О бюджетах сел, сельских округов на 2026 - 2028 год

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 26 декабря 2025 года № 35/287

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 34/279 "О районном бюджете на 2026-2028 годы", Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 097 930,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 527 971,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи

      основного капитала – 1000,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 568 488,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 105 002,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям

      с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи

      финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 071,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита

      (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки

      бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

      2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 568 488,8 тысячи тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 68 293,7 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 130 911,9 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 327 425,4 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 130 064,2 тысяч тенге;

      села Курык – 437 722,9 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 212 136,3 тысяч тенге;

      села Сенек – 261 934,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Каракиянского районного маслихата Қалаубай Ж.

  Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

71 175,7

1



Налоговые поступления

2 687,0


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,0



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

195,0


01


Доходы от государственной собственности

195,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

5



Поступления трансфертов

68 293,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 293,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 293,7




ЗАТРАТЫ

71 229,0

01



Государственные услуги общего характера

41 873,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 873,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 873,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 826,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 826,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 530,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

730,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

730,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 53,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

53,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

53,3


01


Остатки бюджетных средств

53,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

53,3

 
  Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

      Сноска. Приложение 2 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

150 009,9

1



Налоговые поступления

19 098,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 892,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 664,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

5



Поступления трансфертов

130 911,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 911,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 911,9




ЗАТРАТЫ

150 143,0

01



Государственные услуги общего характера

46 780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 780,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 780,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

101 563,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 263,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 068,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 195,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 133,1




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

133,1

9



Используемые остатки бюджетных средств

133,1


01


Остатки бюджетных средств

133,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

133,1

 
  Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Жетыбай на 2026 год

      Сноска. Приложение 3 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

553 951,4

1



Налоговые поступления

226 526,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 860,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 669,0



5

Единый земельный налог

200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 346,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 346,0

5



Поступления трансфертов

327 425,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

327 425,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

327 425,4




ЗАТРАТЫ

555 494,0

01



Государственные услуги общего характера

90 667,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 667,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 667,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

458 855,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

458 855,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

115 698,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

294 744,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 972,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 200,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 542,6




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 542,6

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 542,6


01


Остатки бюджетных средств

1 542,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 542,6

 
  Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

142 384,2

1



Налоговые поступления

12 320,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

7 956,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0



5

Единый земельный налог

746,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

5



Поступления трансфертов

130 064,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 064,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 064,2




ЗАТРАТЫ

143 292,0

01



Государственные услуги общего характера

62 987,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 987,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 987,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

78 245,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 245,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 638,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 607,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 060,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 002,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 058,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 058,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 907,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

907,8

9



Используемые остатки бюджетных средств

907,8


01


Остатки бюджетных средств

907,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

907,8

 
  Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Курык на 2026 год

      Сноска. Приложение 5 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

612 443,9

1



Налоговые поступления

173 445,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

67 832,0



1

Hалоги на имущество

700,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 613,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13,0

2



Неналоговые поступления

276,0


01


Доходы от государственной собственности

276,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

276,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

5



Поступления трансфертов

437 722,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

437 722,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

437 722,9




ЗАТРАТЫ

614 515,2

01



Государственные услуги общего характера

128 396,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 396,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 396,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

485 490,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

16 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

469 490,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 134,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

111 074,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

288 282,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

629,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

629,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

629,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 2 071,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 071,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 071,3


01


Остатки бюджетных средств

2 071,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 071,3

 
  Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Мунайшы на 2026 год

      Сноска. Приложение 6 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

283 602,3

1



Налоговые поступления

71 466,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

26 348,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

382,0



4

Hалог на транспортные средства

25 266,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

5



Поступления трансфертов

212 136,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

212 136,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

212 136,3




ЗАТРАТЫ

285 011,5

01



Государственные услуги общего характера

69 231,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 231,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 231,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

215 091,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207 091,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

59 988,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

117 853,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

689,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

483,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

483,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 409,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 409,2

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 409,2


01


Остатки бюджетных средств

1 409,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 409,2

 
  Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "8" мая 2026 года № 39/317

Бюджет села Сенек на 2026 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 07.09.2026 № 44/348 (вводится в действие с 01.01.2026).

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

284 363,4

1



Налоговые поступления

22 429,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 134,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 901,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

5



Поступления трансфертов

261 934,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

261 934,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

261 934,4




ЗАТРАТЫ

285 317,4

01



Государственные услуги общего характера

124 399,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 016,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 016,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 382,9



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 382,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

143 618,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 280,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

17 280,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 338,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

99 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 300,0

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 954,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

954,0


01


Остатки бюджетных средств

954,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

954,0

 
  Приложение 8 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Болашак на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

70 547,0

1



Налоговые поступления

2 821,0


01


Подоходный налог

708,0



2

Индивидуальный подоходный налог

708,0


04


Hалоги на собственность

1 239,0



4

Hалог на транспортные средства

1 239,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

874,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

874,0

2



Неналоговые поступления

200,0


01


Доходы от государственной собственности

200,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

200,0

5



Поступления трансфертов

67 526,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 526,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 526,0




ЗАТРАТЫ

70 547,0

01



Государственные услуги общего характера

37 635,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 635,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 635,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

30 966,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 966,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 970,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 946,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

891,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

891,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 055,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 055,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 9 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Бостан на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

169 246,0

1



Налоговые поступления

20 053,0


01


Подоходный налог

3 342,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 342,0


04


Hалоги на собственность

14 587,0



1

Hалоги на имущество

211,0



3

Земельный налог

29,0



4

Hалог на транспортные средства

14 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 124,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 124,0

5



Поступления трансфертов

149 193,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

149 193,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

149 193,0




ЗАТРАТЫ

169 246,0

01



Государственные услуги общего характера

45 604,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 604,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 604,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

121 752,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

121 752,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 407,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

37 275,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

77 070,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 890,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

840,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 050,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 050,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 10 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Жетыбай на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

531 368,0

1



Налоговые поступления

235 752,0


01


Подоходный налог

104 286,0



2

Индивидуальный подоходный налог

104 286,0


04


Hалоги на собственность

80 493,0



1

Hалоги на имущество

630,0



3

Земельный налог

410,0



4

Hалог на транспортные средства

79 453,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 973,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 973,0

5



Поступления трансфертов

295 616,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

295 616,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

295 616,0




ЗАТРАТЫ

531 368,0

01



Государственные услуги общего характера

86 940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 940,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86 940,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

441 307,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

441 307,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

80 450,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

121 483,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

239 374,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 121,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

811,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

811,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 310,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 310,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 11 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Куланды на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

142 826,0

1



Налоговые поступления

12 153,0


01


Подоходный налог

4 458,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 458,0


04


Hалоги на собственность

7 571,0



1

Hалоги на имущество

210,0



3

Земельный налог

11,0



4

Hалог на транспортные средства

7 350,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

124,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

124,0

5



Поступления трансфертов

130 673,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 673,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

130 673,0




ЗАТРАТЫ

142 726,0

01



Государственные услуги общего характера

59 163,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 163,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 163,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

81 294,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 294,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 211,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

20 893,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 190,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 269,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

738,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

738,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 531,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 531,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

100,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 12 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Курык на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

621 561,0

1



Налоговые поступления

180 949,0


01


Подоходный налог

57 750,0



2

Индивидуальный подоходный налог

57 750,0


04


Hалоги на собственность

70 699,0



1

Hалоги на имущество

735,0



3

Земельный налог

25 410,0



4

Hалог на транспортные средства

44 554,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

52 500,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 500,0

2



Неналоговые поступления

303,0


01


Доходы от государственной собственности

303,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

303,0

5



Поступления трансфертов

440 309,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

440 309,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

440 309,0




ЗАТРАТЫ

621 561,0

01



Государственные услуги общего характера

106 121,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 121,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

106 121,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

512 933,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

512 933,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

79 145,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

116 629,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

317 159,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 507,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 200,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 307,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 307,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 13 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Мунайшы на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

320 819,0

1



Налоговые поступления

72 099,0


01


Подоходный налог

17 325,0



2

Индивидуальный подоходный налог

17 325,0


04


Hалоги на собственность

24 725,0



1

Hалоги на имущество

209,0



3

Земельный налог

86,0



4

Hалог на транспортные средства

24 430,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30 049,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

30 049,0

5



Поступления трансфертов

248 720,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

248 720,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

248 720,0




ЗАТРАТЫ

320 819,0

01



Государственные услуги общего характера

57 237,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 237,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 237,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

262 857,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

262 857,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

19 900,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

62 987,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

179 970,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

725,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

217,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

217,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

508,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

508,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 14 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Сенек на 2027 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

197 324,0

1



Налоговые поступления

23 550,0


01


Подоходный налог

4 200,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200,0


04


Hалоги на собственность

19 040,0



1

Hалоги на имущество

209,0



3

Земельный налог

35,0



4

Hалог на транспортные средства

18 796,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

310,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

310,0

5



Поступления трансфертов

173 774,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173 774,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

173 774,0




ЗАТРАТЫ

197 324,0

01



Государственные услуги общего характера

61 634,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 363,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 271,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 271,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

134 035,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

134 035,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

22 307,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

103 950,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 655,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

923,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

923,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

732,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

732,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 15 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Болашак на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

74 084,0

1



Налоговые поступления

2 962,0


01


Подоходный налог

744,0



2

Индивидуальный подоходный налог

744,0


04


Hалоги на собственность

1 301,0



4

Hалог на транспортные средства

1 301,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

917,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

917,0

2



Неналоговые поступления

231,0


01


Доходы от государственной собственности

231,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

231,0

5



Поступления трансфертов

70 891,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

70 891,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

70 891,0




ЗАТРАТЫ

74 084,0

01



Государственные услуги общего характера

39 517,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 517,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 517,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32 513,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 513,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 468,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 045,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 054,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

940,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

940,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 114,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 114,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 16 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Бостан на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

177 709,0

1



Налоговые поступления

21 056,0


01


Подоходный налог

3 509,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 509,0


04


Hалоги на собственность

15 317,0



1

Hалоги на имущество

222,0



3

Земельный налог

31,0



4

Hалог на транспортные средства

15 064,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 230,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 230,0

5



Поступления трансфертов

156 653,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

156 653,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

156 653,0




ЗАТРАТЫ

177 709,0

01



Государственные услуги общего характера

47 884,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 884,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 884,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

127 840,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

127 840,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 778,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

39 138,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

80 924,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 985,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

882,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

882,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 103,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 103,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 17 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Жетыбай на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

537 938,0

1



Налоговые поступления

247 540,0


01


Подоходный налог

109 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

109 500,0


04


Hалоги на собственность

84 518,0



1

Hалоги на имущество

662,0



3

Земельный налог

431,0



4

Hалог на транспортные средства

83 425,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

53 522,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

53 522,0

5



Поступления трансфертов

290 398,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

290 398,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

290 398,0




ЗАТРАТЫ

537 938,0

01



Государственные услуги общего характера

91 284,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 284,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 284,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

443 376,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

443 376,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

84 472,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

127 557,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

231 347,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 278,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

852,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

852,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 426,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2 426,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 18 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет сельского округа Куланды на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

149 865,0

1



Налоговые поступления

12 760,0


01


Подоходный налог

4 681,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 681,0


04


Hалоги на собственность

7 949,0



1

Hалоги на имущество

220,0



3

Земельный налог

11,0



4

Hалог на транспортные средства

7 718,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

130,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

130,0

5



Поступления трансфертов

137 105,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 105,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

137 105,0




ЗАТРАТЫ

149 865,0

01



Государственные услуги общего характера

62 122,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 122,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 122,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

85 360,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 360,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

10 722,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 938,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 700,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 383,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

775,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

775,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 608,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 608,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 19 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Курык на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

672 646,0

1



Налоговые поступления

189 996,0


01


Подоходный налог

60 638,0



2

Индивидуальный подоходный налог

60 638,0


04


Hалоги на собственность

74 233,0



1

Hалоги на имущество

771,0



3

Земельный налог

26 681,0



4

Hалог на транспортные средства

46 781,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

55 125,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

55 125,0

2



Неналоговые поступления

329,0


01


Доходы от государственной собственности

329,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

329,0

5



Поступления трансфертов

482 321,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

482 321,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

482 321,0




ЗАТРАТЫ

672 646,0

01



Государственные услуги общего характера

111 428,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 428,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 428,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

558 586,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558 586,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

83 102,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

122 462,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

353 022,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 632,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 260,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 260,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 372,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 372,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 20 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Мунайшы на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

336 858,0

1



Налоговые поступления

75 704,0


01


Подоходный налог

18 191,0



2

Индивидуальный подоходный налог

18 191,0


04


Hалоги на собственность

25 962,0



1

Hалоги на имущество

221,0



3

Земельный налог

90,0



4

Hалог на транспортные средства

25 651,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

31 551,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

31 551,0

5



Поступления трансфертов

261 154,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

261 154,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

261 154,0




ЗАТРАТЫ

336 858,0

01



Государственные услуги общего характера

60 098,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 098,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 098,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

276 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

276 000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 895,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

66 136,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

188 969,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

760,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

227,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

227,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

533,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

533,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0

  Приложение 21 к решению Каракиянского районного маслихата от "26" декабря 2025 года № 35/287

Бюджет села Сенек на 2028 год

Категория/
Функциональная группа

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс/
Администратор бюджетных программ


Подкласс/
Программа

1

2

3




ДОХОДЫ

207 197,0

1



Налоговые поступления

24 727,0


01


Подоходный налог

4 410,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 410,0


04


Hалоги на собственность

19 992,0



1

Hалоги на имущество

221,0



3

Земельный налог

36,0



4

Hалог на транспортные средства

19 735,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

325,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

325,0

5



Поступления трансфертов

182 470,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

182 470,0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

182 470,0




ЗАТРАТЫ

207 197,0

01



Государственные услуги общего характера

64 715,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 531,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 531,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 184,0



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 184,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

140 737,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140 737,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 167,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 422,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

109 148,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 745,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

973,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

973,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

772,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

772,0

12



Транспорт и коммуникации

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


2026 - 2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы

Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 желтоқсандағы № 35/287 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 34/279 "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне сәйкес, Қарақия аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 20256-2028 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 097 930,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 527 971,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 471,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан

      түсетін түсімдер бойынша – 1000,0 теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 1 568 488,8 мың теңге;

      2) шығындар – 2 105 002,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен

      операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін

      сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7 071,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру

      (профицитін пайдалану) – 7 071,3 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының

      пайдаланылатын қалдықтары – 7 071,3 мың теңге.

      Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2026 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 568 488,8 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Болашақ ауылдық округі – 68 293,7 мың теңге;

      Бостан ауылдық округі – 130 911,9 мың теңге;

      Жетібай ауылы – 327 425,4 мың теңге;

      Құланды ауылдық округі – 130 064,2 мың теңге;

      Құрық ауылы – 437 722,9 мың теңге;

      Мұнайшы ауылы – 212 136,3 мың теңге;

      Сенек ауылы – 261 934,4 мың теңге.

      Ескерту. 2 тармақ жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарақия аудандық мәслихатының төрағасы Ж. Қалаубай

  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 1-қосымша

2026 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




КІРІСТЕР

71 175,7

1



Салықтық түсімдер

2 687,0


01


Табыс салығы

675,0



2

Жеке табыс салығы

675,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 180,0



4

Көлік құралы салығы

1 180,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

832,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

832,0

2



Салықтық емес түсiмдер

195,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

195,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

195,0

5



Трансферттердің түсімдері

68 293,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

68 293,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68 293,7




ШЫҒЫНДАР

71 229,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 873,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 873,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 873,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

27 826,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 826,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 830,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

19 996,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 530,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

730,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

730,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

800,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 53,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

53,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

53,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

53,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

53,3

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 2-қосымша

2026 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




КІРІСТЕР

150 009,9

1



Салықтық түсімдер

19 098,0


01


Табыс салығы

3 183,0



2

Жеке табыс салығы

3 183,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 892,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

28,0



4

Көлік құралы салығы

13 664,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 023,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 023,0

5



Трансферттердің түсімдері

130 911,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

130 911,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

130 911,9




ШЫҒЫНДАР

150 143,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 780,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 780,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 780,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

101 563,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 300,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

9 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 263,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 068,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

64 195,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 133,1




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

133,1

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

133,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

133,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

133,1

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 3-қосымша

2026 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

      Ескерту. 3 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




КІРІСТЕР

553 951,4

1



Салықтық түсімдер

226 526,0


01


Табыс салығы

99 320,0



2

Жеке табыс салығы

99 320,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

76 860,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

600,0



3

Жер салығы 

391,0



4

Көлік құралы салығы

75 669,0



5

Бірыңғай жер салығы 

200,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 346,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 346,0

5



Трансферттердің түсімдері

327 425,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

327 425,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

327 425,4




ШЫҒЫНДАР

555 494,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

90 667,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 667,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

90 667,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

458 855,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

458 855,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 413,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

115 698,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

294 744,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

5 972,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 772,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 772,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 200,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 542,6




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 542,6

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 542,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 542,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 542,6

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 4-қосымша

2026 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 4 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




КІРІСТЕР

142 384,2

1



Салықтық түсімдер

12 320,0


01


Табыс салығы

4 246,0



2

Жеке табыс салығы

4 246,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 956,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

10,0



4

Көлік құралы салығы

7 000,0



5

Бірыңғай жер салығы 

746,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

118,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

118,0

5



Трансферттердің түсімдері

130 064,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

130 064,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

130 064,2




ШЫҒЫНДАР

143 292,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 987,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 987,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 987,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

78 245,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 245,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 638,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

37 607,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 060,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 002,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 002,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 058,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 058,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 907,8




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

907,8

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

907,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

907,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

907,8

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 5-қосымша

2026 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

      Ескерту. 5 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




КІРІСТЕР

612 443,9

1



Салықтық түсімдер

173 445,0


01


Табыс салығы

55 000,0



2

Жеке табыс салығы

55 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

67 832,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

700,0



3

Жер салығы 

24 200,0



4

Көлік құралы салығы

42 432,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 613,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 600,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13,0

2



Салықтық емес түсiмдер

276,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

276,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

276,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000,0



1

Жерді сату

1 000,0

5



Трансферттердің түсімдері

437 722,9


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

437 722,9



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

437 722,9




ШЫҒЫНДАР

614 515,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

128 396,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

128 396,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

128 396,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

485 490,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

16 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

469 490,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

70 134,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

111 074,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

288 282,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

629,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

629,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

629,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 2 071,3




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 071,3

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 071,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 071,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 071,3

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 6-қосымша

2026 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

      Ескерту. 6 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




КІРІСТЕР

283 602,3

1



Салықтық түсімдер

71 466,0


01


Табыс салығы

16 500,0



2

Жеке табыс салығы

16 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 348,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

382,0



4

Көлік құралы салығы

25 266,0



5

Бірыңғай жер салығы 

500,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

28 618,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

28 618,0

5



Трансферттердің түсімдері

212 136,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

212 136,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

212 136,3




ШЫҒЫНДАР

285 011,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

69 231,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69 231,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 231,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

215 091,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 000,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

8 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

207 091,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 250,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

59 988,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

117 853,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

689,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

206,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

206,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

483,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

483,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 1 409,2




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

1 409,2

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 409,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 409,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 409,2

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2026 жылғы "8" мамырдағы № 39/317 шешіміне 7-қосымша

2026 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

      Ескерту. 7 қосымша жаңа редакцияда - Маңғыстау облысы Қарақия аудандық мәслихатының 07.09.2026 № 44/348 шешімімен (01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты/ Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/ Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




КІРІСТЕР

284 363,4

1



Салықтық түсімдер

22 429,0


01


Табыс салығы

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

4 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

18 134,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

200,0



3

Жер салығы 

33,0



4

Көлік құралы салығы

17 901,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

295,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

295,0

5



Трансферттердің түсімдері

261 934,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

261 934,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

261 934,4




ШЫҒЫНДАР

285 317,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

124 399,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53 016,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 016,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 382,9



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

71 382,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

143 618,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 280,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

17 280,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

126 338,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 338,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

99 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 300,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 300,0

12



Көлiк және коммуникация

15 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 000,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

- 954,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

954,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

954,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

954,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

954,0

 
  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 8-қосымша

2027 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

70 547,0

1



Салықтық түсімдер

2 821,0


01


Табыс салығы 

708,0



2

Жеке табыс салығы

708,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 239,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 239,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

874,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

874,0

2



Салықтық емес түсiмдер

200,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

200,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

200,0

5



Трансферттердің түсімдері

67 526,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

67 526,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

67 526,0




ШЫҒЫНДАР

70 547,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 635,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 635,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 635,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

30 966,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 966,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 970,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 996,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 946,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

891,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

891,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 055,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 055,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 9-қосымша

2027 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

169 246,0

1



Салықтық түсімдер

20 053,0


01


Табыс салығы 

3 342,0



2

Жеке табыс салығы

3 342,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

14 587,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

211,0



3

Жер салығы 

29,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

14 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 124,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 124,0

5



Трансферттердің түсімдері

149 193,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

149 193,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

149 193,0




ШЫҒЫНДАР

169 246,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45 604,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 604,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 604,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

121 752,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

121 752,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 407,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

37 275,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

77 070,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 890,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

840,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 050,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 050,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 10-қосымша

2027 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

531 368,0

1



Салықтық түсімдер

235 752,0


01


Табыс салығы 

104 286,0



2

Жеке табыс салығы

104 286,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

80 493,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

630,0



3

Жер салығы 

410,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

79 453,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50 973,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50 973,0

5



Трансферттердің түсімдері

295 616,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

295 616,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

295 616,0




ШЫҒЫНДАР

531 368,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

86 940,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86 940,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

86 940,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

441 307,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

441 307,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

80 450,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

121 483,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

239 374,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 121,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

811,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

811,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 310,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 310,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 11-қосымша

2027 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы
/Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

142 826,0

1



Салықтық түсімдер

12 153,0


01


Табыс салығы 

4 458,0



2

Жеке табыс салығы

4 458,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 571,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

210,0



3

Жер салығы 

11,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 350,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

124,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

124,0

5



Трансферттердің түсімдері

130 673,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

130 673,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

130 673,0




ШЫҒЫНДАР

142 726,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 163,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 163,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 163,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 294,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 294,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 211,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

20 893,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 190,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 269,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

738,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

738,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 531,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 531,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

100,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 12-қосымша

2027 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

621 561,0

1



Салықтық түсімдер

180 949,0


01


Табыс салығы 

57 750,0



2

Жеке табыс салығы

57 750,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

70 699,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

735,0



3

Жер салығы 

25 410,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

44 554,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

52 500,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

52 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

303,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

303,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

303,0

5



Трансферттердің түсімдері

440 309,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

440 309,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

440 309,0




ШЫҒЫНДАР

621 561,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

106 121,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

106 121,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

106 121,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

512 933,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

512 933,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

79 145,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

116 629,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

317 159,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 507,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 200,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 307,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 307,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 13-қосымша

2027 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

320 819,0

1



Салықтық түсімдер

72 099,0


01


Табыс салығы 

17 325,0



2

Жеке табыс салығы

17 325,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

24 725,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

209,0



3

Жер салығы 

86,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

24 430,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

30 049,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

30 049,0

5



Трансферттердің түсімдері

248 720,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

248 720,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

248 720,0




ШЫҒЫНДАР

320 819,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

57 237,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 237,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 237,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

262 857,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

262 857,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 900,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

62 987,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

179 970,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

725,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

217,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

217,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

508,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

508,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 14-қосымша

2027 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

197 324,0

1



Салықтық түсімдер

23 550,0


01


Табыс салығы 

4 200,0



2

Жеке табыс салығы

4 200,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 040,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

209,0



3

Жер салығы 

35,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

18 796,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

310,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

310,0

5



Трансферттердің түсімдері

173 774,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173 774,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

173 774,0




ШЫҒЫНДАР

197 324,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

61 634,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 363,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 363,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 271,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

18 271,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

134 035,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

134 035,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 778,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

22 307,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

103 950,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 655,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

923,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

923,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

732,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

732,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 15-қосымша

2028 жылға арналған Болашақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

74 084,0

1



Салықтық түсімдер

2 962,0


01


Табыс салығы 

744,0



2

Жеке табыс салығы

744,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 301,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

1 301,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

917,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

917,0

2



Салықтық емес түсiмдер

231,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

231,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

231,0

5



Трансферттердің түсімдері

70 891,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

70 891,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

70 891,0




ШЫҒЫНДАР

74 084,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 517,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 517,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

39 517,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 513,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 513,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 468,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22 045,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 054,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

940,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

940,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 114,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 114,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 16-қосымша

2028 жылға арналған Бостан ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

177 709,0

1



Салықтық түсімдер

21 056,0


01


Табыс салығы 

3 509,0



2

Жеке табыс салығы

3 509,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

15 317,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

222,0



3

Жер салығы 

31,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

15 064,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2 230,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2 230,0

5



Трансферттердің түсімдері

156 653,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

156 653,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

156 653,0




ШЫҒЫНДАР

177 709,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 884,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 884,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 884,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

127 840,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

127 840,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 778,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

39 138,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

80 924,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 985,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

882,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

882,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 103,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 103,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 17-қосымша

2028 жылға арналған Жетібай ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

537 938,0

1



Салықтық түсімдер

247 540,0


01


Табыс салығы 

109 500,0



2

Жеке табыс салығы

109 500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

84 518,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

662,0



3

Жер салығы 

431,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

83 425,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

53 522,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

53 522,0

5



Трансферттердің түсімдері

290 398,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

290 398,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

290 398,0




ШЫҒЫНДАР

537 938,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

91 284,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

91 284,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 284,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

443 376,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

443 376,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

84 472,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

127 557,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

231 347,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

3 278,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

852,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

852,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 426,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

2 426,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 18-қосымша

2028 жылға арналған Құланды ауылдық округінің бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

149 865,0

1



Салықтық түсімдер

12 760,0


01


Табыс салығы 

4 681,0



2

Жеке табыс салығы

4 681,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 949,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

220,0



3

Жер салығы 

11,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

7 718,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

130,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

130,0

5



Трансферттердің түсімдері

137 105,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

137 105,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

137 105,0




ШЫҒЫНДАР

149 865,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

62 122,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 122,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 122,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

85 360,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 360,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10 722,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 938,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

52 700,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 383,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

775,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

775,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 608,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 608,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 19-қосымша

2028 жылға арналған Құрық ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

672 646,0

1



Салықтық түсімдер

189 996,0


01


Табыс салығы 

60 638,0



2

Жеке табыс салығы

60 638,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

74 233,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

771,0



3

Жер салығы 

26 681,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

46 781,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

55 125,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

55 125,0

2



Салықтық емес түсiмдер

329,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

329,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

329,0

5



Трансферттердің түсімдері

482 321,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

482 321,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

482 321,0




ШЫҒЫНДАР

672 646,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

111 428,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

111 428,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 428,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

558 586,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

558 586,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

83 102,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

122 462,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

353 022,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 632,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 260,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 260,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 372,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

1 372,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 20-қосымша

2028 жылға арналған Мұнайшы ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

336 858,0

1



Салықтық түсімдер

75 704,0


01


Табыс салығы 

18 191,0



2

Жеке табыс салығы

18 191,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 962,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

221,0



3

Жер салығы 

90,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

25 651,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

31 551,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

31 551,0

5



Трансферттердің түсімдері

261 154,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

261 154,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

261 154,0




ШЫҒЫНДАР

336 858,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60 098,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 098,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60 098,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

276 000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

276 000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 895,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

66 136,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

188 969,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

760,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

227,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

227,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

533,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

533,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК РЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0

  Қарақия аудандық мәслихатының 2025 жылғы "26" желтоқсандағы № 35/287 шешіміне 21-қосымша

2028 жылға арналған Сенек ауылының бюджеті

Санаты/
Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы/
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Кіші сыныбы/
Бағдарлама

1

2

3




КІРІСТЕР

207 197,0

1



Салықтық түсімдер

24 727,0


01


Табыс салығы 

4 410,0



2

Жеке табыс салығы

4 410,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 992,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

221,0



3

Жер салығы 

36,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

19 735,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

325,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

325,0

5



Трансферттердің түсімдері

182 470,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

182 470,0



3

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардан) бюджеттерден берілетін трансферттер

182 470,0




ШЫҒЫНДАР

207 197,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

64 715,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 531,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 531,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 184,0



053

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

19 184,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

140 737,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140 737,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 167,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 422,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

109 148,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 745,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

973,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

973,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

772,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

772,0

12



Көлiк және коммуникация

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0




ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

0,0




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

0,0




ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

0,0




БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0