О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 17 декабря 2025 года № 27/170

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      " 1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 49 560 157,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 40 103 829,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 631 231,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 1 214 974,3 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 7 610 122,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 50 940 863,6 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 5 628 293,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 5 742 438,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 114 144,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5)дефицит (профицит) бюджета – -7 008 999,2 тысяч тенге;

      6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 008 999,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 5 742 438,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 114 144,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тысяч тенге.";

      в пункте 2:

      абзац второй изложить в новой редакции:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,1 процентов";

      абзац третий изложить в новой редакции:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 10,1 процентов";

      абзац четвертый изложить в новой редакции:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "социальный налог – 7,0 процентов".

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 548 114 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С.Т. Закенов

  Приложение к решению Актауского городского маслихата от 17 декабря 2025 года № 27/170 
  Приложение 1 к решению Актауского городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 

Городской бюджет на 2025 год

Категория

ВСЕГО сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование




1. ДОХОДЫ

49 560 157,9

1



Налоговые поступления

40 103 829,8


01


Подоходный налог

23 708 709,6



1

Корпоративный подоходный налог

16 557 996,1



2

Индивидуальный подоходный налог

7 150 713,5


03


Социальный налог

4 155 366,3



1

Социальный налог

4 155 366,3


04


Hалоги на собственность

7 178 865,3



1

Hалоги на имущество

3 953 819,1



3

Земельный налог

331 178,1



4

Hалог на транспортные средства

2 892 220,4



5

Единый земельный налог

1 647,7


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 309 598,1



2

Акцизы

258 547,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

252 630,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 798 420,0


07


Прочие налоги

149,0



1

Прочие налоги

149,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 751 141,5



1

Государственная пошлина

2 751 141,5

2



Неналоговые поступления

631 231,6


01


Доходы от государственной собственности

112 921,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

103 473,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,8



9

Прочие доходы от государственной собственности

9 445,9


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

29,5



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

29,5


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

24 750,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

24 750,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

39 537,9



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

39 537,9


06


Прочие неналоговые поступления

453 992,5



1

Прочие неналоговые поступления

453 992,5

3



Поступления от продажи основного капитала

1 214 974,3


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

329 114,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

329 114,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

885 860,1



1

Продажа земли

714 860,1



2

Продажа нематериальных активов

171 000,0

4



Поступления трансфертов

7 610 122,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 610 122,2



2

Трансферты из областного бюджета

7 610 122,2







Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

50 940 863,6

01




Государственные услуги общего характера

665 071,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

373 528,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

63 280,6




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 263,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 017,6



122


Аппарат акима района (города областного значения)

310 247,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

300 247,4




003

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0


2



Финансовая деятельность

108 393,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

108 393,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

72 138,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 448,4




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

16 292,4




018

Капитальные расходы государственного органа

6 515,0


5



Планирование и статистическая деятельность

74 337,1



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

74 337,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

71 537,1




004

Капитальные расходы государственного органа

2 800,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

108 812,8



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

108 812,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

107 762,4




007

Капитальные расходы государственного органа

1 050,4

02




Оборона

188 725,8


1



Военные нужды

126 744,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

126 744,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

126 744,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

61 981,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

61 981,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

61 981,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

649 448,8


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

649 448,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

649 448,8




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

649 448,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 461 450,1


1



Социальное обеспечение

635 886,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

635 886,8




005

Государственная адресная социальная помощь

635 886,8


2



Социальная помощь

6 437 761,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 381 871,0




006

Оказание жилищной помощи

32 616,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

2 051 896,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

33 129,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

117 773,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

439 249,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

3 707 208,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 890,6




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

55 890,6


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

387 801,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

386 801,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

158 894,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 656,7




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 000,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

97 756,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 994,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

66 501,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

1 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

15 929 144,7


1



Жилищное хозяйство

4 998 438,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 696 965,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 696 965,1



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

108 628,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

108 628,7




005

Капитальные расходы государственного органа

0,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 192 844,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

187 387,3




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

568 173,8




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

437 283,2


2



Коммунальное хозяйство

3 586 134,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 386 134,6




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 396 478,8




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 989 655,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

200 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

200 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 344 572,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 344 572,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

33 575,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 993 140,2




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 305 139,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 973,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 993 744,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 308 918,1


1



Деятельность в области культуры

2 245 443,4



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 245 443,4




005

Поддержка культурно-досуговой работы

2 245 443,4


2



Спорт

208 273,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

208 273,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

184 273,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 000,0


3



Информационное пространство

301 207,7



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

4 992,7




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 992,7



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

296 215,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

296 215,0


4



Туризм

0,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0




023

Развитие объектов туризма

0,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

553 994,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

474 602,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

295 150,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 080,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

178 372,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 392,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

55 046,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 048,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 298,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 847 494,7


1



Топливо и энергетика

1 847 494,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 847 494,7




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 847 493,7




036

Развитие газотранспортной системы

1,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

314 852,4


6



Земельные отношения

312 915,4



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

312 915,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

77 539,6




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 084,5




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

231 336,9




007

Капитальные расходы государственного органа

2 954,4


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 937,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 937,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 937,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

481 716,6


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

481 716,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

276 290,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

273 848,8




017

Капитальные расходы государственного органа

2 442,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

205 425,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

80 469,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

124 956,0

12




Транспорт и коммуникации

9 831 501,0


1



Автомобильный транспорт

4 665 234,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 665 234,6




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 639 839,3




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 646 346,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

379 049,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

5 166 266,4



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 166 266,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

97 707,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 714,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 680,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

5 064 165,4

13




Прочие

1 295 746,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 898,7



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 898,7




006

Поддержка предпринимательской деятельности

24 898,7


9



Прочие

1 270 848,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

0,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 270 848,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 270 848,0

14




Обслуживание долга

1 251 150,9


1



Обслуживание долга

1 251 150,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 251 150,9




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 251 150,9

15




Трансферты

7 715 642,1


1



Трансферты

7 715 642,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 715 642,1




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




007

Бюджетные изъятия

6 881 462,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

152,0




038

Субвенции

668 540,4




052

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан

118 224,4




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

47 259,9







Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 628 293,5





Бюджетные кредиты

5 742 438,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 482 889,0


1



Жилищное хозяйство

4 482 889,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 238 075,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 238 075,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 244 814,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 244 814,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 251 685,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 251 685,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

1 251 685,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 864,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Погашение бюджетных кредитов

114 144,5

5




Погашение бюджетных кредитов

114 144,5


01



Погашение бюджетных кредитов

114 144,5



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

114 144,5




03

Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

0,0




06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

110 776,0




13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

3 368,5





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-7 008 999,2











6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

7 008 999,2

7




Поступления займов

5 742 438,0


01



Внутренние государственные займы

5 742 438,0



2


Договоры займа

5 742 438,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма


16




Погашение займов

114 144,5


1



Погашение займов

114 144,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

114 144,5




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

114 144,5

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7


01



Остатки бюджетных средств

1 380 705,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 380 705,7


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 18/118 "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы № 27/170 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихаттың 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 18/118 "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      " 1. 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 49 560 157,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 40 103 829,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 631 231,6 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 1 214 974,3 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 7 610 122,2 мың теңге;

      2)шығындар – 50 940 863,6 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 5 628 293,5 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 5 742 438,0 мың теңге

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 114 144,5 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 008 999,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 008 999,2 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 5 742 438,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 114 144,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 380 705,7 мың теңге.";

      2-тармақта:

      екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы – 7,1 пайыз";

      үшінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 10,1 пайыз";

      төртінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз";

      бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік салық – 7,0 пайыз".

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 548 114 мың теңге қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы № 27/170 шешіміне қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 18/118 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Барлығы,
сомасы мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

49 560 157,9

1



Салықтық түсімдер

40 103 829,8


01


Табыс салығы

23 708 709,6



1

Корпоративтік табыс салығы

16 557 996,1



2

Жеке табыс салығы

7 150 713,5


03


Әлеуметтiк салық

4 155 366,3



1

Әлеуметтік салық

4 155 366,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 178 865,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 953 819,1



3

Жер салығы

331 178,1



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 892 220,4



5

Бірыңғай жер салығы

1 647,7


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 309 598,1



2

Акциздер

258 547,7



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

252 630,4



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 798 420,0


07


Басқа да салықтар

149,0



1

Басқа да салықтар

149,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 751 141,5



1

Мемлекеттік баж

2 751 141,5

2



Салықтық емес түсiмдер

631 231,6


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

112 921,7



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

103 473,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2,8



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

9 445,9


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

29,5



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

29,5


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

24 750,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

24 750,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

39 537,9



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

39 537,9


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

453 992,5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

453 992,5

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 214 974,3


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

329 114,2



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

329 114,2


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

885 860,1



1

Жерді сату

714 860,1



2

Материалдық емес активтерді сату

171 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

7 610 122,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 610 122,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7 610 122,2

Функционалдық топ

БАРЛЫҒЫ, сомасы
мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

50 940 863,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

665 071,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

373 528,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

63 280,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 263,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 017,6



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

310 247,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

300 247,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0


2



Қаржылық қызмет

108 393,8



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

108 393,8




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 138,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 448,4




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

16 292,4




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 515,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

74 337,1



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

74 337,1




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 537,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 800,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

108 812,8



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

108 812,8




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 762,4




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 050,4

02




Қорғаныс

188 725,8


1



Әскери мұқтаждар

126 744,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

126 744,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

126 744,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

61 981,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

61 981,8




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

61 981,8

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

649 448,8


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

649 448,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

649 448,8




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

649 448,8

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

7 461 450,1


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

635 886,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

635 886,8




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

635 886,8


2



Әлеуметтiк көмек

6 437 761,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

6 381 871,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

32 616,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

2 051 896,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

33 129,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

117 773,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

439 249,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

3 707 208,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 890,6




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

55 890,6


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

387 801,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

386 801,7




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

158 894,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 656,7




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5 000,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

97 756,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

24 994,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

66 501,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

1 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

15 929 144,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

4 998 438,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 696 965,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 696 965,1



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

108 628,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 628,7




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 192 844,3




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

187 387,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары

568 173,8




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

437 283,2


2



Коммуналдық шаруашылық

3 586 134,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 386 134,6




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 396 478,8




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 989 655,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

200 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

200 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 344 572,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 344 572,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

33 575,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 993 140,2




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 305 139,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

18 973,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2 993 744,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

3 308 918,1


1



Мәдениет саласындағы қызмет

2 245 443,4



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 245 443,4




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 245 443,4


2



Спорт

208 273,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

208 273,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

184 273,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

24 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

301 207,7



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

4 992,7




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 992,7



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

296 215,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

296 215,0


4



Туризм

0,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0




023

Развитие объектов туризма

0,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер

553 994,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

474 602,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

295 150,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 080,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

178 372,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

79 392,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 046,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 048,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 298,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 847 494,7


1



Отын және энергетика

1 847 494,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 847 494,7




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 847 493,7




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

314 852,4


6



Жер қатынастары

312 915,4



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

312 915,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 539,6




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1 084,5




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

231 336,9




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 954,4


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

1 937,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 937,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 937,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

481 716,6


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

481 716,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

276 290,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

273 848,8




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 442,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

205 425,8




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 469,8




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

124 956,0

12




Көлік және коммуникация

9 831 501,0


1



Автомобиль көлiгi

4 665 234,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 665 234,6




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 639 839,3




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 646 346,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

379 049,3


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

5 166 266,4



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 166 266,4




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

97 707,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 714,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 680,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

5 064 165,4

13




Басқалар

1 295 746,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 898,7



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

24 898,7




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

24 898,7


9



Басқалар

1 270 848,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

0,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

0,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 270 848,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 270 848,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 251 150,9


1



Борышқа қызмет көрсету

1 251 150,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 251 150,9




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 251 150,9

15




Трансферттер

7 715 642,1


1



Трансферттер

7 715 642,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 715 642,1




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,4




007

Бюджеттік алып қоюлар

6 881 462,0




021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

152,0




038

Субвенциялар

668 540,4




052

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

118 224,4




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

47 259,9







Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

5 628 293,5





Бюджеттік кредиттер

5 742 438,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

4 482 889,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

4 482 889,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 238 075,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 238 075,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 244 814,0




098

Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 244 814,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 251 685,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 251 685,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 251 685,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 864,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 864,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 864,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Ерекшелігі 






Бюджеттік кредиттерді өтеу

114 144,5

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

114 144,5


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

114 144,5



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

114 144,5




03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

110 776,0




13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

3 368,5





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-7 008 999,2











6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

7 008 999,2

7




Қарыздар түсімдері

5 742 438,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 742 438,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

5 742 438,0

Функционалдық топ



Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама








16




Қарыздарды өтеу

114 144,5


1



Қарыздарды өтеу

114 144,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

114 144,5




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

114 144,5

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Ерекшелігі






Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 380 705,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 380 705,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 380 705,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 380 705,7