О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы

Решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47.

      Примечание ИЗПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2026.

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 1 410 283 430 тысяч теңге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 250 218 797 тысяч теңге;

      неналоговым поступлениям – 30 753 982 тысяч теңге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 21 755 215 тысяч теңге;

      специальным поступлениям – 4 634 161 тысяч теңге;

      поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч теңге;

      2) затраты – 1 310 169 453,8 тысяч теңге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 947 983 тысяч теңге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 12 532 767 тысяч теңге;

      погашение бюджетных кредитов – 9 584 784 тысяч теңге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 134 319 035 тысяч теңге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 134 319 035 тысяч теңге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – (-37 153 041,8) тысяч теңге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37 153 041,8 тысяч теңге;

      7) поступление займов – 25 109 865 тысяч теңге;

      8) погашение займов – (-33 743 245) тысяч теңге;

      9) используемые остатки бюджетных средств – 45 786 421,8 тысяч теңге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Предусмотреть на 2026 год бюджетные изъятия в республиканский бюджет в сумме 125 655 286 тысяч тенге.

      3. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" с 1 января 2026 года установлены:

      1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

      2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 35 596 тенге;

      3) минимальный размер пенсии – 69 049 тенге;

      4) месячный расчетный показатель – 4 325 тенге;

      5) размер прожиточного минимума – 50 851 тенге;

      6) месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

      4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 3 355 218 тысяч теңге.

      Сноска. Пункт 4 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

      5. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.

      6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год, согласно приложению 5.

      7. Утвердить перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 6, 7, 8.

      8. Утвердить перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 9, 10, 11.

      9. Утвердить перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 12, 13, 14.

      10. Утвердить перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 15, 16, 17.

      11. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 18, 19, 20.

      12. Утвердить перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 21, 22, 23.

      13. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ на 2026-2028 годы согласно приложению 24.

      14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 1
к решению
маслихата города
Астаны от 12 декабря 2025 года
№ 352/47

Бюджет города Астаны на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория

Сумма тыс.теңге


Класс


Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 410 283 430

1



Налоговые поступления

1 250 218 797


01


Подоходный налог

887 307 525



1

Корпоративный подоходный налог

364 457 525



2

Индивидуальный подоходный налог

522 850 000


03


Социальный налог

258 200 000



1

Социальный налог

258 200 000


04


Налоги на собственность

58 663 716



1

Налоги на имущество

44 515 000



3

Земельный налог

710 000



4

Налог на транспортные средства

13 438 716


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18 797 556



2

Акцизы

494 500



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

9 022 056



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 281 000


 
08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или
должностными лицами

27 250 000



1

Государственная пошлина

27 250 000

2



Неналоговые поступления

30 753 982


01


Доходы от государственной собственности

5 228 610



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

171 000




3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

3 102 305



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

461 000



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 253 643



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

240 662


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

46 990



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

46 990


 
04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

18 842 440



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

18 842 440


06


Прочие неналоговые поступления

6 635 942



1

Прочие неналоговые поступления

6 635 942

3



Поступления от продажи основного капитала

21 755 215


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 730 159



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

17 730 159


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 025 056



1

Продажа земли

2 925 056



2

Продажа нематериальных активов

1 100 000

4



Специальные поступления

4 634 161


01


Специальные поступления

4 634 161



1

Специальные поступления

4 634 161

5



Поступления трансфертов

102 921 275


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

102 921 275



1

Трансферты из республиканского бюджета

102 921 275


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование




II. Затраты

1 310 169 453,8

01



Государственные услуги общего характера

37 319 202,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

391 812,0



 
001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

391 229,0



003

Капитальные расходы государственного органа

583,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

4 285 477,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

3 928 339,0



003

Капитальные расходы государственного органа

357 138,0


123


Аппарат акима района в городе

4 661 378,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

4 645 962,0



022

Капитальные расходы государственного органа

15 416,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

5 336 798,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

798 384,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 274,0



 
010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 504 587,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

31 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

923 515,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

920 717,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

605 102,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

524 600,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

79 103,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 399,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

1 053 832,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

1 033 548,0



004

Капитальные расходы государственного органа

20 284,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

364 079,0



 
013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

364 079,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

1 264 615,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

164 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

641,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

1 099 036,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

17 024 089,0



061

Развитие объектов государственных органов

17 024 089,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

805 338,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

802 628,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 710,0


 
521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

603 167,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

600 369,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

02



Оборона

7 954 564,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 046 701,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

1 046 701,0


 
387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

2 757 354,0



 
003

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

307 765,0



 
005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

2 449 589,0


 
515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

4 150 509,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

127 273,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

849 037,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

420 089,0



 
005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

1 073 050,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 680 000,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 060,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

46 467 965,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

3 852 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 852 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

41 067 766,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

36 135 649,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

28 121,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

59 201,0



007

Капитальные расходы государственного органа

4 844 795,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 069 176,0



004

Развитие объектов органов внутренних дел

1 069 176,0


 
522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

478 268,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

415 068,0



006

Капитальные расходы государственного органа

63 200,0

04



Образование

379 106 999,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

27 480,0



019

Обучение участников избирательного процесса

27 480,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 040 087,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

212 599,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

560 597,0



 
044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

266 891,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

345 374 387,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

3 135 024,0



003

Общеобразовательное обучение

54 948 932,0



 
004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 842 213,0



 
005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 370 458,0



 
007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

4 500 000,0



008

Дополнительное образование для детей

19 291 125,0



 
009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

531 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 032,0



 
013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 122,0



 
014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 398 193,0



 
019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



 
021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

396 780,0



 
024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

28 892 185,0



 
027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 345 450,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

63 154 368,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

114 132 546,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



 
067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 534 345,0



069

Проведение мероприятий в области защиты прав детей

68 783,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

32 045 846,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

24 114 242,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

14 599 082,0



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

35 821,0



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

9 479 339,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 550 803,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 550 803,0

05



Здравоохранение

25 524 718,0


 
333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

2 897 688,0



 
034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

2 897 688,0


 
339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

21 927 678,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

827 140,0



006

Услуги по охране материнства и детства

993 556,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

121 372,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

185 717,0



 
016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

427,0



 
017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

744 468,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

214 893,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



 
027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 413 524,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

405 512,0



030

Капитальные расходы государственного органа

14 303,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

8 430 648,0



 
039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

685 185,0



 
041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города
республиканского значения, столицы

5 890 933,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

699 352,0



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

699 352,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

62 095 980,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

59 733 530,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

1 022 387,0



 
002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального
обслуживания

2 407 618,0



003

Программа занятости

4 963 518,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 512 879,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 985 233,0



007

Оказание жилищной помощи

28 000,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

14 218 394,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

6 161 976,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

61 969,0



 
015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными
гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

6 293 162,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

536 483,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



 
018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с
инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 219 251,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 690 365,0



 
020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 748 038,0



 
022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с
психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 323 056,0



 
023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 186,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 023,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

275 061,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

924 984,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 010 767,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

5 972 931,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

549 750,0



062

Развитие системы квалификаций

909,0



 
064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

144 054,0



 
066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

29 000,0



 
076

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

1 210 218,0



 
077

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

400 918,0



 
078

Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты

37 400,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 144 725,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 128 125,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

16 600,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

567 725,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

283 460,0



 
011

Капитальные расходы государственного органа

18 273,0



 
067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

54 935,0



 
069

Проведение мероприятий в области защиты прав детей

211 057,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

650 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

650 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

282 815 968,2


123


Аппарат акима района в городе

137 413 022,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 591 643,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

78 448 964,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

182 201,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 190 214,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

28 997 714,0



007

Благоустройство и озеленение города

1 176 066,0



017

Развитие благоустройства города

26 833 834,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

987 814,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

43 816 064,0



 
012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 826 189,0



013

Развитие благоустройства города

6 820 057,0



 
017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 955 604,0



 
029

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 926 884,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

18 287 330,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

40 494 506,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

895 647,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

362 392,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 926 259,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 756,0



 
008

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

764 940,0



 
013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

12 068,0



 
014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

12 676 069,0



 
017

Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья

20 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

180 000,0



 
055

Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика

3 675 375,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

32 094 662,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

405 007,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



005

Развитие коммунального хозяйства

1 200 000,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

10 780 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

6 902 518,7



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

9 079 476,0



010

Развитие ливневой канализации

3 726 436,5

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 949 798,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

3 599 428,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

1 053 361,0



004

Капитальные расходы государственного органа

875,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



 
007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасности населения

2 545 192,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

2 783 568,0



021

Регулирование туристской деятельности

2 783 568,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 792 706,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

236 531,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 017 325,0



004

Капитальные расходы государственного органа

933,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

532 309,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 608,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

17 503 563,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

426 949,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

4 530 258,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

1 071 799,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 545 541,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

696 480,0



 
032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 231 312,0


 
362


 
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

3 630 431,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

1 192 492,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 424 025,0



007

Капитальные расходы государственного органа

13 914,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 292 558,0



014

Развитие объектов культуры

121 409,0



015

Развитие объектов спорта

1 171 149,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

2 719 895,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

216 572,0



004

Капитальные расходы государственного органа

758,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

2 502 565,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

15 597 649,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

804 694,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

2 432 181,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

12 128 348,0



005

Капитальные расходы государственного органа

758,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

231 668,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

30 000,0



019

Строительство Национального пантеона

30 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

71 898 655,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

71 898 655,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

397 804,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 224,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

44 909 551,0



029

Развитие газотранспортной системы

1 806 850,0



 
050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

24 783 226,0

 
10



 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 688 742,0


 
334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

204 540,0



 
050

Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях

204 540,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

6 415 318,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



 
001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

793 971,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 312 422,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

594 068,0



012

Капитальные расходы государственного органа

5 955,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

373 393,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 782 059,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

5 209,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

289 081,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

138 110,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 000,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

11 596,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

72 702,0



 
043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

16 752,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

68 884,0



006

Организация работ по зонированию земель

68 884,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 472 995,0


 
344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

3 858 513,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

3 856 958,0



003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города

1 555,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

614 482,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

612 383,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 099,0

12



Транспорт и коммуникации

164 553 068,0


 
335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

153 481 831,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

3 031 013,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

26 456 760,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

33 250 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 157,0



 
010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

86 340 000,0



 
011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

4 401 901,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

11 071 237,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

11 071 237,0

13



Прочие

39 106 406,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

13 617 247,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

10 156 302,0



 
096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

3 460 945,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

11 642 512,0



 
001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

894 620,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 199 113,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 332,0



 
005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

3 400 632,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

110 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

4 500 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 035 815,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

3 355 218,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

3 355 218,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

345 000,0



 
003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного
партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

345 000,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

9 490 339,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

9 490 339,0


 
381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

347 594,0



 
096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

347 594,0


 
517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

8 496,0



 
052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства

8 496,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

300 000,0



 
040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

300 000,0

14



Обслуживание долга

4 535 090,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 535 090,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

4 502 444,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

32 646,0

15



Трансферты

128 679 303,6


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

128 679 303,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 437,1



007

Бюджетные изъятия

125 655 286,0



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

2 194,0



 
053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из
Национального фонда Республики Казахстан

3 003 904,5



 
058

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

3 482,0




III. Чистое бюджетное кредитование

2 947 983,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование




Бюджетные кредиты

12 532 767,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 532 767,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

2 513 893,0



 
012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк
"Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

2 513 893,0


 
517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

2 475 371,0



 
046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 475 371,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

2 543 503,0



 
046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

2 543 503,0

 
10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 000 000,0


 
334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

5 000 000,0



 
038

Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары

5 000 000,0

13



Прочие

0,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

0,0



010

Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

0,0

6



Погашение бюджетных кредитов

9 584 784,0


01


Погашение бюджетных кредитов

9 584 784,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

6 856 659,0



2

Возврат сумм бюджетных кредитов

2 728 125,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

134 319 035,0




Приобретение финансовых активов

134 319 035,0

12



Транспорт и коммуникации

124 039 895,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

124 039 895,0



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта
"Новая транспортная система"

124 039 895,0

13



Прочие

10 279 140,0


Функциональная группа

Сумма тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


 
334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

27 699,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

27 699,0


 
335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 710 861,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 710 861,0


 
336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

985 054,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

985 054,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

1 506 869,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 506 869,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

4 301 933,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

4 301 933,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

746 724,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

746 724,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-37 153 041,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

37 153 041,8

8



Поступления займов

25 109 865,0


01


Внутренние государственные займы

25 109 865,0



1

Государственные эмиссионные ценные бумаги

25 109 865,0

16



Погашение займов

-33 743 245,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-33 743 245,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-30 332 029,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-3 407 507,0



 
027

Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета

-3 709,0




Используемые остатки бюджетных средств

45 786 421,8

  Приложение 2 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2027 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 254 673 779,0

1



Налоговые поступления

1 213 083 215,0


01


Подоходный налог

761 112 215,0



1

Корпоративный подоходный налог

233 490 752,0



2

Индивидуальный подоходный налог

527 621 463,0


03


Социальный налог

350 387 793,0



1

Социальный налог

350 387 793,0


04


Налоги на собственность

59 809 061,0



1

Налоги на имущество

46 540 921,0



3

Земельный налог

1 662 953,0



4

Налог на транспортные средства

11 605 187,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 702 146,0



2

Акцизы

400 200,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 837 961,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 463 985,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 072 000,0



1

Государственная пошлина

24 072 000,0

2



Неналоговые поступления

2 147 645,0


01


Доходы от государственной собственности

2 147 645,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

181 435,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

138 145,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

490 264,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

184 158,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 736 088,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000 000,0



1

Продажа земли

1 000 000,0



2

Продажа нематериальных активов

1 000 000,0

4



Специальные поступления

3 991 121,0


01


Специальные поступления

3 991 121,0



1

Специальные поступления

3 991 121,0

5



Поступления трансфертов

32 715 710,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 715 710,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

32 715 710,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 195 024 621,0

01



Государственные услуги общего характера

18 175 125,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

310 512,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

309 894,0



003

Капитальные расходы государственного органа

618,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

2 956 438,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

2 941 689,0



003

Капитальные расходы государственного органа

14 749,0


123


Аппарат акима района в городе

2 995 330,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

2 978 990,0



022

Капитальные расходы государственного органа

16 340,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 383 610,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

534 282,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 410,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 791 365,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

829 892,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

826 926,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

399 596,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

333 495,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 483,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

717 348,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

712 227,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 121,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

356 416,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

356 416,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

936 979,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

118 386,0



003

Капитальные расходы государственного органа

679,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

817 914,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 121 953,0



061

Развитие объектов государственных органов

3 121 953,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

574 287,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

572 257,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

592 764,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

589 798,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0

02



Оборона

8 499 276,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

800 000,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

800 000,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

5 342 776,0



003

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

2 982 050,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

2 360 726,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

2 356 500,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

124 370,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

848 313,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

441 382,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

941 311,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 124,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

39 929 469,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 165 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 165 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

37 386 723,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

33 956 422,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

29 808,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

62 753,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 337 740,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

376 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0

04



Образование

341 198 270,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 496,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 496,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 090 200,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

223 229,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

588 979,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

277 992,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

322 441 370,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

965 614,0



003

Общеобразовательное обучение

44 304 192,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 491 767,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 115 841,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

15 902 260,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 214,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 527,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 399 095,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

33 972 252,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 416 819,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

69 477 856,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

98 377 683,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 303 848,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

35 361 906,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

9 529 113,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

9 529 113,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 134 091,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 134 091,0

05



Здравоохранение

13 524 632,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

3 378 976,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

3 378 976,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

10 145 656,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

432 419,0



006

Услуги по охране материнства и детства

892 447,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

166 950,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

194 505,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

447,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

225 386,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

147 371,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 859 435,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

271 509,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 163,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 479 823,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

637 617,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

1 835 584,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

52 687 683,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

51 013 763,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

765 423,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 432 423,0



003

Программа занятости

6 967 327,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 863 121,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 807 405,0



007

Оказание жилищной помощи

22 260,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11 230 035,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 604 710,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

27 491,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 608 922,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

505 587,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 267 752,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 963 711,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 248 427,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 308 733,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 245,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 264,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

240 912,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

837 824,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 634 898,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

489 037,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

135 865,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

46 391,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 045 571,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 031 571,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

128 349,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

128 349,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

205 132 561,0


123


Аппарат акима района в городе

93 989 168,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 163 542,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

55 642 041,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

191 312,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

31 992 273,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

13 639 691,0



007

Благоустройство и озеленение города

134 100,0



017

Развитие благоустройства города

12 415 412,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 090 179,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

30 130 095,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 900 000,0



013

Развитие благоустройства города

1 334 825,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 178 079,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

15 717 191,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

15 195 061,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

777 916,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 142 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

13 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

52 178 546,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

262 657,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 000 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

36 680 369,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8 150 000,0



010

Развитие ливневой канализации

3 084 223,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 672 922,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 710 771,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

721 749,0



004

Капитальные расходы государственного органа

928,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

1 988 094,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

900 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

900 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 195 108,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

218 596,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

503 295,0



004

Капитальные расходы государственного органа

989,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

472 228,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 214 872,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

259 411,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 331 747,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

821 549,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 159 373,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

641 495,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 506 376,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

785 784,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 719 171,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 421,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

449 945,0



015

Развитие объектов спорта

449 945,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

1 445 972,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

153 544,0



004

Капитальные расходы государственного органа

803,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 291 625,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

10 249 878,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

588 964,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

900 338,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

8 759 773,0



005

Капитальные расходы государственного органа

803,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

52 765 054,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

52 765 054,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

255 238,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 297,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

37 993 293,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 104 456,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

7 104 456,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

397 639,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 018 659,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

2 100 000,0



012

Капитальные расходы государственного органа

1 915,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

284 771,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 865 330,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 569,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

200 426,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

85 975,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

21 398,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

99 738,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 279,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

17 757,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 238 164,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

1 787 491,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

1 282 958,0



003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города

504 533,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

450 673,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

448 448,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 225,0

12



Транспорт и коммуникации

118 336 166,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

111 482 056,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

412 065,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

20 011 705,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 516 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 286,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

75 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

2 200 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

6 854 110,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

6 854 110,0

13



Прочие

59 544 127,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

25 897 934,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

6 411 899,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

19 486 035,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

6 688 977,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

561 962,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 472,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 498 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

300 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

825 755,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

21 491 278,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

21 491 278,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

5 108 652,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

5 108 652,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

357 286,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

357 286,0

14



Обслуживание долга

3 256 176,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

3 256 176,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

3 200 749,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

55 427,0

15



Трансферты

240 960 540,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

240 960 540,0



007

Бюджетные изъятия

240 960 540,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-8 562 422,0




Бюджетные кредиты

1 800 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

1 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

1 800 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

10 362 422,0


01


Погашение бюджетных кредитов

10 362 422,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

10 362 422,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

90 953,0




Приобретение финансовых активов

90 953,0

13



Прочие

90 953,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

90 953,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

90 953,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

68 120 627,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-68 120 627,0

16



Погашение займов

-68 120 627,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-68 120 627,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-62 393 355,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-5 727 272,0

  Приложение 3 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Бюджет города Астаны на 2028 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

1 348 145 179,0

1



Налоговые поступления

1 339 204 065,0


01


Подоходный налог

839 247 956,0



1

Корпоративный подоходный налог

249 835 105,0



2

Индивидуальный подоходный налог

589 412 851,0


03


Социальный налог

393 062 900,0



1

Социальный налог

393 062 900,0


04


Налоги на собственность

64 055 708,0



1

Налоги на имущество

49 676 266,0



3

Земельный налог

1 696 212,0



4

Налог на транспортные средства

12 683 230,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18 284 061,0



2

Акцизы

400 900,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 184 308,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 698 853,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 553 440,0



1

Государственная пошлина

24 553 440,0

2



Неналоговые поступления

2 134 526,0


01


Доходы от государственной собственности

2 134 526,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

161 783,0



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

152 368,0



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

508 914,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 153 643,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

157 818,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 536 088,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

736 088,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 800 000,0



1

Продажа земли

900 000,0



2

Продажа нематериальных активов

900 000,0

4



Специальные поступления

4 270 500,0


01


Специальные поступления

4 270 500,0



1

Специальные поступления

4 270 500,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

1 336 736 772,0

01



Государственные услуги общего характера

19 195 443,0


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

319 846,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

319 191,0



003

Капитальные расходы государственного органа

655,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 043 017,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

3 027 383,0



003

Капитальные расходы государственного органа

15 634,0


123


Аппарат акима района в городе

3 083 748,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

3 066 429,0



022

Капитальные расходы государственного органа

17 319,0


332


Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы

4 399 783,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне

550 310,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 555,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 791 365,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

55 553,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

852 318,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне

849 174,0



005

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

408 847,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

342 657,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

64 618,0



014

Капитальные расходы государственного органа

1 572,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

737 840,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

732 412,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 428,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

374 237,0



013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы

374 237,0


369


Управление по делам религий города республиканского значения, столицы

981 468,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне

121 938,0



003

Капитальные расходы государственного органа

720,0



005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

858 810,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

3 794 266,0



061

Развитие объектов государственных органов

3 794 266,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

589 438,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

587 286,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 152,0


521


Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы

610 635,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне

607 491,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0

02



Оборона

7 577 727,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 400 000,0



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

1 400 000,0


387


Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

3 687 724,0



003

Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений

2 441 635,0



005

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы

1 246 089,0


515


Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы

2 490 003,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны

127 859,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

899 211,0



004

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

463 953,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

997 789,0



011

Капитальные расходы государственного органа

1 191,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

41 166 049,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

2 274 755,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 274 755,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

38 514 303,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

34 911 561,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

31 597,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

66 518,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 504 627,0


522


Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

376 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества

376 991,0

04



Образование

355 006 483,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

3 706,0



019

Обучение участников избирательного процесса

3 706,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

1 141 970,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

234 390,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

618 411,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

289 169,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

333 153 307,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

998 306,0



003

Общеобразовательное обучение

44 362 744,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

4 500 910,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

3 129 268,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

2 000 000,0



008

Дополнительное образование для детей

16 175 478,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

331 797,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 407,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

659 952,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

2 400 042,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

27 336,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

233 511,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

36 055 376,0



027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 699,0



029

Методическая работа

1 416 819,0



034

Дошкольное воспитание и обучение

74 275 990,0



040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования

101 137 522,0



057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся

4 085 153,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 303 848,0



204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования

36 044 149,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

12 509 171,0



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

12 509 171,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

8 198 329,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

8 198 329,0

05



Здравоохранение

13 827 982,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

3 486 477,0



034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами

3 486 477,0


339


Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы

10 341 505,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

444 452,0



006

Услуги по охране материнства и детства

936 032,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

175 298,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

203 657,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

470,0



017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга

203 730,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

154 740,0



027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

3 859 435,0



029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы

284 714,0



030

Капитальные расходы государственного органа

2 293,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 479 823,0



039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы

669 498,0



041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы

1 927 363,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

54 361 753,0


333


Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы

52 687 106,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне

788 386,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 552 008,0



003

Программа занятости

6 505 091,0



004

Государственная адресная социальная помощь

1 914 591,0



006

Реализация мероприятий по социальной защите населения

1 897 775,0



007

Оказание жилищной помощи

23 373,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

11 791 537,0



009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью

4 834 946,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

28 866,0



015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 839 368,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

530 475,0



018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому

1 330 618,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 111 896,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

3 411 128,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

2 422 818,0



023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

1 308,0



026

Капитальные расходы государственного органа

4 520,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

252 933,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости

879 715,0



045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

4 866 642,0



053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам

513 489,0



064

Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости

136 448,0



066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи

49 175,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

1 046 171,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

1 032 171,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

14 000,0


376


Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы

128 476,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне

128 476,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

500 000,0



068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

500 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

185 349 347,0


123


Аппарат акима района в городе

98 688 623,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

6 471 719,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

58 424 141,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200 877,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

33 591 886,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

14 588 553,0



017

Развитие благоустройства города

13 456 365,0



041

Проведение профилактической дезинсекции и дератизации

1 132 188,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

28 985 062,0



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

9 196 164,0



013

Развитие благоустройства города

1 650 998,0



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 330 996,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

15 806 904,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

15 215 928,0



001

Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне

798 668,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 142 931,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0



013

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

22 299,0



014

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

13 000 000,0



054

Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде

250 000,0


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

27 871 181,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства

270 537,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 000 000,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

17 175 900,0



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 300 815,0



010

Развитие ливневой канализации

3 122 554,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

31 751 255,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

2 851 344,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг

742 982,0



004

Капитальные расходы государственного органа

983,0



007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения

2 107 379,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

900 000,0



021

Регулирование туристской деятельности

900 000,0


346


Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы

1 250 501,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела

225 154,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

528 460,0



004

Капитальные расходы государственного органа

1 048,0



010

Обеспечение сохранности архивного фонда

495 839,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

12 291 699,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

267 193,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



004

Поддержка культурно-досуговой работы

3 342 096,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

831 253,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

7 203 020,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

646 762,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

2 615 994,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

809 357,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

1 805 130,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 507,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

1 515 208,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики

158 150,0



004

Капитальные расходы государственного органа

852,0



005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

1 356 206,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

10 326 509,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

568 533,0



002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне

900 338,0



003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

8 856 786,0



005

Капитальные расходы государственного органа

852,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

20 728 773,0


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы

20 728 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики

262 895,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 375,0



012

Развитие теплоэнергетической системы

5 949 277,0



050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона

14 515 226,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 461 486,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

7 461 486,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

409 568,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

1 018 659,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

2 323 690,0



012

Капитальные расходы государственного органа

2 030,0



014

Проведение противоэпизоотических мероприятий

296 831,0



016

Создание "зеленого пояса"

2 948 397,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

6 963,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

212 452,0



031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

91 134,0



033

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

22 682,0



034

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

105 722,0



035

Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения

4 536,0



043

Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов

18 822,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

2 251 750,0


344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы

1 787 491,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

1 282 958,0



003

Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города

504 533,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

464 259,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

461 901,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 358,0

12



Транспорт и коммуникации

118 680 451,0


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы

113 439 041,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне

424 427,0



003

Развитие транспортной инфраструктуры

22 355 159,0



004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 906 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

2 424,0



010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

75 340 000,0



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения

1 411 031,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

5 241 410,0



025

Развитие транспортной инфраструктуры

5 241 410,0

13



Прочие

55 766 365,0


310


Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы

25 432 777,0



005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности

6 796 613,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

18 636 164,0


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы

6 717 189,0



001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности

577 764,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 620,0



005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы

1 498 788,0



015

Поддержка субъектов предпринимательства

300 000,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства

3 000 000,0



018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства

500 000,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

838 017,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

21 238 672,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

21 238 672,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

2 003 424,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

2 003 424,0


381


Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

374 303,0



096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

374 303,0

14



Обслуживание долга

2 968 387,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

2 968 387,0



005

Обслуживание долга местных исполнительных органов

2 919 112,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

49 275,0

15



Трансферты

420 643 521,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

420 643 521,0



007

Бюджетные изъятия

420 643 521,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-436 067,0




Бюджетные кредиты

1 800 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 800 000,0


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

1 800 000,0



012

Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов

1 800 000,0

6



Погашение бюджетных кредитов

2 236 067,0


01


Погашение бюджетных кредитов

2 236 067,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 236 067,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

38 615,0




Приобретение финансовых активов

38 615,0

13



Прочие

38 615,0


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы

38 615,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

38 615,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

11 805 859,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-11 805 859,0

16



Погашение займов

-11 805 859,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-11 805 859,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа

-6 285 215,0



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-5 520 644,0

  Приложение 4 к решению
маслихата города
Астаны от 12 декабря 2025 года
№ 352/47

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



061

Развитие объектов государственных органов

02



Оборона


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел

04



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования



037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения



069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования

05



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения


Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



017

Развитие благоустройства города


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



010

Развитие ливневой канализации



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



019

Строительство Национального пантеона

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы


Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование



029

Развитие газотранспортной системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



003

Развитие транспортной инфраструктуры



011

Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения



015

Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта
"Новая транспортная система"


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



025

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


336


Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


383


Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


517


Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



052

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование


518


Управление энергетики города республиканского значения, столицы



040

Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

  Приложение 5 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2026 год

Наименование

Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
Здравоохранение
Услуги по охране материнства и детства
Пропаганда здорового образа жизни
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 6 к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год

      Сноска. Приложение 6 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Функциональная группа

Сумма, тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

801 426,0


123


Аппарат акима района в городе

801 426,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

798 511,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 915,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 128 987,0


123


Аппарат акима района в городе

20 128 987,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

842 100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 733 996,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 552 891,0




Итого:

20 930 413,0

  Приложение 7 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

588 656,0


123


Аппарат акима района в городе

588 656,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

585 566,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 090,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 041 218,0


123


Аппарат акима района в городе

13 041 218,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

884 205,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 839 696,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 317 317,0




Итого:

13 629 874,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 8 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

606 408,0


123


Аппарат акима района в городе

606 408,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

603 133,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 275,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 693 278,0


123


Аппарат акима района в городе

13 693 278,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

928 415,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 181 681,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 583 182,0




Итого:

14 299 686,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 9 к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год

      Сноска. Приложение 9 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Функциональная группа

Сумма, тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

727 020,0


123


Аппарат акима района в городе

727 020,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

724 487,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 032 219,0


123


Аппарат акима района в городе

18 032 219,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 574 603,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 547 085,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

77 800,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 832 731,0




Итого:

18 759 239,0

  Приложение 10 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

473 293,0


123


Аппарат акима района в городе

473 293,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

470 608,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 139 968,0


123


Аппарат акима района в городе

13 139 968,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 102 500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 542 967,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

81 690,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 412 811,0




Итого:

13 613 261,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 11 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

487 571,0


123


Аппарат акима района в городе

487 571,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

484 726,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 845,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

13 796 966,0


123


Аппарат акима района в городе

13 796 966,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 157 625,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 020 115,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

85 775,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 533 451,0




Итого:

14 284 537,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 12 к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год

      Сноска. Приложение 12 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Функциональная группа

Сумма, тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

870 842,0


123


Аппарат акима района в городе

870 842,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

868 452,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32 750 458,0


123


Аппарат акима района в городе

32 750 458,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

840 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

17 946 114,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

11 956,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 952 138,0




Итого:

33 621 300,0

  Приложение 13 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

443 839,0


123


Аппарат акима района в городе

443 839,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

441 306,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 117 189,0


123


Аппарат акима района в городе

21 117 189,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

777 263,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 516 520,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

12 554,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 810 852,0




Итого:

21 561 028,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 14 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

457 230,0


123


Аппарат акима района в городе

457 230,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

454 545,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

22 173 048,0


123


Аппарат акима района в городе

22 173 048,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

816 126,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 092 345,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

13 181,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 251 396,0




Итого:

22 630 278,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 15 к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год

      Сноска. Приложение 15 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Функциональная группа

Сумма, тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

720 953,0


123


Аппарат акима района в городе

720 953,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

718 563,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

26 970 877,0


123


Аппарат акима района в городе

26 970 877,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 330 455,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 206 050,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 615,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 427 757,0




Итого:

27 691 830,0

  Приложение 16 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

448 145,0


123


Аппарат акима района в городе

448 145,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

445 612,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 567 676,0


123


Аппарат акима района в городе

18 567 676,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 291 978,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 033 853,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

6 946,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 234 899,0




Итого:

19 015 821,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 17 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

461 665,0


123


Аппарат акима района в городе

461 665,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

458 980,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 496 059,0


123


Аппарат акима района в городе

19 496 059,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 356 577,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 535 545,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

7 293,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 596 644,0




Итого:

19 957 724,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 18 к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год

      Сноска. Приложение 18 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Функциональная группа

Сумма, тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

772 601,0


123


Аппарат акима района в городе

772 601,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

769 803,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 798,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

20 395 001,0


123


Аппарат акима района в городе

20 395 001,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 312 067,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 418 624,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

60 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 604 310,0




Итого:

21 167 602,0

  Приложение 19 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

535 273,0


123


Аппарат акима района в городе

535 273,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

532 307,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 729 719,0


123


Аппарат акима района в городе

16 729 719,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 380 820,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 097 055,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 188 844,0




Итого:

17 264 992,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 20 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

551 420,0


123


Аппарат акима района в городе

551 420,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

548 276,0



022

Капитальные расходы государственного органа

3 144,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

17 566 205,0


123


Аппарат акима района в городе

17 566 205,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 449 861,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 651 908,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

66 150,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 398 286,0




Итого:

18 117 625,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 21 к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год

      Сноска. Приложение 21 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Функциональная группа

Сумма, тысяч теңге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

768 536,0


123


Аппарат акима района в городе

768 536,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

766 146,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 390,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 135 480,0


123


Аппарат акима района в городе

19 135 480,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

692 168,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 597 095,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

25 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 820 387,0




Итого:

19 904 016,0

  Приложение 22 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2027 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

506 124,0


123


Аппарат акима района в городе

506 124,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

503 591,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 533,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 393 398,0


123


Аппарат акима района в городе

11 393 398,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

726 776,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 611 950,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

27 122,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 027 550,0




Итого:

11 899 522,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 23 к решению
маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года
№ 352/47-VIII

Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2028 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

519 454,0


123


Аппарат акима района в городе

519 454,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

516 769,0



022

Капитальные расходы государственного органа

2 685,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 963 067,0


123


Аппарат акима района в городе

11 963 067,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

763 115,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6 942 547,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

28 478,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 228 927,0




Итого:

12 482 521,0

      Председатель маслихата города Астаны Т. Зейнұлқабден

  Приложение 24
к решению маслихата города Астаны
от 12 декабря 2025 года № 352/47

Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

      Сноска. Приложение 24 – в редакции решения маслихата города Астаны от 11.09.2026 № 467/59-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

АБП

БП

Наименование

Плановый период

2026 год

2027 год

2028 год

123


Аппарат акима района "Алматы"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением, единиц

206

206

206



Количество обслуживаемых опор освещения, единиц

9 473

9 473

9 473



Количество обслуживаемых светильников, единиц

12 973

12 973

12 973



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц

107

107

107


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м

5 438

5 438

5 438



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м

10 900

10 900

10 900



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м

13

13

13



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м

29

29

29



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт

13

13

13



Содержание снежной свалки, га

5

5

5


010

Содержание мест захоронений и погребение
безродных






Целевой индикатор






Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц

2

2

2



Конечный результат






Площадь содержания мест захоронений, га

6,37

6,37

6,37


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107



Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях

15

15

15



Благоустройство дворов, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц

6

6

6



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц

19

19

19



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

9

9

9



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов

2 000

2 000

2 000



Обустройство ледового катка

2

2

2



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц

158

158

158



Обустройство общественных пространств

4



123


Аппарат акима района "Байконыр"






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

210

210

210



Количество обслуживаемых опор освещения

5 361

5 361

5 361



Количество функционирующих свето точек, в том числе:






Уличные

8 593

8 593

8 593



внутриквартальные

4 697

4 697

4 697



парки и скверы

3 896

3 896

3 896



Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки

143

143

143


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой

2 363,2

2 363,2

2 363,2



Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц

3 651,0

3 651,0

3 651,0



Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий

8 500,0

8 500,0

8 500,0



Объем ликвидированных несанкционированных свалок

800

800

800



Площадь снежного полигона

140

140

140



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием

7

7

7



Количество парков и скверов, охваченных уборкой

47

47

47



Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот

53

53

53



Количество приобретенных урн

250

250

250



Арычно-лотковая система, пагонный метр

700





Количество контейнерных площадок, охваченных ремонтом, единиц

573




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение деятельности мест захоронения, количество

4

4

4



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронений

93,0

93,0

93,0



Погребение

21

21

21


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся






зеленых насаждений






газонов

1 081 517

1 081 517

1 081 517



кустарники

8 412

8 412

8 412



деревьев

67 564

67 564

67 564



живая изгородь

26 685

26 685

26 685



цветники

5 795

5 795

5 795



Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях

50





Благоустройство дворов, единиц

32

32

32



Количество дворовых территорий охваченных ремонтом

29

29

29



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация

2

2

2



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

9

9

9



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

8

8

8



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

11 200,0

11 200,0

11 200,0



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

500

500

500



Количество обустроенных аншлагов-указателей

200

200

200



Обустройство общественных пространств

7





Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов

187

187

187

123


Аппарат акима района "Есиль"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

122

122

122



Количество обслуживаемых опор освещения

10 721

10 657

10 657



Количество обслуживаемых светильников

15 459

15 393

15 393



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

187

187

187


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

10 800

10 800

10 800



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 235,6

4 235,6

4 235,6



Количество парков и скверов охваченной уборкой

31 скверов 4 парков

31 скверов 4 парков

31 скверов, 4 парков



Устройство и ремонт выгребных ям

3

3

3



Ликвидация несанкционированных свалок

5

5

5



Содержание мостов и транспортных развязок

17

17

17



Содержание снежной свалки

67,9

67,9

67,9



Конечный результат:






Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %

100

100

100


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

6,46

6,46

6,46


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

21

21

21



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

245 048

234 400

234 400



кустарников

647 519

588 011

588 011



газонов

4 936 359

4 936 359

4 936 359



живая изгородь

139 461

135 411

135 411



цветников

65 450

65 450

65 450



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

8 818

8 818

8 818



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

504

504

504



Количество обустроенных аншлагов-указателей

400

400

400



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

33 000

33 000

33 000



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов

5

5

5



Обустройство общественных пространств

2





Текущее содержание остановочных павильонов

132

132

132

123


Аппарат акима района "Нура"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц охваченных освещением

149

149

149



Количество обслуживаемых опор освещения

11 040

11 040

11 040



Количество обслуживаемых светильников

15 782

15 782

15 782



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

140

140

140


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам
санитарии населенных пунктов, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц

15 194,9

15 194,9

15 194,9



Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой

4 400

4 400

4 400



Количество парков и скверов охваченной уборкой

40 скверов,
2 парков

40 скверов,
2 парков

40 скверов,
2 парков



Количество мостов и транспортных развязок

8

8

8



Ремонт и устройство урн

500

500

500


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

0,88

0,88

0,88


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Ремонт, содержание и консервация фонтанов

7

7

7



Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:






деревьев

147 101

147 101

147 101



кустарников

247 200

247 200

247 200



газонов

2 985 600

2 985 600

2 985 600



живая изгородь

69 126

69 126

69 126



цветников

98 401

98 401

98 401



Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)

4 000

4 000

4 000



Посадка зеленых насаждений

95 435

95 435

95 435



Площадь территорий охваченной косьбой камыша

756

756

756



Содержание флага РК

1

1

1



Изготовление МАФ-ов

720 лавок, 380 урн

720 лавок, 380 урн

720 лавок, 380 урн



Количество обустроенных дворовых территорий

22

22

22



Количество обустроенных общественных пространств

3





Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

10 827

10 827

10 827



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10

123


Аппарат акима района "Сарыарка"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением (улиц)

358

358

358



Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)

8 350

8 350

8 350



Количество обслуживаемых светильников (ед.)

12 300

12 300

12 300



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)

192

192

192


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территорий района, охваченной санитарной
Очисткой, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц

9

9

9



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц

84

84

84



Устройство и ремонт выгребных ям, единиц

16

16

16



Количество приобретҰнных урн, штук

200

200

200



Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук

793

793

793



Содержание модульных туалетов, штук

11

11

11



Содержание снежного полигона, га

53

53

53


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Площадь содержания мест захоронения, кв. м.

136 216

136 216

136 216


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь

2 454 500
39 000
293 000
34 300

2 254 500
35 590
291 100
32 473

2 254 500
35 590
291 100
32 473



Количество обустроенных общественных пространств, единиц

6

5

5



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц

35

35

35



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц

12

12

12



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц

10

10

10



Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук

12 983

12 983

12 983



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га

83

83

83



Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук

6 000

6 000

6 000



Асфальтирование дворовых проездов, проезд

50

50

50



Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц

320

320

320



Ремонт элементов благоустройства, штук

15

15

15

123


Аппарат акима района "Сарайшык"





008

Освещение улиц населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество улиц, охваченных освещением

167

163

163



Количество обслуживаемых опор освещения

7 000

7 000

7 000



Количество обслуживаемых светильников

11 165

11 165

11 165



Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой

68

68

68


009

Обеспечение санитарии населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц

3 172 659

2 359

2 359



Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м

9 990

9 975

9 975



Текуший ремонт и устройство контейнерных площадок

35

35

35



Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м

15

11

11



Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.

9

6

6


010

Содержание мест захоронений и погребение безродных






Целевой индикатор:






Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений

7

7

7



Конечный результат:






Площадь содержания мест захоронений, га

10,7

10,7

10,7


011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов






Целевой индикатор:






Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %

100

100

100



Конечный результат:






Объем содержащихся зеленых насаждений:






Объем содержащихся зеленых насаждений:
- газонов
- цветников
- деревьев
- живая изгородь
- кустарники

2 500 150
9 600
81 200
21 500
65 000

2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54



Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией

6

6

6



Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом

6

6

6



Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района

10

10

10



Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом

15

15

15



Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности

23

22

22



Текущий ремонт и обустройство общественных пространств

2

0

0



Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов

152

152

152

310


Управление цифровизации и государственных услуг





005

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности






Целевой индикатор:






Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %

100

100

100



Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации "умного" города

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.

не ниже 3-го места.



Конечные результаты:






Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности

1200

800




Обеспечение сопровождение камер общего
видеонаблюдения

2 000





Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны

1 940

1 940




Сопровождение комплексной системы безопасности в государственных школах г. Астаны

1940





Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны

560





Количество внедренных и масштабированных проектов искусственного интеллекта, направленных на улучшение городских услуг и управления мегаполисом

1





Внедрение комплексной системы безопасности в государственных детских садах г. Астаны

1 700





Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения

2 996

2 996

2 996



Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность

1

1

1



Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу "одного окна"

230 000

230 000

230 000



Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики

3

2

2



Предоставление доступа к информационным системам

5

3

3



Консультации пользователей по автоматизированным процессам

50 000

50 000

50 000



Услуги "Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны"

1

1

1



Обеспечение формирования и сопровождения Единого цифрового портала с применением искусственного интеллекта

300 000





Предоставление заключений о соответствии технических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП

12





Обеспечение контроля, составление заключений по установке систем безопасности и видеонаблюдения в общественных местах и объектах социальной сферы

3





Количество доработанных ИТ-решений

15





Обеспечение цифровой трансформации государственных школ города Астаны

6





Обеспечение функционирования Ситуационного центра города Астаны

1




007

Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения






Целевой индикатор:






Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %

100

100

100



Конечные результаты:






Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан

1 600

1 600

1 600


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %

100

100

100



Конечный результат:






Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.

14 000
8 000

14 000
8 000

14 000
8 000

332


Управление активов и государственных закупок





010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим






Целевой индикатор






Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.

1

1

1



Конечные результаты:






Количество объектов охваченных оценкой

101

101

101



Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы

5

5

5


011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность






Целевой индикатор






Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве
30 единиц

1

1

1



Конечные результаты:






Изготовление технических паспортов

25

25

25



Землеустроительные и земельно-кадастровые работы

7

7

7



Государственная регистрация прав на недвижимое имущество

40

40

40



Охрана объектов коммунального имущества

6

6

6

333


Управление занятости и социальной защиты населения





002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1)Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара
2)

330

330

330



2) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому

640

640

640



3) Обеспечение предоставления услуг ГККП "Центр социального обслуживания "Шарапат" акимата города Астаны (шт.ед.)

353,75

353,75

353,75



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг, %

100

100

100


003

"Программа занятости"






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



1) Количество лиц, направленных на общественную работу (чел.)

2 000

1 000

1 000



2) Обучение безработных в учебных организациях (чел.)

10

65

65



3) Обучение безработных на рабочем месте у работодателей (чел.)

148

180

180



4) Количество лиц, направленных на молодежную практику (чел.)

1 311

1 600

1 510



5) Количество лиц, направленных на социальные
рабочие места (чел.)

181

250

250



6) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Первое рабочее место" (чел.)

52

-

-



7) Количество лиц с инвалидностью, направленных на социальные рабочие места (чел.)

3

4

4



8) Количество направленных на трудоустройство по проекту "Серебряный возраст" (чел.)

1 582

1 650

1 400



9) Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей (400 МРП)

260

260

260



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


004

Государственная адресная социальная помощь






Целевой индикатор:






Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %

2,2

2,0

2,0



1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.

14 145

16 098

15 293



2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.

5 084

4 829

4 588



Конечные результаты:






Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %

66,1

66,3

66,3


006

Реализация мероприятий по социальной защите населения






Целевой индикатор:






1) Количество обратившихся за консультационными услугами КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны (чел.)

43 275

44 812

45 515



2) Содержание аппарата КГУ "Центр поддержки института семьи "Жануя" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)

98

92

92



3) Количество граждан пенсионного возраста, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны (чел.)

6 000

6 000

6 000



4 Содержание аппарата КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)

125

125

125



Конечные результаты:






1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%

100

100

100



2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны, %

100

100

100


007

Оказание жилищной помощи






Целевой индикатор:






Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций (чел.)

914

914

914



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %

100

100

100


008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов






Целевой индикатор:






Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.

236 896

111 097

111 097



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %

100

100

100


009

Социальная поддержка лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение (чел.)

10 128

9 178

9 178



2) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения (чел.)

1 068

698

698



3) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства (чел.)

1 339

1 334

1 334



4) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, (чел.)

1 592

1 592

1 592



5) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня технических средств реабилитации (чел.)

12 497

12 497

12 497



6) Социальная помощь детям с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому (чел.)

1 043

618

618



7) Количество лиц с инвалидностью, получивших протезно-ортопедические средства (чел.)

6 988

1 633

1 633



Конечные результаты:






Обеспечение ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %

80

80

80


013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат






Целевой индикатор:






Количество получателей пособий и социальных выплат, человек

234 016

122 956

122 956



Конечные результаты:






обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг

100

100

100


015

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.

2 648

2 648

2648



2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.

2 921

1 798

1 798



3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка (чел.)

339

339

339



Конечные результаты:






Обеспечение социальной помощью ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, %

80

80

80


016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств (чел.)

230

230

230



2) Содержание коммунального государственного учреждения "Центр ресоциализации "Демеу" акимата города Астаны (шт. ед.)

80

80

80



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


018

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара (чел.)

640

640

640



3)Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жансая" акимата города Астаны
4)

206,5

206,5

206,5



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


019

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях






Целевой индикатор:






1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями (в период с января по сентябрь 2026 года), в том числе:
-в условиях полустационара (чел.):
-с условиях ухода на дому (чел.):

3 290
1 605
1 685

3 155
1 500
1 575

3 155
1 500
1 575



2) Количество социальных проектов (ед.)

6

6

6



3) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.) (в период с января по сентябрь 2026 года)

20

20

20



4) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.) (в период с января по сентябрь 2026 года)

50

60

60



Конечные результаты:






Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40

40

40


020

Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (чел.)

370

370

370



2) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны (шт.ед.)

304,5

304,5

304,5



3) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в пределах предусмотренных средств по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (чел.)

100

100

100



3) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем" акимата города Астаны (шт.ед.)

139

135

135



Конечные результаты:






1) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны", %

100

100

100



2) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг по КГУ "Центр социального обслуживания "Жәрдем"" акимата города Астаны, %

100

100

100


022

Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания






Целевой индикатор:






1) Содержание КГУ "Центр социального обслуживания "Нурлы Журек" акимата города Астаны, ед.

437,25

437,25

437,25



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

290

290

290



Конечные результаты:






Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


023

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.

1

1

1



Конечные результаты:






100% трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %

100

100

100


028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия






Целевой индикатор:






1) Содержание коммунального государственного учреждения "Кризисный центр "Үміт" акимата города Астаны, ед.

42

42

42



2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.

70

70

70



Конечные результаты:






ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %

100

100

100


030

Обеспечение деятельности Центров занятости населения






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Содержание коммунального государственного учреждения "Центр трудовой мобильности" акимата города Астаны" (шт.ед.)

133

133

133



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Приобретение основных средств, в том числе:

1 033

-

-



Закуп активов (ед.)

1 033

-

-



Капитальный ремонт здания (ед.)

1

-

-



Конечные результаты:






100 % обеспечение 3-х подведомственных учреждений необходимыми активами в течение года

100

100

100


034

Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами






Целевой индикатор:






1) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D" и "E" (чел.)

23 459

21 113

19 001



2) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории безработных (чел.)

4 816

14 171

14 171



Конечные результаты:






1) Обеспечение ежегодного 100% охвата по уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц "D", "E" и безработных в пределах предусмотренных средств, %

100

100

100


045

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:

5 540

1 081

1 081



количество лиц с инвалидностью, получаюших подгузники (чел.):

5 139

799

799



количество лиц с инвалидностью, получаюших мочеприемники (чел.):

156

113

113



количество лиц с инвалидностью, получаюших калоприемники (чел.):

245

169

169



2) Количество лиц с инвалидностью, получающих услуги специалиста жестового языка (чел.)

268

240

240



3) Количество получателей, получающих катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina Bifida (чел.)

89

12

12



4) Количество автотранспорта для обеспечения услуг службы "Инватакси" (ед.)

134

134

134



Конечные результаты:






1) обеспечение 70% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %

70

70

70



2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся ежегодно

80

80

80


053

Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам






Целевой индикатор:






1) Количество детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (MED-EL, COCHLEAR) (чел.)

46

36

36



2) Количество лиц с инвалидностью старше 18 лет с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту(MED-EL, COCHLEAR) (чел.)

11

11

11



3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (Oticon Medical) (чел.)

11

11

11



Конечные результаты:






Удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, имеющих кохлеарные импланты, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за данной услугой) - 80% ежегодно

80

80

80


062

Развитие системы квалификации






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6





Количество лиц, направленных на выдачу ваучеров (чел.)

34





Конечные результаты:






1) Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей (%)

85




064

Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости






Целевой индикатор:






Уровень безработицы, %

4,6

4,6

4,6



Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости, из числа лиц, обратившихся в карьерные центры по вопросам оказания мер содействия занятости (чел.)

6 980

7 005

7 005



Конечные результаты:






Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %

85

85

85


066

Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи






Целевой индикатор:






Количество выданных кредитов, охваченных услугами Поверенного (агента) по обслуживанию кредитов (ед.)

390

390

390



Конечные результаты:






обеспечение ежегодного 100% вознаграждения поверенного агента

100

100

100


076

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты






Целевой индикатор:






Количество человек, охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями в условиях полустационара, (в период с октября по декабрь 2026 года) в том числе:

1 545





1) Дети с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями (чел.)

800





2) Дети с инвалиднностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата (чел.)

370





3) Лица с инвалидностью I и II групп (чел.)

300





4) Лица с инвалидностью старше восемнадцати лет с психоневрологическими заболеваниями (чел.)

75





Конечные результаты:






1) Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40




077

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты






Целевой индикатор:






1) Количество человек, охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями в условиях ухода на дому (чел.) (в период с октября по декабрь 2026 года)

1 500





Конечные результаты:






1) Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40




078

Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты






Целевой индикатор:






1)Количество жертв бытового насилия,
охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.) (в период с октября по декабрь 2026 года)

80





Конечные результаты:






1) Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %

40



334


Управление по инвестициям и развитию предпринимательства





003

Поддержка предпринимательской деятельности






Целевой индикатор:






Организация и проведение мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства, в %

100





Конечные результаты:






Организация Этноауыла в рамках празднования Наурыз

1





Проведение Курултая социальных предпринимателей

1





Обучение лиц при Палате предпринимателей

1





Аренда помещения в рамках проведение Ulltyq Onim

1





Услуги по организации регионального конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана"

1





Обучение Социального предпринимательства

1





Проведение встечи Акима с предпринимательским сообществом города Астаны

1





Организация и проведение региональной ярмарки

1




005

Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Конечные результаты:






Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США

1 175

1 188

1 199


015

Поддержка субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Доля ВДС МСП в ВВП, %

62,2

62,5

62,6



Доля среднего бизнеса в ВВП, %

16,7

19,7

20,6



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

22

92

92


017

Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства", ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета

897

897

897



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

1 000

1 000

1 000


018

Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы "Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства", за счет средств местного бюджета

80

80

80



Конечные результаты:






Создание новых рабочих мест:

80

80

80


021

Регулирование туристской деятельности






Целевой индикатор:






Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)

1350
729

1420
781

1490
912



Конечные результаты:






Количество проведенных мероприятий, ед

31

15

15


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Количество заказов такси – 90 тыс. единиц

90 000

90 000

90 000



Конечный результат:






Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%

100

100

100

335


Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры





003

"Развитие транспортной инфраструктуры"






Целевой индикатор:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Конечные результаты:






Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)

15

7,2

6,4


004

Обеспечение функционирования автомобильных дорог






Целевой индикатор:






Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог

1

1

1



Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)

40

6

6



Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)

100 000

50 000

50 000



Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)

150 000

120 000

120 000



Конечные результаты:






Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям






Целевой индикатор:






Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)

110

97

97



Конечные результаты:






Доля населения, использующего общественный транспорт, в %

54

54

54


011

"Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения"






Целевой индикатор:






Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)

105

105

105



Конечные результаты:






Обеспечение безопасности дорожного движения, в %

100

100

100


021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах






Целевой индикатор:






Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)

700

700

700



Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)

790

800

810



Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)

3

3

3



Конечные результаты:






Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения, в %

100%

100%

100%

336


Управление охраны окружающей среды и природопользования





004

Мероприятия по охране окружающей среды






Целевые индикаторы:






Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %

23

26

29



Конечные результаты:






Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 28,7 км

28,7

28,7

28,7


005

Развитие объектов охраны окружающей среды






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР

1





Количество объектов, по которым ведутся СМР

2

1

2



Конечные результаты:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы

1





Количество объектов введенных в эксплуатацию



1


016

Создание "Зеленого пояса"






Целевой индикатор::






Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га

11,5 тыс.га



Конечные результаты:






Текущее содержание "Зеленого пояса" г. Астаны






количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15-20 шт. срезанных ветвей

130 744 шт.

130 744 шт.

130 744 шт.



площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1

640 га

640 га

640 га



Защита лесов от порубок, повреждений и возгораний

83 500
Чел-час

83 500
Чел-час

83 500
Чел-час



Культивация почвы в междурядьях

15 483 км

15 483 км

15 483 км



Выкашивание сорной травы моторной косилкой с обеих сторон конной тропы

32 635м3
118 800м2

32 635м3
118 800м2

32 635м3
118 800м2



объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)

248 маш-час

248 маш-час

248 маш-час



Содержание птиц отряда курообразных в условиях "зеленого пояса" города Астаны:






- предоставление услуги

1

1

1



Услуги по научным исследованиям в области охраны, защиты, восстановления зеленых насаждений санитарно-защитной зеленой зоны ( летний период)






- предоставление услуги

1

1

1


014

Проведение противоэпизоотических мероприятий






Целевой индикатор:






Охват сельскохозяйственных и домашних животных вакцинацией и диагностикой особо опасных заболеваний согласно утвержденному Плану ветеринарных мероприятий профилактики и диагностики особо опасных болезней животных на текущий год, %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество манипуляций для домашних и
сельскохозяйственных животных, охватываемых
вакцинацией

44 808

33 569

35 231



Количество манипуляций для сельскохозяйственных
животных, охватываемых диагностическим
исследованием заболеваний животных

6 146

2 806

3 326



Количество специалистов, получающих доплату за обращение с потагенными биологическими агентами І и ІІ групп в области ветеринарии

18

18

18


017

Развитие благоустройства города






Целевой индикатор:






Количество объектов, по которым ведутся СМР

12

5

3



Конечный результат:






Количество объектов введенных в эксплуатацию

3

1

1


021

"Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур"






Целевой индикатор:






охват мест заселения нестадными саранчовыми с численностью выше экономического порога вредоносности фитосанитарными мероприятиями против нестадных саранчовых, %

100

100

100



Конечные результаты:






Охват химической обработки зараженных территорий города Астаны

442,64 га

442,64 га

442,64 га


025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек






Целевой индикатор:






Обеспечение рассмотрения поступивших обращений физических и юридических лиц в течение года по вопросам отлова бродячих животных, %

100

100

100



Количество отловленных животных

7 599

5 478

5 732



Количество сбора трупов безнадзорных и бродячих
животных

80

80

80



Количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных

1 815

1 987

2 198


031

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных






Целевой индикатор:






Обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам отлова бродячих животных, %

100

100

100



Конечный результат:






Количество содержащихся животных

2 997

1 748

1 748


032

"Материально-техническое оснащение государственных предприятий"






Целевой индикатор:






Обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам отлова бродячих животных, %

100

100

100



Конечные результаты:






- дизельный генератор

1





- прицеп – коневозка для перевозки животных

1





- камера нагрудная

12




033

"Идентификация безнадзорных и бродячих животных"






Целевой индикатор:






проведение идентификации безнадзорных и бродячих животных, голов

4 037

4 037

4 037



Конечный результат:






Идентификация безнадзорных и бродячих животных, голов

4 037

4 037

4 037


034

"Вакцинация и стерилизация бродячих животных"






Целевой индикатор:






обеспечение вакцинации и стерилизации, а также уменьшение потомства безнадзорных и бродячих животных, создание иммунитета против вирусных заболеваний, %

100

100

100



Конечный результат:






Количество вакцинированных бродячих животных

5 219

7 499

7 499



Количество стерилизованных кошек

1 500

500

500



Количество кастрированных котов

500

508

508



Количество стерилизованных сук

600

600

600



Количество кастрированных кобелей

500

600

600


043

"Государственный учет и регистрация тракторов"






Целевой индикатор






Доля своевременного оказания государственных услуг, в %

100

100

100



Конечный результат






Количество изготовленных государственных номерных знаков для регистрации, перерегистрации специальной техники и оборудования, штук

3 971

3133

3133



Количество изготовленных и выданных технических паспортов на специальную технику и оборудования, штук

3 133

3 133

3133



Количество утилизированных государственных
регистрационных номерных знаков

3000

3000

3000



Количество изготовленных удостоверений тракториста-машиниста

402

300

300



Услуга по предоставлению Доступа к ИИС ЦОН 2.0

1 квартал




065

"Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"






Целевые индикаторы:






Уплотнение зелеными насаждениями на территории "Зеленого пояса" и проведение уходных работ

1261,43 га

828,57 га

486,46



Конечные результаты:






Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема на территории "Зеленого пояса" города Нур-Султан – 5 очередь:






Проведение работ по культивации почвы –
5 очередь

2 621,52 км





Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь

394 097 м2





Реконструкция насаждений и создание лесных культур второго приема на территории "Зеленого пояса" города Нур-Султан 6 очередь:






Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения

50 054 шт.





Закуп удобрения

2 502,75 л





Проведение работ по культивации почвы –
6 очередь

4 804,71 км

4 804,71 км

2 200,14 км



Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь

1 140 105 м2

773 235 м2

366 870 м2



Приобретение техники, ед

7





Приобретение оборудования, ед

4



339


Управление общественного здравоохранения





003

Повышение квалификации и переподготовка кадров






Целевой индикатор:






Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.

6

3 620

3 654



Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования за рубежом, чел.

43





Конечные результаты:






Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %

100

100

100


006

Услуги по охране материнства и детства






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.

95

85

85



Конечные результаты:






Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"

0

0

0


007

Пропаганда здорового образа жизни






Целевой индикатор:






Увеличение доли граждан по городу Астана
ведущих здоровый образ жизни, %

32

34

36



1) Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни (ед.)

200 444

200 444

200 444



2) Охват профилактическими услугами ЛУИН (чел.)

900

900

900



3) Охват профилактическими услугами МСМ (чел.)

800

800

800



4) Охват профилактическими услугами РС (чел.)

900

900

900



5) Охват профилактическими услугами ЛЖВ (чел.)

280

280

280



6) Охват профилактическими услугами лиц из группы высокого риска (по туберкулезу) (чел.)

7 000

8 400

8 400



Конечные результаты:






1) Охват ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) обследованием на ВИЧ инфекцию, не менее %

95

95

95



2) Доля охвата ЛЖВ динамическим наблюдением от оценочной чиленности, %

7,5

7,5

7,5



3) Удельный вес случаев туберкулҰза, выявленных при участии неправительственных организаций, от общего числа выявленных случаев по городу Астана, %

10

10

10


008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан






Целевой индикатор:






1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.

65 544

65 544

65 544



2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.

240

441

240



3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.

62 136

67 162

72 775



4) Проекты НПО, ед.

2

2

2



Конечные результаты:






Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%

0,44

0,47

0,49


016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение






Целевой индикатор:






1) Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)

9

9

9



2) Количество лиц, сопровождающих пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)

6

6

6



Конечные результаты:






Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %

100

100

100


017

Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового
лизинга






Целевой индикатор:






1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2022 году по которым возмещаются лизинговые платежи (ед.)

55

-

-



2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024-2025 годах, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)

35

35

35



3) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2026 году, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)

20





Конечные результаты:






1) Доля выплаты по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2022 году, %

9,2





2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %

19,4

17,7

16,0



3) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2026 году, %

0,0




018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество оказанных информационно-аналитических услуг (пункты)

95

99

99



Конечные результаты:






Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %

100

100

100


027

Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения






Целевой индикатор:






1) Количество вакцин, из них:






- доза

694 890

669 374

669 374



- миллилитр

37

47

47



- литр

0,39

0,1

0,1



2) Количество шприцев (шт.)

338 060

351 500

351 500



Конечные результаты:






Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее %

95

95

95


029

Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (кол-во складов)

3

3

3



Конечные результаты:






Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %

100

100

100


033

Капитальные расходы медицинских
организаций здравоохранения






Целевой индикатор:






Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой (кол-во ед. мед. техники)

448

-

-



Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения (кол-во кап. ремонтов)

7

1

1



Количество приобретҰнного оборудования и хозяйственного инвентаря (ед.)

396





Конечные результаты:






1) Уровень материально-технического оснащения подведомственных организаций, %

95,5

95,5

95,5



2) Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %

67,52

67,4

66,23


039

Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы






Целевой индикатор:






1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией

5

5

5



2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы

1

1

1



3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны

3 247

3 247

3 247



Конечные результаты:






1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, (чел.)

14 063

14 063

14 063



2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %

100

100

100



3) Обеспечение оказания медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %

100

100

100


041

Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Количество получателей лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (чел.)

1 348

2 934

2 934



2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения ( ед.)

28 814

29 000

29 000



3) Количество заключенных договоров по дополнительному финансированию услуг ГОБМП, (ед.)

2





Конечные результаты:






Обеспечение лекарственными средствами, специализированными лечебными продуктами и медицинскими изделиями, %

100

100

100



Обеспечение оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения в Центре временной адаптации и временной детоксикации, %

100

100

100



Обеспечение оплаты сумм по заключенным договорам, %

100




043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования






Целевой индикатор:






Общий контингент учащихся, чел.

1 159

1 200

1 223



Конечные результаты:






Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100


044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования






Целевой индикатор:






Среднегодовое количество стипендиатов (чел.)

600

600

600



Конечные результаты:






Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %

100

100

100

344


Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города





002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов






Целевой индикатор:






Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы "Адресный регистр", подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.

75 610

73 655

73 655



Конечные результаты:






Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города

3,1

3,1

3,1



Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.

2 091,0

2 114,0

2 219,7

346


Управление по развитию языков и архивного дела





002

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана






Целевой индикатор:






Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %

82

82,5

83



1) Содержание КГУ "Руханият" акимата города Астаны (шт.ед.)

20

20

20



2) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку (чел.)

3 000

1 500

1 500



3) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку (чел.)

200

110

110



4) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана (ед.)

29

32

32



Конечные результаты:






Достижение планируемых показателей, по итогам ежегодного социологического исследования по изучению языковой политики в столице, %

100

100

100


010

Обеспечение сохранности архивного фонда






Целевой индикатор:






1) Содержание ГУ "Государственный архив города Астаны" (шт.ед.);

70

70

70



2) Объем документов постоянного хранения (ед.)

224 000

250 000

270 000



3) Объем обработанных и отсканированных документов (стр.)

5 783 607

6 333 607

7 353 607



4) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке (стр.)

830 000

850 000

870 000



Конечные результаты:






Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %

100

100

100

356


Управление финансов





003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения






Целевой индикатор:






100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %

100

100

100



Конечные результаты:






Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц

625 357

530 224

530 224

360


Управление образования





003

Общеобразовательное обучение






Целевой индикатор:






Количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах.

257 245

285 000

316 000



Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.

100

100

100



Конечные результаты:






Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам среди выпускников школ, %.

61

61

61


004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам






Целевой индикатор:






Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях.

1 362

1 382

1 402



Конечные результаты:






Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %.

30

30

30


005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования






Целевой индикатор:






Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей.

3 035

3 200

3 200



Конечные результаты:






Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне.

90

90

90


007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Количество приобретҰнных учебников и учебно-методических комплексов.

1 311 255

543 224

543 224



Конечные результаты:






Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, %.

100

100

100


008

Дополнительное образование для детей






Целевой индикатор:






Количество детей, охваченных дополнительным образованиям.

65 121

72 000

72 000



Конечные результаты:






Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, %.

27

27

27


009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.

200

210

220



Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.

183 000

193 000

204 000



Конечные результаты:






Доля школьников, учащихся в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, %.

13,3

13,3

13,3


013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению






Целевой индикатор:






Количество детей, охваченных обследованием психического здоровья.

12 432

13 000

13 000



Конечные результаты:






Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, %.

100

100

100


014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии






Целевой индикатор:






Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

4 560

4 600

4 600



Конечные результаты:






Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении, %.

100

100

100


016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постоянные).

172

172

172



Количество детей, поступивших в Центр поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (временные, от 1 до 6 месяцев).

68

68

68



Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в "SOS – Детской деревне Астана".

69

69

69



Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под патронатное воспитание.

68

68

68



Конечные результаты:






Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, %.

18,3

18,3

18,3


017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения






Целевой индикатор:






Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц):

1 867

1 867

1 867



В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).

1 208

1 208

1 208



В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).

659

659

659



Конечные результаты:






Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, %.

100

100

100


019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы






Целевой индикатор:






Количество государственных учреждений образования которым присужден грант "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация технического и профессионального, +послесреднего образования" (единиц).

2

2

2



Конечный результат:






Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %

100

100

100


021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).

755

771

771



Конечный результат:






Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), %.

100

100

100


024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования






Целевой индикатор:






Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу

26 000

27 000

28 000



Среднегодовой контингент получателей стипендий

20 000

21 000

22 000



Конечный результат:






Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, %.

66,9

67,1

67,1


027

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей






Целевой индикатор:






Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

36

36

36



Конечный результат:






Уровень охвата единовременными денежными выплатами граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.

100

100

100


029

Методическая работа






Целевой индикатор:






Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением

757

800

800



Конечный результат:






Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением

100

100

100


034

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением

67 506

67 806

68 106



Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения

340

350

340



Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения

399

399

399



Количество инклюзивных детей

1 555

1 555

1 555



Количество коррекционных детей

514

514

514



Конечный результат:






Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет

96,2

99,0

100


040

Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Количество апробируемых школ с подушевым финансированием.

117

133

145



Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.

100

100

100



Конечный результат:






Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, в %

99

99

99


204

Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования






Целевой индикатор:






Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу

55

65

65



Конечный результат:






Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования, в %

99

99

99


057

Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся






Целевой индикатор:






Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования

2 000

2 200

2 500



Конечный результат:






Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием, в %

85

85

85


067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета.

170

170

170



Приобретение зданий, единиц

1





Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %.

96

97

97



Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %.

99

99

99



Конечный результат:






Доля организаций образования, оснащҰнных материально-технической базой от общего количества организаций образования, %.

65

65

65


096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Охват детей в 6 школах, мест.
Обеспечение в общежитии койко-мест.

24000
938

24000
938

24000
938



Конечный результат:






Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.

100

100

100

361


Управление культуры





004

Поддержка культурно-досуговой работы






Целевой индикатор:






Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек

723 500

724 500

725 500



Конечный результат:






Количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы, единиц

114

115

116


005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним






Целевой индикатор:






Количество посетителей, человек

64 790

65 600

66 310



Конечный результат:






Количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов, единиц

110

121

132



Количество выставок, лекций, единиц

10 280

10 354

10 435



количество экскурсий и фильмов, единиц

3 500

3 570

3 635


007

Поддержка театрального и музыкального искусства






Целевой индикатор:






Количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства, человек

808 153

809 634

812 587



Конечный результат:






Количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров, единиц

31

31

31



Количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей, единиц

1 625 1 517

1 635 1 526

1 640 1 530



Количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах, единиц

14

16

16



Количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра, единиц

154

156

158



Услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества, единиц

227

227

230



Услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий, единиц

90

93

95


009

Обеспечение функционирования городских библиотек






Целевой индикатор:






Число посетителей библиотек, человек

91 000

92 000

93 000



Число посетителей мероприятий, человек

903 000

904 000

905 000



Конечный результат:






Количество культурно-массовых, просветитель-ских мероприятий, организованных для жителей города, единиц

5 500

6 500

6 700



Количество функционируемых библиотек, единиц

25

25

25


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Обеспечение подведомственных учреждений и
организаций материально-технической базы, в единиц

3





Конечный результат:






Укомплектование материально-технической базы

2





Укомплектование материально-технической базы - приобретение здания

1





Ремонтно-реставрационные работы памятников

1





Разработка проектно-сметной документаций – для проведения капитального ремонта здания

1



362


Управление внутренней политики





005

Услуги по проведению государственной информационной политики






Целевой индикатор:






1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)

811 676

773 676

773 676



2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)

4 169 676

2 400 000

2 400 000



3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)

1 189

500

500



4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед.)

148

103

103



5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)

38 111

38 111

38 111



6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ "Служба коммуникаций города Астаны" с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности (шт.ед.)

36

36

36



Конечные результаты:






1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой

60

60

60


013

Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы






Целевой индикатор:






1) Штатная численность (шт. ед.)

60

60

60



2) Количество проводимых мероприятий (ед.)

23

22

22



3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.

82,5

80

80

369


Управление по делам религий





005

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе






Целевой индикатор:






1) Информационно-разъяснительная деятельность среди населения по профилактике религиозного экстремизма (услуга);

1 025

914

914



2) Проведение адресно- профилактической работы среди приверженцев деструктивного религиозного течения(ДРТ) и их близкого окружения (услуга);

2 577

2423

2423



3) Проведение профилактической, контрпропагандистской, реабилитационной работы среди осужденных (в т.ч. лиц ДРТ), отбывающих наказание в учреждениях ДУИС(услуга);

554

554

554



4) Выявление материалов экстремистской и деструктивной направленности в социальных сетях, оценка актуальной религиозной ситуации в регионе посредством Интернета и СМИ (услуга);

649

649

649



5) Ведение информационно-разъяснительной работы/контрпропаганды в социальных сетях и СМИ (услуга);

337

285

300



6) Проведение полевого мониторинга в религиозных объединениях (услуга);

360

300

300



7) Проведение социологических исследований (услуга)

1

1

1



Конечные результаты:






Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %

100

100

100

373


Управление строительства города Астана





004

"Развитие объектов органов внутренних дел"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

2





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




012

"Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

7

3

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

1

3

3


013

"Развитие благоустройства города"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы

8

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

7




014

Развитие объектов культуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы





015

"Развитие объектов спорта"






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

2

1




Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию





017

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

46

10

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

23

8

2


025

Развитие транспортной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

15





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

7


1


028

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

20





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

18

7

3



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

7

3

3


030

Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

4

1

1



Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

2





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы






Конечный результаты:






Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения





038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

4





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

2





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1





Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию

2




061

Развитие объектов государственных органов






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

9





Количество проектов, по которым ведутся
строительно-монтажные работы

5

1

1



Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

3




069

Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Количество проектов по которым ведутся СМР

3





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы

1




098

"Приобретение жилья коммунального жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.

100

100

100



Конечные результаты:






Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.

199

241

228

376


Управление по защите прав детей





067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Количество приобретенных единиц материально-технического оснащения для организаций по защите прав детей, единиц

381





Конечные результаты:






Доля организаций по защите прав детей, обеспеченных необходимым материально-техническим оснащением, %.

100




069

Проведение мероприятий в области защиты прав детей






Целевой индикатор:






Количество детей из категорий, определенных законодательством в области защиты прав детей, единиц

1 700





Конечные результаты:






Доля детей из категорий, определенных законодательством, охваченных мерами индивидуальной профилактики в области защиты прав детей, %.

95



377


Управление по вопросам молодежной политики





005

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики






Целевой индикатор:






1) Содержание МРЦ КГУ "Астана жастары" (шт. ед.)

25

25

25



2) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);

4

3

3



3) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);

11

4

4



4) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).

1

1

1



5) Количество сертифицированных участников в рамках проекта "JolTap" (чел.)

8 004

8 004

8 004



6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта "Жасыл Ел" на летний период (чел.)

5 200

5 200

5 200



7) Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (доля молодежи NEET), %

9,4

9,2

8,8



Конечные результаты:






1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %

77,9

77,9

77,9

381


Управление физической культуры и спорта





002

Проведение спортивных соревнований на местном уровне






Целевой индикатор:






Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %

44

46

48



Конечные результаты:






Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Астаны

69

29

29


003

Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях






Целевой индикатор:






Участие сборных города Астаны в календарных спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня по различным видам спорта, единиц

400

450

500



Конечные результаты:






Выполнение и подтверждение спортивных званий:






Мастер спорта

395

125

130



Мастер спорта международного класса

127

24

30


006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту






Целевой индикатор:






Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %

33

35

37



Конечные результаты:






Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и
СДЮСШОР

8 800

8 850

8 900


032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Укрепление материально-технической базы и ремонт в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях;

8





Конечные результаты:






Количество приобретенного спортивного инвентаря, транспортных средств и оборудования

245




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства






Целевой индикатор:






Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан", в %

100

100

100



Конечный результат:






Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов

2

2

2

383


Управление жилья и жилищной инспекции





004

"Снос аварийного и ветхого жилья"






Целевой индикатор:






Возмещение денежных средств собственникам за нежилые помещения, в единицах

3





Снос аварийных домов, в количестве единиц

24





Конечные результаты:






Возмещение денежных средств собственникам за нежилые помещения, в единицах

3





Снос аварийных домов, в количестве единиц

24




006

 "Организация сохранения государственного жилищного фонда"






Целевой индикатор:






Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

219,5

185,7

185,7



Содержание аппарата КГУ "Жилищный фонд" акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности

52

52

52



Проведение текущего ремонта квартир, единиц

285

285

285



Обеспечение коммунальными услугами (электроэнергия, теплоэнергия) квартир, переданных в рамках программы "Сноса аварийного жилья", услуга

1





Конечные результаты:






Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц

6 000

6 000

6 000



Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц

6 000

6 000

6 000



Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %

100

100

100


008

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций






Целевой индикатор:






Капитальный ремонт, зданий в единицах

2





Разработка ПСД на капитальный ремонт сетей электроснабжения, в единицах

1





Приобретение материально-технического оснащения, в единицах

207





Конечные результаты:






Капитальным ремонтом, зданий в единицах

2





Разработка ПСД на капитальный ремонт сетей электроснабжения, в единицах

1





Приобретение материально-технического оснащения, в едиинцах

207




012

"Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов






Целевой индикатор:






Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования граждан, подлежащих выселению в рамках программы "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи", кол. квартир

114

100

100



Конечные результаты:






Обеспечение граждан, подлежащих выселению в рамках программы "Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи" до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 22 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %

100

100

100


013

"Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов"






Целевой индикатор:






Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в единиц

50

25

25



Конечные результаты:






Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц

50

25

25


014

014 "Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества"






Целевой индикатор:






Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.

132,4

101,1

101,1



Конечные результаты:






Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.

224

130

130


017

 "Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья"






Целевой индикатор:






Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья, в единицах

900





Конечные результаты:






создание комфортной среды проживания жителей аварийных домов, %

100




054

"Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде"






Целевой индикатор:






Количество получателей, имеющие право на данную выплату

908

1 262

1 262



Конечные результаты






Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %

100

100

100


055

"Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика"






Целевой индикатор:






Охват проведения капитального ремонта фасада МЖД, в единицах

9





Конечные результаты:






Количество объектов, включенных в программу "Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика, в единицах

9




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц






Целевой индикатор:






В рамках проекта "Капитальный ремонт 8 МЖД и замена 20 лифтов в 7 МЖД в городе Астана" Капитальный ремонт 7 МЖД и замена 19 лифтов , в единицах

26





В рамках проекта "Капитальный ремонт 7 МЖД и замена 59 лифтов в 18 МЖД в городе Астана" Капитальный ремонт 4 МЖД и замена 59 лифтов в единицах.

63





Конечные результаты:






Капитальный ремонт 8 МЖД Замена 20 лифтов в 7 МЖД в городе Астана в 2026 году, %

100




068

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь






Целевой индикатор:






Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц

433

333

333



Конечные результаты






Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %

100

100

100

517


Управление коммунального хозяйства





005

Развитие коммунального хозяйства






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

1





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов





006

Функционирование систем водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Охват населения очисткой сточных вод,%

100

100

100



Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %

100

100

100



Конечные результаты:






Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %

100

100

100



Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %

100

100

100


007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

8

3

3



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

7





Конечный результат:






Количество проектов по которым ведутся СМР

5

7

4


008

Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

7

2

2



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

4





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

3

0

2


010

Развитие ливневой канализации






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

6

1

1



Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

8





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

3


4


019

Строительство национального пантеона






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Конечный результат:






Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения

0




046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

1





Количество проектов, по которым ведутся
проектно-изыскательские работы

1





Протяженность водопроводных сетей (реконструкция сетей водопровода) км

3,03





Конечный результат:






Реконструкция и акт ввода

1




052

'Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства






Целевой индикатор:






Количество проектов по которым ведутся СМР

1





Конечный результат:






Количество веденых в эксплуатацию проектов

1



518


Управление энергетики





012

Развитие теплоэнергетической системы






Целевой индикатор:






Снижение износа электрических сетей, в %

32,77

32,05

31,35



Снижение износа сетей теплоснабжения, в %

53,4

53

52,6



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

11

4

6



Конечный результат:






Количество введенных в эксплуатацию проектов

5

5

6


029

Развитие газотранспортной системы






Целевой индикатор:






Уровень газификации населения, в %

96

100

100



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

3

5

2



Конечный результат:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы

2

2

2



Количество введенных в эксплуатацию проектов

2

5

2


046

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения






Целевой индикатор:






Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы

4

2

2



Количество проектов, по которым ведутся
СМР

4

4

4



Конечный результат:






Количество планируемых на ввод в эксплуатацию проектов

2

5

4


050

Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона






Целевой индикатор:






Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %

91

110

125



Конечные результаты:






Приобретение газа на выделяемые субсидии

535 412 тыс. м3

569 636 тыс. м3

599 266 тыс. м3


     

Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы

Астана қаласы мәслихатының 2025 жылғы 12 желтоқсандағы № 352/47 шешімі.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 14-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 91-бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Астана қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Астана қаласының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кiрiстер – 1 410 283 430 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсiмдер бойынша – 1 250 218 797 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер бойынша – 30 753 982 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 21 755 215 мың теңге;

      арнаулы түсімдер бойынша – 4 634 161 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 102 921 275 мың теңге;

      2) шығындар – 1 310 169 453,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 2 974 983 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттік кредиттер – 12 532 767 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 9 584 784 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 134 319 035 мың теңге, оның iшiнде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 134 319 035 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – (-37 153 041,8) мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 37 153 041,8 мың теңге;

      7) қарыздар түсімдері – 25 109 865 мың теңге;

      8) қарыздарды өтеу – (-33 743 245) мың теңге;

      9) бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 45 786 421,8 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2026 жылға республикалық бюджетке бюджеттiк алу 125 655 286 мың теңге сомасында қарастырылсын.

      3. "2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап:

      1) жалақының ең төмен мөлшерi – 85 000 теңге;

      2) мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiнiң ең төмен мөлшерi – 35 596 теңге;

      3) зейнетақының ең төмен мөлшерi – 69 049 теңге;

      4) айлық есептiк көрсеткiш – 4 325 теңге;

      5) ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң мөлшері – 50 851 теңге;

      6) әскери қызметшілерге (мерзiмдi қызметтегі әскери қызметшілерден басқа) және арнаулы мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдарының, мемлекеттік фельдъегерлік қызметтің қызметкерлеріне тұрғынжайды күтіп-ұстауға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге ақшалай өтемақының айлық мөлшерi 3 739 теңге сомасында болып белгіленгендігі мәліметке алынсын.

      4. Астана қаласының жергілікті атқарушы органының 2026 жылға арналған резерві 3 355 218 мың теңге сомасында бекітілсін.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. 4-қосымшаға сәйкес бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын құруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлумен Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетінің бюджеттік даму бағдарламалар тізбесі бекітілсін.

      6. 5-қосымшаға сәйкес Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі бекітілсін.

      7. 6, 7, 8 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Алматы" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      8. 9, 10, 11 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      9. 12, 13, 14 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Есіл" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      10. 15, 16, 17 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Нұра" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      11. 18, 19, 20 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      12. 21, 22, 23 - қосымшаларға сәйкес Астана қаласының "Сарайшық" ауданының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      13. 24 - қосымшаға сәйкес 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары мен түпкілікті нәтижелерінің тізбесі бекітілсін.

      14. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласы мәслихатының төрағасы Т. Зейнұлқабден

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12
желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
1-қосымша

Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сомасы мың тенге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

1 410 283 430

1



Салықтық түсімдер

1 250 218 797


01


Табыс салығы

887 307 525



1

Корпоративтік табыс салығы

364 457 525



2

Жеке табыс салығы

522 850 000


03


Әлеуметтiк салық

258 200 000



1

Әлеуметтік салық

258 200 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

58 663 716



1

Мүлiкке салынатын салықтар

44 515 000



3

Жер салығы

710 000



4

Көлік құралы салығы

13 438 716


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

18 797 556



2

Акциздер

494 500



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

9 022 056



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 281 000


 
08


 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

27 250 000




1

Мемлекеттік баж

27 250 000

2



Салықтық емес түсімдер

30 753 982


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5 228 610



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

171 000



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

3 102 305



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

461 000



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 253 643



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

240 662


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын
мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

46 990



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

46 990


 
04


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 842 440



 
1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

18 842 440


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

6 635 942



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

6 635 942

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

21 755 215


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 730 159



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

17 730 159


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

4 025 056



1

Жерді сату

2 925 056



2

Материалдық емес активтерді сату

1 100 000

4



Арнаулы түсімдер

4 634 161


02


Арнаулы түсімдер

4 634 161



1

Арнаулы түсімдер

4 634 161

5



Трансферттердің түсімдері

102 921 275


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

102 921 275



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

102 921 275


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




II. Шығындар

1 310 169 453,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37 319 202,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

391 812,0



 
001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

391 229,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

583,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

4 285 477,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

3 928 339,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

357 138,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

4 661 378,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

4 645 962,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 416,0


 
332


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы

5 336 798,0



 
001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

798 384,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 274,0



 
010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 504 587,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

31 553,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

923 515,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

920 717,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

605 102,0



001

Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

524 600,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

79 103,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 399,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

1 053 832,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 033 548,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

20 284,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

364 079,0



 
013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

364 079,0


369


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

1 264 615,0



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

164 938,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

641,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

1 099 036,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

17 024 089,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

17 024 089,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

805 338,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

802 628,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 710,0


 
521


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

603 167,0



 
001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

600 369,0



 
003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0

02



Қорғаныс

7 954 564,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

1 046 701,0



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

1 046 701,0


 
387


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен
қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

2 757 354,0



 
003

Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

307 765,0



005

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

2 449 589,0


 
515


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

4 150 509,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

127 273,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

849 037,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



 
004

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

420 089,0



 
005

Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

1 073 050,0



 
006

Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою

1 680 000,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 060,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

46 467 965,0


 
335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

3 852 755,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 852 755,0


 
352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

41 067 766,0



 
001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

36 135 649,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

28 121,0



 
004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

59 201,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 844 795,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

1 069 176,0



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

1 069 176,0


 
522


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

478 268,0



 
001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

415 068,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

63 200,0

04



Бiлiм беру

379 106 999,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

27 480,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

27 480,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

1 040 087,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

212 599,0



 
043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

560 597,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



 
044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

266 891,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

345 374 387,0



 
001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 135 024,0



003

Жалпы білім беру

54 948 932,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

4 842 213,0



 
005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

3 370 458,0



 
007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

4 500 000,0



008

Балаларға қосымша білім беру

19 291 125,0



 
009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

531 797,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 032,0



 
013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

659 122,0



 
014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

2 398 193,0



 
019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

27 336,0



 
021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай
сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

396 780,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

28 892 185,0



 
027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

11 699,0



029

Әдістемелік жұмыс

1 345 450,0



034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

63 154 368,0



 
040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға

114 132 546,0



 
057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 085 153,0



 
067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 534 345,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



069

Балалар құқығын қорғау саласында іс шаралар өткізу

68 783,0



 
204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

32 045 846,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

24 114 242,0



 
028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

14 599 082,0



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

35 821,0



069

Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

9 479 339,0


 
381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 550 803,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

8 550 803,0

05



Денсаулық сақтау

25 524 718,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

2 897 688,0



 
034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

2 897 688,0


 
339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

21 927 678,0



 
001

Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

827 140,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

993 556,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

121 372,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

185 717,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

427,0



 
017

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

744 468,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

214 893,0



 
027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

3 413 524,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

405 512,0



030

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 303,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

8 430 648,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



 
039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

685 185,0



 
041

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік
органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

5 890 933,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

699 352,0



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

699 352,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

62 095 980,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

59 733 530,0



 
001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 022 387,0



 
002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 407 618,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

4 963 518,0



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 512 879,0



006

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 985 233,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

28 000,0



 
008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

14 218 394,0



009

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау

6 161 976,0



 
013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

61 969,0



 
015

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту
бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

6 293 162,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

536 483,0



 
018

Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 219 251,0



019

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 690 365,0



 
020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын
мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 748 038,0



 
022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық
патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 323 056,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



 
023

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 186,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 023,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

275 061,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

924 984,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 010 767,0



045

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

5 972 931,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

549 750,0



062

Біліктілік жүйесін дамыту

909,0



 
064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін
қамтамасыз ету

144 054,0



 
066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

29 000,0



 
076

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 210 218,0



 
077

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

400 918,0



 
078

Әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

37 400,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 144 725,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

1 128 125,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

16 600,0


 
376


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы

567 725,0



 
001

Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

283 460,0



 
011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 273,0



 
067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

54 935,0



 
069

Балалар құқығын қорғау саласында іс шаралар өткізу

211 057,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

650 000,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

650 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

282 815 968,2


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

137 413 022,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 591 643,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

78 448 964,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

182 201,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

52 190 214,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

28 997 714,0



007

Қаланы абаттандыру және көгалдандыру

1 176 066,0



017

Қаланы абаттандыруды дамыту

26 833 834,0



041

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

987 814,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

43 816 064,0



 
012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 826 189,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

6 820 057,0



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5 955 604,0



029

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

2 926 884,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

18 287 330,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

40 494 506,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

895 647,0



004

Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу

362 392,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 926 259,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 756,0



008

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

764 940,0



 
013

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

12 068,0



 
014

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

12 676 069,0



017

Авариялық тұрғын үй иелерін көшіру үшін тұрғын үй сатып алу

20 000 000,0



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

180 000,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



 
055

Бірыңғай сәулеттік келбетін беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын күрделі және/немесе ағымдағы жөндеу

3 675 375,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

32 094 662,2



001

Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

405 007,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 200 000,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

10 780 000,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

6 902 518,7



 
008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

9 079 476,0



010

Нөсер кәрізін дамыту

3 726 436,5



018

Қаланы абаттандыруды дамыту

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

48 949 798,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

3 599 428,0



 
001

Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 053 361,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

875,0



 
007

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері
жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

2 545 192,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

2 783 568,0



021

Туристік қызметті реттеу

2 783 568,0


 
346


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы

1 792 706,0



 
001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

236 531,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

1 017 325,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

933,0



010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

532 309,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 608,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

17 503 563,0



 
001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

426 949,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



004

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 530 258,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

1 071 799,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

7 545 541,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

696 480,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

3 231 312,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

3 630 431,0



 
001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 192 492,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

2 424 025,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 914,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

1 292 558,0



014

Мәдениет объектілерін дамыту

121 409,0



015

Cпорт объектілерін дамыту

1 171 149,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

2 719 895,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

216 572,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

758,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

2 502 565,0


 
381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

15 597 649,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

804 694,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 432 181,0



003

Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

12 128 348,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

758,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

231 668,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

30 000,0



019

Ұлттық пантеон салу

30 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

71 898 655,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

71 898 655,0



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

397 804,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 224,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

44 909 551,0



029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1 806 850,0



 
050

Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау

24 783 226,0

 
10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

6 688 742,0


 
334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

204 540,0



 
050

Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу

204 540,0


 
336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

6 415 318,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

793 971,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

1 312 422,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

594 068,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 955,0



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

373 393,0



016

"Жасыл белдеуді" салу

2 782 059,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

5 209,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

289 081,0



031

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

138 110,0



 
032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

20 000,0



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

11 596,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

72 702,0



 
043

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

16 752,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

68 884,0



006

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

68 884,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 472 995,0


 
344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

3 858 513,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

3 856 958,0



 
003

Қаланың сәулеттік-көркемдік келбетін сақтау бойынша қызметті қамтамасыз ету

1 555,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

614 482,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

612 383,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 099,0

12



Көлiк және коммуникация

164 553 068,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

153 481 831,0



 
001

Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 031 013,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

26 456 760,0



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 250 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 157,0



010

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

86 340 000,0



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау

4 401 901,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

11 071 237,0



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

11 071 237,0

13



Басқалар

39 106 406,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

13 617 247,0



005

Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 156 302,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

3 460 945,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

11 642 512,0



 
001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және
кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

894 620,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

1 199 113,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 332,0



005

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 400 632,0



015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

110 000,0



 
017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

4 500 000,0



018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру

500 000,0



 
096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 035 815,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

3 355 218,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

3 355 218,0


 
357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

345 000,0



 
003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

345 000,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

9 490 339,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

9 490 339,0


 
381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

347 594,0



 
096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

347 594,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

8 496,0



 
052

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

8 496,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

300 000,0



 
040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту

300 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

4 535 090,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

4 535 090,0



005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

4 502 444,0



 
018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар
бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

32 646,0

15



Трансферттер

128 679 303,6


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

128 679 303,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

14 437,1



007

Бюджеттік алып коюлар

125 655 286,0



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

2 194,0



 
053

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел
пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

3 003 904,5



 
058

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

3 482,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

2 947 983,0




Бюджеттік кредиттер

12 532 767,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 532 767,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

2 513 893,0



012

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

2 513 893,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

2 475 371,0



 
046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

2 475 371,0


 
518


 
Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

2 543 503,0



 
046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

2 543 503,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 000 000,0


 
334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

5 000 000,0



 
038

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандыру тетіктерін іске асыру үшін мамандандырылған ұйымдарға кредит беру

5 000 000,0

13



Басқалар

0,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

0,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы



010

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ға кредит беру

0,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 584 784,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

9 584 784,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

6 856 659,0



2

Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару

2 728 125,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

134 319 035,0




Қаржы активтерін сатып алу

134 319 035,0

12



Көлiк және коммуникация

124 039 895,0


 
335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

124 039 895,0



 
015

"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту

124 039 895,0

13



Басқалар

10 279 140,0


 
334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

27 699,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

27 699,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 710 861,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

2 710 861,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

985 054,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

985 054,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

1 506 869,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

1 506 869,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

4 301 933,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

4 301 933,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

746 724,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

746 724,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-37 153 041,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

37 153 041,8

8



Қарыздар түсімдері

25 109 865,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

25 109 865,0



1

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

25 109 865,0

16



Қарыздарды өтеу

-33 743 245,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-33 743 245,0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама


Атауы



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

-30 332 029,0



 
009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-3 407 507,0



 
027

Республикалық бюджеттен бөлінген мақсатқа сай пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

-3 709,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

45 786 421,8

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
2-қосымша

Астана қаласының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы мың тенге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

1 254 673 779,0

1



Салықтық түсімдер

1 213 083 215,0


01


Табыс салығы

761 112 215,0



1

Корпоративтік табыс салығы

233 490 752,0



2

Жеке табыс салығы

527 621 463,0


03


Әлеуметтiк салық

350 387 793,0



1

Әлеуметтік салық

350 387 793,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

59 809 061,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

46 540 921,0



3

Жер салығы

1 662 953,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 605 187,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 702 146,0



2

Акциздер

400 200,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 837 961,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 463 985,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

24 072 000,0



1

Мемлекеттік баж

24 072 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 147 645,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 147 645,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

181 435,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

138 145,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

490 264,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 153 643,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

184 158,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 736 088,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000 000,0



1

Жерді сату

1 000 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

1 000 000,0

4



Арнаулы түсімдер

3 991 121,0


01


Арнаулы түсімдер

3 991 121,0



1

Арнаулы түсімдер

3 991 121,0

5



Трансферттердің түсімдері

32 715 710,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

32 715 710,0



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

32 715 710,0

     

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

1 195 024 621,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

18 175 125,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

310 512,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

309 894,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

618,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

2 956 438,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

2 941 689,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 749,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

2 995 330,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

2 978 990,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 340,0


332


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы

4 383 610,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

534 282,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 410,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 791 365,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

55 553,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

829 892,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

826 926,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 966,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

399 596,0



001

Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

333 495,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

64 618,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 483,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

717 348,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

712 227,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 121,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

356 416,0



013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

356 416,0


369


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

936 979,0



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

118 386,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

679,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

817 914,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

3 121 953,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3 121 953,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

574 287,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

572 257,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 030,0


521


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

592 764,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

589 798,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 966,0

02



Қорғаныс

8 499 276,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

800 000,0



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

800 000,0


387


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

5 342 776,0



003

Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

2 982 050,0



005

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

2 360 726,0


515


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

2 356 500,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

124 370,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

848 313,0



004

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

441 382,0



005

Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

941 311,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 124,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

39 929 469,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 165 755,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 165 755,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

37 386 723,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

33 956 422,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

29 808,0



004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

62 753,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 337 740,0


522


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

376 991,0



001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

376 991,0

04



Бiлiм беру

341 198 270,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 496,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

3 496,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

1 090 200,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

223 229,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

588 979,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

277 992,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

322 441 370,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

965 614,0



003

Жалпы білім беру

44 304 192,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

4 491 767,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

3 115 841,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

2 000 000,0



008

Балаларға қосымша білім беру

15 902 260,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

331 797,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 214,0



013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

659 527,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

2 399 095,0



019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

27 336,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

233 511,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

33 972 252,0



027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

11 699,0



029

Әдістемелік жұмыс

1 416 819,0



034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

69 477 856,0



040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға

98 377 683,0



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 085 153,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 303 848,0



204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

35 361 906,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

9 529 113,0



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

9 529 113,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 134 091,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

8 134 091,0

05



Денсаулық сақтау

13 524 632,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

3 378 976,0



034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

3 378 976,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

10 145 656,0



001

Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

432 419,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

892 447,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

166 950,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

194 505,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

447,0



017

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

225 386,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

147 371,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

3 859 435,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

271 509,0



030

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 163,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 479 823,0



039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

637 617,0



041

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

1 835 584,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

52 687 683,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

51 013 763,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

765 423,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 432 423,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

6 967 327,0



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 863 121,0



006

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 807 405,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

22 260,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

11 230 035,0



009

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау

4 604 710,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

27 491,0



015

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

4 608 922,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

505 587,0



018

Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 267 752,0



019

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 963 711,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

3 248 427,0



022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 308 733,0



023

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 245,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 264,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

240 912,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

837 824,0



045

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

4 634 898,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

489 037,0



064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету

135 865,0



066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

46 391,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 045 571,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

1 031 571,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

14 000,0


376


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы

128 349,0



001

Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128 349,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

500 000,0



068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

500 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

205 132 561,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

93 989 168,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 163 542,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

55 642 041,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

191 312,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

31 992 273,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

13 639 691,0



007

Қаланы абаттандыру және көгалдандыру

134 100,0



017

Қаланы абаттандыруды дамыту

12 415 412,0



041

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

1 090 179,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

30 130 095,0



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 900 000,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

1 334 825,0



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 178 079,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

15 717 191,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

15 195 061,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

777 916,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 142 931,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 915,0



013

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

22 299,0



014

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

13 000 000,0



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

250 000,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

52 178 546,0



001

Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

262 657,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 297,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 000 000,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

36 680 369,0



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

8 150 000,0



010

Нөсер кәрізін дамыту

3 084 223,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

31 672 922,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

2 710 771,0



001

Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

721 749,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

928,0



007

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

1 988 094,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

900 000,0



021

Туристік қызметті реттеу

900 000,0


346


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы

1 195 108,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

218 596,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

503 295,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

989,0



010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

472 228,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

12 214 872,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

259 411,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 297,0



004

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3 331 747,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

821 549,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

7 159 373,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

641 495,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

2 506 376,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

785 784,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 719 171,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 421,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

449 945,0



015

Cпорт объектілерін дамыту

449 945,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

1 445 972,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

153 544,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

803,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

1 291 625,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

10 249 878,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

588 964,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

900 338,0



003

Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

8 759 773,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

803,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

52 765 054,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

52 765 054,0



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

255 238,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 297,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

37 993 293,0



050

Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау

14 515 226,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 104 456,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

7 104 456,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

397 639,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

1 018 659,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

2 100 000,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 915,0



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

284 771,0



016

"Жасыл белдеуді" салу

2 865 330,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

6 569,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

200 426,0



031

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

85 975,0



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

21 398,0



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

99 738,0



035

Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру

4 279,0



043

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

17 757,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 238 164,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

1 787 491,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

1 282 958,0



003

Қаланың сәулеттік-көркемдік келбетін сақтау бойынша қызметті қамтамасыз ету

504 533,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

450 673,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

448 448,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 225,0

12



Көлiк және коммуникация

118 336 166,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

111 482 056,0



001

Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

412 065,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

20 011 705,0



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 516 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 286,0



010

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

75 340 000,0



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау

2 200 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

6 854 110,0



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 854 110,0

13



Басқалар

59 544 127,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

25 897 934,0



005

Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

6 411 899,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

19 486 035,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

6 688 977,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

561 962,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 472,0



005

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 498 788,0



015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

300 000,0



017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

3 000 000,0



018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру

500 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

825 755,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

21 491 278,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

21 491 278,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

5 108 652,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

5 108 652,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

357 286,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

357 286,0

14



Борышқа қызмет көрсету

3 256 176,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

3 256 176,0



005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

3 200 749,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

55 427,0

15



Трансферттер

240 960 540,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

240 960 540,0



007

Бюджеттік алып коюлар

240 960 540,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-8 562 422,0




Бюджеттік кредиттер

1 800 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800 000,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

1 800 000,0



012

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

1 800 000,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 362 422,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

10 362 422,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

10 362 422,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

90 953,0




Қаржы активтерін сатып алу

90 953,0

13



Басқалар

90 953,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

90 953,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

90 953,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

68 120 627,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-68 120 627,0

16



Қарыздарды өтеу

-68 120 627,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-68 120 627,0



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

-62 393 355,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-5 727 272,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
3-қосымша

Астана қаласының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы мың тенге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




1. Кірістер

1 348 145 179,0

1



Салықтық түсімдер

1 339 204 065,0


01


Табыс салығы

839 247 956,0



1

Корпоративтік табыс салығы

249 835 105,0



2

Жеке табыс салығы

589 412 851,0


03


Әлеуметтiк салық

393 062 900,0



1

Әлеуметтік салық

393 062 900,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

64 055 708,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

49 676 266,0



3

Жер салығы

1 696 212,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 683 230,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

18 284 061,0



2

Акциздер

400 900,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 184 308,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 698 853,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

24 553 440,0



1

Мемлекеттік баж

24 553 440,0

2



Салықтық емес түсiмдер

2 134 526,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 134 526,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

161 783,0



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

152 368,0



4

Мемлекет меншігіндегі заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

508 914,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 153 643,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

157 818,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 536 088,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

736 088,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 800 000,0



1

Жерді сату

900 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

900 000,0

4



Арнаулы түсімдер

4 270 500,0


01


Арнаулы түсімдер

4 270 500,0



1

Арнаулы түсімдер

4 270 500,0

     

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

1 336 736 772,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

19 195 443,0


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

319 846,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

319 191,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

655,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 043 017,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

3 027 383,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 634,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

3 083 748,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

3 066 429,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 319,0


332


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы

4 399 783,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық мүлікті және мемлекеттік сатып алу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

550 310,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 555,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 791 365,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

55 553,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

852 318,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет, қала құрылысы, жер қатынастарын реттеу салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

849 174,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 144,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

408 847,0



001

Жергілікті бюджетті жоспарлау, атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

342 657,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

64 618,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 572,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

737 840,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

732 412,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 428,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

374 237,0



013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету

374 237,0


369


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дін істері басқармасы

981 468,0



001

Жергілікті деңгейде дін қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

121 938,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

720,0



005

Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау

858 810,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

3 794 266,0



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

3 794 266,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясы

589 438,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

587 286,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 152,0


521


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

610 635,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

607 491,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 144,0

02



Қорғаныс

7 577 727,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

1 400 000,0



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

1 400 000,0


387


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы органдардың аумақтық органы

3 687 724,0



003

Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары

2 441 635,0



005

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және жою

1 246 089,0


515


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы

2 490 003,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

127 859,0



003

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

899 211,0



004

Аумақтық қорғанысты даярлау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғаныс

463 953,0



005

Жұмылдыру дайындығы және республикалық маңызы бар қаланы, астананы жұмылдыру

997 789,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 191,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

41 166 049,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

2 274 755,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 274 755,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

38 514 303,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер қамтамасыз ету

34 911 561,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

31 597,0



004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

66 518,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 504 627,0


522


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің атқарушы органы

376 991,0



001

Қылмыстық жазалардың қоғамнан оқшауламай орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

376 991,0

04



Бiлiм беру

355 006 483,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

3 706,0



019

Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту

3 706,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

1 141 970,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

234 390,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

618 411,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

289 169,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

333 153 307,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

998 306,0



003

Жалпы білім беру

44 362 744,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

4 500 910,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

3 129 268,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

2 000 000,0



008

Балаларға қосымша білім беру

16 175 478,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

331 797,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 407,0



013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

659 952,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу

2 400 042,0



019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар беру

27 336,0



021

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қорғаншыға (қамқоршыға) берілетін ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

233 511,0



024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

36 055 376,0



027

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған Қазақстан азаматтарына берілетін біржолғы ақшалай қаражат төлемі

11 699,0



029

Әдістемелік жұмыс

1 416 819,0



034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту

74 275 990,0



040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыруға

101 137 522,0



057

Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету

4 085 153,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 303 848,0



204

Жеке орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру

36 044 149,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

12 509 171,0



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

12 509 171,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

8 198 329,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

8 198 329,0

05



Денсаулық сақтау

13 827 982,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

3 486 477,0



034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға мемлекеттің жарналарына әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер

3 486 477,0


339


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

10 341 505,0



001

Жергілікті денгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

444 452,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер

936 032,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

175 298,0



008

Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

203 657,0



016

Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

470,0



017

Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік және сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизинг төлемдерін өтеу

203 730,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

154 740,0



027

Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау

3 859 435,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

284 714,0



030

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 293,0



033

Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 479 823,0



039

Денсаулық сақтау субъектілерінің қосымша медициналық көмектің көлемін көрсетуі, Call-орталықтардың қызметтер көрсетуі және өзге де шығыстар

669 498,0



041

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету

1 927 363,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

54 361 753,0


333


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы

52 687 106,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

788 386,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 552 008,0



003

Жұмыспен қамту бағдарламасы

6 505 091,0



004

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 914 591,0



006

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

1 897 775,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

23 373,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

11 791 537,0



009

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау

4 834 946,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

28 866,0



015

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

4 839 368,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

530 475,0



018

Қарттарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталығында және үйде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

1 330 618,0



019

Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 111 896,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектігі бар адамдар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

3 411 128,0



022

Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

2 422 818,0



023

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

1 308,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 520,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

252 933,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

879 715,0



045

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

4 866 642,0



053

Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

513 489,0



064

Еңбек мобильділігі орталықтары мен мансап орталықтарының жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі азаматтарды әлеуметтік қолдау бойынша қызметін қамтамасыз ету

136 448,0



066

Сенім білдірілген агентке жастардың кәсіпкерлік бастамасына жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру жөніндегі қызметтеріне ақы төлеу

49 175,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

1 046 171,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

1 032 171,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

14 000,0


376


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың балалардың құқықтарын қорғау басқармасы

128 476,0



001

Жергілікті деңгейде балалардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128 476,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

500 000,0



068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

500 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

185 349 347,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

98 688 623,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 471 719,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

58 424 141,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200 877,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

33 591 886,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

14 588 553,0



017

Қаланы абаттандыруды дамыту

13 456 365,0



041

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу

1 132 188,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

28 985 062,0



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

9 196 164,0



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

1 650 998,0



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 330 996,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

15 806 904,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

15 215 928,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласында тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

798 668,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 142 931,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 030,0



013

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

22 299,0



014

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

13 000 000,0



054

Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер

250 000,0


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы

27 871 181,0



001

Жергiлiктi деңгейде коммуналдық шаруашылық салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

270 537,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 375,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 000 000,0



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

17 175 900,0



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 300 815,0



010

Нөсер кәрізін дамыту

3 122 554,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

31 751 255,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

2 851 344,0



001

Жергiлiктi деңгейде цифрландыру және мемлекеттік қызметтер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

742 982,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

983,0



007

Халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету және қауіпсіздік мәселелері жөнінде халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

2 107 379,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

900 000,0



021

Туристік қызметті реттеу

900 000,0


346


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту және мұрағат ісі басқармасы

1 250 501,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту және мұрағат істері саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

225 154,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

528 460,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 048,0



010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету

495 839,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

12 291 699,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

267 193,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 375,0



004

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

3 342 096,0



005

Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету

831 253,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

7 203 020,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

646 762,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

2 615 994,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

809 357,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

1 805 130,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 507,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелері басқармасы

1 515 208,0



001

Жергілікті деңгейде жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 150,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

852,0



005

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

1 356 206,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

10 326 509,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

568 533,0



002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

900 338,0



003

Республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

8 856 786,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

852,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

20 728 773,0


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы

20 728 773,0



001

Жергiлiктi деңгейде энергетика салаларындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

262 895,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 375,0



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

5 949 277,0



050

Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау

14 515 226,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 461 486,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

7 461 486,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

409 568,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

1 018 659,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

2 323 690,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 030,0



014

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

296 831,0



016

"Жасыл белдеуді" салу

2 948 397,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- шаралар

6 963,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

212 452,0



031

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

91 134,0



033

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

22 682,0



034

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

105 722,0



035

Иелері халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын үй жануарларын сәйкестендіру

4 536,0



043

Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

18 822,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2 251 750,0


344


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы

1 787 491,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

1 282 958,0



003

Қаланың сәулеттік-көркемдік келбетін сақтау бойынша қызметті қамтамасыз ету

504 533,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

464 259,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

461 901,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 358,0

12



Көлiк және коммуникация

118 680 451,0


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы

113 439 041,0



001

Жергілікті деңгейде автомобиль жолдары және жолаушылар көлігі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

424 427,0



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту

22 355 159,0



004

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 906 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 424,0



010

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

75 340 000,0



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау

1 411 031,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы

5 241 410,0



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

5 241 410,0

13



Басқалар

55 766 365,0


310


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың цифрландыру және мемлекеттік қызметтер басқармасы

25 432 777,0



005

Инновациялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

6 796 613,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

18 636 164,0


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы

6 717 189,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты өсуін қамтамасыз ету және имиджін арттыру бойынша және кәсіпкерлік және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

577 764,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 620,0



005

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялық қызметтерін дамытуды камтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 498 788,0



015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау

300 000,0



017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау

3 000 000,0



018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру

500 000,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

838 017,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

21 238 672,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

21 238 672,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

2 003 424,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

2 003 424,0


381


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың дене шынықтыру және спорт басқармасы

374 303,0



096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

374 303,0

14



Борышқа қызмет көрсету

2 968 387,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

2 968 387,0



005

Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

2 919 112,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

49 275,0

15



Трансферттер

420 643 521,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

420 643 521,0



007

Бюджеттік алып коюлар

420 643 521,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-436 067,0




Бюджеттік кредиттер

1 800 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 800 000,0


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы

1 800 000,0



012

Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ға бюджеттік кредит беру

1 800 000,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 236 067,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 236 067,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 236 067,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

38 615,0




Қаржы активтерін сатып алу

38 615,0

13



Басқалар

38 615,0


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы

38 615,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

38 615,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

11 805 859,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-11 805 859,0

16



Қарыздарды өтеу

-11 805 859,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-11 805 859,0



008

Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу

-6 285 215,0



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-5 520 644,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12
желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
4-қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлумен, Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетінің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



061

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

02



Қорғаныс


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



030

Жұмылдыру дайындығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

04



Бiлiм беру


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау



037

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау



069

Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

05



Денсаулық сақтау


Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



038

Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



017

Қаланы абаттандыруды дамыту


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



012

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау



013

Қаланы абаттандыруды дамыту



017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту



008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру



010

Нөсер кәрізін дамыту



046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



014

Мәдениет объектілерін дамыту



015

Cпорт объектілерін дамыту


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы



019

Ұлттық пантеон салу


Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту



029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

12



Көлік және коммуникация


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы



003

Көлік инфрақұрылымын дамыту



011

Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу және реконструкциялау



015

"Жаңа көлік жүйесі" жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайту


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы



025

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


334


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


335


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


336


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


383


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы


517


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың коммуналдық шаруашылық басқармасы



052

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту


518


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың энергетика басқармасы



040

Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VII шешіміне
5-қосымша

Астана қаласының 2026 жылға арналған бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Атауы

Білім беру
Жалпы білім беру
Арнаулы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру
Жекеменшік орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру
Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру
Мемлекеттік бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарында жалпы білім беру
Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру
Денсаулық сақтау
Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін қызметтер
Саламатты өмір салтын насихаттау
Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасында ЖИТС профилактикасы және оған қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
6-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

801 426,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

801 426,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

798 511,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 915,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 128 987,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

20 128 987,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

842 100,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 733 996,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 552 891,0




Барлығы:

20 930 413,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47-VIII шешіміне
7-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

588 656,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

588 656,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

585 566,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 090,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 041 218,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 041 218,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

884 205,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 839 696,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 317 317,0




Барлығы:

13 629 874,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
8-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

606 408,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

606 408,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

603 133,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 275,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 693 278,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 693 278,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

928 415,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 181 681,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 583 182,0




Барлығы:

14 299 686,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
9-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

727 020,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

727 020,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

724 487,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 032 219,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

18 032 219,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 574 603,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 547 085,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

77 800,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 832 731,0




Барлығы:

18 759 239,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  10-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

473 293,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

473 293,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

470 608,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 139 968,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 139 968,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 102 500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 542 967,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

81 690,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 412 811,0




Барлығы:

13 613 261,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  11-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Байқоңыр" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

487 571,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

487 571,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

484 726,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 845,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13 796 966,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

13 796 966,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 157 625,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 020 115,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

85 775,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 533 451,0




Барлығы:

14 284 537,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
12-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

      Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

870 842,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

870 842,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

868 452,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 390,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 750 458,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

32 750 458,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

840 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

17 946 114,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 956,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 952 138,0




Барлығы:

33 621 300,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  13-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

443 839,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

443 839,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

441 306,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 117 189,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

21 117 189,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

777 263,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 516 520,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

12 554,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 810 852,0




Барлығы:

21 561 028,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  14-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

457 230,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

457 230,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

454 545,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

22 173 048,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

22 173 048,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

816 126,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 092 345,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

13 181,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 251 396,0




Барлығы:

22 630 278,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
15-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Нұра" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

720 953,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

720 953,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

718 563,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 390,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 970 877,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

26 970 877,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 330 455,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 206 050,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

6 615,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 427 757,0




Барлығы:

27 691 830,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  16-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Нұра" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

448 145,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

448 145,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

445 612,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 567 676,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

18 567 676,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 291 978,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 033 853,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

6 946,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 234 899,0




Барлығы:

19 015 821,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  17-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Нұра" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

461 665,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

461 665,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

458 980,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 496 059,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

19 496 059,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 356 577,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 535 545,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 293,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 596 644,0




Барлығы:

19 957 724,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 елтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
18-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

      Ескерту. 18-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

772 601,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

772 601,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

769 803,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 798,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

20 395 001,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

20 395 001,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 312 067,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 418 624,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

60 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 604 310,0




Барлығы:

21 167 602,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  19-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

535 273,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

535 273,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

532 307,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 966,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16 729 719,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

16 729 719,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 380 820,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 097 055,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 188 844,0




Барлығы:

17 264 992,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  20-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

551 420,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

551 420,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

548 276,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 144,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 566 205,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

17 566 205,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 449 861,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11 651 908,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

66 150,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 398 286,0




Барлығы:

18 117 625,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
21-қосымша

2026 жылға арналған Астана қаласының "Сарайшық" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

      Ескерту. 21-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

768 536,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

768 536,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

766 146,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 390,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 135 480,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

19 135 480,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

692 168,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 597 095,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

25 830,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 820 387,0




Барлығы:

19 904 016,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  22-қосымша

2027 жылға арналған Астана қаласының "Сарайшық" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

506 124,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

506 124,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

503 591,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 533,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 393 398,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

11 393 398,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

726 776,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 611 950,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

27 122,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 027 550,0




Барлығы:

11 899 522,0

  Астана қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 12 желтоқсандағы
  № 352/47-VIII шешіміне
  23-қосымша

2028 жылға арналған Астана қаласының "Сарайшық" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

519 454,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

519 454,0



001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

516 769,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 685,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 963 067,0


123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

11 963 067,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

763 115,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6 942 547,0



010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

28 478,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 228 927,0




Барлығы:

12 482 521,0

  Астана қаласы мәслихатының
2025 жылғы 12 желтоқсандағы
№ 352/47 шешіміне
24-қосымша

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде бюджеттік бағдарламалар паспорттарының нысаналы индикаторлары мен түпкілікті нәтижелерінің тізбесі

      Ескерту. 24-қосымша жаңа редакцияда - Астана қаласы мәслихатының 11.09.2026 № 467/59-VIII (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

ӘБП

БП

Атауы

Жоспарлы кезең

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

123


"Алматы" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Халықтың жарықтандыру мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны, бірлік

206

206

206



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны, бірлік

9 473

9 473

9 473



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру құралдарының саны, бірлік

12 973

12 973

12 973



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны, бірлік

107

107

107


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы көрсеткіш:






Аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағында механикаландырылған және қолмен көше тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі, мың шаршы метр.

5 438

5 438

5 438



Аудан аумағында квартал ішіндегі көше тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі, мың шаршы метр

10 900

10 900

10 900



Тазаланатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, мың шаршы метр

13

13

13



Тазалау жұмыстарымен қамтылған саябақтар мен скверлердің саны, мың шаршы метр

29

29

29



Модульдік дәретханаларды күтіп-ұстау және қызмет көрсету, дана.

13

13

13



Қар үйіндісін сақтайтын орындарды (қар полигонын) күтіп-ұстау, гектар

5

5

5


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттарды сапалы күтіп ұстауды қамтамасыз ету, бірлік

2

2

2



Түпкілікті нәтиже






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

6,37

6,37

6,37


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже






Күтім жасалатын жасыл желектер көлемі:
Шөптік алқаптар
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар
Көшеттер

1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107

1 678 078
7 137,28
93 333
38 743
3 107



Аула ішіндегі (квартал ішіндегі) аумақтарда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары

15

15

15



Аулаларды абаттандыру, бірлік.

35

35

35



Күтіммен, ағымдағы жөндеу және консервациялау жұмыстарымен қамтылған субұрқақтардың саны, бірлік

6

6

6



Ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстар саны, бірлік

19

19

19



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны, бірлік

9

9

9



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулардың ауданы

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Квартал ішіндегі аулалар мен кірме жолдарды ағымдағы күтіп ұстау және абаттандыру шеңберінде асфальтбетон жабындысын төсеу

2 000

2 000

2 000



Мұз айдынын ұйымдастыру

2

2

2



Аялдама кешендерін ағымдағы күтіп ұстау, жөндеу, бөлшектеу және орнату, бірлік

158

158

158

123


"Байқоңыр" ауданы әкімінің аппараты






Нысаналы индикатор:






Жарықтандырумен қамтылған аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны

210

210

210



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны

5 361

5 361

5 361



Функциялайтын жарық нүктелерінің саны, оның ішінде:






Көшелер

8 593

8 593

8 593



Квартал ішілік аумақтар

4 697

4 697

4 697



Саябақтар мен алаңшалар

3 896

3 896

3 896



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны

143

143

143


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы көрсеткіш:






Халықтың аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштері уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Аудан аумағының механикалық тазалаумен қамтылған ауданы

2 363,2

2 363,2

2 363,2



Аудан аумағының көшелерді қолмен тазалауымен қамтылған ауданы

3 651,0

3 651,0

3 651,0



Аудан аумағының квартал ішілік аумақтарын тазалауымен қамтылған ауданы

8 500,0

8 500,0

8 500,0



Рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарының жойылған көлемі

800

800

800



Қар полигонының ауданы

140

140

140



Тазаланатын және күтіп ұсталатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны

7

7

7



Тазаланатын саябақтар мен алаңшалардың саны

47

47

47



Ағымдағы жөндеу және нәжісті шығару жұмыстары жүргізілетін жертөле шұңқырларының саны

53

53

53



Сатып алынған қоқыс жәшіктерінің саны

250

250

250



Арық-науалық жүйе, қума метр

700





Жөндеумен қамтылған контейнерлік алаңдардың саны, бірлік

573




010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттардың қызметін қамтамасыз ету, саны

4

4

4



Түпкілікті нәтижелер:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы

93,0

93,0

93,0



Жерлеу

21

21

21


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы көрсеткіш:






Абаттандыру және көгалдандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Күтім жасалатын жасыл желектер көлемі:






Шөптік алқаптар

1 081 517

1 081 517

1 081 517



Газондар

8 412

8 412

8 412



Көшеттер

67 564

67 564

67 564



Ағаштар

26 685

26 685

26 685



Тірі қоршаулар

5 795

5 795

5 795



Гүлзарлар






Жөндеумен қамтылған аула аумақтарының саны

50





Аулаларды абаттандыру, бірлік

32

32

32



Жөндеу жұмыстарымен қамтылған аула аумақтарының саны

29

29

29



Күтіммен, ағымдағы жөндеу және консервациялау жұмыстарымен қамтылған субұрқақтардың саны, бірлік

2

2

2



Ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстар саны

9

9

9



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

8

8

8



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары жүргізілетін қоршаулар ауданы

11 200,0

11 200,0

11 200,0



Жамбы және шөпті өсімдіктерді шабумен қамтылған аумақ ауданы

500

500

500



Құрылымдалған бағыт көрсеткіштері (аншлагтар) саны

200

200

200



Қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру

7





Аялдама павильондарының ағымдағы күтіп ұстауы және ағымдағы жөндеуі

187

187

187

123


"Есіл" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Жыл сайын жарықтандырумен қамтылған аумақтың үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырылған көшелер саны

122

122

122



Қызмет көрсетілетін жарық бағандарының саны

10 721

10 657

10 657



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны

15 459

15 393

15 393



Декоративті жарықтандыру қызмет көрсетілетін нысандар саны

187

187

187


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының көшелерді қолмен және механикалық тазалауымен қамтылған ауданы

10 800

10 800

10 800



Аудан аумағының квартал ішілік тазалаумен қамтылған ауданы

4 235,6

4 235,6

4 235,6



Тазалаумен қамтылған саябақтар мен алаңшалардың саны

31 сквер, 4 саябақ

31 сквер, 4 саябақ

31 сквер, 4 саябақ



Септиктерді (шұңқыр дәретханаларды) орнату және жөндеу.

3

3

3



Рұқсат етілмеген қоқыс алаңдарын жою

5

5

5



Көпірлер мен көлік қиылыстарын күтіп ұстау

17

17

17



Қар қалдықтарын жинау алаңын күтіп ұстау

67,9

67,9

67,9



Түпкілікті нәтиже:






Көшелердің санитарлық тазалауымен қамтылған аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Зираттарды күтіп ұстау аумағының жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

6,46

6,46

6,46


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Көгалдандыру және абаттандыру жұмыстары жүргізілген аумақтың жыл сайынғы үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Субұрқақтарды жөндеу, күтіп ұстау және консервациялау

21

21

21



Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі, оның ішінде:






Ағаштар

245 048

234 400

234 400



Көшеттер

647 519

588 011

588 011



Газондар

4 936 359

4 936 359

4 936 359



Тірі қоршаулар

139 461

135 411

135 411



Гүлзарлар

65 450

65 450

65 450



Квартал ішілік аумақтардағы жасыл желектер саны (ағаштарды қырқу)

8 818

8 818

8 818



Қамыс шабумен қамтылған аумақ ауданы

504

504

504



Құрылымдалған бағыт көрсеткіштері (аншлагтар) саны

400

400

400



Жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулар ауданы

33 000

33 000

33 000



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны

10

10

10



Тұрғын кварталдар мен шағын аудандарды абаттандыру

5

5

5



Қоғамдық кеңістіктерді ұйымдастыру

2





Аялдама павильондарының ағымдағы күтіп ұсталуы

132

132

132

123


"Нұра" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырумен қамтылған көшелердің саны.

149

149

149



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны.

11 040

11 040

11 040



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны.

15 782

15 782

15 782



Сәндік жарықтандырумен қызмет көрсетілетін нысандардың саны

140

140

140


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Елді мекендердің санитария мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағында қолмен және механикаландырылған көше тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

15 194,9

15 194,9

15 194,9



Квартал ішіндегі тазалау жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

4 400

4 400

4 400



Тазалау жұмыстарымен қамтылған саябақтар мен скверлердің саны.

40 сквер, 2 саябақ

40 сквер, 2 саябақ

40 сквер, 2 саябақ



Көпірлер мен көлік айрықтарының саны.

8

8

8



Қоқыс жәшіктерін орнату және жөндеу

500

500

500


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Қызмет көрсетілетін зират аумағының үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

0,88

0,88

0,88


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Субұрқақтарды жөндеу, күтіп-ұстау және консервациялау

7

7

7



Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі, оның ішінде:






Ағаштар

147 101

147 101

147 101



Көшеттер

247 200

247 200

247 200



Газондар

2 985 600

2 985 600

2 985 600



Тірі қоршаулар

69 126

69 126

69 126



Гүлзарлар

98 401

98 401

98 401



Квартал ішіндегі аумақтардағы жасыл желектердің саны (ағаштарды кроналау)

4 000

4 000

4 000



Жасыл желектерді отырғызу.

95 435

95 435

95 435



Қамысты шабу жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

756

756

756



Қазақстан Республикасының туын күтіп-ұстау.

1

1

1



Кіші сәулет нысандарын (МАФ) дайындау.

720 орындық, 380 қоқыс жәшігі

720 орындық, 380 қоқыс жәшігі

720 орындық, 380 қоқыс жәшігі



Абаттандырылған аула аумақтарының саны.

22

22

22



Абаттандырылған қоғамдық кеңістіктердің саны.

3





Жөндеу және күтіп-ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулардың ауданы.

10 827

10 827

10 827



Аудан көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралардың саны

10

10

10

123


"Сарыарқа" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Жарықтандыру және декоративті жарықтандыру мәселелері бойынша халықтың шағымдары мен өтініштерін уақтылы қаралған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырумен қамтылған көшелердің саны (көшелер).

358

358

358



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны (бірлік).

8 350

8 350

8 350



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны (бірлік).

12 300

12 300

12 300



Сәндік жарықтандырумен қызмет көрсетілетін нысандардың саны (бірлік)

192

192

192


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының санитарлық тазалаумен қамтылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Аудан аумағының көшелерді механикалық тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

3 209,8

3 209,8

3 209,8



Аудан аумағының көшелерді қолмен тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

3 827,0

3 827,0

3 827,0



Аудан аумағының квартал ішілік көше тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

15 249,9

15 249,9

15 249,9



Тазалау және күтіп ұстаумен қамтылған көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, бірлік

9

9

9



Тазалау жұмыстары жүргізілетін саябақтар мен скверлер саны, бірлік

84

84

84



Жертөле шұңқырларын ұйымдастыру және жөндеу, бірлік

16

16

16



Сатып алынған қоқыс жәшіктерінің саны, бірлік

200

200

200



Контейнер алаңдарын ағымдағы жөндеу және ұйымдастыру, бірлік

793

793

793



Модульді дәретханаларды күтіп ұстау, бірлік

11

11

11



Қар полигонын күтіп ұстау, га

53

53

53


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






Қызмет көрсетілетін зират аумағының үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, шаршы метр

136 216

136 216

136 216


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жүргізілген үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:
Газонда
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар

2 454 500
39 000
293 000
34 300

2 254 500
35 590
291 100
32 473

2 254 500
35 590
291 100
32 473



Құрылымдалған қоғамдық кеңістіктер саны, бірлік

6

5

5



Жөндеумен қамтылған аула аумақтарының саны, бірлік

35

35

35



Күтіп ұстау, ағымдағы жөндеу және консервация жұмыстары жүргізілетін субұрқақтар саны, бірлік

12

12

12



Ауданның көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралар саны, бірлік

10

10

10



Кіреберіс трассалардағы ағымдағы күтіп-ұстаумен қамтылған қоршаулардың саны, дана

12 983

12 983

12 983



Жамбы мен шөпті өсімдіктерді шабумен қамтылған аумақ ауданы, га

83

83

83



Квартал ішілік аумақтардағы жасыл желектерді қырқу (кронирование), бірлік

6 000

6 000

6 000



Аула жолдарын асфальттау, жол

50

50

50



Аялдама кешендерін ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау, бірлік

320

320

320



Абаттандыру элементтерін жөндеу, бірлік

15

15

15

123


"Сарайшық" ауданы әкімінің аппараты





008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру






Нысаналы индикатор:






Халықтың жарықтандыру мәселелерін шешуге қатысты шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жарықтандырумен қамтылған көшелердің саны.

167

163

163



Қызмет көрсетілетін жарықтандыру тіректерінің саны.

7 000

7 000

7 000



Қызмет көрсетілетін жарық шамдарының саны.

11 165

11 165

11 165



Сәндік жарықтандырумен қызмет көрсетілетін нысандардың саны

68

68

68


009

Елді мекендердің санитариялық жағдайын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Аудан аумағының санитария мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Аудан аумағының көшелерді механикалық және қолмен тазалауымен қамтылған ауданы

3 172 659

2 359

2 359



Аудан аумағының квартал ішілік көше тазалауымен қамтылған ауданы, мың шаршы метр

9 990

9 975

9 975



Тазаланатын көпірлер мен көлік қиылыстарының саны, мың шаршы метр

35

35

35



Тазаланатын саябақтар мен алаңшалардың саны, мың шаршы метр

15

11

11



Модульді дәретханаларды күтіп ұстау және қызмет көрсету, бірлік

9

6

6


010

Көне зираттарды күтіп ұстау және руы белгісіз адамдарды жерлеу






Нысаналы индикатор:






7 зиратты сапалы күтіп ұстауды қамтамасыз ету

7

7

7



Түпкілікті нәтиже:






Зираттарды күтіп ұстау ауданы, га

10,7

10,7

10,7


011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру






Нысаналы индикатор:






Ауданның көгалдандыру және абаттандыру мәселелерін шешуге қатысты халықтың шағымдары мен өтініштерінің қанағаттандырылған үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:






Күтімі жасалатын жасыл желектер көлемі:
Газондар
Гүлзарлар
Ағаштар
Тірі қоршаулар
Көшеттер

2 500 150
9 600
81 200
21 500
65 000

2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54

2 400 552
3 380
75 041
20 383
96,54



Күтіп-ұстау, ағымдағы жөндеу және консервациялау жұмыстарымен қамтылған субұрқақтардың саны.

6

6

6



Ағымдағы күтіп-ұстау және жөндеу жұмыстарымен қамтылған ескерткіштер мен мүсіндік құрылыстардың саны.

6

6

6



Аудан көшелері мен алаңдарын мерекелік сыртқы безендіру бойынша өткізілген іс-шаралардың саны.

10

10

10



Жөндеу және күтіп-ұстау жұмыстарымен қамтылған қоршаулардың ауданы.

23 000,0

23 000,0

23 000,0



Жөндеу жұмыстарымен қамтылған аула аумақтарының саны.

15

15

15



Бурьян мен арамшөптерді шабу жұмыстарымен қамтылған аумақтың көлемі.

22

22

22



Қоғамдық кеңістіктерді ағымдағы жөндеу және абаттандыру.

2

0

0



Аялдама кешендерін ағымдағы күтіп-ұстау, жөндеу, демонтаждау және монтаждау

152

152

152

310


Цифрландыру және мемлекеттік қызмет басқармасы





005

Инновациялық қызметті дамытуға арналған қызметтер






Нысаналы индикатор:






Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету (тұрғын массивтер), %

100

100

100



"Ақылды қала" бағдарламасын жүзеге асыру бойынша астананың аймақтық рейтингтегі орны

3-орыннан төмен емес

3-орыннан төмен емес

3-орыннан төмен емес



Түпкілікті нәтижелер:






Қоғамдық қауіпсіздікті арттыру үшін жалпы бейнебақылау камераларын сатып алу және орнату

1 200

800




Жалпы бейнебақылау камераларына қызмет көрсетуді қамтамасыз ету

2 000





Астана қаласындағы мемлекеттік мектептерде орнатылған бейнебақылау камераларының саны

1 940

1 940




Астана қаласының мемлекеттік мектептеріндегі кешенді қауіпсіздік жүйесіне қызмет көрсету

1940





Астана қаласының денсаулық сақтау нысандарында кешенді қауіпсіздік жүйесін енгізу

560

720




Қалалық қызметтер мен мегаполисті басқаруды жетілдіруге бағытталған жасанды интеллект жобаларын енгізу және ауқымдау саны

1





Астана қаласының мемлекеттік балабақшаларында кешенді қауіпсіздік жүйесін енгізу

1 700





Бейнебақылау жүйелерінің жұмысын мониторингілеу және олардың жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету

2 996

2 996

2 996



Деректерді өңдеу орталығының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету және ақпараттық қауіпсіздік бойынша сынақтарды жүргізу

1

1

1



Физикалық және/немесе заңды тұлғаларға консультациялық қызметтер көрсету, өтініштерді қабылдау және "бір терезе" қағидаты бойынша құжаттар беру

230 000

230 000

230 000



Ғылым, технология, инженерия және математика саласында талантты балаларды анықтау үшін мектеп оқушылары арасында өткізілген іс-шаралардың саны

3

2

2



Ақпараттық жүйелерге қолжетімділікті қамтамасыз ету

5

3

3



Автоматтандырылған процестер бойынша пайдаланушыларға консультациялар беру

50 000

50 000

50 000



"Астана қаласы әкімдігінің қызметіне жобалық басқару әдістері мен құралдарын қолдануға арналған консультациялық-әдістемелік, ақпараттық-аналитикалық және ұйымдастырушылық қолдау" қызметтері

1

1

1



Жасанды интеллектті қолдана отырып Бірыңғай цифрлық порталдың қалыптастырылуын және сүйемелденуін қамтамасыз ету

300 000





Астана қаласының даму жоспарын қалыптастыру үшін астананың экономикалық дамуын бағалау және болжаудың кешенді өңірлік моделін әзірлеуді қамтамасыз ету

1





МЖӘ объектісінің техникалық және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігі туралы қорытындылар ұсыну

12





Қоғамдық орындарда және әлеуметтік сала объектілерінде қауіпсіздік және бейнебақылау жүйелерін орнату бойынша бақылауды қамтамасыз ету және қорытындылар жасау

3





Жетілдірілген IT-шешімдер саны

15





Астана қаласының мемлекеттік мектептерін цифрлық трансформациялауды қамтамасыз ету

6





Астана қаласының Жағдаяттық орталығының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1




007

Халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру қызметтері, халықтың өмір сүруін және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша






Тікелей нәтижелер:






Халықтың мемлекеттік органдармен, коммуналдық кәсіпорындармен және ұйымдармен өзара әрекеттесуін ұйымдастыру мәселелері бойынша физикалық және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдау және өңдеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Өтініштерді қабылдау және олардың орындалуын мониторингілеу қызметтері

2 100 000

2 000 000

2 000 000



Бейнежазбалар бойынша, құқық қорғау органдарынан, соттардан, адвокаттардан және Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша уәкілетті заңды тұлғалардан келіп түскен сұрауларды өңдеу

1600

1600

1600


096

Мемлекеттік-жеке әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Астана қаласының жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ету, инновациялар мен жаңа технологияларды дамыту және енгізу үшін ең қолайлы жағдайларды жасау, сондай-ақ жоғары технологиялық және ғылымға негізделген өндірістерді дамытуға жәрдемдесу мақсатында фотожазба және бейнебақылау жүйесін құруға арналған мемлекеттік-жеке әріптестік жобасы бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету – 100 %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Бейнебақылау камераларын қызмет көрсету, бірлік
Біріктірілген сыртқы камераларды қызмет көрсету, бірлік

14 000
8000

14 000
8000

14 000
8000

332


Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы





010

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, постжекешелендірулік қызмет және осыған байланысты мәселелерді реттеу






Нысаналы индикатор:






Коммуналдық мүлікті жекешелендіруді қамтамасыз ету, сенімгерлік басқару шарттары аясында коммуналдық мүлікті күтіп ұстауды қамтамасыз ету

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Бағалауға қамтылған нысандар саны

101

101

101



Шығындары өтелетін сенімгерлік басқарудағы нысандар саны

5

5

5


011

Коммуналдық меншікте болған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату






Нысаналы индикатор:






Қалаға коммуналдық меншікте қабылданған нысандар жалпы саны – 30 бірлік

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Техникалық паспорттарды жасау

25

25

25



Жер қатынастары және жер кадастрлық жұмыстар

7

7

7



Көпқабатты жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу

40

40

40



Коммуналдық мүлікті қорғау

6

6

6

333


Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы





002

Қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Стационар жағдайында арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны.

330

330

330



2)Жартылай стационар жағдайында және үйде арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны.

640

640

640



3)Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы МКҚК қызметтерін қамтамасыз ету (бірлік).

353,75

353,75

353,75



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


003

"Еңбекке орналастыру бағдарламасы"






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



1) Қоғамдық жұмыстарға жіберілген адамдардың саны (адам).

2 000

1 000

1 000



2) Жұмыссыздарды оқу ұйымдарында оқыту (адам).

10

65

65



3)Жұмыссыздарды жұмыс берушілердің жұмыс орнында оқыту (адам).

148

180

180



4)Жастар практикасына жіберілген адамдардың саны (адам).

1 311

1 600

1 510



5)Әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген адамдардың саны (адам).

181

250

250



6)"Алғашқы жұмыс орны" жобасы бойынша жұмысқа орналастыруға жіберілген адамдардың саны (адам).

52

-

-



7)Әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілген мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

3

4

4



8) "Күміс жас" жобасы бойынша жұмысқа орналастыруға жіберілген адамдардың саны (адам).

1 582

1 650

1 400



9) Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру (400 АЕК).

260

260

260



Түпкілікті нәтижелер:






Жұмыс іздеушілердің кемінде 85%-ын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтуды қамтамасыз ету, %

85

85

85


004

Мемлекеттік адрестік әлеуметтік көмек






Нысаналы индикатор:






Тұрғындардың табысы күнкөріс минимумынан/кедейлік шегінен төмен адамдардың үлесі, %

2,2

2,0

2,0



1) Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың орташа жылдық саны, адам.

14 145

16 098

15 293



2) Мемлекеттік әлеуметтік пакет алушылардың орташа жылдық саны, адам.

5 084

4 829

4 588



Түпкілікті нәтижелер:






Атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алатын еңбекке қабілетті алушылардың жұмыспен қамтылған және жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына тартылған үлесі (шартты ақшалай көмек алатын еңбекке қабілетті алушылардың жалпы санында), %.

66,1

66,3

66,3


006

Халықты әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыру






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы" КММ-не консультациялық қызметтер алу үшін жүгінген адамдардың саны (адам).

43 275

44 812

45 515



2)Жүктелген функцияларды орындау мақсатында Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы" КММ аппаратының қамтамасыз етілуі (штаттық бірлік).

98

92

92



3)Астана қаласы әкімдігінің "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" КММ әлеуметтік қызметтерімен қамтылған зейнет жасындағы азаматтардың саны (адам).

6 000

6 000

6 000



4)Жүктелген функцияларды орындау мақсатында Астана қаласы әкімдігінің "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" КММ аппаратының қамтамасыз етілуі (штаттық бірлік).

125

125

125



Түпкілікті нәтижелер:






1)Жүгінгендердің ішінен Астана қаласы әкімдігінің "Жанұя" отбасы институтын қолдау орталығы" КММ базасында консультациялық қызметтермен қамтылған азаматтардың үлесі, %.

100

100

100



2)Астана қаласы әкімдігінің "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" КММ әлеуметтік қызметтерімен қамтылған халықтың мақсатты топтарындағы азаматтардың үлесі, %.

100

100

100


007

Тұрғын үй көмегін көрсету






Нысаналы индикатор:






Тұрғын үй көмегін және байланыс желілерінің абоненттері болып табылатын азаматтарға телефон абоненттік төлем тарифінің өсуіне байланысты өтемақы алушылардың саны (адам)

914

914

914



Түпкілікті нәтижелер:






Тұрғын үй көмегіне мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% төлемдермен қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


008

Жергілікті өкілді органдар шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың белгілі санаттарына әлеуметтік көмек көрсету






Нысаналы индикатор:






Мұқтаж азаматтардың белгілі санаттарына әлеуметтік көмек көрсету, адам саны

236 896

111 097

111 097



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген қаражат шеңберінде халықтың мақсатты топтарына әлеуметтік қолдау шараларымен жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


009

Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік қолдау






Нысаналы индикатор:






1)Санаторий-курорттық ем алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

10 128

9 178

9 178



2)Арнайы қозғалу құралдарын алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

1 068

698

698



3)Сурдотехникалық құралдар алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

1 339

1 334

1 334



4)Тифлотехникалық құралдар алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

1 592

1 592

1592



5)Оңалтудың техникалық құралдарының тізбесін кеңейту шеңберінде мүгедектігі бар адамдарға берілген техникалық көмекші (компенсаторлық) құралдардың саны (адам).

12 497

12 497

1297



6)Үйде тәрбиеленіп, білім алып жатқан мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік көмек (адам).

1 043

618

618



7)Протездік-ортопедиялық құралдар алған мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

6 988

1 633

1 633



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген қаражат шеңберінде әлеуметтік қолдау бойынша мемлекеттік қызметке жүгінген мүгедектігі бар адамдарды жыл сайын кемінде 80% қамтуды қамтамасыз ету, %.

80

80

80


013

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке алу, төлеу және жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу






Нысаналы индикатор:






Жәрдемақылар мен әлеуметтік төлем алушылар саны, адам

234 016

122 956

122 956



Түпкілікті нәтижелер:






Банктік қызметтерді жыл сайын 100% төлеуді қамтамасыз ету

100

100

100


015

Мүгедектігі бар адамдардың жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекші қызметін және есту қабілеті бұзылған мүгедектігі бар адамдарға ымдау тілі маманының қызметін ұсыну






Нысаналы индикатор:






1)Мүгедектігі бар тұлғалар арасында міндетті гигиеналық заттармен қамтамасыз етуге мұқтаж адамдар саны, адам

2 648

2 648

2648



2)Берілген жеке көмекшілер саны, адам

2 921

1 798

1 798



3)Қимыл тілінің маманы қызметін алатын мүгедектігі бар тұлғалар саны, адам

339

339

339



Түпкілікті нәтижелер:






Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік көмекпен жыл сайын кемінде 80% қамтуды қамтамасыз ету

80

80

80


016

Тұрақты мекенжайы жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу






Нысаналы индикатор:






1)Көзделген қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны (адам).

230

230

230



2)Астана қаласы әкімдігінің "Демеу" ресоциализация орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстау (штаттық бірлік).

80

80

80



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


018

Қарт адамдарға, мүгедектігі бар адамдарға және мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және үйде арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Қарастырылған қаражат есебінен үйде және жартылай стационарлық жағдайда әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

640

640

640



2)Астана қаласы әкімдігінің "Жансая" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау

206,5

206,5

206,5



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес ұйымдарға орналастыру






Нысаналы индикатор:






1)Көзделген қаражат есебінен үкіметтік емес ұйымдар арқылы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны (2026 жылдың қаңтарынан қыркүйек айына дейінгі кезеңінде), оның ішінде:
- жартылай стационар жағдайында (адам);
- үйде күтім жасау жағдайында (адам).

3 290
1 605
1 685

3 155
1 500
1 575

3 155
1 500
1 575



2)Әлеуметтік жобалардың саны (бірлік).

6

6

6



3) Үкіметтік емес ұйымдарда арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адам саудасының құрбандарының саны (адам) (2026 жылдың қаңтарынан қыркүйек айына дейінгі кезеңінде).

20

20

20



3)Үкіметтік емес ұйымдарда арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының саны (адам). (2026 жылдың қаңтарынан қыркүйек айына дейінгі кезеңінде).

50

60

60



Түпкілікті нәтижелер:






Арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдардың жалпы санына қатысты жеке сектор субъектілері арқылы көрсетілген арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұлғалардың үлесі, %

40

40

40


020

Психоневрологиялық аурулары бар мүгедектігі бар адамдарға психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету.






Нысаналы индикатор:






1)Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын Астана қаласы әкімдігінің "Камқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК арқылы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

370

370

370



2)Астана қаласы әкімдігінің "Камқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау, бірлік

304,5

304,5

304,5



3)Көзделген қаражат шеңберінде Астана қаласы әкімдігінің "Жәрдем" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ бойынша арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны (адам).

100

100

100



4)Астана қаласы әкімдігінің "Жәрдем" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ-ні ұстау (штаттық бірлік).

139

135

135



Түпкілікті нәтижелер:






1) Астана қаласы әкімдігінің "Қамқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ бойынша әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100



2)Астана қаласы әкімдігінің "Жәрдем" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ бойынша әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болып жүгінгендерді жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


022

Психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балаларға балаларға арналған психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында және әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету.






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласы әкімдігінің "Нұрлы Жүрек" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы КМК-ын күтіп ұстау, бірлік

437,25

437,25

437,25



2)Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

290

290

290



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


023

Мүгедектігі бар тұлғаларды жұмыспен қамту үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Жұмыс беруші тарапынан мүгедектігі бар тұлғаларға арналған арнайы жұмыс орындарын құру, адам саны

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мүгедектігі бар тұлғаларды арнайы жұмыс орындарына орналастыру, %

100

100

100


028

Қауіп тобына кіретін, зорлық-зомбылыққа немесе зорлық-зомбылық қаупіне ұшыраған тұлғаларға көрсетілетін қызметтер






Нысаналы индикатор:






1) Астана қаласы әкімдігінің "Үміт" дағдарыс орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесін күтіп ұстау, бірлік

42

42

42



2) Қарастырылған қаражат есебінен жыл сайын әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдар саны, адам

70

70

70



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж жүгінген барлық адамдарды жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


030

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Астана қаласы әкімдігінің "Еңбек мобильдігі орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстау (штаттық бірлік).

133

133

133



Түпкілікті нәтижелер:






Жұмыс іздеушілердің кемінде 85%-ын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтуды қамтамасыз ету, %

85

85

85


032

Қатысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың негізгі капиталына шығындар






Нысаналы индикатор:






Негізгі құралдарды сатып алу, оның ішінде:

1 033

-

-



Активтерді сатып алу (бірлік).

1 033

-

-



Ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізу (бірлік).

1

-

-



Түпкілікті нәтижелер:






Жыл ішінде 3 ведомстволық бағынысты мекемені қажетті активтермен 100% қамтамасыз ету

100

100

100


034

Жергілікті атқарушы органдар төлейтін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарына арналған Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына трансферттер.






Нысаналы индикатор:






1)"D" және "E" санатындағы адамдар үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарын төлеу (адам).

23 459

21 113

19 001



2)Жұмыссыздар санаты үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарын төлеу (адам).

4 816

14 171

14 171



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген қаражат шеңберінде "D", "E" санатындағы адамдар және жұмыссыздар үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша мемлекеттің жарналарын төлеумен жыл сайын 100% қамтуды қамтамасыз ету, %.

100

100

100


045

Қазақстан Республикасындағы мүгедектігі бар тұлғалардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту






Нысаналы индикатор:






1)Міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге мұқтаж мүгедектігі бар адамдардың саны, оның ішінде:

5 540

1 081

1 081



жөргек (подгузник) алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам);

5 139

799

799



зәр қабылдағыш (мочеприемник) алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам);

156

113

113



нәжіс қабылдағыш (калоприемник) алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

245

169

169



2)Ымдау тілі маманының қызметін алатын мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

268

240

240



3)“Spina Bifida” диагнозы бар бір реттік катетерлерді алатын алушылардың саны (адам).

89

12

12



4)"Инватакси" қызметін қамтамасыз етуге арналған автокөліктердің саны (бірлік).

134

134

134



Түпкілікті нәтижелер:






1)ДКК (дәрігерлік-консультациялық комиссия) қорытындысына сәйкес "Инватакси" қызметтерімен жүгінген мұқтаж мүгедектігі бар адамдардың кемінде 70%-ын қамтуды қамтамасыз ету, %.

70

70

70



2)Жыл сайын мұқтаж мүгедектігі бар адамдардың ішінен арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі, %.

80

80

80


053

Кохлеарлық импланттарға арналған сөйлеу процессорларын ауыстыру және баптау қызметтері






Нысаналы индикатор:






1)Кохлеарлық импланттары бар мүгедектігі бар балалардың сөйлеу процессорын (MED-EL, COCHLEAR) сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген саны (адам).

46

36

36



3)18 жастан асқан кохлеарлық импланттары бар мүгедектігі бар адамдардың сөйлеу процессорын (MED-EL, COCHLEAR) сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген саны (адам).

11

11

11



4) Сөйлеу процессорын (Oticon Medical) сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтері көрсетілген мүгедектігі бар адамдардың саны (адам).

11

11

11



Түпкілікті нәтижелер:






Кохлеарлық импланттары бар мүгедектігі бар адамдар мен мүгедектігі бар балалардың (осы қызметке жүгінгендердің ішінен) сөйлеу процессорын сатып алу, ауыстыру және баптау қызметтерімен қамтылғандарының үлесі – жыл сайын 80%.

80

80

80


062

Біліктілік жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6





Ваучер алуға жіберілген адамдар саны (адам)

34





Түпкілікті нәтижелер:






Жұмыс іздеушілердің кемінде 85%-ын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтуды қамтамасыз ету, %

85




064

Азаматтарды жұмыспен қамту мәселелері бойынша әлеуметтік қолдау көрсетуде Еңбек мобильдігі орталықтары мен Карьера орталықтарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жұмыссыздық деңгейі, %

4,6

4,6

4,6



Жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары бойынша мансап орталықтарына жүгінген адамдардың ішінен жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтылған адамдардың саны (адам).

6 980

7 005

7 005



Түпкілікті нәтижелер:






Жұмыс іздеушілердің кемінде 85%-ын жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен қамтуды қамтамасыз ету, %.

85

85

85


066

Жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға арналған бюджеттік кредиттерді беру бойынша сенімді агентке қызмет көрсету ақысы






Нысаналы индикатор:






Кредиттерге қызмет көрсету бойынша сенімді (агент) қызметтерін алған берілген кредиттер саны, бірлік

390

390

390



Түпкілікті нәтижелер:






Сенімді агенттің жыл сайынғы 100% сыйақысын қамтамасыз ету

100

100

100


076

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






Көзделген қаражат есебінен үкіметтік емес ұйымдар арқылы әлеуметтік қызметтермен қамтылған адамдардың саны (2026 жылдың қазан айынан желтоқсан айына дейінгі кезеңінде), оның ішінде:

1 545





1) Психоневрологиялық аурулары бар мүгедектігі бар балалар (адам)

800





2) Тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедектігі бар балалар (адам)

370





3) I және II топтағы мүгедектігі бар адамдар (адам)

300





4) Психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан мүгедектігі бар адамдар (адам)

75





Түпкілікті нәтижелер:






Арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдардың жалпы санына қатысты жеке сектор субъектілері арқылы көрсетілген арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұлғалардың үлесі, %

40




077

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






Көзделген қаражат есебінен үкіметтік емес ұйымдар арқылы әлеуметтік қызметтермен үйде күтім жасау жағдайында қамтылған адамдардың саны (2026 жылдың қазан айынан желтоқсан айына дейінгі кезеңінде)

1 500





Түпкілікті нәтижелер:






Арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдардың жалпы санына қатысты жеке сектор субъектілері арқылы көрсетілген арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұлғалардың үлесі, %

40




078

Әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету






Нысаналы индикатор:






1)Үкіметтік емес ұйымдарда арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының саны (адам) (2026 жылдың қазан айынан желтоқсан айына дейінгі кезеңінде)

80





Түпкілікті нәтижелер:






Арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж адамдардың жалпы санына қатысты жеке сектор субъектілері арқылы көрсетілген арнайы әлеуметтік қызметтермен қамтылған тұлғалардың үлесі, %

40



334


Инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы





003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау






Нысаналы индикатор:






Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу, %

100





Түпкілікті нәтижелер:






Наурыз мерекесін тойлау аясында Этноауылды ұйымдастыру

1





Әлеуметтік кәсіпкерлер құрылтайын өткізу

1





Кәсіпкерлер палатасы жанындағы тұлғаларды оқыту

1





Ulltyq Onim іс-шарасын өткізу аясында үй-жайды жалға алу

1





"Қазақстанның үздік тауары" өңірлік конкурс-көрмесін ұйымдастыру бойынша қызметтер

1





Әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша оқыту

1





Астана қаласының әкімі мен кәсіпкерлік қоғамдастық өкілдерінің кездесуін өткізу

1





Өңірлік жәрмеңкені ұйымдастыру және өткізу

1




005

Республикалық маңызы бар қала – астананың инвестициялық қызметін дамытуға арналған қызметтер






Нысаналы индикатор:






Өңдеу өнеркәсібі өнімін экспорттау, млн. АҚШ долл.
Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ), ЖІӨ-ге % қатысы
Негізгі капиталға инвестиция көлеміндегі сыртқы инвестициялардың үлесі, %

4 850,5
3 399,6
781,9

5 171,1
4 272,7
1 068,2

5 707,2
5 268,6
1 422,5



Түпкілікті нәтижелер:






Тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны, млрд АҚШ долл.

1 175

1 188

1 199


015

Кәсіпкерлік субъектілерін қолдау






Нысаналы индикатор:






Шағын және орта кәсіпкерліктің қосылған құнының ЖІӨ-дегі үлесі, %

62,2

62,5

62,6



Орта бизнесінің ЖІӨ-дегі үлесі, %

16,7

19,7

20,6



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

22

92

92


017

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен екінші деңгейлі банктердің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау жөніндегі "Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау" бағдарламасы аясында қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны

897

897

897



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

1 000

1 000

1 000


018

Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен "Кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттерін ішінара кепілдендіру" бағдарламасы аясында қаржылық қолдау алған ШОБ жобаларының саны

80

80

80



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа жұмыс орындарын құру:

80

80

80


021

Туристік қызметті реттеу






Нысаналы индикатор:






Ішкі туристер санының артуы (мың адам)
Келуші шетелдік туристер санының артуы (мың адам)

1 350
729

1 420
781

1 490
912



Түпкілікті нәтижелер:






Өткізілген іс-шаралар саны, бірлік

31

15

15


096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Такси тапсырыстарының саны – 90 бірлік

90 000

90 000

90 000



Түпкілікті нәтиже:






Астана қаласы әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерін такси қызметімен қамтамасыз ету, қаланың бюджетін оңтайландыру, %

100

100

100

335


Көлік және жол - көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы





003

"Тасымалдау инфрақұрылымын дамыту"






Нысаналы индикатор:






Жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы үлесін арттыру

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%



Түпкілікті нәтижелер:






Қалада салынған жаңа және қайта жаңартылған автожолдардың ұзындығы (км)

15

7,2

6,4


004

Автокөлік жолдарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жолдарды жөндеу және салу кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасын сараптау қызметтері

1

1

1



Орташа жөндеуден өткен автожолдардың ұзындығы (км)

40

6

6



Ағымдағы жөндеуден өткен жолдардың ауданы (шаршы.м)

100 000

50 000

50 000



Жол белгілерін салу ауданы (шаршы м)

150 000

120 000

120 000



Түпкілікті нәтижелер:






Жергілікті маңызы бар автожолдардың жақсы және қанағаттанарлық жағдайда болу үлесін арттыру, %

94,3/5,7%

94,3/5,7%

94,3/5,7%


010

Әлеуметтік маңызды ішкі бағыттардағы жолаушылар тасымалын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Әлеуметтік маңызды ішкі бағыттардағы жолаушылар тасымалын субсидиялау

110

97

97



Түпкілікті нәтижелер:






Қоғамдық көлікті пайдаланатын халықтың үлесі,%

54

54

54


011

"Жол қозғалысын реттейтін техникалық құралдарды салу және қайта жаңарту"






Нысаналы индикатор:






Жарықдиодты бағдаршам объектілерін адаптивті реттеуге қосу (бірлік)

105

105

105



Түпкілікті нәтижелер:






Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, %

100

100

100


021

Тұрғын аудандардағы жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Сатып алынған жасанды кедергілер саны (өлшемі 500*500) (м)

700

700

700



Сатып алынған жасанды кедергілер саны (өлшемі 1000*500) (м)

1 100

1 100

1 100



Жол қозғалысын реттейтін құралдардың жұмыс істеу саны (бірлік)

790

800

810



Ұсталған автокөліктерді сақтау үшін арнайы тұрақтың жұмысын қамтамасыз ету (бірлік)

3

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Балабақшалар мен оқу орындарына тікелей жақын орналасқан жол учаскелерін жол қозғалысын реттеу құралдарымен жабдықтау, %

100

100

100

336


Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы





004

Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары






Целевые индикаторы:






Қалдықтарды сұрыптау және өңдеу үлесін арттыру, %

23

26

29



Түпкілікті нәтижелер:






Есіл өзені мен оның Ақбұлақ, Сарыбұлақ салалары және Нұра-Есіл каналының ұзындығы 28,7 км болатын учаскелерінде күтім жүргізу және санитарлық тазалау жұмыстарын қамтамасыз ету

28,7

28,7

28,7


005

Қоршаған ортаны қорғау нысандарын дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалық-сметалық жұмыстар жүргізіліп жатқан жобалар саны

1





Жөндеу-құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан нысандар саны

2

1

2



Түпкілікті нәтижелер:






Сараптама қорытындысы оң болған жобалар саны

1





Қызметке берілген нысандар саны



1


016

"Жасыл белдеу" құру






Нысаналы индикатор::






11,5 мың га аумақта жыл сайын күтім және қорғау жұмыстарын жүргізу

11,5 мың.га

11,5 мың.га

11,5 мың.га



Түпкілікті нәтижелер:






"Жасыл белдеудің" ағымдағы күтіп ұстауы, Астана қаласы






Диаметрі 350 мм дейінгі жапырақты ағаштардың құрғақ бұтақтарын кесуге жататын ағаштар саны. 15 бұтаққа дейін кесілген бұтақтар саны

130 744 дана

130 744 дана

130 744 дана



Зиянкестерге қарсы VP-1 тіркемелі бүріккішпен химиялық өңдеу ауданы (толық)

640 га

640 га

640 га



Ормандарды кесуден, зақымданудан және өрттен қорғау

83 500
Адам-сағат

83 500
Адам-сағат

83 500
Адам-сағат



Қатар аралықтарындағы топырақты қопсыту

15 483 км

15 483 км

15 483 км



Ат соқпағының екі жағындағы арамшөпті моторлы шалғымен шабу

32 635м3
118 800м2

32 635м3
118 800м2

32 635м3
118 800м2



Жол жабындысын механикаландырылған тазалау-құм себу көлемі (жазғы кезең)

248 машина-сағат

248 машина-сағат

248 машина-сағат



Астана қаласының "жасыл белдеуі" жағдайында тауықтәрізділер отрядының құстарын ұстау






- қызмет көрсету

1

1

1



Санитарлық-қорғаныс жасыл аймағының жасыл екпелерін күзету, қорғау, қалпына келтіру саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша қызметтер (жазғы кезең)






- қызмет көрсету

1

1

1


014

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды өткізу






Нысаналы индикатор






Ағымдағы жылға арналған жануарлардың аса қауіпті ауруларының профилактикасы мен диагностикасының бекітілген ветеринариялық іс-шаралар жоспарына сәйкес ауыл шаруашылығы және үй жануарларын аса қауіпті ауруларға қарсы вакцинациялаумен және диагностикалаумен қамту, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Вакцинациямен қамтылатын үй және ауыл шаруашылығы жануарларына арналған манипуляциялар саны

44 808

33 569

35 231



Жануарлар ауруларының диагностикалық зерттелуімен қамтылатын ауыл шаруашылығы жануарларына арналған манипуляциялар саны

6 146

2 806

3 326



Ветеринария саласындағы I және II топтағы патогенді биологиялық агенттермен жұмыс істегені үшін үстемеақы алатын мамандар саны

18

18

18


017

Қаланың абаттандыруын дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан объектілердің саны

12

5

3



Түпкілікті нәтиже:






Пайдалануға берілген объектілер саны

6

1

1


021

"Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды организмдерімен күрес жөніндегі іс-шаралар"






Нысаналы индикатор:






Экономикалық зияндылық шегінен жоғары саны бар үйірсіз шегірткелер қоныстанған жерлерді үйірсіз шегірткелерге қарсы фитосанитариялық іс-шаралармен қамту, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласының залалданған аумақтарын химиялық өңдеумен қамту

442,64 га

442,64 га

442,64 га


025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және көзін жоюды ұйымдастыру






Нысаналы индикатор:






Қаңғыбас жануарларды аулау мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардан түскен өтініштердің жыл бойы қаралуын қамтамасыз ету, %

100

100

100



Ауланған жануарлар саны

7 599

5 478

5 732



Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарлар өлекселерін жинау саны

80

80

80



Утилизацияланған қараусыз және қаңғыбас жануарлар саны

1 815

1 987

2 198


031

Қараусыз және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау






Нысаналы индикатор:






Қаңғыбас жануарларды аулау мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарауды қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Ұсталатын жануарлар саны

2 997

1 748

1 748


032

"Мемлекеттік кәсіпорындарды материалдық-техникалық жарақтандыру"






Нысаналы индикатор:






Қаңғыбас жануарларды аулау мәселелері бойынша жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарауды қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






- дизельдік генератор

1





- жануарларды тасымалдауға арналған ат тасымалдағыш тіркеме

1





- кеудеге тағылатын бейнекамера

12




033

"Қараусыз және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру"






Нысаналы индикатор:






Қараусыз және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіруді жүргізу

4037 бас

4037 бас

4037 бас



Түпкілікті нәтиже:






Қараусыз және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

4037 бас

4037 бас

4037 бас


034

"Қаңғыбас жануарларды вакцинациялау және стерилизациялау"






Нысаналы индикатор:






Вакцинациялау мен стерилизациялауды қамтамасыз ету, сондай-ақ қараусыз және қаңғыбас жануарлардың көбеюін азайту, вирустық ауруларға қарсы иммунитет қалыптастыру, %

100

100

100



Түпкілікті нәтиже:






Вакцинацияланған қаңғыбас жануарлардың саны

5219

7499

7499



Стерилизацияланған ұрғашы мысықтардың саны

1500

500

500



Кастрацияланған еркек мысықтардың саны

500

508

508



Стерилизацияланған ұрғашы иттердің саны

600

600

600



Кастрацияланған еркек иттердің саны

500

600

600


043

"Тракторларды мемлекеттік есепке алу және тіркеу"






Нысаналы индикатор






Мемлекеттік қызметтердің уақтылы көрсетілу үлесі

100%

100%

100%



Түпкілікті нәтиже






Арнайы техника мен жабдықтарды тіркеуге және қайта тіркеуге арналған дайындалған мемлекеттік нөмірлік белгілердің саны

3971 дана

3133

3133



Арнайы техника мен жабдықтарға дайындалып, берілген техникалық паспорттардың саны

3133

3133

3133



Кәдеге жаратылған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерінің саны

3000

3000

3000



Дайындалған тракторшы-машинист куәліктерінің саны

402

300

300



ХҚКО 2.0 интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қолжетімділік беру қызметі

1-тоқсан




065

"Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту"






Нысаналы индикатор:






"Жасыл белдеу" аумағында жасыл желектермен тығыздандыру және күтіп-ұстау жұмыстарын жүргізу

1261,43 га

828,57 га

486,46 га



Түпкілікті нәтижелер:






Нұр-Сұлтан қаласының "Жасыл белдеу" аумағындағы екпелерді реконструкциялау және екінші кезеңдегі орман екпелерін құру – 5-кезек:






Топырақты өңдеу (культивациялау) жұмыстарын жүргізу – 5-кезек

2 621,52 км





Көшеттердің айналасындағы топырақты қопсыту жұмыстарын жүргізу – 5-кезек

394 097 м2





Нұр-Сұлтан қаласының "Жасыл белдеу" аумағындағы екпелерді реконструкциялау және екінші кезеңдегі орман екпелерін құру – 6-кезек:






Көктемгі отырғызу және толықтыру үшін көшеттерді сатып алу

50 054 дана





Тыңайтқыштарды сатып алу

2 502,75 л





Топырақты өңдеу (культивациялау) жұмыстарын жүргізу – 6-кезек

4 804,71 км

4 804,71 км

2 200,14 км



Көшеттердің айналасындағы топырақты қопсыту жұмыстарын жүргізу – 6-кезек

1 140 105 м2

773 235 м2

366 870 м2



Техниканы сатып алу, бірлік

7





Жабдықтарды сатып алу, бірлік

4



339


Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы





003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау






Нысаналы индикатор:






Ел ішінде қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларымен қамтылған медициналық қызметкерлер саны, адам

6

3 620

3 654



Шетелде қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларымен қамтылған медициналық қызметкерлер саны, адам

43





Түпкілікті нәтижелер:






Медициналық қызметкерлерді қосымша және бейресми білім беру бағдарламаларымен жыл сайын қамту үлесі, %

100

100

100


006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер






Нысаналы индикатор:






Мекемеде болатын балалардың орташа жылдық саны, адам

95

85

85



Түпкілікті нәтижелер:






"Мамандандырылған сәбилер үйі" мемлекеттік коммуналдық мекемесінде тәрбиеленіп жатқан балалардың өлім-жітім деңгейі

0

0

0


007

Салауатты өмір салтын насихаттау






Нысаналы индикатор:






Астана қаласы бойынша салауатты өмір салтын ұстанатын азаматтардың үлесін арттыру, %.

32

34

36



1)Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша жұмыстар жүргізу (бірлік).

200 444

200 444

200 444



2)Есірткіні инъекциялық жолмен қолданатын адамдарды (ЕИҚА) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

900

900

900



3)Ерлермен жыныстық қатынасқа түсетін ерлерді (МСМ) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

800

800

800



4)Секс қызметкерлерін (СҚ) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

900

900

900



5) АИТВ-мен өмір сүретін адамдарды (АӨСА) профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

280

280

280



6) Туберкулез бойынша жоғары қауіп тобына жататын адамдарды профилактикалық қызметтермен қамту (адам).

7 000

8 400

8 400



Түпкілікті нәтижелер:






1)Халықтың негізгі топтарын (ЕИҚА, СҚ, МСМ) АИТВ инфекциясына тексерумен қамту, кемінде %.

95

95

95



2)АИТВ-мен өмір сүретін адамдарды (АӨСА) динамикалық бақылаумен қамтудың бағаланған санынан үлесі, %.

7,5

7,5

7,5



2)Астана қаласы бойынша анықталған туберкулез жағдайларының жалпы санынан үкіметтік емес ұйымдардың қатысуымен анықталған жағдайлардың үлесі, %.

10

10

10


008

Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және онымен күресу жөніндегі іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






1) Жұқтыру қаупі жоғары осал топтар үшін АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

65 544

65 544

65 544



2) АИТВ-инфекциясы бойынша эпидемиологиялық қадағалау және дозорлық эпидемиологиялық бақылау жүргізу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

240

441

240



3) Халық арасында АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу жөніндегі іс-шаралар саны, бірлік

62 136

67 162

72 775



4) ҮЕҰ жобалары, бірлік

2

2

2



Түпкілікті нәтижелер:






15–49 жас аралығындағы халық тобында АИТВ-инфекциясының таралу деңгейін 0,2–0,6 % шегінде ұстап тұру

0,44

0,47

0,49


016

Азаматтарды емделу үшін елді мекеннен тыс жерлерге тегін немесе жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1)Тегін жол жүрумен қамтамасыз етілген пациенттердің саны (адам).

9

9

9



2) Пациенттерді алып жүретін және тегін жол жүрумен қамтамасыз етілген адамдардың саны (адам).

6

6

6



Түпкілікті нәтижелер:






Емделу үшін елді мекеннен тыс жерлерге тегін немесе жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз етілген мұқтаж адамдардың үлесі, %

100

100

100


017

Қаржылық лизинг шарттарымен сатып алынған санитариялық көлік пен сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар бойынша лизингтік төлемдерді өтеу






Мақсатты индикатор






1)2022 жылы сатып алынған, лизингтік төлемдері өтелетін санитариялық автокөлік саны

55

-

-



2) 2024-2025 жылдары сатып алынған, лизингтік төлемдері өтелетін санитариялық автокөлік саны

35

35

35



3) Лизингтік төлемдері өтелетін 2026 жылы сатып алынған санитарлық автокөлік саны (бірлік)

20





Түпкілікті нәтижелер:






1) 2022 жылы сатып алынған автокөлік үшін қаржылық лизинг бойынша төлемдердің орындалу деңгейі, %

9,2





2) 2024–2025 жылдары сатып алынған автокөлік үшін қаржылық лизинг бойынша төлемдердің орындалу деңгейі, %

19,4

17,7

16,0



3) Сатып алынған автокөлік үшін 2026 жылғы қаржылық лизинг бойынша төлем, %

0,0




018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық-талдамалық қызметтер






Нысаналы индикатор:






Көрсетілген ақпараттық-талдамалық қызметтердің саны (тармақтар).

95

99

99



Түпкілікті нәтижелер:






Статистикалық деректер базаларының орындалуын мониторингтеу және талдау деңгейі, %

100

100

100


027

Халықты иммунопрофилактикадан өткізу үшін вакциналар мен басқа да медициналық иммунобиологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу және сақтау






Нысаналы индикатор:






1)Вакциналардың саны, оның ішінде:






- доза;

694 890

669 374

669 374



- миллилитр;

37

47

47



- литр.

0,39

0,1

0,1



2)Шприцтердің саны (дана).

338 060

351 500

351 500



Түпкілікті нәтижелер:






Ұлттық бағдарламаларға енгізілген барлық вакциналармен иммундаумен қамтылған халықтың мақсатты тобының үлесі, кемінде %

95

95

95


029

Республикалық маңызы бар қала – астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары






Нысаналы индикатор:






Дәрілік препараттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарға арналған қоймаларды ұстау (қоймалар саны)

3

3

3



Түпкілікті нәтижелер:






Номенклатураға және табельдік жарақтандыруға сәйкес медициналық мүлікпен және дәрілік препараттармен қамтамасыз ету деңгейі, %

100

100

100


033

Денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік кәсіпорындарды медициналық техникамен материалдық-техникалық жарақтандыру (медициналық техника бірліктерінің саны).

448

-

-



Денсаулық сақтау нысандарында күрделі жөндеу жүргізу (күрделі жөндеулер саны).

7

1

1



Сатып алынған жабдықтар мен шаруашылық инвентарь саны (бірлік).

396





Түпкілікті нәтижелер:






1)Ведомстволық бағынысты ұйымдардың материалдық-техникалық жарақтандыру деңгейі, %.

95,5

95,5

95,5



2)Медициналық ұйымдар ғимараттарының тозу деңгейін төмендету, %

67,52

67,4

66,23


039

Денсаулық сақтау субъектілері көрсететін медициналық көмекті, Call-орталықтардың қызметтерін және өзге де шығыстарды қамтитын қосымша көлемдегі медициналық көмекті көрсету






Нысаналы индикатор:






1) Әскерге шақыру және тіркеу медициналық комиссиясы, сондай-ақ бақылау медициналық комиссиясы қызмет көрсететін аудандар саны

5

5

5



2) Тергеу изоляторларында және қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйе мекемелерінде ұсталатын адамдарға медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдар саны

1

1

1



3) Астана қаласы әкімдігінің "Мамандандырылған сәбилер үйі" МКМ тәрбиеленуші балаларға көрсетілген медициналық қызметтер (тексерулер) саны

3 247

3 247

3 247



Түпкілікті нәтижелер:






1) Әскерге шақыру және тіркеу жасындағы адамдарды медициналық тексерумен қамту деңгейі, %

14 063

14 063

14 063



2) Сәбилер үйінде тұратын балаларды медициналық тексерулермен қамтамасыз ету деңгейі, %

100

100

100



3) Сотталған адамдарға медициналық және физиопульмонологиялық көмек көрсетуді қамтамасыз ету, %

100

100

100


041

Республикалық маңызы бар қала – астананың жергілікті өкілді органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1)Дәрілік заттар, арнайы емдік тағам өнімдері және медициналық бұйымдар алған алушылардың саны (адам).

1 348

2 934

2 934



2)Алкоголь қолдану фактісін және мас күйін анықтау бойынша медициналық куәландыру қызметтерінің саны (бірлік).

28 814

29 000

29 000



3)ТМККК қызметтерін қосымша қаржыландыру бойынша жасалған шарттардың саны, (бірлік)

2





Түпкілікті нәтижелер:






1)Дәрілік заттармен, арнайы емдік тағам өнімдерімен және медициналық бұйымдармен қамтамасыз ету, %.

100

100

100



2)Уақытша бейімдеу және уақытша детоксикация орталығында алкоголь қолдану фактісін және мас күйін анықтау бойынша медициналық куәландыру қызметтерін көрсетуді қамтамасыз ету, %.

100

100

100



3)Жасалған шарттар бойынша сомалардың төленуін қамтамасыз ету, %

100




043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау






Нысаналы индикатор:

1 159

1 200

1 223



Білім алушылардың жалпы контингенті, адам






Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға стипендия төлеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100


044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Стипендия алушылардың орташа жылдық саны (адам)

600

600

600



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға стипендия төлеуді қамтамасыз ету, %

100

100

100

344


Қаланың сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы





002

Елді мекендерді салудың бас жоспарларын әзірлеу






Нысаналы индикатор:






Қаланың аумағын егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары мен құрылыс жобаларымен қамту жоспарының орындалуын қамтамасыз ету, қала құрылысы жобаларын, сызбаларын және тұжырымдамаларын әзірлеу және түзету, қала маңындағы аймақты дамыту схемаларын әзірлеу, қоғамдық кеңістіктерді урбанистік дамыту және қаланы көгалдандыру бойынша схемалар мен жобалық шешімдерді іске асыру, қала құрылысы регламенттерін әзірлеу, инженерлік желілер мен коммуникацияларды жобалау және салу бойынша деректер базасын жүргізу, Астана қаласы аумағының құрылысына мониторинг жүргізу, "Мекенжай тіркелімі" ақпараттық жүйесінің деректер базасын толықтыру, жер учаскелерін беру бойынша бастапқы рұқсат құжаттарын дайындау және жобалау мен құрылысқа арналған бастапқы деректерді беру, тұрғын үй құрылысының алаңын анықтау, сондай-ақ республикалық және халықаралық конкурстарға, семинарлар мен көрмелерге қатысу және оларды өткізу.

75 610

73 655

73 655



Түпкілікті нәтижелер:






Жыл ішінде жаңа тәсілдермен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын (ЕЖЖ) әзірлеумен қамтылған аумақтың қаланың жалпы аумағындағы үлесі

3,1

3,1

3,1



Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы, млн шаршы метр

2 091,0

2 114,0

2 219,7

346


Тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы





002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік тілді меңгерген халық үлесін арттыру, %

82

82,5

83



1)Астана қаласы әкімдігінің "Руханият" КММ-ін ұстау (штаттық бірлік).

20

20

20



2)Мемлекеттік тілді оқыту курстарымен қамтылған тыңдаушылар саны (адам).

3 000

1 500

1 500



3)Астана қаласының ағылшын тілін оқыту курстарымен қамтылған мемлекеттік қызметшілерінің саны (адам).

200

110

110



4)Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқы тілдерін дамыту бойынша жоспарланған іс-шаралар саны (бірлік).

29

32

32



Түпкілікті нәтижелер:






Құжаттарды мемлекеттік сақтауға уақтылы және сапалы қабылдауды ұйымдастыру, %

100

100

100


010

Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1)Астана қаласының мемлекеттік архиві" ММ-ін ұстау (штаттық бірлік)

70

70

70



2) Тұрақты сақтауға арналған құжаттар көлемі, бірлік

224 000

224 000

250 000



3) Өңделген және сканерленген құжаттар көлемі, бет

5 783 607

6 333 607

7 353 607



4) Ерекше құнды құжаттардың микропленкадағы сақтандыру көшірмелерінің көлемі, бет

830 000

830 000

850 000



Түпкілікті нәтижелер:






Құжаттарды мемлекеттік сақтауға уақтылы және сапалы қабылдауды ұйымдастыру деңгейі, %

100

100

100

356


Қаржы басқармасы





003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізу






Нысаналы индикатор:






Салық салу мақсатында мүлікті бағалау жөніндегі қызметтерді сатып алуға 100 % қаржыландыруды қамтамасыз ету, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласында тіркелген, бағалауға жататын жеке тұлғалардың жылжымайтын мүлік объектілерінің саны, бірлік

625 357

530 224

530 224

360


Білім басқармасы





003

Жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Жалпы білім беретін мектептерде білім алатын оқушылар саны

257 245

285 000

316 000



Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша мектеп бітірушілер арасында білім беру бағдарламаларын табысты (өте жақсы/жақсы) меңгерген оқушылардың үлесі, %

61

61

61


004

Арнайы білім беру бағдарламалары бойынша жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Арнайы оқу орындарында білім алатын балалар саны

1 362

1 382

1 402



Түпкілікті нәтижелер:






Мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы санынан инклюзивті білім берумен қамтылған балалардың үлесі, %

30

30

30


005

Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларды жалпы білім беру






Нысаналы индикатор:






Дарынды балаларға арналған арнайы білім беру ұйымдарында білім алатын оқушылар саны, бірлік

3 035

3 200

3 200



Түпкілікті нәтижелер:






Республикалық және халықаралық деңгейде иеленген жүлделі орындар саны, бірлік

90

90

90


007

Республикалық маңызы бар қала – астананың мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу






Нысаналы индикатор:






Сатып алынған оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің саны

1 311 255

543 224

543 224



Түпкілікті нәтижелер:






Оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі, %

100

100

100


008

Балаларға арналған қосымша білім беру






Нысаналы индикатор:






Қосымша білім берумен қамтылған балалар саны, бірлік

65 121

72 000

72 000



Түпкілікті нәтижелер:






Қосымша білім берумен қамтылған жалпы білім беретін мектеп оқушыларының үлесі, %

27

27

27


009

Республикалық маңызы бар қала – астана ауқымында мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстарды өткізу






Нысаналы индикатор:






Қала ауқымында өткізілген мектеп олимпиадаларының, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстардың саны, бірлік

200

210

220



Қала ауқымында мектеп олимпиадаларына, мектептен тыс іс-шаралар мен конкурстарға қатысқан балалар саны, бірлік

183 000

193 000

204 000



Түпкілікті нәтижелер:






Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының жалпы санынан олимпиадалар мен мектептен тыс іс-шараларға қатысатын оқушылардың үлесі, %

13,3

13,3

13,3


013

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеру және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультативтік көмек көрсету






Нысаналы индикатор:






Психикалық денсаулықты тексерумен қамтылған балалар саны, бірлік

12 432

13 000

13 000



Түпкілікті нәтижелер:






Тексеруден өткен балалардың жалпы санынан медициналық, арнайы білім беру және әлеуметтік қызметтер алу үшін арнайы түзету және өзге де ұйымдарға жіберілген балалардың үлесі, %

100

100

100


014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу






Нысаналы индикатор:






Өмір сүру шектеулерін еңсеру және олардың орнын толтыру үшін жағдайлармен қамтылған, қоғам өміріне басқа азаматтармен тең қатысу мүмкіндігін жасауға бағытталған мүмкіндігі шектеулі балалар саны, бірлік

4 560

4 600

4 600



Түпкілікті нәтижелер:






Сөйлеу, көру, есту, тірек-қимыл аппараты бұзылыстары бар, сондай-ақ оқуда, қарым-қатынаста және мінез-құлқында қиындықтары бар балалар мен жасөспірімдерге психологиялық-педагогикалық түзету және оңалту түріндегі кешенді психологиялық-педагогикалық көмек көрсету, %

100

100

100


016

Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мекемелердегі тәрбиеленушілер саны (тұрақты), бірлік

172

172

172



Қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығына қабылданған балалар саны (уақытша болу мерзімі 1 айдан 6 айға дейін), бірлік

68

68

68



"SOS – Астана балалар ауылы" мекемесінде тәрбиеленіп жатқан жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, бірлік

69

69

69



Патронаттық тәрбиелеуге берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны, бірлік

68

68

68



Түпкілікті нәтижелер:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар ұйымдарының тәрбиеленушілерін қазақстандық азаматтардың отбасыларына орналастыру үлесі, %

18,3

18,3

18,3


017

Күндізгі оқу нысанындағы білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Халықтың нысаналы топтарын (жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған отбасылардың балалары, көпбалалы отбасылардың балалары) Астана қаласының мемлекеттік жоғары және орта кәсіптік оқу орындарында жеңілдетілген жол жүру түріндегі әлеуметтік қолдаумен қамту (бірлік):

1 867

1 867

1 867



Астана қаласының мемлекеттік жоғары кәсіптік оқу орындарында (бірлік).

1 208

1 208

1 208



Астана қаласының мемлекеттік орта кәсіптік оқу орындарында (бірлік).

659

659

659



Түпкілікті нәтижелер:






Өтінім бойынша қажеттіліктен жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз етілген балалардың үлесі, %

100

100

100


019

Республикалық маңызы бар қала – астананың мемлекеттік білім беру ұйымдарына жоғары жұмыс көрсеткіштері үшін гранттар беру






Нысаналы индикатор:






"Үздік орта білім беру ұйымы" және "Үздік техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымы" гранттары берілген мемлекеттік білім беру ұйымдарының саны (бірлік).

2

2

2



Түпкілікті нәтижелер:






Қызмет тиімділігі бойынша конкурстармен қамтылған білім беру ұйымдарының үлесі, %

100

100

100


021

Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырау үшін қорғаншыларға (қамқоршыларға) ай сайын ақшалай төлемдер төлеу






Нысаналы индикатор:






Қорғаншылардың (қамқоршылардың) қамқорлығына берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар саны

755

771

771



Түпкілікті нәтижелер:






Қорғаншылардың (қамқоршылардың) қамқорлығына берілген жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың үлесі, %

100

100

100


024

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында білім алушылар саны

26 000

27 000

28 000



Стипендия алушылардың орташа жылдық контингенті

20 000

21 000

22 000



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқыған техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары түлектерінің оқу орнын бітіргеннен кейінгі бірінші жылы жұмысқа орналастырылғандарының үлесі, %

66,9

67,1

67,1


027

Жетім баланы (балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алған (асырап алған) қазақстандық азаматтарға біржолғы ақшалай төлемдер төлеу






Нысаналы индикатор:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардан жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алған (қыз етіп алған) азаматтардың саны.

36

36

36



Конечный результат:






Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардан жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды асырап алған (қыз етіп алған) азаматтарды біржолғы ақшалай төлемдермен қамту деңгейі, %.

100

100

100


029

Әдістемелік жұмыс






Нысаналы индикатор:






Әдістемелік сүйемелдеумен қамтамасыз етілген білім беру ұйымдарының саны

757

800

800



Түпкілікті нәтижелер:






Әдістемелік сүйемелдеумен қамтылған педагог қызметкерлердің үлесі

100

100

100


034

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамтылған 2–6 жастағы балалар саны

67 506

67 806

68 106



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың санаторлық ұйымдарындағы жобалық қуаттылық

340

350

340



Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың арнайы ұйымдарындағы жобалық қуаттылық

399

399

399



Инклюзивті балалар саны

1 555

1 555

1 555



Түзету (коррекциялық) балалар саны

514

514

514



Түпкілікті нәтижелер:






2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен қамту

96,2

99,0

100


040

Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарында жан басына шаққандағы қаржыландыруды іске асыру






Нысаналы индикатор:






Жан басына шаққандағы қаржыландыру апробациясынан өтіп жатқан мектептердің саны

117

133

145



Жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған мектептердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік орта білім беру ұйымдарындағы жан басына шаққандағы қаржыландырудың үлесі

99

99

99


204

Жекеменшік орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру






Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша қаржыландырылатын жекеменшік мектептердің саны

55

65

65



Түпкілікті нәтижелер:






Жекеменшік орта білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру тапсырысының үлесі

99

99

99


057

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алатын студенттердің саны

2 000

2 200

2 500



Түпкілікті нәтижелер:






Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар жұмысқа орналасқан жастардың үлесі

85

85

85


067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Жергілікті бюджет қаражаты есебінен негізгі құралдар сатып алынған білім беру ұйымдарының саны

170

170

170



Ғимараттарды сатып алу, бірліктер

1





Физика, химия, биология, робототехника, STEM пәндік кабинеттерімен қамтамасыз етілген негізгі және орта мектептердің үлесі, %.

96

97

97



Типтік ғимараттарда орналасқан мектептердің үлесі, %

99

99

99



Түпкілікті нәтижелер:






Білім беру ұйымдарының жалпы санынан материалдық-техникалық базамен жарақтандырылған білім беру ұйымдарының үлесі

65

65

65


096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






6 мектептегі балаларды қамту, орын саны
Жатақханада төсек-орынмен қамтамасыз ету

24000
938

24000
938

24000
938



Түпкілікті нәтижелер:






Орта білім беру ұйымдарындағы орын тапшылығын азайту мақсатында 6 білім беру мектебін және студенттерге арналған жатақхананы салу жөніндегі мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша қабылданған мемлекеттік міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, %

100

100

100

361


Мәдениет басқармасы





004

Мәдени-демалыс жұмысына қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Мәдени-демалыс іс-шараларына келушілер саны

723 500

724 500

725 500



Түпкілікті нәтижелер:






Елорданың тұрғындары мен қонақтары үшін ұйымдастырылған мәдени-көркем іс-шаралар саны

114

115

116


005

Тарихи-мәдени мұраны сақтау және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Келушілер саны

64 790

65 600

66 310



Түпкілікті нәтижелер:






Қаланың тарих және мәдениет ескерткіштері мен музей экспонаттарының реставрацияланған саны

110

121

132



Көрмелер мен дәрістер саны

10 280

10 354

10 435



Экскурсиялар мен фильмдер саны

3 500

3 570

3 635


007

Театр және музыка өнерін қолдау көрсету






Нысаналы индикатор:






Театр және музыка өнері қойылымдарын тамашалаушылар саны

808 153

809 634

812 587



Түпкілікті нәтижелер:






Жаңа премьера-спектакльдер, хореографиялық қойылымдар және цирк нөмірлерінің саны

31

31

31



Барлық іс-шаралардың саны, оның ішінде спектакльдер

1 625 1 517

1 635 1 526

1 640 1 530



Астана қаласы өнер қайраткерлерінің Қазақстан бойынша және шет мемлекеттердегі гастрольдерінің саны

14

16

16



Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарына арналған филармониялық жанрдағы мәдени-көркем іс-шаралар саны

154

156

158



Музыкалық, сахналық өнер және халық шығармашылығы бағытындағы іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу бойынша қызметтер

227

227

230



Авторлық және шығармашылық іс-шараларды ұйымдастыру, қызмет көрсету және сүйемелдеу бойынша қызметтер

90

93

95


009

Қалалық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






Кітапханаларға келушілер саны

91 000

92 000

93 000



Іс-шараларға келушілер саны

903 000

904 000

905 000



Түпкілікті нәтижелер:






Қала тұрғындары үшін ұйымдастырылған мәдени-бұқаралық, ағартушылық іс-шаралар саны

5 500

6 500

6 700



Жұмыс істеп тұрған кітапханалар саны

25

25

25


032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдарды материалдық-техникалық базамен қамтамасыз ету, бірлік

3





Түпкілікті нәтижелер:






Материалдық-техникалық базаны толықтыру

2





Материалдық-техникалық базаны толықтыру – ғимарат сатып алу

1





Ескерткіштерді жөндеу-реставрациялау жұмыстары

1





Ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу

1



362


Ішкі саясат басқармасы





005

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтер






Нысаналы индикатор:






1.Мемлекеттік тапсырыс аясында жарияланған отандық баспа бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдардың көлемі (газеттер) (шаршы см)

811 676

773 676

773 676



2.Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс аясында интернет-ресурстарда орналастырылған материалдардың көлемі (таңбалар)

4 169 676

2 400 000

2 400 000



3.Мемлекеттік саясатты іске асыру және салалық республикалық және өңірлік бағдарламалардың орындалу барысын Астана қаласы аумағында жариялау жөніндегі әлеуметтік, ақпараттық-талдамалық материалдардың саны (минут)

1 189

500

500



4.Елорданың тыныс-тіршілігі туралы ақпараттық және әлеуметтік бейнероликтердің, қысқаметражды және деректі фильмдердің саны (бірлік)

148

103

103



5.Мемлекеттік тапсырыс аясында жарияланған отандық бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдардың көлемі (журналдар) (шаршы см)

38 111

38 111

38 111



6.Жүктелген функцияларды штаттық сан шегінде орындау мақсатында Астана қаласы Коммуникациялар қызметі КММ-нің ведомстволық бағынысты ұйымы аппаратының қызметін қамтамасыз ету

36

36

36



Түпкілікті нәтижелер:






1. Елорда халқының кемінде 60 %-ын жыл сайын мемлекеттік ақпараттық саясатпен қамту үлесі

60

60

60


013

Республикалық маңызы бар қала, астана Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету






Нысаналы индикатор:






1. Штаттық бірліктер саны (бірлік)

60

60

60



2. Өткізілетін іс-шаралар саны (бірлік)

23

22

22



3.Өткізілетін социологиялық зерттеулер саны (бірлік)

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Елордағы этносаралық қатынастар саласындағы жағдайды оң бағалайтын респонденттердің үлесі кемінде 80 %

82,5

80

80

369


Дін істері жөніндегі басқарма





005

Өңірдегі діни ахуалды зерделеу және талдау






Нысаналы индикатор:






1)Халық арасында діни экстремизмнің алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу (қызмет);

1 025

914

914



2)Деструктивті діни ағымдардың (ДДА) жақтаушылары және олардың жақын ортасы арасында мекенжайлық профилактикалық жұмыстар жүргізу (қызмет);

2 577

2423

2423



3)ҚАЖ мекемелерінде жазасын өтеп жатқан сотталғандар (оның ішінде ДДА өкілдері) арасында профилактикалық, қарсы насихаттық және оңалту жұмыстарын жүргізу (қызмет);

554

554

554



4)Әлеуметтік желілерде экстремистік және деструктивті бағыттағы материалдарды анықтау, сондай-ақ интернет пен БАҚ арқылы өңірдегі діни ахуалға талдау және бағалау жүргізу (қызмет);

649

649

649



5)Әлеуметтік желілер мен БАҚ-та ақпараттық-түсіндіру және қарсы насихат жұмыстарын жүргізу (қызмет);

337

285

300



6)Діни бірлестіктерде далалық мониторинг жүргізу (қызмет);

360

300

300



7)Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу (қызмет).

1

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары шеңберінде референттік топтар өкілдерінің жыл сайын кемінде 100 %-ын қамту үлесі, сондай-ақ деструктивті діни ағымдардан зардап шеккен адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету, %

100

100

100

373


Астана қаласының құрылыс басқармасы





004

"Ішкі істер органдары объектілерін дамыту"






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1




012

"Коммуналдық тұрғын үй қоры тұрғын үйлерін жобалау және (немесе) салу, қайта жаңғырту"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

7

3

2



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1

3

3


013

"Қаланы абаттандыруды дамыту"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

8

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

7




014

Мәдениет нысандарын дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны





015

"Спорт объектілерін дамыту"






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2

1




Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны





017

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

46

10

3



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

23

8

2


025

Көлік инфрақұрылымын дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

15





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

7


1


028

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

20





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

18

7

3



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

7

3

3


030

Жұмылдыру даярлығы және төтенше жағдайлар объектілерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1




037

Денсаулық сақтау нысандарын салу және реконструкциялау.






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны






Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны





038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жаңғырту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

2





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1





Пайдалануға беру жоспарланған жобалардың саны

2




061

Мемлекеттік органдар объектілерін дамыту






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

9





Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

5

1

1



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

3




069

Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалар саны

1





ҚМЖ жүргізіліп жатқан жобалар саны

3





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалар саны

1




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу






Нысаналы индикатор:






Әлеуметтік осал топтарға берілген пәтерлердің үлесі, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Әлеуметтік осал топтар үшін пәтерлер сатып алу

199

241

228

376


Балалардың құқықтарын қорғау басқармасы





067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі ұйымдар үшін сатып алынған материалдық-техникалық жарақтандыру бірліктерінің саны, бірлік

381





Түпкілікті нәтижелер:






Қажетті материалдық-техникалық жарақтандырумен қамтамасыз етілген балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі ұйымдардың үлесі, %

100




069

Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы іс-шараларды өткізу






Нысаналы индикатор:






Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамада айқындалған санаттардағы балалардың саны, бірлік

1 700





Түпкілікті нәтижелер:






Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы заңнамада айқындалған санаттардағы, жеке профилактика шараларымен қамтылған балалардың үлесі, %

95



377


Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма





005

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру






Нысаналы индикатор:






1."Астана жастары" КММ Жастар ресурстық орталығын ұстау (штат бірлігі).

25

25

25



2.Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде (155 ерекшелік) іске асырылған жобалар саны (бірлік).

4

3

3



3.Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде (159 ерекшелік) іске асырылған жобалар саны (бірлік).

11

4

4



4.Әлеуметтанулық зерттеулер жүргізу арқылы жастардың өзекті мәселелерін анықтау және шешу мақсатында жастардың қажеттіліктерін мониторингтеу және бағалау саны (бірлік).

1

1

1



5. "JolTap" жобасы аясында сертификатталған қатысушылар саны (адам).

8 004

8 004

8 004



6.Жазғы кезеңде "Жасыл Ел" жобасы аясында жұмысқа орналастырылған жастар саны (адам).

5200

5200

5200



7.Оқымайтын, жұмыс істемейтін және кәсіби дағдыларды меңгермейтін 15–35 жас аралығындағы жастардың үлесі (NEET жастарының үлесі), %.

9,4

9,2

8,8



Түпкілікті нәтижелер:






1) Мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға жастардың қанағаттану деңгейі, %

77,9

77,9

77,9

381


Дене шынықтыру және спорт басқармасы





002

Жергілікті деңгейде спорттық жарыстар өткізу






Нысаналы индикатор:






Барлық жастағы халықтың дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысатындарының үлесін арттыру, %

44

46

48



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласының тұрғындары үшін бұқаралық спорттық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу

69

29

29


003

Әртүрлі спорт түрлері бойынша құрама командалар мүшелерін даярлау және олардың республикалық және халықаралық спорттық жарыстарға қатысуы






Нысаналы индикатор:






Астана қаласының құрама командаларының спорттың әртүрлі түрлері бойынша республикалық және халықаралық деңгейдегі күнтізбелік спорттық іс-шараларға қатысуы (бірлік)

400

450

500



Түпкілікті нәтижелер:






Спорттық атақтарды орындау және растау:






"Спорт шебері"

395

125

130



"Халықаралық дәрежедегі спорт шебері"

127

24

30


006

Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт саласындағы қосымша білім беру






Нысаналы индикатор:






Дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын балалар мен жасөспірімдерді қамту деңгейін арттыру, %

33

35

37



Түпкілікті нәтижелер:






БЖСМ және БЖСМОР-да оқитын балалар саны

8 800

8 850

8 900


032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың материалдық-техникалық базасын нығайту және жөндеу

8





Түпкілікті нәтижелер:






Сатып алынған спорттық мүкәммалдың, көлік құралдарының және жабдықтардың саны

245




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау






Нысаналы индикатор:






Мүмкіндігі шектеулі адамдар арасында спортты дамытуды қамтамасыз ету мақсатында мүліктік жалдауды (жалға алуды) жүзеге асыруға бағытталған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету, оның ішінде екі спорт объектісі: Паралимпиадалық дайындық орталығы және "Тарлан" мұз айдыны, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Астана қаласындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануына жағдай жасау – 2 мамандандырылған спорт объектісінің жұмыс істеуі

2

2

2

383


Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы





004

"Апатты және тозығы жеткен тұрғын үйлерді бұзу"






Нысаналы индикатор:






Меншік иелеріне тұрғын емес үй-жайлар үшін ақшалай қаражатты өтеу, бірлік

3





Апатты үйлерді бұзу, бірлік санымен

24





Түпкілікті нәтижелер:






Меншік иелеріне тұрғын емес үй-жайлар үшін ақшалай қаражатты өтеу, бірлік

3





Апатты үйлерді бұзу, бірлік санымен

24




006

"Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру"






Нысаналы индикатор:






Жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық сан шегінде Астана қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй қоры" КММ аппаратының қызметін қамтамасыз ету

219,5

185,7

185,7



Жүктелген функцияларды орындау мақсатында штаттық сан шегінде Астана қаласы әкімдігінің "Тұрғын үй қоры" КММ аппаратының қызметін қамтамасыз ету

52

52

52



Пәтерлерге ағымдағы жөндеу жүргізу, бірлік

285

285

285



"Апатты тұрғын үйлерді бұзу" бағдарламасы шеңберінде берілген пәтерлерді коммуналдық қызметтермен (электр энергиясы, жылу энергиясы) қамтамасыз ету, қызмет

1





Түпкілікті нәтижелер:






Азаматтардың нақты тұруын анықтау мақсатында тұрғын үйді жалға алу (жалдау) шарттарына мониторинг жүргізу (бірлік)

6 000

6 000

6 000



Азаматтардың тұрғын үй үшін жалдау ақысын төлеуіне қатысты тұрғын үйді жалға алу (жалдау) шарттарына мониторинг жүргізу (бірлік)

6 000

6 000

6 000



Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде салынған тұрғын үйлерді қамту деңгейі, %

100

100

100


008

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары






Нысаналы индикатор:






Ғимараттарды күрделі жөндеу, бірлік

2





Электрмен жабдықтау желілерін күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу, бірлік

1





Материалдық-техникалық жарақтандыруды сатып алу, бірлік

207





Түпкілікті нәтижелер:






Ғимараттарды күрделі жөндеу, бірлік

2





Электрмен жабдықтау желілерін күрделі жөндеуге ЖСҚ әзірлеу, бірлік

1





Материалдық-техникалық жарақтандыруды сатып алу, бірлік

207




012

"Тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-ны бюджеттік кредиттеу"






Нысаналы индикатор:






"Жұмыс істейтін жастар үшін сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй" бағдарламасы шеңберінде қоныс аударуға жататын азаматтарды жеңілдікпен кредиттеу аясында Астана қаласында тұрғын үй сатып алу, пәтер саны

114

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






2026, 2027 және 2028 жылдары іріктеуден өткен, 35 жасқа дейінгі "Жұмыс істейтін жастар үшін сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй" бағдарламасы шеңберінде қоныс аударуға жататын азаматтарды 22 млн теңгеге дейін тұрғын үй қарыздарын беру арқылы тұрғын үймен қамтамасыз ету, %

100

100

100


013

"Кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкін техникалық тексеру және техникалық паспорттарын әзірлеу"






Нысаналы индикатор:






Кондоминиум объектілеріне жүргізілген техникалық тексерулермен қамту, бірлік

50

25

25



Түпкілікті нәтижелер:






Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне техникалық тексеру жүргізу саны (бірлік)

50

25

25


014

"Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін, оның ішінде сатып алу арқылы жер учаскелерін алып қою және соған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару"






Нысаналы индикатор:






Алып қойылған (сатып алынған) жер учаскелерінің алаңы, шаршы метр

132,4

101,1

101,1



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін объектілер салуға арналған босатылған жер учаскелері

224

130

130


017

"Апатты тұрғын үйлердің меншік иелерін қоныс аудару үшін тұрғын үй сатып алу"






Нысаналы индикатор:






Апатты тұрғын үйлердің меншік иелерін қоныс аудару үшін тұрғын үй сатып алу, бірлік

900





Түпкілікті нәтижелер:






Апатты үйлерде тұратын тұрғындар үшін жайлы өмір сүру ортасын құру, %

100




054

"Жекеменшік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер жүргізу"






Нысаналы индикатор:






Осы төлемді алуға құқығы бар алушылардың саны

908

1 262

1 262



Түпкілікті нәтижелер:






Көзделген бюджет қаражаты шегінде жекеменшік тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін іріктеуден өткен азаматтардың жекелеген санаттарына өтемақы түрінде өтеусіз негізде тағайындалатын мемлекеттік қолдау көрсету, %

100

100

100


055

"Бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын күрделі жөндеу"






Нысаналы индикатор:






Көппәтерлі тұрғын үйлердің (КПҮ) қасбетіне күрделі жөндеу жүргізумен қамту, бірлік

9





Түпкілікті нәтижелер:






Бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған "Көппәтерлі тұрғын үйлердің қасбеттерін, шатырларын күрделі жөндеу" бағдарламасына енгізілген объектілердің саны, бірлік

9




068

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру






Нысаналы индикатор:






Тұрғын үй сертификаттарын берумен қамтылған адамдар саны (бірлік)

433

333

333



Түпкілікті нәтижелер:






Тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды әлеуметтік көмек шараларымен жыл сайын қамтуды қамтамасыз ету, %

100

100

100


065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту






Нысаналы индикатор:






"Астана қаласындағы 8 КТҮ-ні күрделі жөндеу және 7 КТҮ-дегі 20 лифтіні ауыстыру" жобасы шеңберінде 7 КТҮ-ні күрделі жөндеу және 19 лифтіні ауыстыру, бірлік

26





"Астана қаласындағы 7 КТҮ-ні күрделі жөндеу және 18 КТҮ-дегі 59 лифтіні ауыстыру" жобасы шеңберінде 4 КТҮ-ні күрделі жөндеу және 59 лифтіні ауыстыру, бірлік

63





Түпкілікті нәтижелер:






2026 жылы Астана қаласында 8 КТҮ-ні күрделі жөндеу және 7 КТҮ-дегі 20 лифтіні ауыстыру, %

100



517


Коммуналдық шаруашылық басқармасы





005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны





006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі






Нысаналы индикатор:






Халықты ағынды суларды тазалаумен қамту, %

100

100

100



Су бұру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және нөсерлік кәрізді күтіп-ұстау мен тазалау, %

100

100

100



Түпкілікті нәтижелер:






Халықты ағынды суларды тазалаумен қамту, %

100

100

100



Су бұру жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және нөсерлік кәрізді күтіп-ұстау мен тазалау, %

100

100

100


007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

8

3

3



Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

7





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

5

7

4


008

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

7

2

2



Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

3

0

2


010

Нөсерлік кәріз жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

6

1

1



Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

8





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

3


4


019

Ұлттық пантеон салу






Нысаналы индикатор:






Жобалау-іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

0




046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу жоспарланған жобалардың саны

1





Су құбыры желілерінің ұзындығы (су құбыры желілерін реконструкциялау), км

3,03





Түпкілікті нәтижелер:






Қайта жаңғырту және пайдалануға беру актісі

1




052

Кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту






Нысаналы индикатор:






Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

1





Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

1



518


Энергетика басқармасы





012

Жылу энергетикасы жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Электр желілерінің тозуын төмендету, %.

32,77

32,05

31,35



Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын төмендету, %

53,4

53

52,6



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

11

4

6



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

5

5

6


029

Газ тасымалдау жүйесін дамыту






Нысаналы индикатор:






Халықты газбен қамтамасыз ету (газдандыру) деңгейі, %

96

100

100



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

3

5

2



Түпкілікті нәтижелер:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалардың саны

2

2

2



Пайдалануға берілген жобалардың саны

2

5

2


046

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкциялау және салу үшін кредит беру






Нысаналы индикатор:






Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған жобалардың саны

4

2

2



Құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатқан жобалардың саны

4

4

4



Түпкілікті нәтижелер:






Пайдалануға берілген жобалардың саны

2

5

4


050

Жылыту маусымын үздіксіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға жұмсаған шығындарын субсидиялау






Нысаналы индикатор:






Жылу энергиясын өндіруге арналған тарифтің өсуін тежеу, %

91

110

125



Түпкілікті нәтижелер:






Бөлінген субсидиялар есебінен газ сатып алу

535 412 мың. м3

569 636 мың. м3

599 266 мың. м3