Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
" 1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 560 157,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 40 103 829,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 631 231,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 214 974,3 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 7 610 122,2 тысяч тенге;
2) затраты – 50 940 863,6 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 5 628 293,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 742 438,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 114 144,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -7 008 999,2 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 008 999,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 742 438,0 тысяч тенге;
погашение займов – 114 144,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тысяч тенге.";
в пункте 2:
абзац второй изложить в новой редакции:
"индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 7,1 процентов";
абзац третий изложить в новой редакции:
"индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 10,1 процентов";
абзац четвертый изложить в новой редакции:
"индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов";
абзац пятый изложить в новой редакции:
"социальный налог – 7,0 процентов".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 548 114 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Актауского городского маслихата | С.Т. Закенов |
| Приложение к решению Актауского городского маслихата от 17 декабря 2025 года № 27/170 | |
| Приложение 1 к решению Актауского городского маслихата от 20 декабря 2024 года № 18/118 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория | ВСЕГО сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1. ДОХОДЫ | 49 560 157,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 103 829,8 | |||
01 | Подоходный налог | 23 708 709,6 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 557 996,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 150 713,5 | |||
03 | Социальный налог | 4 155 366,3 | |||
1 | Социальный налог | 4 155 366,3 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 178 865,3 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 953 819,1 | |||
3 | Земельный налог | 331 178,1 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 892 220,4 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 647,7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 309 598,1 | |||
2 | Акцизы | 258 547,7 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 252 630,4 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 798 420,0 | |||
07 | Прочие налоги | 149,0 | |||
1 | Прочие налоги | 149,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 751 141,5 | |||
1 | Государственная пошлина | 2 751 141,5 | |||
2 | Неналоговые поступления | 631 231,6 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 112 921,7 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 103 473,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2,8 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 9 445,9 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 29,5 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 29,5 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 24 750,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 24 750,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 39 537,9 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 39 537,9 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 453 992,5 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 453 992,5 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 214 974,3 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 329 114,2 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 329 114,2 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 885 860,1 | |||
1 | Продажа земли | 714 860,1 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 171 000,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 7 610 122,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 610 122,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 7 610 122,2 | |||
Функциональная группа | ВСЕГО Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 50 940 863,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 665 071,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 373 528,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 63 280,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 263,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 017,6 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 310 247,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 300 247,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 108 393,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 108 393,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 72 138,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 13 448,4 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 16 292,4 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 6 515,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 74 337,1 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 74 337,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 71 537,1 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 800,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 108 812,8 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 108 812,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 107 762,4 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,4 | |||
02 | Оборона | 188 725,8 | |||
1 | Военные нужды | 126 744,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 126 744,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 126 744,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 61 981,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 61 981,8 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 61 981,8 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 649 448,8 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 649 448,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 649 448,8 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 649 448,8 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 461 450,1 | |||
1 | Социальное обеспечение | 635 886,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 635 886,8 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 635 886,8 | |||
2 | Социальная помощь | 6 437 761,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6 381 871,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 32 616,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2 051 896,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 33 129,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 117 773,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 439 249,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 3 707 208,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 55 890,6 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 55 890,6 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 387 801,7 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 386 801,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 158 894,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 656,7 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 000,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 97 756,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 24 994,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 66 501,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 000,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 929 144,7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 4 998 438,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 696 965,1 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 696 965,1 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 108 628,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 108 628,7 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 192 844,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 187 387,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 568 173,8 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 437 283,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 586 134,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 386 134,6 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 396 478,8 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 989 655,8 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 200 000,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 200 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 344 572,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 344 572,0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 33 575,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 993 140,2 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 305 139,0 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 18 973,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 993 744,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 308 918,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 245 443,4 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2 245 443,4 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2 245 443,4 | |||
2 | Спорт | 208 273,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 208 273,0 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 184 273,0 | |||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 301 207,7 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 4 992,7 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 992,7 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 296 215,0 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 296 215,0 | |||
4 | Туризм | 0,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
023 | Развитие объектов туризма | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 553 994,0 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 474 602,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 295 150,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 080,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 178 372,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 79 392,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 55 046,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 048,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 298,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 847 494,7 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 847 494,7 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 847 494,7 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 847 493,7 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 314 852,4 | |||
6 | Земельные отношения | 312 915,4 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 312 915,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 77 539,6 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 084,5 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 231 336,9 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 954,4 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 937,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 937,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 937,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 481 716,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 481 716,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 276 290,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 273 848,8 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 2 442,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 205 425,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 80 469,8 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 124 956,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 831 501,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 665 234,6 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 665 234,6 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 639 839,3 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 646 346,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 379 049,3 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 5 166 266,4 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 166 266,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 97 707,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 714,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 680,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 5 064 165,4 | |||
13 | Прочие | 1 295 746,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 24 898,7 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 898,7 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 24 898,7 | |||
9 | Прочие | 1 270 848,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 270 848,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 270 848,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 251 150,9 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 251 150,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 251 150,9 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 251 150,9 | |||
15 | Трансферты | 7 715 642,1 | |||
1 | Трансферты | 7 715 642,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7 715 642,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,4 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 6 881 462,0 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 152,0 | |||
038 | Субвенции | 668 540,4 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 118 224,4 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 47 259,9 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 5 628 293,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 5 742 438,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 482 889,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 4 482 889,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 238 075,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 238 075,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 244 814,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 244 814,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 251 685,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 251 685,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 251 685,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 864,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 7 864,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7 864,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 864,0 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 114 144,5 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 114 144,5 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 114 144,5 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 114 144,5 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 0,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 110 776,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 3 368,5 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -7 008 999,2 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 7 008 999,2 | ||||
7 | Поступления займов | 5 742 438,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 5 742 438,0 | |||
2 | Договоры займа | 5 742 438,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
16 | Погашение займов | 114 144,5 | |||
1 | Погашение займов | 114 144,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 114 144,5 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 114 144,5 | |||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 380 705,7 | |||
