Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026.
В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 410 283 430 тысяч теңге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 250 218 797 тысяч теңге;
неналоговым поступлениям – 30 753 982 тысяч теңге;
поступлениям от продажи основного капитала – 21 755 215 тысяч теңге;
специальным поступлениям – 4 634 161 тысяч теңге;
поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч теңге;
2) затраты – 1 310 169 453,8 тысяч теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 947 983 тысяч теңге, в том числе:
бюджетные кредиты – 12 532 767 тысяч теңге;
погашение бюджетных кредитов – 9 584 784 тысяч теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 134 319 035 тысяч теңге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 134 319 035 тысяч теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-37 153 041,8) тысяч теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37 153 041,8 тысяч теңге;
7) поступление займов – 25 109 865 тысяч теңге;
8) погашение займов – (-33 743 245) тысяч теңге;
9) используемые остатки бюджетных средств – 45 786 421,8 тысяч теңге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).2. Предусмотреть на 2026 год бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 125 655 286 тысяч тенге.
3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" с 1 января 2026 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;
4) месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;
5) размер прожиточного минимума – 50 851 тенге;
6) месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 3 355 218 тысяч теңге.
Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).5. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год, согласно приложению 5.
7. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
8. Утвердить перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 15, 16, 17.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 18, 19, 20.
12. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 21, 22, 23.
13. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ на 2026-2028 годы согласно приложению 24.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Бюджет города Астаны на 2026 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма тыс.теңге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 1 410 283 430 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 250 218 797 | ||
01 | Подоходный налог | 887 307 525 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 364 457 525 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 522 850 000 | ||
03 | Социальный налог | 258 200 000 | ||
1 | Социальный налог | 258 200 000 | ||
04 | Налоги на собственность | 58 663 716 | ||
1 | Налоги на имущество | 44 515 000 | ||
3 | Земельный налог | 710 000 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 13 438 716 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 797 556 | ||
2 | Акцизы | 494 500 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 022 056 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 281 000 | ||
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или | 27 250 000 | ||
1 | Государственная пошлина | 27 250 000 | ||
2 | Неналоговые поступления | 30 753 982 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5 228 610 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 171 000 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 3 102 305 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 461 000 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 253 643 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 240 662 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46 990 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 46 990 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 18 842 440 | ||
| Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 18 842 440 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 635 942 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 635 942 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 755 215 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 730 159 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 730 159 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 025 056 | ||
1 | Продажа земли | 2 925 056 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 100 000 | ||
4 | Специальные поступления | 4 634 161 | ||
01 | Специальные поступления | 4 634 161 | ||
1 | Специальные поступления | 4 634 161 | ||
5 | Поступления трансфертов | 102 921 275 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 102 921 275 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 102 921 275 |
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 1 310 169 453,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 319 202,0 | ||
111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 391 812,0 | ||
| Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 391 229,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 583,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 4 285 477,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 3 928 339,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 357 138,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 4 661 378,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 4 645 962,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 416,0 | ||
332 | Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы | 5 336 798,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне | 798 384,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 274,0 | ||
| Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 504 587,0 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 31 553,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 923 515,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 920 717,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 798,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 605 102,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 524 600,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 79 103,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 399,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 1 053 832,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 1 033 548,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 20 284,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 364 079,0 | ||
| Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 364 079,0 | ||
369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 1 264 615,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 164 938,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 641,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 1 099 036,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 17 024 089,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 17 024 089,0 | ||
379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 805 338,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 802 628,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 710,0 | ||
| Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы | 603 167,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне | 600 369,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 798,0 | ||
02 | Оборона | 7 954 564,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 046 701,0 | ||
030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 1 046 701,0 | ||
| Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 2 757 354,0 | ||
| Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 307 765,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 2 449 589,0 | ||
| Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы | 4 150 509,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 127 273,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 849 037,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 420 089,0 | ||
| Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 1 073 050,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 1 680 000,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 060,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 46 467 965,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 3 852 755,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 852 755,0 | ||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 41 067 766,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 36 135 649,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 28 121,0 | ||
004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 59 201,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 4 844 795,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 069 176,0 | ||
004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 1 069 176,0 | ||
| Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 478 268,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 415 068,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 63 200,0 | ||
04 | Образование | 379 106 999,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 27 480,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 27 480,0 | ||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 1 040 087,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 212 599,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 560 597,0 | ||
| Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 266 891,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 345 374 387,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 3 135 024,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 54 948 932,0 | ||
| Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 4 842 213,0 | ||
| Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 370 458,0 | ||
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 4 500 000,0 | ||
008 | Дополнительное образование для детей | 19 291 125,0 | ||
| Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 531 797,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 032,0 | ||
| Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 659 122,0 | ||
| Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 2 398 193,0 | ||
| Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 27 336,0 | ||
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на | 396 780,0 | ||
| Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 28 892 185,0 | ||
| Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11 699,0 | ||
029 | Методическая работа | 1 345 450,0 | ||
034 | Дошкольное воспитание и обучение | 63 154 368,0 | ||
040 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 114 132 546,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 4 085 153,0 | ||
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 534 345,0 | ||
069 | Проведение мероприятий в области защиты прав детей | 68 783,0 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 32 045 846,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 24 114 242,0 | ||
028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 14 599 082,0 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 35 821,0 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 9 479 339,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 8 550 803,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 550 803,0 | ||
05 | Здравоохранение | 25 524 718,0 | ||
| Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 2 897 688,0 | ||
| Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 2 897 688,0 | ||
| Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 21 927 678,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 827 140,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 993 556,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 121 372,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 185 717,0 | ||
| Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 427,0 | ||
| Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 744 468,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 214 893,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с | 1 219 251,0 | ||
019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 690 365,0 | ||
| Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 748 038,0 | ||
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с | 2 323 056,0 | ||
| Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 1 186,0 | ||
026 | Капитальные расходы государственного органа | 4 023,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 275 061,0 | ||
030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 924 984,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 010 767,0 | ||
045 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 5 972 931,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 549 750,0 | ||
062 | Развитие системы квалификаций | 909,0 | ||
| Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 144 054,0 | ||
| Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 29 000,0 | ||
| Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты | 1 210 218,0 | ||
| Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 400 918,0 | ||
| Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 37 400,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 144 725,0 | ||
016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 128 125,0 | ||
017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 16 600,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
376 | Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы | 567 725,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 283 460,0 | ||
| Капитальные расходы государственного органа | 18 273,0 | ||
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 54 935,0 | ||
| Проведение мероприятий в области защиты прав детей | 211 057,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 650 000,0 | ||
068 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 650 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 282 815 968,2 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 137 413 022,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 591 643,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 78 448 964,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 182 201,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 190 214,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 28 997 714,0 | ||
007 | Благоустройство и озеленение города | 1 176 066,0 | ||
017 | Развитие благоустройства города | 26 833 834,0 | ||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации | 987 814,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 43 816 064,0 | ||
| Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 826 189,0 | ||
013 | Развитие благоустройства города | 6 820 057,0 | ||
| Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5 955 604,0 | ||
| Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 926 884,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 18 287 330,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 40 494 506,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне | 895 647,0 | ||
004 | Снос аварийного и ветхого жилья | 362 392,0 | ||
006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 926 259,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 756,0 | ||
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 764 940,0 | ||
| Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 12 068,0 | ||
| Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 12 676 069,0 | ||
| Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья | 20 000 000,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 180 000,0 | ||
| Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика | 3 675 375,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 32 094 662,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 405 007,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 200 000,0 | ||
006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 10 780 000,0 | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6 902 518,7 | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 9 079 476,0 | ||
010 | Развитие ливневой канализации | 3 726 436,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48 949 798,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 3 599 428,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг | 1 053 361,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 875,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
|
Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения | 2 545 192,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 2 783 568,0 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 2 783 568,0 | ||
346 | Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы | 1 792 706,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела | 236 531,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 017 325,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 933,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 532 309,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 608,0 | ||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 17 503 563,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 426 949,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224,0 | ||
004 | Поддержка культурно-досуговой работы | 4 530 258,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 071 799,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 7 545 541,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 696 480,0 | ||
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 231 312,0 | ||
|
| 3 630 431,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 1 192 492,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 424 025,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 13 914,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 292 558,0 | ||
014 | Развитие объектов культуры | 121 409,0 | ||
015 | Развитие объектов спорта | 1 171 149,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 2 719 895,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 216 572,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 758,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2 502 565,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 15 597 649,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 804 694,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на местном уровне | 2 432 181,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 12 128 348,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 758,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 231 668,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 30 000,0 | ||
019 | Строительство Национального пантеона | 30 000,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 71 898 655,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 71 898 655,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 397 804,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 224,0 | ||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | 44 909 551,0 | ||
029 | Развитие газотранспортной системы | 1 806 850,0 | ||
| Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 24 783 226,0 | ||
|
| 6 688 742,0 | ||
| Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 204 540,0 | ||
| Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 204 540,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 6 415 318,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
| Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 793 971,0 | ||
004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 312 422,0 | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 594 068,0 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 5 955,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 373 393,0 | ||
016 | Создание "зеленого пояса" | 2 782 059,0 | ||
021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 5 209,0 | ||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 289 081,0 | ||
031 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 138 110,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 000,0 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 11 596,0 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 72 702,0 | ||
| Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 16 752,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 68 884,0 | ||
006 | Организация работ по зонированию земель | 68 884,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 472 995,0 | ||
| Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 3 858 513,0 | ||
002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 3 856 958,0 | ||
003 | Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города | 1 555,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 614 482,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 612 383,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 099,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 164 553 068,0 | ||
| Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 153 481 831,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне | 3 031 013,0 | ||
003 | Развитие транспортной инфраструктуры | 26 456 760,0 | ||
004 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 33 250 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 157,0 | ||
| Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 86 340 000,0 | ||
| Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | 4 401 901,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 11 071 237,0 | ||
025 | Развитие транспортной инфраструктуры | 11 071 237,0 | ||
13 | Прочие | 39 106 406,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 13 617 247,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности | 10 156 302,0 | ||
| Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 3 460 945,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 11 642 512,0 | ||
| Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности | 894 620,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 199 113,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 332,0 | ||
| Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы | 3 400 632,0 | ||
015 | Поддержка субъектов предпринимательства | 110 000,0 | ||
017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 4 500 000,0 | ||
018 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 500 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 035 815,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 3 355 218,0 | ||
013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 3 355 218,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 345 000,0 | ||
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного | 345 000,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 9 490 339,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 9 490 339,0 | ||
| Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 347 594,0 | ||
| Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 347 594,0 | ||
| Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 8 496,0 | ||
| Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 8 496,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 300 000,0 | ||
| Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 300 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 4 535 090,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 4 535 090,0 | ||
005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 502 444,0 | ||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате | 32 646,0 | ||
15 | Трансферты | 128 679 303,6 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 128 679 303,6 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 437,1 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 125 655 286,0 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 2 194,0 | ||
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из | 3 003 904,5 | ||
| Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 482,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 2 947 983,0 | |||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
Бюджетные кредиты | 12 532 767,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 532 767,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 2 513 893,0 | ||
|
Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк | 2 513 893,0 | ||
| Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 2 475 371,0 | ||
| Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 475 371,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 2 543 503,0 | ||
| Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 2 543 503,0 | ||
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 000 000,0 | ||
| Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 5 000 000,0 | ||
| Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 5 000 000,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 0,0 | ||
010 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" | 0,0 | ||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 9 584 784,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 9 584 784,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 6 856 659,0 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 2 728 125,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 134 319 035,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 134 319 035,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 124 039 895,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 124 039 895,0 | ||
015 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта | 124 039 895,0 | ||
13 | Прочие | 10 279 140,0 | ||
Функциональная группа | Сумма тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
| Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 27 699,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 27 699,0 | ||
| Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 2 710 861,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 710 861,0 | ||
| Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 985 054,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 985 054,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 1 506 869,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 506 869,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 4 301 933,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 301 933,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 746 724,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 746 724,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -37 153 041,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 37 153 041,8 | |||
8 | Поступления займов | 25 109 865,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 25 109 865,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 25 109 865,0 | ||
16 | Погашение займов | -33 743 245,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | -33 743 245,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | -30 332 029,0 | ||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | -3 407 507,0 | ||
| Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета | -3 709,0 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 45 786 421,8 | |||
| Приложение 2 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Бюджет города Астаны на 2027 год
Категория | Сумма тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 1 254 673 779,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 213 083 215,0 | ||
01 | Подоходный налог | 761 112 215,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 233 490 752,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 527 621 463,0 | ||
03 | Социальный налог | 350 387 793,0 | ||
1 | Социальный налог | 350 387 793,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 59 809 061,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 46 540 921,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 662 953,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 11 605 187,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 702 146,0 | ||
2 | Акцизы | 400 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 837 961,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 463 985,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 24 072 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 24 072 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 147 645,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 147 645,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 181 435,0 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 138 145,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 490 264,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 153 643,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 184 158,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 736 088,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 736 088,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 736 088,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 000 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 000 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 000 000,0 | ||
4 | Специальные поступления | 3 991 121,0 | ||
01 | Специальные поступления | 3 991 121,0 | ||
1 | Специальные поступления | 3 991 121,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 32 715 710,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 715 710,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 32 715 710,0 | ||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 1 195 024 621,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 175 125,0 | ||
111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 310 512,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 309 894,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 618,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 2 956 438,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 2 941 689,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 749,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 2 995 330,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 2 978 990,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16 340,0 | ||
332 | Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы | 4 383 610,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне | 534 282,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 410,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 791 365,0 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 55 553,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 829 892,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 826 926,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 966,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 399 596,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 333 495,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 64 618,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 483,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 717 348,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 712 227,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 121,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 356 416,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 356 416,0 | ||
369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 936 979,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 118 386,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 679,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 817 914,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 3 121 953,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 3 121 953,0 | ||
379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 574 287,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 572 257,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 030,0 | ||
521 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы | 592 764,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне | 589 798,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 966,0 | ||
02 | Оборона | 8 499 276,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 800 000,0 | ||
030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 800 000,0 | ||
387 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 5 342 776,0 | ||
003 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 982 050,0 | ||
005 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 2 360 726,0 | ||
515 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы | 2 356 500,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 124 370,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 848 313,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 441 382,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 941 311,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 124,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 39 929 469,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 2 165 755,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 165 755,0 | ||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 37 386 723,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 33 956 422,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 29 808,0 | ||
004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 62 753,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 337 740,0 | ||
522 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 376 991,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 376 991,0 | ||
04 | Образование | 341 198 270,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 3 496,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 3 496,0 | ||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 1 090 200,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 223 229,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 588 979,0 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 277 992,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 322 441 370,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 965 614,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 44 304 192,0 | ||
004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 4 491 767,0 | ||
005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 115 841,0 | ||
007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 2 000 000,0 | ||
008 | Дополнительное образование для детей | 15 902 260,0 | ||
009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 331 797,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 214,0 | ||
013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 659 527,0 | ||
014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 2 399 095,0 | ||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 27 336,0 | ||
021 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 233 511,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 33 972 252,0 | ||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11 699,0 | ||
029 | Методическая работа | 1 416 819,0 | ||
034 | Дошкольное воспитание и обучение | 69 477 856,0 | ||
040 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 98 377 683,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 4 085 153,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 303 848,0 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 35 361 906,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 9 529 113,0 | ||
028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 9 529 113,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 8 134 091,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 134 091,0 | ||
05 | Здравоохранение | 13 524 632,0 | ||
333 | Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 3 378 976,0 | ||
034 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 3 378 976,0 | ||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 10 145 656,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 432 419,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 892 447,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 166 950,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 194 505,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 447,0 | ||
017 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 225 386,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 147 371,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 859 435,0 | ||
029 | Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы | 271 509,0 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа | 2 163,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 479 823,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 637 617,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы | 1 835 584,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 52 687 683,0 | ||
333 | Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 51 013 763,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне | 765 423,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 432 423,0 | ||
003 | Программа занятости | 6 967 327,0 | ||
004 | Государственная адресная социальная помощь | 1 863 121,0 | ||
006 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 1 807 405,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 22 260,0 | ||
008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 11 230 035,0 | ||
009 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 4 604 710,0 | ||
013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 27 491,0 | ||
015 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 4 608 922,0 | ||
016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 505 587,0 | ||
018 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому | 1 267 752,0 | ||
019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 963 711,0 | ||
020 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 248 427,0 | ||
022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 308 733,0 | ||
023 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 1 245,0 | ||
026 | Капитальные расходы государственного органа | 4 264,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 240 912,0 | ||
030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 837 824,0 | ||
045 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 4 634 898,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 489 037,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 135 865,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 46 391,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 045 571,0 | ||
016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 031 571,0 | ||
017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 14 000,0 | ||
376 | Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы | 128 349,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 128 349,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 500 000,0 | ||
068 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 500 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 205 132 561,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 93 989 168,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 163 542,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 55 642 041,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 191 312,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 992 273,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 13 639 691,0 | ||
007 | Благоустройство и озеленение города | 134 100,0 | ||
017 | Развитие благоустройства города | 12 415 412,0 | ||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации | 1 090 179,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 30 130 095,0 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 8 900 000,0 | ||
013 | Развитие благоустройства города | 1 334 825,0 | ||
017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 178 079,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 15 717 191,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 15 195 061,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне | 777 916,0 | ||
006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 142 931,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 915,0 | ||
013 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 22 299,0 | ||
014 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 13 000 000,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 250 000,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 52 178 546,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 262 657,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 297,0 | ||
006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 4 000 000,0 | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 36 680 369,0 | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 150 000,0 | ||
010 | Развитие ливневой канализации | 3 084 223,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 672 922,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 2 710 771,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг | 721 749,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 928,0 | ||
007 | Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения | 1 988 094,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 900 000,0 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 900 000,0 | ||
346 | Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы | 1 195 108,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела | 218 596,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 503 295,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 989,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 472 228,0 | ||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 12 214 872,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 259 411,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 297,0 | ||
004 | Поддержка культурно-досуговой работы | 3 331 747,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 821 549,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 7 159 373,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 641 495,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 2 506 376,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 785 784,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 719 171,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 421,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 449 945,0 | ||
015 | Развитие объектов спорта | 449 945,0 | ||
377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 1 445 972,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 153 544,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 803,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 1 291 625,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 10 249 878,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 588 964,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на местном уровне | 900 338,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 759 773,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 803,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 52 765 054,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 52 765 054,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 255 238,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 297,0 | ||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | 37 993 293,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 14 515 226,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 104 456,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 7 104 456,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 397 639,0 | ||
004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 018 659,0 | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 2 100 000,0 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1 915,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 284 771,0 | ||
016 | Создание "зеленого пояса" | 2 865 330,0 | ||
021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 6 569,0 | ||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 200 426,0 | ||
031 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 85 975,0 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 21 398,0 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 99 738,0 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 4 279,0 | ||
043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 17 757,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 238 164,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 1 787 491,0 | ||
002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 1 282 958,0 | ||
003 | Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города | 504 533,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 450 673,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 448 448,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 225,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 118 336 166,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 111 482 056,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне | 412 065,0 | ||
003 | Развитие транспортной инфраструктуры | 20 011 705,0 | ||
004 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 13 516 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 286,0 | ||
010 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 75 340 000,0 | ||
011 | Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | 2 200 000,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 6 854 110,0 | ||
025 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6 854 110,0 | ||
13 | Прочие | 59 544 127,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 25 897 934,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности | 6 411 899,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 19 486 035,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 6 688 977,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности | 561 962,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 472,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы | 1 498 788,0 | ||
015 | Поддержка субъектов предпринимательства | 300 000,0 | ||
017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 3 000 000,0 | ||
018 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 500 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 825 755,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 21 491 278,0 | ||
013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 21 491 278,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 5 108 652,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 5 108 652,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 357 286,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 357 286,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 3 256 176,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 3 256 176,0 | ||
005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 3 200 749,0 | ||
018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 55 427,0 | ||
15 | Трансферты | 240 960 540,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 240 960 540,0 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 240 960 540,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -8 562 422,0 | |||
Бюджетные кредиты | 1 800 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 800 000,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 1 800 000,0 | ||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 800 000,0 | ||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 10 362 422,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 362 422,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 362 422,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 90 953,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 90 953,0 | |||
13 | Прочие | 90 953,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 90 953,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 90 953,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 68 120 627,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -68 120 627,0 | |||
16 | Погашение займов | -68 120 627,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | -68 120 627,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | -62 393 355,0 | ||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | -5 727 272,0 | ||
| Приложение 3 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Бюджет города Астаны на 2028 год
Категория | Сумма тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 1 348 145 179,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 339 204 065,0 | ||
01 | Подоходный налог | 839 247 956,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 249 835 105,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 589 412 851,0 | ||
03 | Социальный налог | 393 062 900,0 | ||
1 | Социальный налог | 393 062 900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 64 055 708,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 49 676 266,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 696 212,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 12 683 230,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 284 061,0 | ||
2 | Акцизы | 400 900,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 184 308,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 698 853,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 24 553 440,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 24 553 440,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2 134 526,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 134 526,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 161 783,0 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 152 368,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 508 914,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 153 643,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 157 818,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 536 088,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 736 088,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 736 088,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 800 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 900 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 900 000,0 | ||
4 | Специальные поступления | 4 270 500,0 | ||
01 | Специальные поступления | 4 270 500,0 | ||
1 | Специальные поступления | 4 270 500,0 | ||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
Функциональная группа | Сумма тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 1 336 736 772,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 195 443,0 | ||
111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 319 846,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 319 191,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 655,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 3 043 017,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 3 027 383,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 15 634,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 3 083 748,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 3 066 429,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 17 319,0 | ||
332 | Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы | 4 399 783,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне | 550 310,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 555,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 791 365,0 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 55 553,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 852 318,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне | 849 174,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 144,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 408 847,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 342 657,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 64 618,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 572,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 737 840,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 732 412,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 428,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 374 237,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 374 237,0 | ||
369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 981 468,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 121 938,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 720,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 858 810,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 3 794 266,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 3 794 266,0 | ||
379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 589 438,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 587 286,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 152,0 | ||
521 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы | 610 635,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне | 607 491,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 144,0 | ||
02 | Оборона | 7 577 727,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 400 000,0 | ||
030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 1 400 000,0 | ||
387 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 3 687 724,0 | ||
003 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 2 441 635,0 | ||
005 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 1 246 089,0 | ||
515 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы | 2 490 003,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 127 859,0 | ||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 899 211,0 | ||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 463 953,0 | ||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 997 789,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 1 191,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 41 166 049,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 2 274 755,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 274 755,0 | ||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 38 514 303,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 34 911 561,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 31 597,0 | ||
004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 66 518,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 504 627,0 | ||
522 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 376 991,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 376 991,0 | ||
04 | Образование | 355 006 483,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 3 706,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 3 706,0 | ||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 1 141 970,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 234 390,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 618 411,0 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования | 289 169,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 333 153 307,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 998 306,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 44 362 744,0 | ||
004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 4 500 910,0 | ||
005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 3 129 268,0 | ||
007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 2 000 000,0 | ||
008 | Дополнительное образование для детей | 16 175 478,0 | ||
009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 331 797,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 3 407,0 | ||
013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 659 952,0 | ||
014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 2 400 042,0 | ||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 27 336,0 | ||
021 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 233 511,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 36 055 376,0 | ||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 11 699,0 | ||
029 | Методическая работа | 1 416 819,0 | ||
034 | Дошкольное воспитание и обучение | 74 275 990,0 | ||
040 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 101 137 522,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 4 085 153,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 303 848,0 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 36 044 149,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 12 509 171,0 | ||
028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 12 509 171,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 8 198 329,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 198 329,0 | ||
05 | Здравоохранение | 13 827 982,0 | ||
333 | Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 3 486 477,0 | ||
034 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 3 486 477,0 | ||
339 | Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы | 10 341 505,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 444 452,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 936 032,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 175 298,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 203 657,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 470,0 | ||
017 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 203 730,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 154 740,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 859 435,0 | ||
029 | Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы | 284 714,0 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа | 2 293,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 479 823,0 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 669 498,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы | 1 927 363,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 54 361 753,0 | ||
333 | Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы | 52 687 106,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне | 788 386,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 552 008,0 | ||
003 | Программа занятости | 6 505 091,0 | ||
004 | Государственная адресная социальная помощь | 1 914 591,0 | ||
006 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 1 897 775,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 23 373,0 | ||
008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 11 791 537,0 | ||
009 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 4 834 946,0 | ||
013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 28 866,0 | ||
015 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 4 839 368,0 | ||
016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 530 475,0 | ||
018 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому | 1 330 618,0 | ||
019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 111 896,0 | ||
020 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 3 411 128,0 | ||
022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 422 818,0 | ||
023 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 1 308,0 | ||
026 | Капитальные расходы государственного органа | 4 520,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 252 933,0 | ||
030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 879 715,0 | ||
045 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 4 866 642,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 513 489,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 136 448,0 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 49 175,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 1 046 171,0 | ||
016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 032 171,0 | ||
017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 14 000,0 | ||
376 | Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы | 128 476,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 128 476,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 500 000,0 | ||
068 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 500 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 185 349 347,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 98 688 623,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6 471 719,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 58 424 141,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200 877,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 591 886,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 14 588 553,0 | ||
017 | Развитие благоустройства города | 13 456 365,0 | ||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации | 1 132 188,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 28 985 062,0 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 196 164,0 | ||
013 | Развитие благоустройства города | 1 650 998,0 | ||
017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 330 996,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 15 806 904,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 15 215 928,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне | 798 668,0 | ||
006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 142 931,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 030,0 | ||
013 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 22 299,0 | ||
014 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 13 000 000,0 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 250 000,0 | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | 27 871 181,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 270 537,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 375,0 | ||
006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 4 000 000,0 | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 17 175 900,0 | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 300 815,0 | ||
010 | Развитие ливневой канализации | 3 122 554,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 751 255,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 2 851 344,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг | 742 982,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 983,0 | ||
007 | Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения | 2 107 379,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 900 000,0 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 900 000,0 | ||
346 | Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы | 1 250 501,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела | 225 154,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 528 460,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 048,0 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 495 839,0 | ||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 12 291 699,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 267 193,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 375,0 | ||
004 | Поддержка культурно-досуговой работы | 3 342 096,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 831 253,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 7 203 020,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 646 762,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 2 615 994,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 809 357,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 805 130,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 507,0 | ||
377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 1 515 208,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 158 150,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 852,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 1 356 206,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 10 326 509,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 568 533,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на местном уровне | 900 338,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 8 856 786,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 852,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 20 728 773,0 | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | 20 728 773,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 262 895,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 375,0 | ||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | 5 949 277,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 14 515 226,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 461 486,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 7 461 486,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 409 568,0 | ||
004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 1 018 659,0 | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 2 323 690,0 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 2 030,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 296 831,0 | ||
016 | Создание "зеленого пояса" | 2 948 397,0 | ||
021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 6 963,0 | ||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 212 452,0 | ||
031 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 91 134,0 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 22 682,0 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 105 722,0 | ||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 4 536,0 | ||
043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 18 822,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 251 750,0 | ||
344 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы | 1 787 491,0 | ||
002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 1 282 958,0 | ||
003 | Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города | 504 533,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 464 259,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 461 901,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 358,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 118 680 451,0 | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 113 439 041,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне | 424 427,0 | ||
003 | Развитие транспортной инфраструктуры | 22 355 159,0 | ||
004 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 13 906 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 424,0 | ||
010 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 75 340 000,0 | ||
011 | Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | 1 411 031,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 5 241 410,0 | ||
025 | Развитие транспортной инфраструктуры | 5 241 410,0 | ||
13 | Прочие | 55 766 365,0 | ||
310 | Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы | 25 432 777,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности | 6 796 613,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 18 636 164,0 | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | 6 717 189,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности | 577 764,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 620,0 | ||
005 | Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы | 1 498 788,0 | ||
015 | Поддержка субъектов предпринимательства | 300 000,0 | ||
017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 3 000 000,0 | ||
018 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 500 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 838 017,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 21 238 672,0 | ||
013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 21 238 672,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 2 003 424,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 2 003 424,0 | ||
381 | Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы | 374 303,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 374 303,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 968 387,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 2 968 387,0 | ||
005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 919 112,0 | ||
018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 49 275,0 | ||
15 | Трансферты | 420 643 521,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 420 643 521,0 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 420 643 521,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -436 067,0 | |||
Бюджетные кредиты | 1 800 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 800 000,0 | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | 1 800 000,0 | ||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 800 000,0 | ||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 2 236 067,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2 236 067,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2 236 067,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 38 615,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 38 615,0 | |||
13 | Прочие | 38 615,0 | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | 38 615,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 38 615,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 11 805 859,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -11 805 859,0 | |||
16 | Погашение займов | -11 805 859,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | -11 805 859,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | -6 285 215,0 | ||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | -5 520 644,0 | ||
| Приложение 4 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
01 | Государственные услуги общего характера | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | ||
02 | Оборона | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
004 | Развитие объектов органов внутренних дел | ||
04 | Образование | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | ||
05 | Здравоохранение | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | ||
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | ||
017 | Развитие благоустройства города | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | ||
013 | Развитие благоустройства города | ||
017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | ||
010 | Развитие ливневой канализации | ||
046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | ||
046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
014 | Развитие объектов культуры | ||
015 | Развитие объектов спорта | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | ||
019 | Строительство Национального пантеона | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | ||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | ||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | ||
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
029 | Развитие газотранспортной системы | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | ||
12 | Транспорт и коммуникации | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | ||
003 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||
011 | Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения | ||
015 |
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | ||
025 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||
13 | Прочие | ||
334 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
335 | Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
336 | Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
383 | Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
517 | Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы | ||
052 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
Функциональная группа | |||
Администратор бюджетных программ | |||
Программа | |||
Наименование | |||
518 | Управление энергетики города республиканского значения, столицы | ||
040 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | ||
| Приложение 5 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 6 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год
Сноска. Приложение 6 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 801 426,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 801 426,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 798 511,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 915,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 128 987,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 20 128 987,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 842 100,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 733 996,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 552 891,0 | ||
Итого: | 20 930 413,0 | |||
| Приложение 7 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 588 656,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 588 656,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 585 566,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 090,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 041 218,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 13 041 218,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 884 205,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 839 696,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 317 317,0 | ||
Итого: | 13 629 874,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 8 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 606 408,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 606 408,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 603 133,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 275,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 693 278,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 13 693 278,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 928 415,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 181 681,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 583 182,0 | ||
Итого: | 14 299 686,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 9 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год
Сноска. Приложение 9 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 727 020,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 727 020,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 724 487,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 533,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 032 219,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 18 032 219,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 574 603,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 547 085,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 77 800,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 832 731,0 | ||
Итого: | 18 759 239,0 | |||
| Приложение 10 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 473 293,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 473 293,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 470 608,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 685,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 139 968,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 13 139 968,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 102 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 542 967,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 81 690,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 412 811,0 | ||
Итого: | 13 613 261,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 11 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 487 571,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 487 571,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 484 726,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 845,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 796 966,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 13 796 966,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 157 625,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 020 115,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 85 775,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 533 451,0 | ||
Итого: | 14 284 537,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 12 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год
Сноска. Приложение 12 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 870 842,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 870 842,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 868 452,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 390,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 750 458,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 32 750 458,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 840 250,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 946 114,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 11 956,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 952 138,0 | ||
Итого: | 33 621 300,0 | |||
| Приложение 13 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 443 839,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 443 839,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 441 306,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 533,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 117 189,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 21 117 189,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 777 263,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 516 520,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 12 554,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 810 852,0 | ||
Итого: | 21 561 028,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 14 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 457 230,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 457 230,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 454 545,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 685,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 173 048,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 22 173 048,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 816 126,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 092 345,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 13 181,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 251 396,0 | ||
Итого: | 22 630 278,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 15 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год
Сноска. Приложение 15 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 720 953,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 720 953,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 718 563,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 390,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 970 877,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 26 970 877,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 330 455,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 206 050,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 6 615,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 427 757,0 | ||
Итого: | 27 691 830,0 | |||
| Приложение 16 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 448 145,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 448 145,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 445 612,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 533,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 567 676,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 18 567 676,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 291 978,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 033 853,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 6 946,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 234 899,0 | ||
Итого: | 19 015 821,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 17 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 461 665,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 461 665,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 458 980,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 685,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 496 059,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 19 496 059,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 356 577,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 535 545,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 7 293,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 596 644,0 | ||
Итого: | 19 957 724,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 18 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год
Сноска. Приложение 18 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 772 601,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 772 601,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 769 803,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 798,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 395 001,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 20 395 001,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 312 067,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 418 624,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 60 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 604 310,0 | ||
Итого: | 21 167 602,0 | |||
| Приложение 19 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 535 273,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 535 273,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 532 307,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 966,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 729 719,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 16 729 719,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 380 820,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 097 055,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 63 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 188 844,0 | ||
Итого: | 17 264 992,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 20 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 551 420,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 551 420,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 548 276,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 144,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 566 205,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 17 566 205,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 449 861,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 651 908,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 66 150,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 398 286,0 | ||
Итого: | 18 117 625,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 21 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год
Сноска. Приложение 21 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 768 536,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 768 536,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 766 146,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 390,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 135 480,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 19 135 480,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 692 168,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 597 095,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 25 830,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 820 387,0 | ||
Итого: | 19 904 016,0 | |||
| Приложение 22 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2027 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 506 124,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 506 124,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 503 591,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 533,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 393 398,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 11 393 398,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 726 776,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 611 950,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 27 122,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 027 550,0 | ||
Итого: | 11 899 522,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 23 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII |
Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2028 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 519 454,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 519 454,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе | 516 769,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 685,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 963 067,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе | 11 963 067,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 763 115,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 942 547,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 28 478,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 228 927,0 | ||
Итого: | 12 482 521,0 | |||
| Председатель маслихата города Астаны | Т. Зейнұлқабден |
| Приложение 24 к решению маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47 |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
Сноска. Приложение 24 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).