 160 702,0 | |||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 411 221,0 | |||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 4 249 202,0 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 25 229,0 | |||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 25 229,0 | |||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 681 665,0 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 496 865,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 142 716,0 | |||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 18 314,0 | |||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 80 623,0 | |||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 255 212,0 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 184 800,0 | |||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 184 800,0 | |||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 13 564 040,6 | |||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 2 824 567,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 482 054,0 | |||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 000,0 | |||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 481 054,0 | |||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 68 520,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 68 520,0 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 2 273 993,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 966 668,0 | |||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 000,0 | |||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 66 166,0 | |||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 230 159,0 | |||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 4 582 650,3 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 541 125,2 | |||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 3 779 533,4 | |||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 761 591,8 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 41 525,1 | |||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 41 525,1 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 156 823,3 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 6 156 823,3 | |||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 333 548,0 | |||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 153 471,3 | |||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 18 966,0 | |||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 2 650 838,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 692 696,0 | |||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 999 180,0 | |||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 999 180,0 | |||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 999 180,0 | |||||
2 | Спорт | 77 657,0 | |||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 77 657,0 | |||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 46 657,0 | |||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 31 000,0 | |||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 173 849,0 | |||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 7 082,0 | |||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 7 082,0 | |||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 166 767,0 | |||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 166 767,0 | |||||
4 | Туризм | 2 000,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 000,0 | |||||
023 | Туризм объектілерін дамыту | 2 000,0 | |||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер | 440 010,0 | |||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 390 805,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 211 260,0 | |||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 179 545,0 | |||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 49 205,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 175,0 | |||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 30,0 | |||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 145 750,0 | |||||
1 | Отын және энергетика | 145 750,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 145 750,0 | |||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 145 750,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 99 187,5 | |||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 11 360,0 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 11 360,0 | |||||
028 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 11 360,0 | |||||
6 | Жер қатынастары | 72 311,0 | |||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 72 311,0 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 70 811,0 | |||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 1 500,0 | |||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 15 516,5 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 3 197,5 | |||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 3 197,5 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 12 319,0 | |||||
056 | Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу | 12 319,0 | |||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 663 350,5 | |||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 663 350,5 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 275 696,0 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 275 696,0 | |||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 387 654,5 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 79 097,8 | |||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 303 637,5 | |||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 919,2 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 8 041 532,0 | |||||
1 | Автомобиль көлiгi | 2 401 533,4 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 401 533,4 | |||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 102 870,4 | |||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 728 663,0 | |||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 570 000,0 | |||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 5 639 998,6 | |||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 639 998,6 | |||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 86 798,0 | |||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 5 553 200,6 | |||||
13 | Басқалар | 1 598 483,0 | |||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 11 570,0 | |||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 11 570,0 | |||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 11 570,0 | |||||
9 | Басқалар | 1 586 913,0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 275 000,0 | |||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 275 000,0 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 311 913,0 | |||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 1 311 913,0 | |||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 669 696,0 | |||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 2 669 696,0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 2 669 696,0 | |||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 2 669 696,0 | |||||
15 | Трансферттер | 120 437 764,2 | |||||
1 | Трансферттер | 120 437 764,2 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 120 437 764,2 | |||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 970,6 | |||||
007 | Бюджеттік алып қоюлар | 120 306 600,0 | |||||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 24 159,5 | |||||
038 | Субвенциялар | 105 034,1 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 9 884 727,0 | ||||||
Бюджеттік кредиттер | 10 000 362,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 9 247 608,0 | |||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 9 247 608,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 454 221,0 | |||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 454 221,0 | |||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 6 793 387,0 | |||||
098 | Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 6 793 387,0 | |||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 744 104,0 | |||||
1 | Отын және энергетика | 744 104,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 744 104,0 | |||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 744 104,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 8 650,0 | |||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 8 650,0 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 8 650,0 | |||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 8 650,0 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 115 635,0 | ||||||
6 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 115 635,0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 115 635,0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 115 635,0 | |||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -8 379 426,5 | ||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 8 379 426,5 | ||||||
8 | Қарыздар түсімі | 10 000 362,0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 10 000 362,0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 10 000 362,0 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 1 941 415,0 | |||||
1 | Қарыздарды өтеу | 1 941 415,0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 941 415,0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 1 941 415,0 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 320 479,5 | ||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 320 479,5 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 320 479,5 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 320 479,5 | |||||
| Ақтау қалалық мәслихатының 2026 жылғы 28 тамыздағы № 35/219 шешіміне |
|
| 2-қосымша | |
| Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 28/172 шешіміне 4-қосымша |
2026-2028 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
мың теңге
Атауы | 2026 жыл | 2027 жыл | 2028 жыл |
Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі | 105 034,1 | 77 391,0 | 90 843,0 |
Өмірзақ ауылы | 105 034,1 | 77 391,0 | 90 843,0 |