Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026
В соответствии пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 544 937 912,7 тысячи теңге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 50 485 598,9 тысячи теңге;
неналоговым поступлениям – 13 685 429,0 тысяч теңге;
поступления от продажи основного капитала – 74 203,0 тысячи теңге;
специальным поступлениям – 8 497 471,0 тысяча теңге;
поступлениям трансфертов – 472 195 210,8 тысячи теңге;
2) затраты – 552 530 410,7 тысячи теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 38 565 692,5 тысячи теңге, в том числе:
бюджетные кредиты – 58 640 513,9 тысячи теңге;
погашение бюджетных кредитов – 20 074 821,4 тысячи теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 937 265,5 тысячи теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 095 456,0 тысяч теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 095 456,0 тысяч теңге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Костанайского областного маслихата от 16.09.2026 № 318 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрены объемы бюджетных изъятий из бюджетов районов и городов областного значения в областной бюджет в сумме 103 478 351,0 тысяча тенге, в том числе:
Аулиекольского района – 291 075,0 тысяч тенге;
района Беимбета Майлина – 1 859 879,0 тысяч тенге;
Житикаринского района – 1 164 813,0 тысяч тенге;
Карабалыкского района – 447 492,0 тысячи тенге;
Карасуского района – 807 666,0 тысяч тенге;
Костанайского района – 5 035 224,0 тысячи тенге;
Федоровского района – 690 614,0 тысяч тенге;
города Костаная – 67 049 726,0 тысяч тенге;
города Лисаковска – 2 849 324,0 тысячи тенге;
города Рудного – 23 282 538,0 тысяч тенге.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год объемы бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета в бюджеты районов и города областного значения, в сумме 7 553 894,0 тысячи тенге, в том числе:
Алтынсаринскому району – 144 954,0 тысячи тенге;
Амангельдинскому району – 1 164 272,0 тысячи тенге;
Денисовскому району – 67 258,0 тысяч тенге;
Джангельдинскому району – 1 564 092,0 тысячи тенге;
Камыстинскому району – 286 716,0 тысяч тенге;
Мендыкаринскому району – 808 078,0 тысяч тенге;
Наурзумскому району – 1 037 147,0 тысяч тенге;
Сарыкольскому району – 141 307,0 тысяч тенге;
Узункольскому району – 818 404,0 тысячи тенге;
городу Аркалыку – 1 521 666,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе на:
1) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения на местном уровне в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения";
2) материально-техническое оснащение организаций здравоохранения.
5. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено поступление сумм бюджетных кредитов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов.
Распределение сумм указанных кредитов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
6. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено поступление сумм кредитования из республиканского бюджета на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения.
7. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено поступление сумм кредитования из республиканского бюджета на инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе целевых трансфертов на:
1) развитие систем теплоснабжения;
2) развитие газотранспортной системы;
3) развитие инфраструктуры воздушного транспорта.
Распределение трансфертов, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
9. Установить на 2026 год нормативы распределения по социальному налогу в областной бюджет в следующих размерах:
по Алтынсаринскому, Амангельдинскому, Денисовскому, Джангельдинскому, Камыстинскому, Карабалыкскому, Мендыкаринскому, Наурзумскому, Сарыкольскому, Узункольскому, Федоровскому районам, району имени Беимбета Майлина, городу Аркалыку – 100%;
по Аулиекольскому району – 60%, Житикаринскому району – 88%, Карасускому району – 50%, Костанайскому району – 85%, городу Костанаю – 80%, городу Лисаковску – 40%, городу Рудному – 86%.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения Костанайского областного маслихата от 16.09.2026 № 318 (вводится в действие с 01.01.2026).10. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2026 год в сумме 1 569 578,0 тысяч тенге.
11. Установить лимит долга местного исполнительного органа Костанайской области на 31 декабря 2026 года в размере 253 214 946,0 тысяч тенге.
12. Установить лимит государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" местного исполнительного органа Костанайской области в 2026 году в размере 62 827 307,0 тысяч тенге.
13. Установить лимит государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местного исполнительного органа Костанайской области в 2026 году в размере 121 072 584,0 тысячи тенге.
14. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
15. Утвердить перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ, согласно приложению 5 к настоящему решению.
16. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Костанайского областного маслихата | С. Ещанов |
Согласовано
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования акимата
Костанайской области"
____________________ И. Амирбеков
"___" __________________ 2025 года
| Приложение 1 | |
| к решению маслихата | |
| от 18 декабря 2025 года | |
| № 266 |
Областной бюджет Костанайской области на 2026 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Костанайского областного маслихата от 16.09.2026 № 318 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч теңге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 544 937 912,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 50 485 598,9 | |||
03 | Социальный налог | 47 701 861,0 | |||
1 | Социальный налог | 47 701 861,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 783 737,9 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 192 996,9 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 590 741,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 13 685 429,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 484 089,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 132 583,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 13 959,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 21 987,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 296 511,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 019 049,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 9,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 26 622,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 26 622,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6 120 523,6 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 6 120 523,6 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 054 185,4 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 054 185,4 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 74 203,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 74 203,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 74 203,0 | |||
4 | Специальные поступления | 8 497 471,0 | |||
01 | Специальные поступления | 8 497 471,0 | |||
1 | Специальные поступления | 8 497 471,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 472 195 210,8 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 104 330 324,8 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 104 330 324,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 367 864 886,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 367 864 886,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 552 530 410,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 309 439,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 567 888,6 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 191 301,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 163 311,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27 990,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 566 436,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 959 356,4 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 12 498,4 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 102 912,5 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 448 382,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 43 287,4 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 613 613,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 613 613,3 | |||
752 | Управление общественного развития области | 196 537,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 196 537,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 649 676,8 | |||
257 | Управление финансов области | 471 316,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 461 354,4 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 962,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 178 360,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 178 360,4 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 462 855,2 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 462 855,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 455 570,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 7 285,2 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 629 018,8 | |||
269 | Управление по делам религий области | 279 018,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 75 257,8 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 203 761,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 350 000,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 350 000,0 | |||
02 | Оборона | 2 159 537,4 | |||
1 | Военные нужды | 691 792,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 691 792,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 148 481,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 543 311,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 467 745,4 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 1 323 958,2 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 614 300,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 709 658,2 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 143 787,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 143 787,2 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 22 400 768,7 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 22 400 768,7 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 21 594 202,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 19 641 138,1 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 8 279,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 944 785,6 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 806 566,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 672 766,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 133 800,0 | |||
04 | Образование | 235 102 675,8 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 31 762 583,1 | |||
261 | Управление образования области | 31 699 583,1 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 13 604 668,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 18 094 915,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 63 000,0 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 63 000,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 160 239 947,2 | |||
261 | Управление образования области | 151 229 533,3 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 574 791,7 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 048 956,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 977 837,1 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 98 057 375,1 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 759 859,3 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 37 703 002,9 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 107 711,2 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 805 507,5 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 805 507,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 204 906,4 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 189 911,4 | |||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 14 995,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 28 211 276,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 977 757,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 1 977 757,0 | |||
261 | Управление образования области | 26 210 819,1 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 26 210 819,1 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 22 700,0 | |||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 22 700,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 106 574,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 6 574,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 6 574,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 100 000,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 100 000,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 526 412,1 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 471 938,1 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 471 938,1 | |||
261 | Управление образования области | 54 474,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 54 474,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 14 255 883,3 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 277 717,0 | |||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | 277 717,0 | |||
261 | Управление образования области | 13 978 166,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 200 100,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 190 665,2 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 800 091,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 133 016,3 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 062 277,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 257 422,9 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 874 458,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 909 615,9 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 190,4 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 545 329,6 | |||
05 | Здравоохранение | 22 284 004,3 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 6 326 609,9 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 142 486,8 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 700 599,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 78 249,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 2 746 145,8 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 783,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 615 710,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 200 000,0 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 200 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 984 123,1 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 984 123,1 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 1 247 202,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 247 202,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 247 202,0 | |||
4 | Поликлиники | 257 775,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 257 775,2 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 257 775,2 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 184 705,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 184 705,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 184 705,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 14 267 712,2 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 14 267 712,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 467 036,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 289 624,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 35 653,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 81 150,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 702 000,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 12 692 249,2 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 21 349 933,8 | |||
1 | Социальное обеспечение | 13 731 330,3 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 550 772,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 209 663,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 4 989 123,2 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 409 701,6 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 628 836,7 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 235 712,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 14 272,5 | |||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 63 463,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 180 558,3 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 633 456,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 169 488,3 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 377 614,0 | |||
2 | Социальная помощь | 5 164 812,2 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 164 812,2 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 131 708,0 | |||
068 | Программа занятости | 5 033 104,2 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 453 791,3 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 375 054,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 396 131,0 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 469,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 115 156,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 141 326,5 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 27 867,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75 176,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 618 928,3 | |||
276 | Управление по защите прав детей области | 49 938,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне | 49 938,0 | |||
752 | Управление общественного развития области | 28 799,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 799,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 733 790,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 18 257,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 18 257,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 18 257,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 19 715 533,2 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 715 533,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 751 749,0 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 425 198,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды | 2 834 285,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 4 301 743,5 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 11 402 557,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 087 087,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 851 292,0 | |||
262 | Управление культуры области | 5 821 292,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 280 849,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 583 261,1 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 056 096,0 | |||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 84 600,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 552 686,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 38 127,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 225 672,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 30 000,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 30 000,0 | |||
2 | Спорт | 20 822 871,5 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 10 825 990,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 284 427,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 292 101,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 9 922 123,9 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 102 910,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 224 427,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 996 881,5 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 9 996 881,5 | |||
3 | Информационное пространство | 3 844 028,0 | |||
262 | Управление культуры области | 1 078 918,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 1 078 918,0 | |||
739 | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов области | 1 864 073,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 858 746,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 971 960,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 33 367,0 | |||
752 | Управление общественного развития области | 901 037,0 | |||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 901 037,0 | |||
4 | Туризм | 99 761,2 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 99 761,2 | |||
021 | Регулирование туристской деятельности | 4 100,0 | |||
041 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | 87 831,0 | |||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 7 830,2 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 469 135,0 | |||
752 | Управление общественного развития области | 469 135,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 355 065,0 | |||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 114 070,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 180 562,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 120 305,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 120 305,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 120 305,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 60 257,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 60 257,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 60 257,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 105 375 264,9 | |||
1 | Сельское хозяйство | 94 496 028,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 9 392 982,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 450 953,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 30 488,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 42 209,0 | |||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 5 000,0 | |||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 257 733,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 171 928,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 754 226,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 11 941,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 50 147,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 47 357,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 571 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 85 103 046,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 3 613 901,0 | |||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 14 500 000,0 | |||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 1 700 000,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 198 660,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 22 467,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 11 100 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 23 046 917,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 33 757,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 10 775 157,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 19 412 187,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 700 000,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 171 397,2 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 136 397,2 | |||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 32 280,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 104 117,2 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 35 000,0 | |||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 35 000,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 7 945 915,4 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 899 295,4 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 7 557 631,5 | |||
006 | Охрана животного мира | 108 855,9 | |||
026 | Строительство лесного питомника | 92 508,0 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 140 300,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 46 620,0 | |||
035 | Развитие объектов лесного хозяйства | 46 620,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 22 608,2 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 22 608,2 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 22 608,2 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 937 948,4 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 937 948,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 469 042,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 118 894,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 333 629,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 383,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 801 367,7 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 2 000,0 | |||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 2 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 1 799 367,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 1 636 776,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23 189,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 139 402,3 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 309 925,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 309 925,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 29 162 347,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 435 240,6 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 236 698,6 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 23 490 408,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 147 578,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 147 578,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 789 504,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 380 130,6 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 5 380 130,6 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 200 000,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 723 266,2 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 456 864,4 | |||
4 | Воздушный транспорт | 13 801 947,1 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 801 947,1 | |||
004 | Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов | 239 297,7 | |||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | 13 562 649,4 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 607 427,2 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 607 427,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 252 274,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 268 469,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 432 941,1 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 653 743,1 | |||
13 | Прочие | 6 143 586,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 912 137,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 3 889 107,0 | |||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 93 598,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 3 626 829,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 168 680,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 23 030,0 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 23 030,0 | |||
9 | Прочие | 2 231 449,7 | |||
257 | Управление финансов области | 1 569 578,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 569 578,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 130 892,1 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 130 892,1 | |||
261 | Управление образования области | 168 000,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 168 000,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 362 979,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 339 013,5 | |||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 23 966,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 0,1 | |||
221 | Выполнение государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" (EPC-F) | 0,1 | |||
14 | Обслуживание долга | 4 600 950,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 4 600 950,0 | |||
257 | Управление финансов области | 4 600 950,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 4 382 635,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 218 315,0 | |||
15 | Трансферты | 16 703 379,7 | |||
1 | Трансферты | 16 703 379,7 | |||
257 | Управление финансов области | 16 703 379,7 | |||
007 | Субвенции | 7 553 894,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 552 225,3 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 7 473 686,0 | |||
049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 214 439,0 | |||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 42 194,8 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 866 940,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 38 565 692,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 58 640 513,9 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 357 101,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 40 357 101,9 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 7 122 985,9 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 7 122 985,9 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 33 234 116,0 | |||
007 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 501 653,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 11 073 923,0 | |||
064 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья | 19 658 540,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 18 283 412,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 17 200 000,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 17 200 000,0 | |||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 6 700 000,0 | |||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 10 500 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 083 412,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 083 412,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 083 412,0 | |||
Категория | Сумма, тысяч теңге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 20 074 821,4 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 20 074 821,4 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 20 074 821,4 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 20 046 463,0 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 28 358,4 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 937 265,5 | ||||
Приобретение финансовых активов | 1 937 265,5 | ||||
13 | Прочие | 1 937 265,5 | |||
9 | Прочие | 1 937 265,5 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 937 265,5 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 937 265,5 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -48 095 456,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 48 095 456,0 | ||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| от 18 декабря 2025 года | |
| № 266 |
Областной бюджет Костанайской области на 2027 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения Костанайского областного маслихата от 16.09.2026 № 318 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч теңге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 652 802 178,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 91 240 199,9 | ||||
03 | Социальный налог | 90 062 115,9 | ||||
1 | Социальный налог | 90 062 115,9 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 178 084,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 548 944,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 629 140,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 5 980 782,1 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 393 734,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 141 201,0 | ||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 14 866,0 | ||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 23 416,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 315 784,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 898 467,0 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10,0 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 28 352,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 28 352,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 195 482,1 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 2 195 482,1 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 363 204,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 363 204,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 79 026,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 79 026,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 79 026,0 | ||||
4 | Специальные поступления | 9 049 806,0 | ||||
01 | Специальные поступления | 9 049 806,0 | ||||
1 | Специальные поступления | 9 049 806,0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 546 452 364,0 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 121 681 118,0 | ||||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 121 681 118,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 424 771 246,0 | ||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 424 771 246,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 645 129 843,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 137 781,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 458 590,0 | ||||
110 | Аппарат маслихата области | 149 779,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 149 779,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 3 524 617,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 498 165,0 | ||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 1 026 452,0 | ||||
282 | Ревизионная комиссия области | 583 635,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 583 635,0 | ||||
752 | Управление общественного развития области | 200 559,0 | ||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 200 559,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 622 940,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 445 290,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 434 730,0 | ||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 10 560,0 | ||||
718 | Управление государственных закупок области | 177 650,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 177 650,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 440 098,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 440 098,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 435 551,0 | ||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 547,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 616 153,0 | ||||
269 | Управление по делам религий области | 266 153,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 69 899,0 | ||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 196 254,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 350 000,0 | ||||
061 | Развитие объектов государственных органов | 350 000,0 | ||||
02 | Оборона | 7 373 018,0 | ||||
1 | Военные нужды | 321 420,0 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 321 420,0 | ||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 156 513,0 | ||||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 164 907,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7 051 598,0 | ||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 6 912 131,0 | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 6 432 009,0 | ||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 480 122,0 | ||||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 139 467,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 139 467,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 28 695 766,0 | ||||
1 | Правоохранительная деятельность | 28 695 766,0 | ||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 28 122 896,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 19 573 019,0 | ||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 8 776,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 8 541 101,0 | ||||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 572 870,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 572 870,0 | ||||
04 | Образование | 225 451 779,2 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 31 447 233,0 | ||||
261 | Управление образования области | 31 447 233,0 | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 12 274 016,0 | ||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 173 217,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 149 709 474,4 | ||||
261 | Управление образования области | 141 057 436,0 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 543 142,0 | ||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 047 085,0 | ||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 6 966 710,0 | ||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 87 462 986,0 | ||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 880 823,0 | ||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 37 939 389,0 | ||||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 217 301,0 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 335 949,0 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 335 949,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 316 089,4 | ||||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 316 089,4 | ||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 32 887 673,8 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 017 558,0 | ||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 017 558,0 | ||||
261 | Управление образования области | 30 780 115,8 | ||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 30 780 115,8 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 90 000,0 | ||||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 90 000,0 | ||||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 6 968,0 | ||||
120 | Аппарат акима области | 6 968,0 | ||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 6 968,0 | ||||
6 | Высшее и послевузовское образование | 303 857,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 303 857,0 | ||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 303 857,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 11 096 573,0 | ||||
261 | Управление образования области | 11 096 573,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 241 902,0 | ||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 154 076,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 827 693,0 | ||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 160 604,0 | ||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 073 842,0 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 227 030,0 | ||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 3 980 838,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 812 806,0 | ||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 182,0 | ||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 612 600,0 | ||||
05 | Здравоохранение | 62 221 682,9 | ||||
2 | Охрана здоровья населения | 38 668 973,9 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 2 437 003,0 | ||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 711 969,0 | ||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 114 959,0 | ||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 787 738,0 | ||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 1 890,0 | ||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 820 447,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 933 036,0 | ||||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 933 036,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 35 298 934,9 | ||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 35 298 934,9 | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 3 220 226,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 220 226,0 | ||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 220 226,0 | ||||
4 | Поликлиники | 486 258,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 486 258,0 | ||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 486 258,0 | ||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 189 577,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 189 577,0 | ||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 189 577,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 19 656 648,0 | ||||
253 | Управление здравоохранения области | 19 656 648,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 415 473,0 | ||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 300 728,0 | ||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 184 334,0 | ||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 86 019,0 | ||||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 727 270,0 | ||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 17 942 824,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 003 001,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 13 799 229,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 621 962,0 | ||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 324 435,0 | ||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 4 975 900,0 | ||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 245 379,0 | ||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 757 046,0 | ||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 241 212,0 | ||||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 10 720,0 | ||||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 67 270,0 | ||||
261 | Управление образования области | 2 177 267,0 | ||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 587 011,0 | ||||
037 | Социальная реабилитация | 168 489,0 | ||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 421 767,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 4 995 031,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 995 031,0 | ||||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 158 624,0 | ||||
068 | Программа занятости | 4 836 407,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 208 741,0 | ||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 178 502,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 406 795,0 | ||||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 469,0 | ||||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 134 391,0 | ||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 125 928,0 | ||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 29 260,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 481 659,0 | ||||
752 | Управление общественного развития области | 30 239,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 30 239,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 58 639 282,2 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 58 639 282,2 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 58 639 282,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 246 360,0 | ||||
004 | Газификация населенных пунктов | 996 580,0 | ||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды | 2 768 525,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 54 627 817,2 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 173 333,5 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 4 205 727,0 | ||||
262 | Управление культуры области | 4 205 727,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 288 962,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 230 550,0 | ||||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 895 360,0 | ||||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 85 600,0 | ||||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 310 128,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 395 127,0 | ||||
2 | Спорт | 31 199 842,5 | ||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 061 361,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 295 706,0 | ||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 211 755,0 | ||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 553 900,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 25 138 481,5 | ||||
024 | Развитие объектов спорта | 25 138 481,5 | ||||
3 | Информационное пространство | 3 293 342,0 | ||||
262 | Управление культуры области | 858 800,0 | ||||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 858 800,0 | ||||
739 | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов области | 1 542 171,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 596 701,0 | ||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 945 470,0 | ||||
752 | Управление общественного развития области | 892 371,0 | ||||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 892 371,0 | ||||
4 | Туризм | 18 915,0 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 18 915,0 | ||||
021 | Регулирование туристской деятельности | 7 919,0 | ||||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 10 996,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 455 507,0 | ||||
752 | Управление общественного развития области | 455 507,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 338 595,0 | ||||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 912,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 17 928 975,2 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 17 554 347,2 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 554 347,2 | ||||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 17 554 347,2 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 374 628,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 374 628,0 | ||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 374 628,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 107 264 314,1 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 98 405 323,0 | ||||
719 | Управление ветеринарии области | 3 715 711,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 449 770,0 | ||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 136 850,0 | ||||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 38 570,0 | ||||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 235 849,0 | ||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 136 103,0 | ||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 347 243,0 | ||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 12 657,0 | ||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 101 263,0 | ||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 47 406,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 210 000,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 94 689 612,0 | ||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 5 545 898,0 | ||||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 25 250 000,0 | ||||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 2 322 846,0 | ||||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 639,0 | ||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 210 580,0 | ||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 745,0 | ||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 16 900 000,0 | ||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 23 680 063,0 | ||||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 1 000 000,0 | ||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 13 396 778,0 | ||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 639 063,0 | ||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 735 000,0 | ||||
2 | Водное хозяйство | 320 883,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 120 883,0 | ||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 75 320,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 45 563,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 200 000,0 | ||||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 200 000,0 | ||||
3 | Лесное хозяйство | 7 268 364,0 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 677 514,0 | ||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 6 245 173,0 | ||||
006 | Охрана животного мира | 92 625,0 | ||||
026 | Строительство лесного питомника | 185 016,0 | ||||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 154 700,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 590 850,0 | ||||
035 | Развитие объектов лесного хозяйства | 590 850,0 | ||||
5 | Охрана окружающей среды | 777 495,1 | ||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 777 495,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 285 106,0 | ||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 31 802,7 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 460 586,4 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 492 249,0 | ||||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 492 249,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 492 249,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 484 000,4 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 484 000,4 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 19 346 106,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 326 285,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 560 907,5 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 458 913,9 | ||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 137 894,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 137 894,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 980 510,5 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 12 663 503,2 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 663 503,2 | ||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 310 027,0 | ||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 677 308,0 | ||||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 6 676 168,2 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 20 317 007,3 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 20 317 007,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 153 482,0 | ||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 281 893,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 362 077,3 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 519 555,0 | ||||
13 | Прочие | 8 233 946,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 121 593,0 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 4 121 593,0 | ||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 97 414,0 | ||||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 3 850 807,0 | ||||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 173 372,0 | ||||
9 | Прочие | 4 112 353,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 1 752 204,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 752 204,0 | ||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 165 899,0 | ||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 165 899,0 | ||||
261 | Управление образования области | 168 000,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 168 000,0 | ||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 310 874,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 310 874,0 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 715 376,0 | ||||
221 | Выполнение государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" (EPC-F) | 1 715 376,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 2 653 691,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 2 653 691,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 2 653 691,0 | ||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 452 616,0 | ||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 201 075,0 | ||||
15 | Трансферты | 8 888 762,0 | ||||
1 | Трансферты | 8 888 762,0 | ||||
257 | Управление финансов области | 8 888 762,0 | ||||
007 | Субвенции | 7 023 645,0 | ||||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 1 865 117,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 16 678 666,6 | |||||
Бюджетные кредиты | 32 152 331,6 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 152 331,6 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 32 152 331,6 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 470 629,6 | ||||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 4 470 629,6 | ||||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 27 681 702,0 | ||||
007 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 261 772,0 | ||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 24 419 930,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч теңге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 15 473 665,0 | |||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 15 473 665,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 15 473 665,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 15 473 665,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 3 465 770,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 3 465 770,0 | |||||
13 | Прочие | 3 465 770,0 | ||||
9 | Прочие | 3 465 770,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 318 834,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 318 834,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 146 936,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 146 936,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12 472 101,6 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12 472 101,6 | |||||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| от 18 декабря 2025 года | |
| № 266 |
Областной бюджет Костанайской области на 2028 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения Костанайского областного маслихата от 16.09.2026 № 318 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч теңге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 694 880 412,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 92 876 363,4 | |||
03 | Социальный налог | 91 627 594,4 | |||
1 | Социальный налог | 91 627 594,4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 248 769,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 581 881,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 666 888,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 3 880 859,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 405 799,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 149 673,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 15 758,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 24 821,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 334 731,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 880 816,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 11,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 30 053,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 30 053,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 444 996,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 444 996,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 83 768,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 83 768,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 83 768,0 | |||
4 | Специальные поступления | 9 592 794,0 | |||
01 | Специальные поступления | 9 592 794,0 | |||
1 | Специальные поступления | 9 592 794,0 | |||
5 | Поступления трансфертов | 588 446 628,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 143 930 966,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 143 930 966,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 444 515 662,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 444 515 662,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч теңге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 687 353 880,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 769 514,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 4 419 379,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 151 365,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 151 365,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 3 469 311,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 581 826,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 887 485,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 593 675,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 593 675,0 | |||
752 | Управление общественного развития области | 205 028,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 205 028,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 631 777,0 | |||
257 | Управление финансов области | 452 485,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 441 291,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 11 194,0 | |||
718 | Управление государственных закупок области | 179 292,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 179 292,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 446 470,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 446 470,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 441 650,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 4 820,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 271 888,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 271 888,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 71 154,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 200 734,0 | |||
02 | Оборона | 7 603 494,0 | |||
1 | Военные нужды | 336 303,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 336 303,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 164 965,0 | |||
004 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 171 338,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7 267 191,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 7 126 646,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 6 656 866,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 469 780,0 | |||
773 | Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области | 140 545,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | 140 545,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 27 781 647,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 27 781 647,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 27 208 658,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 19 513 700,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 9 302,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 7 685 656,0 | |||
774 | Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета | 572 989,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества | 572 989,0 | |||
04 | Образование | 227 140 968,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 32 045 978,0 | |||
261 | Управление образования области | 31 845 978,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 12 254 753,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 591 225,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 200 000,0 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 200 000,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 150 840 098,0 | |||
261 | Управление образования области | 141 736 293,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 4 599 982,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 065 470,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 7 171 118,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 87 555 536,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 910 442,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 38 197 912,0 | |||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | 1 235 833,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 8 503 805,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 503 805,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 600 000,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 600 000,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 33 646 752,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 065 252,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 2 065 252,0 | |||
261 | Управление образования области | 31 581 500,0 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 31 581 500,0 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 7 386,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 7 386,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 7 386,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 77 007,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 77 007,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 77 007,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 10 523 747,0 | |||
261 | Управление образования области | 10 523 747,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 1 255 885,0 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 155 771,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 1 937 355,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 195 422,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 1 086 366,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 213 733,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 4 016 224,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 492,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 657 499,0 | |||
05 | Здравоохранение | 84 458 186,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 62 194 903,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 439 300,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 723 134,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 122 134,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 835 003,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 2 003,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 757 026,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 932 103,0 | |||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | 932 103,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 58 823 500,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 58 823 500,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 3 402 542,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 3 402 542,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 402 542,0 | |||
4 | Поликлиники | 512 449,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 512 449,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 512 449,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 194 237,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 194 237,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 194 237,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 18 154 055,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 18 154 055,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 422 007,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 312 425,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 195 394,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 91 180,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 751 406,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 16 381 643,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 671 580,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 14 099 843,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 883 687,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 385 588,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 5 124 248,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 1 265 413,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 781 602,0 | |||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 244 810,0 | |||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 10 720,0 | |||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | 71 306,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 216 156,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 601 746,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 169 961,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 444 449,0 | |||
2 | Социальная помощь | 5 388 851,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 388 851,0 | |||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 168 142,0 | |||
068 | Программа занятости | 5 220 709,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 182 886,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 151 135,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 414 506,0 | |||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 469,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 144 822,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 50 057,0 | |||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 30 723,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 510 558,0 | |||
752 | Управление общественного развития области | 31 751,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 31 751,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 47 846 510,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 47 846 510,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 47 846 510,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 247 872,0 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | 547 828,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды | 2 933 969,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 44 116 841,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 570 632,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 4 261 006,0 | |||
262 | Управление культуры области | 4 251 006,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 293 592,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 235 300,0 | |||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 902 550,0 | |||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 86 300,0 | |||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 2 321 290,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 411 974,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 10 000,0 | |||
2 | Спорт | 7 440 625,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 440 625,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 305 452,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 224 460,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 910 713,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 000 000,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 1 000 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 3 381 398,0 | |||
262 | Управление культуры области | 866 900,0 | |||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 866 900,0 | |||
739 | Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов области | 1 573 587,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | 621 264,0 | |||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 952 323,0 | |||
752 | Управление общественного развития области | 940 911,0 | |||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 940 911,0 | |||
4 | Туризм | 19 311,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 19 311,0 | |||
021 | Регулирование туристской деятельности | 8 315,0 | |||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 10 996,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 468 292,0 | |||
752 | Управление общественного развития области | 468 292,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 349 274,0 | |||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 119 018,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 20 406 061,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 17 135 141,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 17 135 141,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 17 135 141,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3 270 920,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 270 920,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 3 270 920,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 109 109 254,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 100 728 647,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 3 646 401,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 454 126,0 | |||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 145 061,0 | |||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 40 902,0 | |||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 250 000,0 | |||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 144 269,0 | |||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2 443 738,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 13 416,0 | |||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 107 339,0 | |||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 47 550,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 97 082 246,0 | |||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 5 716 544,0 | |||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 25 351 200,0 | |||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 2 326 841,0 | |||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 677,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 223 215,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 9 270,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 17 136 000,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 13 869 803,0 | |||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | 1 200 000,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 13 518 478,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 16 964 858,0 | |||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 765 360,0 | |||
2 | Водное хозяйство | 245 968,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 45 968,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 45 968,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 200 000,0 | |||
043 | Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения | 200 000,0 | |||
3 | Лесное хозяйство | 7 209 355,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 665 125,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 6 272 554,0 | |||
006 | Охрана животного мира | 93 471,0 | |||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 299 100,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 544 230,0 | |||
035 | Развитие объектов лесного хозяйства | 544 230,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 429 210,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 429 210,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 288 699,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 18 495,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 122 016,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 496 074,0 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 496 074,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 496 074,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 020 051,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 020 051,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 881 083,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 329 062,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 525 726,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 026 295,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 138 968,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 138 968,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 88 047 161,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 25 864 350,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 25 864 350,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 11 383 753,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 247 947,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 13 232 650,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 62 182 811,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 62 182 811,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 155 022,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 295 987,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 55 100 409,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 6 631 393,0 | |||
13 | Прочие | 13 080 592,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 377 403,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 4 367 403,0 | |||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 101 459,0 | |||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 4 081 855,0 | |||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 184 089,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 10 000,0 | |||
9 | Прочие | 8 703 189,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 008 862,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 2 008 862,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 173 923,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 173 923,0 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 314 720,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 314 720,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 205 684,0 | |||
221 | Выполнение государственных обязательств по проектам строительства "под ключ" (EPC-F) | 6 205 684,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 612 346,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 612 346,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 612 346,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 432 779,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 179 567,0 | |||
15 | Трансферты | 8 235 884,0 | |||
1 | Трансферты | 8 235 884,0 | |||
257 | Управление финансов области | 8 235 884,0 | |||
007 | Субвенции | 6 370 767,0 | |||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 1 865 117,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 5 292 273,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 13 306 415,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 306 415,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 13 306 415,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 860 461,0 | |||
046 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1 860 461,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 11 445 954,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 11 445 954,0 | |||
Категория | Сумма, тысяч теңге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 8 014 142,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 8 014 142,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8 014 142,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8 014 142,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 8 121 936,4 | ||||
Приобретение финансовых активов | 8 121 936,4 | ||||
13 | Прочие | 8 121 936,4 | |||
9 | Прочие | 8 121 936,4 | |||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 2 975 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 975 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 146 936,4 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3 146 936,4 | |||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 000 000,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 2 000 000,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 887 677,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 887 677,0 | ||||
| Приложение 4 | |
| к решению маслихата | |
| от 18 декабря 2025 года | |
| № 266 |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2026 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования |
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования |
Здравоохранение |
Услуги по охране материнства и детства |
Пропаганда здорового образа жизни |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы |
| Приложение 5 | |
| к решению маслихата | |
| от 18 декабря 2025 года | |
| № 266 |
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
Код АБП | Код БП | Наименование администратора, бюджетной программы, целевого индикатора, конечного результата | Плановый период | ||
2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
110 | Государственное учреждение "Аппарат Костанайского областного маслихата" | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности Костанайского областного маслихата, его органов и депутатов | |||||
Конечный результат: | |||||
Эффективное обеспечение деятельности Костанайского областного маслихата, его органов и депутатов | |||||
120 | Государственное учреждение "Аппарат акима Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение эффективной деятельности акима области | 1 | 1 | 1 | ||
Содержание аппарата акима области с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности | 87 | 87 | 87 | ||
Повышение эффективности системы государственного управления и показателей оценки качества работы сотрудников аппарата акима области | 81 | 81 | 81 | ||
Своевременное представление ответов на обращения физических и юридических лиц | 100% | 100% | 100% | ||
Обеспечение эксплуатации, содержания служебных зданий, транспортного и технического обслуживания государственных учреждений Костанайской области | 100% | 100% | 100% | ||
Конечный результат: | |||||
Содержание аппарата акима области | 87 единиц | 87 единиц | 87 единиц | ||
Создание условий для эффективной деятельности аппарата | 1 | 1 | 1 | ||
Повышение квалификации и переподготовка работников аппарата | 24 | 24 | 24 | ||
Обеспечение бесперебойной эксплуатации служебных зданий (организация работы по тепло-, водо-, электроснабжению); обслуживание технического оборудования и инженерных систем служебных зданий и гаражей; транспортное и техническое обслуживание государственных учреждений Костанайской области | 100% | 100% | 100% | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 41 | 65 | 86 | ||
Конечный результат: | |||||
Своевременное проведение выборов | 100% | 100% | 100% | ||
019 | Обучение участников избирательно процесса | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Организация электорального обучения членов избиркомов всех уровней, других участников избирательного процесса | 120 | 120 | 120 | ||
Конечный результат: | |||||
Своевременное проведение обучения | 100% | 100% | 100% | ||
252 | Государственное учреждение "Департамент полиции Костанайской области Министерство внутренних дел Республики Казахстан" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Целевой индикатор 1. Снижение уровня насилия в отношении женщин и детей | 7% | 9% | 10% | ||
Целевой индикатор 2. Уровень доверия граждан к органам внутренних дел | 81% | 82% | 83% | ||
Целевой индикатор 3. Снижение уровня преступности на 10 тысяч населения | 6% | 8% | 10% | ||
Конечный результат: | |||||
1) Увеличение числа правонарушителей, привлекаемых к административной ответственности в сфере семейно-бытовых отношений. | 17% | 19% | 21% | ||
2) Удельный вес преступлений, совершенных на улицах | 10,90% | 10,8 | 10,7 | ||
3) Сокращение доступности синтетических наркотиков путем увеличения их изъятий из незаконного оборота | 20% | 25% | 30% | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Целевой индикатор 1. Оценка эффективности работы полиции | 64% | 66% | 68% | ||
Конечный результат: | |||||
1) Граждане участвующие в общественных формированиях | 375 | 379 | 382 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Целевой индикатор 1. Снижение уровня преступности на 10 тысяч населения | на 6% | на 8% | на 10% | ||
Конечный результат: | |||||
1) Обеспеченность арттехвооружением, средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны | 76% | 80% | 85% | ||
2) Обеспеченность компьютерной техникой | 56,6% | 69,1% | 91% | ||
3) Обеспеченность средствами связи | 40,5% | 70% | 70% | ||
253 | Государственное учреждение "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата управления для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Содержание аппарата управления здравоохранения в пределах штатной численности | 37 | 37 | 37 | ||
Повышение квалификации государственных служащих | 8 | 8 | 8 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров за счет средств местного бюджета за рубежом | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество медицинских работников, прошедших курсы усовершенствования и повышения квалификации | 20 | 0 | 0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Взято на диспансерное наблюдение детей | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество воспитанников на конец года | 38 | 38 | 38 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | ||||
Целевой индикатор: | 100 | 100 | 100 | ||
Ожидаемая продолжительность жизни | 74,5 | 74,6 | 74,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Размещение государственного социального заказа по пропаганде ЗОЖ | 4 | 4 | 4 | ||
Подготовка и проведение семинар- тренинги | 210 | 210 | 210 | ||
Подготовка и проведение онлайн-вебинаров | 105 | 105 | 105 | ||
Подготовка и проведение спортивных мероприятий | 3 | 3 | 3 | ||
Освещение на телевидении и радиостанции | 35 | 35 | 35 | ||
Публикаций статей в периодической печати (газеты, журналы) | 35 | 35 | 35 | ||
Прокат аудио/видеороликов | 600 | 600 | 600 | ||
Тиражирование информационно-образовательных материалов | 7588 | 7588 | 7588 | ||
Размещения публикации в интернет порталах | 7 | 7 | 7 | ||
Выпуск наружной рекламы | 21 | 21 | 21 | ||
Обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации | 12 | 12 | 12 | ||
Мониторинг деятельности формирования здорового образа жизни, в том числе скрининговых осмотров | 7 | 7 | 7 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет | 0,69 | 0,75 | |||
Конечный результат: | |||||
Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования | 11779 | 11779 | 11779 | ||
Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора | 662 | 662 | 662 | ||
Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения | 10520 | 10520 | 10520 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество больных, обеспеченных бесплатным или льготным проездом | не менее 600 | не менее 600 | не менее 600 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Предоставление информационно-аналитических данных и консультирование в области здравоохранения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество предоставляемых услуг | 7321 | 7321 | 7321 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение социальной поддержкой специалистов прибывших в сельскую местность и города | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество молодых специалистов направленных для работы в сельскую местность | 65 | 67 | 73 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват вакцинацией детей до года | 95 | 95 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество молодых специалистов направленных для работы в сельскую местность | 65 | 67 | 73 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Накопление, хранение, освежение и замена имущества мобилизационного резерва здравоохранения города | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Готовность системы оповещения | 100 | 100 | 100 | ||
Оснащенность автотранспортом | 100 | 100 | 100 | ||
Оценка учебно-тренировочных занятий по чрезвычайным ситуациям областным штабом по чрезвычайным ситуациям | 5 | 5 | 5 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Ожидаемая продолжительность жизни | 74,5 | 74,6 | 74,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество консультативно-диагностических услуг | 21 700 | 21 700 | 21 700 | ||
Количество организаций оказывающих медицинскую помощь лицам содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы | 5 | 5 | 5 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Своевременное лекарственное обеспечение | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров за счет средств местного бюджета | 100 | 100 | 100 | ||
Охватить запланированные объекты по текущему ремонту в рамках текущей программы | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение лекарственными средствами | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | ||
Количество медицинских работников, прошедших курсы усовершенствования и повышения квалификации | не менее 1000 | не менее 1000 | не менее 1000 | ||
Текущий ремонт | 20 | 20 | 20 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество заключенных, подлежащих кастрации | 8 | 6 | 5 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность средним медицинским персоналом медицинских организаций | 71,5 | 71,6 | 71,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Прием учащихся | 450 | 450 | 450 | ||
Количество выпускников | 536 | 536 | 536 | ||
Среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах | 1195 | 1195 | 1195 | ||
Среднегодовой контингент учащихся в колледжах | 1409 | 1409 | 1409 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности | 88 | 89 | 90 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту | 1 | 1 | 1 | ||
Приобретение медицинской и немедицинской техники за счет средств местного бюджета | 300 | 300 | 300 | ||
034 | Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности | 88 | 89 | 90 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту | 1 | 1 | 1 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность врачебными кадрами | 22,5 | 22,6 | 22,7 | ||
Конечный результат: | |||||
Доучивание резидентов | 156 | 110 | 49 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень обеспеченности санитарным автотранспортом согласно нормативам оснащенности | 95 | 95 | 95 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение санитарного автотранспорта на условиях финансового лизинга | 50 | 50 | 50 | ||
254 | Государственное учреждение "Управление природных ресурсов регулирования природопользования акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Административные расходы Управление природных ресурсов и регулирования природопользования (заработная плата сотрудников, содержание аппарата, текущие расходы | |||||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение устойчивости водохозяйственных систем (актов обследования) | 56 | 56 | 56 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение устойчивости водохозяйственных систем (актов обследования) | 56 | 56 | 56 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение (тысяч гектар) | 207,68 | 207,68 | 207,68 | ||
Конечный результат: | |||||
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение (тысяч гектар) | 207,68 | 207,68 | 207,68 | ||
006 | Охрана животного мира | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Проведение рейдовых мероприятий (рейды) | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение рейдовых мероприятий | 1000 | 1000 | 1000 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | ||||
Целевой индикатор: | |||||
обеспечение доступа населения к экологическим информационным ресурсам (тысяч человек) | 320 | 340 | 350 | ||
Конечный результат: | |||||
обеспечение доступа населения к экологическим информационным ресурсам (тысяч человек) | 320 | 340 | 350 | ||
Целевой индикатор: | |||||
проведение мероприятий по охране окружающей среды (мероприятия) | 2 | 2 | 2 | ||
Конечный результат: | |||||
проведение мероприятий по охране окружающей среды | 0 | 0 | 0 | ||
Целевой индикатор: | |||||
Санация водных объектов (количество обьектов) | 3 | 3 | 3 | ||
Конечный результат: | |||||
Санация водных объектов (количество обьектов) | 3 | 0 | 0 | ||
Целевой индикатор: | |||||
Нейтрализация негативного экологического воздействия объектов | |||||
Конечный результат: | |||||
Нейтрализация негативного экологического воздействия объектов | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях (объекты) | 4 | 3 | 5 | ||
Конечный результат: | |||||
Ремонтно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях (объекты) | 1 | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Нейтрализация негативного экологического воздействия объектов | |||||
Конечный результат: | |||||
Нейтрализация негативного экологического воздействия объектов | |||||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Государственная поддержка развития рыбного хозяйства через субсидирование (объекты) | 1 | 1 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Государственная поддержка развития рыбного хозяйства через субсидирование (объекты) | 1 | 1 | 1 | ||
114 | "Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений (объект) | 1 | 0 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений | 1 | 0 | 1 | ||
Целевой индикатор: | |||||
Нейтрализация негативного экологического воздействия объектов | |||||
Конечный результат: | |||||
Нейтрализация негативного экологического воздействия объектов | |||||
026 | Строительство лесного питомника | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Развитие базовых питомников (объекты) | 1 | 2 | |||
Конечный результат: | |||||
Развитие базовых питомников (объекты) | 0 | 2 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Укрепление материально-технической базы | |||||
Конечный результат: | |||||
Укрепление материально-технической базы | |||||
256 | Государственное учреждение "Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Содержание аппарата управления с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности | 35 | 35 | 35 | ||
Количество государственных служащих, направленных на повышение квалификации | 6 | 6 | 6 | ||
Ориентировочное количество обращений физических и юридических лиц | 670 | 680 | 680 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций. | |||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество подопечных медико-социальных учреждений (центров оказания специальных социальных услуг) для престарелых и инвалидов | 545 | 545 | 545 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами в медико-социальных учреждениях, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг должна составлять 100 % | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Лица, приравненные по льготам к участникам Великой Отечественной Войны на санаторно-курортное лечение | 390 | 390 | 390 | ||
Организация праздничных мероприятий для инвалидов (180 человек) | 1 | 1 | 1 | ||
ремонт и обслуживание инвалидных кресел-колясок ориентировочно 250 штат | 1 | 1 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, обеспеченных санаторно-курортным лечением от запланированного количества должна составить 100% | 100 | 100 | 100 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество подопечных психоневрологических медико-социальных учреждений (центров оказания специальных социальных услуг) | 1182 | 1182 | 1182 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами в медико-социальных учреждениях, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг должна составлять 100 % | 100 | 100 | 100 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество лиц и детей с инвалидностью, охваченных услугами в реабилитационных центрах | 203 | 203 | 203 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами в медико-социальных учреждениях, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг должна составлять 100% | 100 | 100 | 100 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество детей с инвалидностью в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (домах-интернатах), находящихся на социальном обслуживании | 145 | 145 | 145 | ||
Количество детей с аутизмом, находящихся в отделении дневного пребывания | 200 | 200 | 200 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами в медико-социальных учреждениях, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг, должна составлять 100% | 100 | 100 | 100 | ||
031 | Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Выплата взносов обязательного социального медицинского страхования за лиц, относящихся к неудовлетворительному, кризисному и экстренному уровням социального благополучия (категория Д) | 10342 | 9308 | 8377 | ||
Выплата взносов обязательного социального медицинского страхования за лиц, относящихся к неудовлетворительному, кризисному и экстренному уровням социального благополучия (категория Е) | 2504 | 2253 | 2028 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных обязательным социальным медицинским страхованием | 100 | 100 | 100 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество обратившихся граждан за получением статуса кандаса | 150 | 150 | 150 | ||
Конечный результат: | |||||
Оказание кандасам и членам их семей комплекса услуг, предоставляемых в целях временного проживания, до получения статуса оралмана. Доля кандасов, получивших статус кандас из числа обратившихся - 100% | 100 | 100 | 100 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество протезно-ортопедических изделий | 475 | 475 | 475 | ||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедическими средствами (от запланированного количества инвалидов, нуждающихся в протезно-ортопедических средствах) – 100% | 100 | 100 | 100 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество детей, нуждающихся в замене речевых процессоров | 10 | 4 | 4 | ||
Количество взрослых, нуждающихся в замене речевых процессоров | 2 | 12 | 6 | ||
Конечный результат: | |||||
Удельный вес инвалидов с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за оказанием услуги инвалидов с кохлеарными имплантами) - 100% | 100 | 100 | 100 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение функционирования Центра трудовой мобильности (штатных единиц) | 26,00 | 26,00 | 26,00 | ||
Обеспечение функционирования карьерных центров (штатных единиц) | 282,27 | 282,27 | 282,27 | ||
Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости | 7033 | 7058 | 7079 | ||
Конечный результат: | |||||
Эффективное выполнение возложенных на Центр трудовой мобильности функций и задач | |||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Заключение Договора Поручения | 1 | 1 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество приобретений | 13 | ||||
Приобретение транспортных средств | 3 | ||||
Конечный результат: | |||||
Укрепление материально-технического оснащения медико-социальных учреждений | |||||
068 | Программа занятости | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Организация общественных работ | 877 | 970 | 1051 | ||
Количество участников направленных на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам | 486 | 490 | 496 | ||
Частичное субсидирование заработной платы лиц, трудоустроенных на субсидируемые рабочие места (человек) | 284 | 561 | 557 | ||
Организация молодҰжной практики (человек) | 282 | 564 | 564 | ||
Создание рабочих мест в рамках проекта "Серебряный возраст" (человек) | 872 | 749 | 749 | ||
Создание рабочих мест в рамках проекта "Первое рабочее место" (человек) | 183 | 55 | 34 | ||
Создание социальных рабочих мест для лиц с инвалидностью (человек) | 11 | 8 | 5 | ||
предоставление грантов на реализацию новых бизнес-идей до 400 месячного расчетного показателя | 203 | 194 | 193 | ||
Предоставление сертификатов экономической мобильности, семей | 81 | 81 | 81 | ||
Субсидии на переезд | 685 | 685 | 685 | ||
На найм жилья и оплату коммерческих услуг | 169 | 166 | 166 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень безработицы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||
Доля лиц, охваченных мерами занятости из числа обратившихся составит | 91 | 92 | 93 | ||
069 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью по зрению (300 месячных расчетных показателей) (человек) | 3 | 3 | 3 | ||
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью по слуху (300 месячных расчетных показателей) (человек) | 6 | 5 | 5 | ||
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью с нарушением опорно- двигательного аппарата (300 месячных расчетных показателей) (человек) | 2 | 2 | 2 | ||
Конечный результат: | |||||
Создание специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью (%) | 100 | 100 | 100 | ||
078 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми | 203 | 203 | 203 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами в медико-социальных учреждениях, удовлетворҰнных качеством и полнотой предоставляемых специальных социальных услуг должна составлять 100% | 100 | 100 | 100 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Протезно-ортопедические средства | 4 705 | 3 487 | 3 487 | ||
Специальные средства передвижения | 964 | 289 | 294 | ||
Тифлотехнические средства | 652 | 483 | 484 | ||
Сурдотехнические средства | 485 | 332 | 332 | ||
Иппотерапия | 60 | 60 | 60 | ||
На содержание Коммунального государственного учреждения "Центр поддержки семьи" | 30 | ||||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение обратившихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и услугами специалистов жестового языка, техническими вспомогательными средства | 100 | 100 | 100 | ||
257 | Государственное учреждение "Управление финансов акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Эффективное своевременное исполнение областного бюджета в соответствии с действующим законодательством и удовлетворение потребностей в информации об исполнении бюджетов. Повышение эффективности системы управления коммунальной имуществом | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Эффективное исполнение возложенных на управление функции задач | 100 | 100 | 100 | ||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Проведение приватизации, передача в доверительное управление, в аренду объектов областной коммунальной собственности и перечисление средств, поступивших от приватизации и аренды в доход бюджета, приобретение государством прав на имущество по договору дарения, оценка имущества, при пополнении уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Подготовка материалов по объектам приватизации для проведения аукционов и тендеров (подготовка проектов постановлений акимата, проведение оценки, публикация извещений), проведение аукционов по продаже коммунальной собственности, заключение договоров купли-продажи объектов, организация передачи в доверительное управление объектов областной коммунальной собственности, подготовка проектов постановлении акимата по закреплению или передаче принятого по договору дарения имущества на баланс государственным юридическим лицам, проведение оценки имущества, при пополнении уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора. | 100 | 100 | 100 | ||
258 | Государственное учреждение "Управление экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Эффективное исполнение возложенных на управление функций и задач | |||||
Разработка проекта областного бюджета для внесения на утверждение областного маслихата | |||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Разработка и корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и выдача по ним заключений (экспертиз) на предмет экономической целесообразности их реализации | 1 | 1 | 1 | ||
Подписание договоров по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП), одобренных соответствующей комиссией | 1 | 1 | 1 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество специалистов, получивших бюджетный кредит на приобретение жилья (человек) | 110 | 102 | 97 | ||
Конечный результат: | |||||
061 | Количество привлеченных специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывших для работы и проживания в сельские населенные путем предоставления бюджетного кредита на приобретение жилья | 110 | |||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Проведение и выдача экономического заключения на финансово-экономическое обоснование местных бюджетных инвестиционных проектов | 8 | 8 | 8 | ||
261 | Государственное учреждение "Управление образования акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля детей, охваченных специальным образованием в условиях специальной организации | 10,4 | 10,5 | 10,5 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля школ обеспеченных высокоскоростным доступом к сети Интернет 20 Мбит/секунд и более | 100 | 100 | 100 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Своевременное проведение мероприятий по приобретению учебников и учебно-методических комплексов | 100 | 100 | 100 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы | 75 | 77 | 78 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля детей, принимающих участие в школьных олимпиадах, внешкольных мероприятиях и конкурсах районного/городского и областного масштабов от общего количества школьников | 69,7 | 71,3 | 73,4 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля выявленных детей с ограниченными возможностями | 37,9 | 38,1 | 38,6 | ||
013 | Капитальные расходы государственных органов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Приобретение основных средств в полном объеме от запланированного | 100 | 100 | 100 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории | 19,8 | 19,5 | 19,2 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля выпускников учебных заведений технического и профессионального образования, обучившихся по государственному образовательному заказу, трудоустроенных и занятых в первый год после окончания обучения | 85 | 86 | 87 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля организаций технического и профессионального образования, создавших равные условия и безбарьерный доступ для студентов с особыми образовательными потребностями | 100 | 100 | 100 | ||
Доля студентов технического и профессионального образования, обучающихся по госзаказу охваченных дуальным обучением | 37,9 | 38,9 | 39,4 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля педагогов с первой и высшей категориями и с квалификационным уровнем педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт от общего количества педагогов | 69 | 71 | 71 | ||
Доля внедренных образовательных программ на основе модульных технологий | 100 | 100 | 100 | ||
037 | Социальная реабилитация | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля детей, прошедших социальную адаптацию и переданные в семьи от общего количества детей, поступивших в Центры адаптации несовершеннолетних | 78 | 80 | 82 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля детей, охваченных дополнительным образованием | 84,4 | 84,6 | 84,6 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля заключенных договоров от выделенного государственного образовательного заказа | 100 | 100 | 100 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM | 92 | ||||
Конечный результат: | |||||
Доля организаций образования, подлежащих обновлению материально-технической базы от запланированного | 100 | ||||
Доля завершенных капитальных ремонтов и проектно-сметной документации от запланированного | 100 | ||||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Уровень предшкольной подготовки детей | 91,1 | 93,5 | 93,8 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением с 2 до 6 лет | 97,4 | 99 | 100 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля детей, охваченных обязательным средним образованием | 100 | 100 | 100 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля детей, охваченных бесплатным подвозом до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 100 | 100 | 100 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля воспитанников организаций образования для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных (удочеренных) казахстанскими гражданами | 15 | 15 | 15 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство | 13 | 14 | 15 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля воспитанников организаций образования оставшихся без попечения родителей, переданных патронатным воспитателям | 41 | 41,5 | 42 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля проектов государственно - частного партнерства, которым предусмотрена компенсация инвестиционных затрат | 100 | 100 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением с 2 до 6 лет | 97,4 | 99 | 100 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля дневных государственных общеобразовательных школ, перешедших на подушевое финансирование от общего количества полнокомплектных школ | 57 | 57 | 57 | ||
204 | Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля частных школ, финансируемых по государственному образовательному заказу | 9 | 10 | 10 | ||
262 | Государственное учреждение "Управление культуры акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение государственного управления и координации в целях реализации государственной политики в сфере культуры.; | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Эффективное выполнение возложенных функций и задач. | 100 | 100 | 100 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | ||||
Целевой индикатор: | |||||
удовлетворение культурных, духовных и эстетических запросов населения. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
количество ваучеров для детей, охваченных государственным творческим заказом | 7710 | 7710 | 7710 | ||
число посетителей | 6996 | 6996 | 6996 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | ||||
Целевой индикатор: | 100 | 100 | 100 | ||
популяризация историко-культурного наследия Республики Казахстан. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
число посетителей | 842 | 902 | 942 | ||
006 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана и развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Доля населения, владеющего государственным языком | 65 | 65 | 67 | ||
доля населения, владеющего русским языком | 90,4 | 90,4 | 92,4 | ||
доля населения, владеющего английским языком | 38,7 | 38,7 | 42,7 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение доступности театральных и концертных мероприятий для всех слоев населения, пропаганда классического, народного, музыкального и хореографического искусства. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
число зрителей (посетителей) | 100 | 100 | 100 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | ||||
Целевой индикатор: | |||||
организация библиотечного, информационного и информационно-библиографического обслуживания пользователей библиотек, подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров, научное и методическое обеспечение развития библиотек | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
число читателей | 53 | 56 | 59 | ||
266 | Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Эффективное использование возложенных на управление функций и задач. Реализация государственных программ, направленных на решение текущих и перспективных задач стратегического развития, в пределах своей компетенции | 31,00 | 31,00 | 31,00 | ||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Количество выданных грантов субъектам социального предпринимательства | 19,00 | 20,00 | 21,00 | ||
Конечный результат: | |||||
оказание финансовых мер поддержки в форме грантового финансирования | 19,00 | 20,00 | 21,00 | ||
007 | Кредитование Акционерного общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" на реализацию государственной инвестиционной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Кредитование субъектов малого предпринимательства города Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах при содействии акционерного общества "Фонд развития предпринимательства "Даму" | 7,00 | ||||
Конечный результат: | |||||
повышение доступности кредитных ресурсов | 7,00 | ||||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
количество просубсидированных кредитов | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
Конечный результат: | |||||
оказание финансовых мер поддержки в форме субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
количество поддержанных кредитов | 37,00 | 40,00 | 42,00 | ||
Конечный результат: | |||||
частичное гарантирование кредитов | 37,00 | 40,00 | 42,00 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Организация и проведение областной туристской экспедиции, туристского фестиваля, участие в региональных и международных туристских выставках, форумах и ярмарках, изготовление рекламно- информационного материала | 5,00 | 4,00 | 4,00 | ||
Конечный результат: | |||||
Создание позитивного туристского имиджа Костанайской области, продвижение и популяризация туристских возможностей на региональном, республиканском и международных рынках | 5,00 | 4,00 | 4,00 | ||
044 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Субсидирование части затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||
Конечный результат: | |||||
количество одобренных заявок, принятых на субсидирование части затрат на содержание санитарно-гигиенических узлов | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||
004 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Услуги по функционированию управляющей компанией индустриальной зоны города Костанай | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение работ по благоустройству и содержанию территории Индустриальной зоны | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
268 | Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникации | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникации | |||||
Конечный результат: | |||||
Содержание управления в пределах штатной численности | |||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | 90% | 92% | 94% | ||
Конечный результат: | |||||
Реконструкция автомобильных дорог областного значения (проект) | 1 | 3 | 3 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения | |||||
Конечный результат: | |||||
снижение числа дорожно-транспортных происшествий или аварий, вызванных состоянием дорог. | |||||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | ||||
Целевой индикатор: | |||||
обеспечение доступности уровня тарифов, и улучшение транспортных услуг | |||||
Конечный результат: | |||||
Перевезенное количество пассажиров в год | 128679 | 128679 | 128679 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | 90% | 92% | 94% | ||
Конечный результат: | |||||
Средний ремонт дорог областного значения | 97,2 км | ||||
051 | Развитие инфраструктуры воздушного транспорта | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Возобновление деятельности аэропорта (Аркалык) | 1 | ||||
Конечный результат: | |||||
Строительство терминала в аэропорту города Аркалык, Костанайской области, с автономной котельной (I очередь) | 1 ед | ||||
Строительство терминала в аэропорту города Аркалык, Костанайской области, с автономной котельной (II очередь) | 1 ед | ||||
Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона в аэропорту города Аркалык Костанайской области | 1 ед | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | 60,9% | 62,4% | 63,9% | ||
Конечный результат: | |||||
Средний ремонт внутренних дорог (кол-во проектов) | 77 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | 60,9% | 62,4% | 63,9% | ||
Конечный результат: | |||||
Реконструкция внутренних дорог (кол-во проектов) | 2 | 2 | |||
269 | Государственное учреждение "Управление по делам религий акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Содержание штатной численности для обеспечения деятельности Управления. Взаимодействие государственных органов и религиозных объединений (круглые столы, семинары, встречи, конференции и др.). Проведение круглых столов, встреч и иных мероприятий, посвященных пропаганде Послания Главы государства, государственным праздникам и памятным датам с представителями религиозных объединений. | |||||
Конечный результат: | |||||
Укрепление толерантности и взаимоуважения между конфессиями. Расширение участия экспертного сообщества в сфере религиозной деятельности. Выявление и предупреждение негативных проявлений в религиозной сфере. Повышение религиозной грамотности духовенства. | |||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение эффективности информационно-разъяснительных мероприятий в сфере религий, 2022 - 81,0%, 2023-65%, 2024-100%. | |||||
Конечный результат: | |||||
Количество мероприятий по информационно-разъяснительной деятельности, направленной на повышение религиозной грамотности | |||||
279 | Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение доступа населения к качественной питьевой воде (%) | 100 | 100 | 100 | ||
Снижение износа электрических сетей | 70,3 | 70,3 | 70,3 | ||
Обеспечение населения качественными услугами водоснабжения (человек) | 6 166 | 293 640 | 422 257 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение бесперебойным и качественным электроснабжением (население) | 303 743 | 367 851 | |||
004 | Газификация населенных пунктов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение доступа населения к сетям газоснабжения (%) | 60,4 | 60,5 | 62,6 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение населения доступа к сетям газоснабжения (человек) | 896 | 17 113 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Улучшение архитектурного обликанаселенных пунктов (проекты) | 5 | ||||
Конечный результат: | |||||
Улучшение архитектурного облика за счет текущего и капитального ремонта фасадов и кровли многоквартирных жилых домов (дома) | 53 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
Конечный результат: | |||||
Эффективное выполнение возложенных на Управление функций и задач (%) | 100 | 100 | 100 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Охват населения сельских населенных пуктов питьевой водой по доступной цене (%) | 60 | 60 | 60 | ||
Конечный результат: | |||||
Бесперебойная подача питьевой воды по дифференцированному размеру субсидирования (кубический метр) | 3095,4 | 3 095,4 | 3 095,4 | ||
114 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Развитие инфраструктуры теплообеспечения (снижение износа тепловых сетей) | 45 | 44 | 43 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение бесперебойным и качественным теплоснабжением население (человек) | 124 023 | 131 299 | 207 162 | ||
282 | Государственное учреждение "Ревизионная комиссия по Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Повышение эффективности управления и использования средств местного бюджета, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора в целях укрепления финансовой дисциплины и обеспечения экономической стабильности на территории Костанайской области | |||||
285 | Государственное учреждение "Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Эффективное выполнение возложенных функций (%) | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Выполнение функций в пределах штатной численности (единиц) | 15 | 15 | 15 | ||
Повышение квалификации государственных служащих (человек) | 6 | 6 | 6 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля охвата населения занятиями массовым спортом (%) | 47,5 | 48 | 48,5 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение не менее 3 областных комплексных мероприятий | 3 | 3 | 3 | ||
Проведение не менее 80 чемпионатов области по видам спорта | 80 | 82 | 84 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Достичь 10 места среди регионов Республики по результатам комплексных соревнований | 11 | 11 | 10 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество спортсменов зачисленных в основной состав сборных команд страны по олимпийским видам спорта | 36 | 37 | 38 | ||
Количество золотых медалей завоеванных на чемпионатах Республики по олимпийским видам спорта | 120 | 122 | 124 | ||
Количество медалей завоҰванных на официальных международных соревнованиях | 10 | 11 | 12 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа за счет средств местного бюджета | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Эффективное выполнение возложенных функций (%) | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Обновление рабочих станций пользователей | 2 | 2 | 2 | ||
Обновление переферийной компьютерной техники (единиц) | 6 | 6 | 6 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Доля охвата детей школьного возраста дополнительным образованием по спорту (%) | 15,9 | 16 | 16,1 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение функционирования детско-юношеских спортивных школ (единиц) | 30 | 30 | 30 | ||
Количество медалей завоеванных юными спортсменами на чемпионатах Республики Казахстан | 800 | 820 | 840 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность подведомственных организаций спортивным инвентарем и оборудованием (%) | 45 | 48 | 50 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки (единиц) | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Приобретение спортивного оборудования (единиц) | 10 | 12 | 14 | ||
287 | Государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан" | ||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | ||||
Целевой индикатор | |||||
Обеспеченность инфраструктурой чрезвычайную ситуацию, % | 55,6 | 65,5 | 74,6 | ||
Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов пожарными постами, % | 68,0 | 70,7 | 72,0 | ||
Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, % | 74,1 | 77,4 | 80,6 | ||
Уровень оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуации, % | 53,2 | 54,8 | 56,4 | ||
Конечный результат: | |||||
Проведение капитального ремонта пожарных депо | 5 | 5 | |||
Открытие пожарных постов | 1 | 2 | 1 | ||
Приобретение техники для материально-технического оснащения пожарных постов | 2 | 1 | |||
Приобретение оборудования и снаряжения для материально-технического оснащения пожарных постов | 354 | 69 | |||
Приобретение техники | 10 | 10 | 10 | ||
Приобретение оборудования | 86 | 86 | |||
Приобретение сиренно-речевых устройств и пультов управления системы оповещения | 15 | 15 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | ||||
Целевой индикатор | |||||
Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод | 16,3 | 18,6 | 20,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Количество мероприятий, проведенных для защиты населенных пунктов от наводнения, талых и дождевых вод | 1 | 1 | 1 | ||
Приобретение снаряжения | 150 | 150 | |||
288 | Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" | ||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м. | 23,8 | 23,9 | 23,9 | ||
Конечный результат: | |||||
Приобретение квартир, квадратный | 218 | 237 | 223 | ||
Ввод жилья, тысяч квадратный метр | 71,9 | 63,2 | 67,9 | ||
718 | Государственное учреждение "Управление государственных закупок акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности штатной численности сотрудников Управления | 20 | 20 | 20 | ||
Количество сотрудников Управления прошедших переподготовку и повышение квалификации | 10 | 10 | 10 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение профессионального уровня сотрудников Управления. Повышение эффективности государственных закупок. | |||||
719 | Государственное учреждение "Управление ветеринарии акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | ||||
Целевой индикатор: | |||||
обеспечение функционирования государственного учреждения, в котором предусмотрены расходы, связанные с содержанием аппарата, другие текущие затраты. Содействие развитию и совершенствованию государственной политики в сфере ветеринарии. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики, повышение профессионального уровня государственных служащих. | |||||
Конечный результат: | |||||
содержание аппарата управления в пределах штатной численности, содержание и обслуживание базы идентификационного сельскохозяйственного животного | |||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | ||||
Целевой индикатор: | |||||
организует строительство, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечивает их содержание | |||||
Конечный результат: | |||||
полное обеспечение 3-х скотомогильников Костанайской области (на 12 месяцев 2026 года) и 26-ти инсинераторов, строительство скотомогильника (биотермическая яма) | |||||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
осуществляет организацию санитарного убоя больных животных | |||||
Конечный результат: | |||||
Своевременная сдача больных сельскохозяйственных животных на санитарный убой для предупреждения и распространения инфекционного заболевания и обеспечения эпизоотического благополучия | |||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | ||||
Целевой индикатор: | |||||
обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности на территории Костанайской области. | |||||
Конечный результат: | |||||
возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | |||||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
профилактика и диагностика энзоотических болезней животных. | |||||
Конечный результат: | |||||
проведение диагностических исследований на особо опасные болезни животных с использованием сертифицированных по международному стандарту ветеринарных препаратов. Иммунизация против особо опасных болезней животных иммунопрофилактическими ветеринарными препаратами, сертифицированными по международному стандарту | |||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | ||||
Целевой индикатор: | |||||
обеспечение учҰта сельскохозяйственных животных, безопасности продукции и сырья животного происхождения, предоставляющих особую опасность для здоровья животных и человека. | |||||
Конечный результат: | |||||
проведение своевременной и эффективной работы по идентификации сельскохозяйственных животных (присвоение индивидуального номера животному путем биркования и таврения) | |||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | ||||
Целевой индикатор: | |||||
проведение противоэпизоотических мероприятий (взятие крови, вакцинация) | |||||
Конечный результат: | |||||
Взятие крови и вакцинации для обеспечения ветеринарно- санитарной безопасности Костанайской области с выработкой стойкого иммунитета против особо опасных болезней общих для животных и человека. Обеспечение ветеринарной деятельности подведомственных организаций -работающих с патогенными биологическими агентами І и ІІ групп. | |||||
015 | Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций | ||||
Целевой индикатор: | |||||
приобретение модульных ветстанций, скотомогильников, ветпунктов с расколами для подведомственных организаций | |||||
Конечный результат: | |||||
Материально-техническое оснащение подведомственных государственных учреждений | |||||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | ||||
Целевой индикатор: | |||||
доставка ветеринарных препаратов до мест их назначения | |||||
Конечный результат: | |||||
Своевременная транспортировка ветеринарных препаратов против особо-опасных заболеваний животных, в течение определенного периода, из основных складов в городах Астана, Актобе и Алматы по регионам Костанайской области с момента оповещения о возникновении необходимости доставки. | |||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
профилактика и диагностика энзоотических болезней животных согласно утвержденному перечню на территории Костанайской области. | |||||
Конечный результат: | |||||
закуп иммунопрофилактических ветеринарных препаратов для проведения иммунизации против энзоотических болезней животных | |||||
031 | "Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)" | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Приобретение изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных. | |||||
Конечный результат: | |||||
Своевременное проведение идентификации сельскохозяйственных животных Костанайской области | |||||
724 | Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно-строительного контроля для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций | |||||
Конечный результат: | |||||
Эффективное выполнение возложенных на управление функций и задач. | |||||
739 | Государственное учреждение "Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Количество мероприятий, направленные на развитие IT -экосистемы | 25 | ||||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Конечный результат: | |||||
Улучшение условий хранения и удовлетворение потребностей государства и общества документной ретроспективной информацией, повышение уровня информированности граждан путем обеспечения их архивными материалами | 99,9% | 99,9% | 99,9% | ||
741 | Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата Управления сельского хозяйства и земельных отношений для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка и формирования экспортных ресурсов | |||||
Конечный результат: | |||||
Содержание аппарата управления в пределах со штатной численностью для выполнения возложенных функций на 100% | 59 | 59 | 59 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
обеспечение продовольственной безопасности Костанайской области и развитие национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции | |||||
Конечный результат: | |||||
Субсидирование развития семеноводства на частичное возмещение затрат за приобретение для посева элитных семян и семян I репродукции и гибридов первого поколения сельскохозяйственным товаропроизводителям, семеноводческим хозяйствам за приобретение на посев элитных семян, элитно-семеноводческим хозяйствам за приобретение на посев оригинальных семян, удельный вес использования в посевах семян высших репродукций (до третьей включительно) не менее 100%. | 24 215,1 | 24 931,1 | 27 553,1 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве | |||||
Конечный результат: | |||||
Удешевление отечественным сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам) стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов. | 2604,4 | 2 739,7 | 2 823,6 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Субсидирование развития производства приоритетных культур (гречиха, масличные культуры). | |||||
Конечный результат: | 50 | 52,6 | 55,3 | ||
поддержка сельхозпроизводителей за реализацию маслосемян и гречихи на перерабатывающие заводы | 3,8 | 3,9 | 4 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | ||||
Целевой индикатор: | 433,0 | 331,0 | 348,0 | ||
Предотвращение вредного воздействия пестицидов (ядохимикатов) на здоровье человека и окружающую среду. | |||||
Конечный результат: | |||||
Снижение объемов непригодных к применению к использованию пестицидов (ядохимикатов) и минеральных удобрений на 100%. | 3,3 | 2,2 | 1,9 | ||
045 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | ||||
Целевой индикатор: | 258,0 | 258,0 | 258,0 | ||
Проведение экспертизы качества семян в соответствии с действующими национальными стандартами по всем показателям, установленным национальными стандартами (полный анализ). | |||||
Конечный результат: | |||||
Доля получателей государственной услуги, удовлетворенных качеством процесса предоставления услуги-100%. | 86000 | 86000 | 86000 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Государственный учет и регистрация тракторов. | |||||
Конечный результат: | |||||
Осуществление государственного учета и регистрация тракторов на 100%. экономического порога вредоносности и карантинных объектов. | 8610 2796 5348 1091 | 8610 2796 5348 1091 | 8610 2796 5348 1091 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | ||||
Целевой индикатор: | |||||
повышение экономической доступности факторов производства в сельском хозяйстве; | |||||
Конечный результат: | |||||
увеличение объемов применения субсидируемых минеральных удобрений в 2028 году до 44 583,6 тонн. экономического порога вредоносности и карантинных объектов. | 40 417,5 | 42 574,11 | 44 583,63 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | ||||
Целевой индикатор: | |||||
повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций | |||||
Конечный результат: | |||||
увеличение объемов применения субсидируемых минеральных удобрений в 2028 году до 44 583,6 тонн. экономического порога вредоносности и карантинных объектов. | 1 967 | 2 187 | 2 349 | ||
051 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | ||||
Целевой индикатор: | |||||
повышение доступности финансовых услуг, доступности финансирования субъектов агропромышленного комплекса через гарантирование исполнения обязательств заемщиков перед частными финансовыми организациями | |||||
Конечный результат: | |||||
размер гарантии не более 85% по приоритетным инвестиционным проектам и не более 50% по остальным направлениям инвестиционных проектов от суммы выданного кредита. | 1 | 1 | 1 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства. | |||||
Конечный результат: | |||||
Субсидирование приобретения племенного молодняка крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец. Возмещение затрат поставщикам услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Субсидирование стоимости производства мяса птицы, молока | 4 500 | 5 100 | 6 500 | ||
14 400 | 15 100 | 15 500 | |||
96 514 | 98 000 | 102000 | |||
10 150 | 11 000 | 12 500 | |||
300 | 350 | 400 | |||
3300 | 3 500 | 4 000 | |||
10 | 15 | 20 | |||
45 | 50 | 60 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | ||||
Целевой индикатор: | |||||
повышение доступности финансовых услуг, доступности финансирования субъектов агропромышленного комплекса через гарантирование исполнения обязательств заемщиков перед частными финансовыми организациями | |||||
Конечный результат: | 2370 | 2500 | 1907 | ||
Объем кредитных средств, привлеченных в рамках программы субсидирования ставок вознаграждения субъектов агропромышленного комплекса в 2026 году – 53 625 382 тысяч тенге. Осуществление государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса путҰм субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования. | |||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Повышение экономической доступности молока для производства сливочного масла и сыров (твердых). | |||||
Конечный результат: | 575,5 | 604 | 634,2 | ||
Субсидирование производства сливочного масла: в 2026 году – 575,5 тонн, в 2027 году – 604,0 тонн, в 2028 году – 634,2; субсидирование производства сыров (твердых): в 2026 году – 43,0 тонн, в 2027 году – 46,0 тонн, в 2028 году – 48,4. | 43 | 46 | 48,4 | ||
043 | Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса | ||||
Целевой индикатор: | |||||
повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) агропромышленного комплекса путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций. | |||||
Конечный результат: | |||||
Объем инвестиций, привлеченных в рамках программы инвестиционного субсидирования субъектов агропромышленного комплекса в 2026 году – 800 696,0 тысяч тенге, 2027 году – 800 696,0 тысяч тенге в 2028 году – 800 696,0 тысяч тенге, | 5 | 15 | 15 | ||
752 | Государственное учреждение "Управление общественного развития области Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности аппарата управления для достижения максимального эффективного выполнения возложенных на него функций. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Эффективное выполнение возложенных функций и задач. | 100 | 100 | 100 | ||
Уровень доверия к институтам гражданского общества (Неправительственная организация) | 35 | 40 | 40 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение эффективной занятости молодежи | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 35 лет реализацией государственной молодежной политикой: из 400 опрошенных корреспондентов | 82 | 82 | 82 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | ||||
Целевой индикатор: | 100 | 100 | 100 | ||
Повышение эффективности реализации государственной информационной политики и конкурентоспособности региональных средств массовой информации, в том числе товарищество с ограниченной ответственностью "Редакция газеты "Қостанай таңы". | 100 | 100 | 100 | ||
Создание эффективного механизма кооперации информационной работы местных исполнительных органов, условий для эффективного взаимодействия местных исполнительных органов и средств массовой информации. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях государственной политики по результатам проведения информационно-пропагандистских мероприятий | 60 | 60 | 60 | ||
Организация и проведение региональных брифингов | 70 | 70 | 70 | ||
012 | Бюджетное кредитование Акционерного общество "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Содействие молодым специалистам в приобретении жилья в рамках льготного кредитования по программе "Жас шанырақ" | 90 | ||||
Конечный результат: | |||||
Содействие молодым специалистам в приобретении жилья в рамках льготного кредитования по программе "Жас шанырақ" | 90 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов | 1 | 1 | 1 | ||
Конечный результат: | |||||
Обеспечение сопровождения сурдопереводом транслирование новостных телепередач через региональные средства массовой информации | 1 | 1 | 1 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Создание эффективной системы организационно - финансового и материально - технического обеспечения функционирования Коммунального государственного учреждения "Қоғамдық келісім" Управления общественного развития акимата Костанайской области. | 100 | 100 | 100 | ||
Конечный результат: | |||||
Организация и проведение массовых общественно-политических, культурно-массовых, научных и иных мероприятий, направленных на реализацию целей и задач областной Ассамблеи | 38 | 38 | 38 | ||
773 | Государственное учреждение "Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне акимата Костанайской области" | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны | ||||
Целевой индикатор: | |||||
Обеспечение деятельности штатной численности сотрудников Управления | 20 | 20 | 20 | ||
Количество сотрудников Управления прошедших переподготовку и повышение квалификации | 10 | 10 | 10 | ||
Конечный результат: | |||||
Повышение профессионального уровня сотрудников Управления. Повышение эффективности государственных закупок. | |||||