Каракиянский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата "О бюджетах сел, сельских округов на 2026-2028 годы" от 26 декабря 2025 года № 35/287 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 097 930,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 527 971,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 471,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 1000,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 568 488,8 тысячи тенге;
2) затраты – 2 105 002,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 071,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 7 071,3 тысячи тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 7 071,3 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2026 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 568 488,8 тысячи тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 68 293,7 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 130 911,9 тысяч тенге;
села Жетыбай – 327 425,4 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 130 064,2 тысяч тенге;
села Курык – 437 722,9 тысячи тенге;
села Мунайшы – 212 136,3 тысяч тенге;
села Сенек – 261 934,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
|
Председатель Каракиянского районного маслихата |
Ж. Калаубай |
| Приложение 1 к решению Каракиянского районного маслихата от "7" сентября 2026 года № 44/348 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
Категория/Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс/Администратор бюджетных программ | ||||
Подкласс/Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 71 175,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 687,0 | ||
01 | Подоходный налог | 675,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 675,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 180,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 180,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 832,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 832,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 195,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 195,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 195,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 68 293,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 293,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 293,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 71 229,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 873,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 873,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 873,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 826,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 826,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 830,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 996,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 530,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 730,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 730,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 800,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 53,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 53,3 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 53,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 53,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 53,3 | ||
| Приложение 2 к решению Каракиянского районного маслихата от "7" сентября 2026 года № 44/348 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год
Категория/Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс/Администратор бюджетных программ | ||||
Подкласс/Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 150 009,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 19 098,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 183,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 183,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 13 892,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 28,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 664,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 023,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 023,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 130 911,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 911,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 130 911,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 150 143,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 780,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 780,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 780,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 563,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 300,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9 300,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 263,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 068,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 64 195,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 800,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 133,1 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 133,1 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 133,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 133,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 133,1 | ||
| Приложение 3 к решению Каракиянского районного маслихата от "7" сентября 2026 года № 44/348 |
Бюджет села Жетыбай на 2026 год
Категория/Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс/Администратор бюджетных программ | ||||
Подкласс/Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 553 951,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 226 526,0 | ||
01 | Подоходный налог | 99 320,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 99 320,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 76 860,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 391,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 75 669,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 200,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 346,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 346,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 327 425,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 327 425,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 327 425,4 | ||
ЗАТРАТЫ | 555 494,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 667,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 667,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 667,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 458 855,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 458 855,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 48 413,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 115 698,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 294 744,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 972,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 772,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 4 772,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 200,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 542,6 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 542,6 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 542,6 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 542,6 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 542,6 | ||
| Приложение 4 к решению Каракиянского районного маслихата от "7" сентября 2026 года № 44/348 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год
Категория/Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс/Администратор бюджетных программ | ||||
Подкласс/Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 142 384,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 320,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 246,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 246,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 956,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 746,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 118,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 130 064,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 064,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 130 064,2 | ||
ЗАТРАТЫ | 143 292,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 987,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 987,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 987,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 245,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 245,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 638,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 607,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 060,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 002,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 002,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 058,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 058,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 907,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 907,8 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 907,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 907,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 907,8 | ||
| Приложение 5 к решению Каракиянского районного маслихата от "7" сентября 2026 года № 44/348 |
Бюджет села Курык на 2026 год
Категория/Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс/Администратор бюджетных программ | ||||
Подкласс/Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 612 443,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 173 445,0 | ||
01 | Подоходный налог | 55 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 67 832,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Земельный налог | 24 200,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 42 432,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 50 613,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 50 600,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 276,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 276,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 276,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 000,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 000,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 437 722,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 437 722,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 437 722,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 614 515,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 128 396,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 396,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128 396,2 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 485 490,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 469 490,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 134,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 111 074,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 288 282,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 629,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 629,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 629,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 2 071,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 071,3 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 071,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 071,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 071,3 | ||
| Приложение 6 к решению Каракиянского районного маслихата от "7" сентября 2026 года № 44/348 |
Бюджет села Мунайшы на 2026 год
Категория/Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс/Администратор бюджетных программ | ||||
Подкласс/Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 283 602,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 71 466,0 | ||
01 | Подоходный налог | 16 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 500,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 26 348,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 382,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 266,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 500,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28 618,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 618,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 212 136,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 212 136,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 212 136,3 | ||
ЗАТРАТЫ | 285 011,5 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 231,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 231,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 231,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 215 091,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207 091,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 250,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 59 988,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 117 853,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 689,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 206,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 483,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 483,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 409,2 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 409,2 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 409,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 409,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 409,2 | ||
| Приложение 7 к решению Каракиянского районного маслихата от "7" сентября 2026 года № 44/348 |
Бюджет села Сенек на 2026 год
Категория/Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс/Администратор бюджетных программ | ||||
Подкласс/Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | 284 363,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 22 429,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 18 134,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 33,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 17 901,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 295,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 295,0 | ||
5 | Поступления трансфертов | 261 934,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 261 934,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 261 934,4 | ||
ЗАТРАТЫ | 285 317,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 124 399,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 016,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 016,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 382,9 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 382,9 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 143 618,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 280,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 17 280,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 338,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 338,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 000,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 99 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 300,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 300,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 15 000,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 000,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 15 000,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 954,0 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 954,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 954,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 954,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 954,0 | ||
