О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/287 "О бюджете сел, сельских округов на 2026-2028 годы"

Новый

Решение Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 7 сентября 2026 года № 44/348

      Каракиянский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

      1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2026-2028 годы" от 26 декабря 2025 года № 35/287 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 097 930,8 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 527 971,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи

      основного капитала – 1000,0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 1 568 488,8 тысячи тенге;

      2) затраты – 2 105 002,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям

      с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи

      финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 071,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита

      (использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки

      бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 568 488,8 тысячи тенге, в том числе:

      сельского округа Болашак – 68 293,7 тысяч тенге;

      сельского округа Бостан – 130 911,9 тысяч тенге;

      села Жетыбай – 327 425,4 тысяч тенге;

      сельского округа Куланды – 130 064,2 тысяч тенге;

      села Курык – 437 722,9 тысячи тенге;

      села Мунайшы – 212 136,3 тысяч тенге;

      села Сенек – 261 934,4 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Каракиянского
районного маслихата
Ж. Калаубай

  Приложение 1 к решению
Каракиянского районного
маслихата от "7" сентября
2026 года № 44/348

Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

71 175,7

1



Налоговые поступления

2 687,0


01


Подоходный налог

675,0



2

Индивидуальный подоходный налог

675,0


04


Hалоги на собственность

1 180,0



4

Hалог на транспортные средства

1 180,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

832,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

832,0

2



Неналоговые поступления

195,0


01


Доходы от государственной собственности

195,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

195,0

5



Поступления трансфертов

68 293,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68 293,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68 293,7




ЗАТРАТЫ

71 229,0

01



Государственные услуги общего характера

41 873,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 873,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 873,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

27 826,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 826,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 830,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

19 996,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 530,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

730,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

730,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

800,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 53,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

53,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

53,3


01


Остатки бюджетных средств

53,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

53,3

 
  Приложение 2
к решению Каракиянского
районного маслихата от "7"
сентября 2026 года № 44/348

Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

150 009,9

1



Налоговые поступления

19 098,0


01


Подоходный налог

3 183,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 183,0


04


Hалоги на собственность

13 892,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

28,0



4

Hалог на транспортные средства

13 664,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 023,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 023,0

5



Поступления трансфертов

130 911,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 911,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 911,9




ЗАТРАТЫ

150 143,0

01



Государственные услуги общего характера

46 780,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 780,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 780,0



022

Капитальные расходы государственного органа

0,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

101 563,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 300,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

9 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 263,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 068,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

64 195,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 133,1




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

133,1

9



Используемые остатки бюджетных средств

133,1


01


Остатки бюджетных средств

133,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

133,1

 
  Приложение 3 к решению
Каракиянского районного
маслихата от "7" сентября
2026 года № 44/348

Бюджет села Жетыбай на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

553 951,4

1



Налоговые поступления

226 526,0


01


Подоходный налог

99 320,0



2

Индивидуальный подоходный налог

99 320,0


04


Hалоги на собственность

76 860,0



1

Hалоги на имущество

600,0



3

Земельный налог

391,0



4

Hалог на транспортные средства

75 669,0



5

Единый земельный налог

200,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 346,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 346,0

5



Поступления трансфертов

327 425,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

327 425,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

327 425,4




ЗАТРАТЫ

555 494,0

01



Государственные услуги общего характера

90 667,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 667,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 667,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

458 855,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

458 855,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 413,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

115 698,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

294 744,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 972,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 772,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 772,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 200,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 542,6




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 542,6

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 542,6


01


Остатки бюджетных средств

1 542,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 542,6

 
  Приложение 4 к решению
Каракиянского районного
маслихата от "7" сентября
2026 года № 44/348

Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

142 384,2

1



Налоговые поступления

12 320,0


01


Подоходный налог

4 246,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 246,0


04


Hалоги на собственность

7 956,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

10,0



4

Hалог на транспортные средства

7 000,0



5

Единый земельный налог

746,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

118,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

118,0

5



Поступления трансфертов

130 064,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

130 064,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

130 064,2




ЗАТРАТЫ

143 292,0

01



Государственные услуги общего характера

62 987,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 987,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 987,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

78 245,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 245,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 638,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

37 607,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 060,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 002,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 002,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 058,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 058,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 907,8




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

907,8

9



Используемые остатки бюджетных средств

907,8


01


Остатки бюджетных средств

907,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

907,8

 
  Приложение 5 к решению
Каракиянского районного
маслихата от "7" сентября
2026 года № 44/348

Бюджет села Курык на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

612 443,9

1



Налоговые поступления

173 445,0


01


Подоходный налог

55 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

55 000,0


04


Hалоги на собственность

67 832,0



1

Hалоги на имущество

700,0



3

Земельный налог

24 200,0



4

Hалог на транспортные средства

42 432,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50 613,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

50 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13,0

2



Неналоговые поступления

276,0


01


Доходы от государственной собственности

276,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

276,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000,0



1

Продажа земли

1 000,0

5



Поступления трансфертов

437 722,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

437 722,9



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

437 722,9




ЗАТРАТЫ

614 515,2

01



Государственные услуги общего характера

128 396,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 396,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

128 396,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

485 490,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

16 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

469 490,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

70 134,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

111 074,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

288 282,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

629,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

629,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

629,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 2 071,3




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 071,3

9



Используемые остатки бюджетных средств

2 071,3


01


Остатки бюджетных средств

2 071,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 071,3

 
  Приложение 6 к решению
Каракиянского районного
маслихата от "7" сентября
2026 года № 44/348

Бюджет села Мунайшы на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

283 602,3

1



Налоговые поступления

71 466,0


01


Подоходный налог

16 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

16 500,0


04


Hалоги на собственность

26 348,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

382,0



4

Hалог на транспортные средства

25 266,0



5

Единый земельный налог

500,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

28 618,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 618,0

5



Поступления трансфертов

212 136,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

212 136,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

212 136,3




ЗАТРАТЫ

285 011,5

01



Государственные услуги общего характера

69 231,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 231,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 231,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

215 091,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 000,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

8 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

207 091,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

29 250,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

59 988,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

117 853,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

689,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

206,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

206,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

483,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

483,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 1 409,2




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 409,2

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 409,2


01


Остатки бюджетных средств

1 409,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 409,2

 
  Приложение 7 к решению
Каракиянского районного
маслихата от "7" сентября
2026 года № 44/348

Бюджет села Сенек на 2026 год

Категория/Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Класс/Администратор бюджетных программ


Подкласс/Программа


Наименование

1

2

3

4

5




ДОХОДЫ

284 363,4

1



Налоговые поступления

22 429,0


01


Подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000,0


04


Hалоги на собственность

18 134,0



1

Hалоги на имущество

200,0



3

Земельный налог

33,0



4

Hалог на транспортные средства

17 901,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

295,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

295,0

5



Поступления трансфертов

261 934,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

261 934,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

261 934,4




ЗАТРАТЫ

285 317,4

01



Государственные услуги общего характера

124 399,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 016,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 016,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 382,9



053

Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 382,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

143 618,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 280,0



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

17 280,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

126 338,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 338,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

99 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

1 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 300,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1 300,0

12



Транспорт и коммуникации

15 000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

15 000,0




ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0




БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

0,0




САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

- 954,0




ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

954,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

954,0


01


Остатки бюджетных средств

954,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

954,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.