"Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес, Қарасу аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мәслихаттың 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 282 "Қарасу ауданының ауылдар және ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Айдарлы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 33 854,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 24 688,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 178,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 8 988,0 мың теңге;
2) шығындар – 41 554,5 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 700,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7 700,5 мың теңге";
көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. Жалғысқан ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 25 419,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 11 890,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 13 529,0 мың теңге;
2) шығындар – 30 494,0 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 075,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 075,0 мың теңге";
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Ильичев ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 33 424,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 19 316,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 14 108,0 мың теңге;
2) шығындар – 43 132,7 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -9 708,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 9 708,7 мың теңге";
көрсетілген шешімнің 9-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"9. Қарамырза ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 30 984,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 17 824,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 13 160,0 мың теңге;
2) шығындар – 37 786,1 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -6 802,1 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 802,1 мың теңге";
көрсетілген шешімнің 11-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"11. Қарасу ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 138 936,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 138 183,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 395,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 358,0 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 0,0 мың теңге;
2) шығындар –181 795,3 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -42 859,3 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 42 859,3 мың теңге";
көрсетілген шешімнің 12-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"12. Қойбағар ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 42 828,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 18 425,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 241,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 24 162,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 384,8 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 556,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 556,8 мың теңге";
көрсетілген шешімнің 22-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"22. Шолақашы ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45 417,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 44 136,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 66,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;
трансферттер түсімі бойынша –1 215,0 мың теңге;
2) шығындар – 74 113,9 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:
бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -28 696,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 28 696,9 мың теңге";
көрсетілген шешімнің 1, 4, 10, 13, 16, 19, 34-қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2026 жылғы 6 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Қарасу аудандық мәслихатының төрағасы | С. Қажиев |
| Мәслихаттың | |
| 2026 жылғы 6 тамыздағы | |
| № 337 шешіміне | |
| 1-қосымша | |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 29 желтоқсандағы | |
| № 282 шешіміне | |
| 1-қосымша |
Айдарлы ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
I. Кірістер | 33854,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 24688,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 20258,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 20258,0 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 4269,0 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 39,0 | ||||
3 | Жер салығы | 578,0 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3652,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 161,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 161,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 178,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 178,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 178,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 8988,0 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 8988,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 8988,0 | ||||
Функционалдық топ |
| |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||
II. Шығындар | 41554,5 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 35685,1 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35685,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35685,1 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35685,1 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5862,3 | ||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 5862,3 | ||||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5862,3 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5862,3 | ||||
15 | Трансферттер | 7,1 | ||||
1 | Трансферттер | 7,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7,1 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 7,1 | ||||
III.Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
V.Бюджет тапшылығы (профициті) | -7700,5 | |||||
VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 7700,5 | |||||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 7700,5 | |||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 7700,5 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 7700,5 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 7700,5 | ||||
| Мәслихаттың | |
| 2026 жылғы 6 тамыздағы | |
| № 337 шешіміне | |
| 2-қосымша | |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 29желтоқсандағы | |
| № 282 шешіміне | |
| 4-қосымша |
Жалғыскан ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | |||||||
Кіші сыныбы | |||||||
I. Кірістер | 25419,0 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11890,0 | |||||
01 | Табыс салығы | 7829,0 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 7879,0 | |||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2131,0 | |||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 6,0 | |||||
3 | Жер салығы | 47,0 | |||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 2078,0 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1930,0 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1930,0 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 13529,0 | |||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 13529,0 | |||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 13529,0 | |||||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
II. Шығындар | 30494,0 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 27493,8 | |||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 27493,8 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 27493,8 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 27493,8 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3000,0 | |||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 3000,0 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3000,0 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1915,0 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1085,0 | |||||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -5075,0 | ||||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 5075,0 | ||||||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 5075,0 | ||||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 5075,0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 5075,0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 5075,0 | |||||
| Мәслихаттың | |
| 2026 жылғы 6 тамыздағы | |
| № 337 шешіміне | |
| 3-қосымша | |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 29 желтоқсандағы | |
| № 282 шешіміне | |
| 10-қосымша |
Ильичев ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
I. Кірістер | 33424,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 19316,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 15533,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 15533,0 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 3601,0 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 79,0 | ||||
3 | Жер салығы | 122,0 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 3400,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 182,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 182,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 14108,0 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 14108,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 14108,0 | ||||
Функционалдық топ |
| |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||
II. Шығындар | 43132,7 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 37164,2 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 37164,2 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37164,2 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37164,2 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5968,3 | ||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 5968,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5968,3 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3090,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2878,3 | ||||
15 | Трансферттер | 0,2 | ||||
1 | Трансферттер | 0,2 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -9708,7 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 9708,7 | |||||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 9708,7 | |||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 9708,7 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 9708,7 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 9708,7 | ||||
| Мәслихаттың | |
| 2026 жылғы 6 тамыздағы | |
| № 337 шешіміне | |
| 4-қосымша | |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы желтоқсандағы | |
| № 282 шешіміне | |
| 13-қосымша |
Қарамырза ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
I. Кірістер | 30984,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 17824,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 13472,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 13472,0 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 2400,0 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 50,0 | ||||
3 | Жер салығы | 405,0 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 1945,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1952,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1952,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 0,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 13160,0 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 13160,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 13160,0 | ||||
Функционалдық топ |
| |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||
II. Шығындар | 37786,1 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 30617,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 30617,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30617,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30617,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4168,3 | ||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 4168,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4168,3 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1667,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2501,3 | ||||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 3000,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 3000,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3000,0 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 3000,0 | ||||
15 | Трансферттер | 0,8 | ||||
1 | Трансферттер | 0,8 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,8 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,8 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -6802,1 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 6802,1 | |||||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 6802,1 | |||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 6802,1 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 6802,1 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 6802,1 | ||||
| Мәслихаттың | |
| 2026 жылғы 6 тамыздағы | |
| № 337 шешіміне 5-қосымша | |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 29 желтоқсандағы | |
| № 282 шешіміне | |
| 16-қосымша |
Қарасу ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
I. Кірістер | 138936,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 138183,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 114253,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 114253,0 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 21517,0 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 358,0 | ||||
3 | Жер салығы | 2000,0 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 19159,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2413,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 2413,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 395,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 395,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 395,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 358,0 | ||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 358,0 | ||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 358,0 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 0,0 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 0,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 0,0 | ||||
Функционалдық топ |
| |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||
II. Шығындар | 181795,3 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 88443,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 88443,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 88443,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 88443,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 85895,0 | ||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 85895,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 85895,0 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 44280,0 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9360,0 | ||||
010 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 224,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 32031,0 | ||||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 7455,0 | ||||
1 | Автомобиль көлiгi | 7455,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7455,0 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7455,0 | ||||
15 | Трансферттер | 2,3 | ||||
1 | Трансферттер | 2,3 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2,3 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2,3 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -42859,3 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 42859,3 | |||||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 42859,3 | |||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 42859,3 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 42859,3 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 42859,3 | ||||
| Мәслихаттың | |
| 2026 жылғы 6 тамыздағы | |
| № 337 шешіміне | |
| 6-қосымша | |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 29 желтоқсандағы | |
| № 282 шешіміне | |
| 19-қосымша |
Қойбағар ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
I. Кірістер | 42828,0 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 18425,0 | ||||
01 | Табыс салығы | 10713,0 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 10713,0 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7268,0 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 65,0 | ||||
3 | Жер салығы | 467,0 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 6736,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 444,0 | ||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 444,0 | ||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 241,0 | ||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 186,0 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 186,0 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 55,0 | ||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 55,0 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5 | Трансферттердің түсімдері | 24162,0 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 24162,0 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 24162,0 | ||||
Функционалдық топ |
| |||||
Кіші функция | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама Атауы | ||||||
II. Шығындар | 46384,8 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 40655,0 | ||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40655,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40655,0 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40655,0 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5729,7 | ||||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 5729,7 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5729,7 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4378,0 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1351,7 | ||||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||||
1 | Трансферттер | 0,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3556,8 | |||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3556,8 | |||||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 3556,8 | |||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3556,8 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3556,8 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3556,8 | ||||
| Мәслихаттың | |
| 2026 жылғы 6 тамыздағы | |
| № 337 шешіміне | |
| 7-қосымша | |
| Мәслихаттың | |
| 2025 жылғы 29 желтоқсандағы | |
| № 282 шешіміне | |
| 34-қосымша |
Шолақашы ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті
Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
I. Кірістер | 45417,0 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 44136,0 | |||
01 | Табыс салығы | 33895,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 33895,0 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 9772,0 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 168,0 | |||
3 | Жер салығы | 660,0 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 8944,0 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 469,0 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 469,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 66,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 66,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 66,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5 | Трансферттердің түсімдері | 1215,0 | |||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1215,0 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 1215,0 | |||
Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
II. Шығындар | 74113,9 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 41439,1 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41439,1 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41439,1 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41439,1 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31474,6 | |||
3 | Елді - мекендерді көркейту | 31474,6 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31474,6 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6627,3 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 687,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 24160,3 | |||
12 | Көлiкжәне коммуникация | 1200,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1200,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1200,0 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1200,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,2 | |||
1 | Трансферттер | 0,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,2 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,2 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -28696,9 | ||||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 28696,9 | ||||
Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы | 28696,9 | ||||
9 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 28696,9 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 28696,9 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 28696,9 | |||