О внесении изменений в решение маслихата города Кокшетау от 18 декабря 2025 года № С-28/2 "О городском бюджете на 2026-2028 годы"

Новый

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 8 июня 2026 года № С-34/2

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

      Маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Кокшетау "О городском бюджете на 2026-2028 годы" от 18 декабря 2025 года № С-28/2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 101 776 174,3 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 90 197 763,4 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 468 200,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5 947 706,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 5 162 504,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 100 614 744,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 47 284,0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 173 000,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 220 284,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета –1 208 714,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 208 714,0 тысяч тенге.";

      в пункте 4:

      подпункт 2) изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в затратах городского бюджета на 2026 год предусмотрены:

      2) трансферты в сумме 35 131,1 тысяча тенге поселку Станционный, в том числе:

      на освещение улиц в населенных пунктах в сумме 11 967,0 тыс.тенге;

      на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 20 240,7 тысяч тенге;

      на обеспечение санитарии населенных пунктов в с умме 2 923,4 тыс.тенге;";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Учесть в затратах городского бюджета на 2026 год выплату вознаграждений по кредитам из республиканского и областного бюджетов в сумме 676 775,8 тысяч тенге, в том числе:

      на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 300,0 тысяч тенге;

      на реконструкцию и строительство систем тепло - водоснабжения и водоотведения в сумме 175 тысяч тенге;

      на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости за счет внутренних займов в сумме 387 665,0 тысяч тенге;

      на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 123 880,0 тысяч тенге;

      на приобретение жилья за счет внутренних займов в сумме 164 755,8 тысяч тенге.";

      приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Кокшетау Д. Акимов

  Приложение 1
  к решению маслихата города Кокшетау
  от 8 июня 2026 года №С-34/2
  Приложение 1
  к решению маслихата города Кокшетау
  от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Городской бюджет на 2026 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

101 776 174,3

1



Налоговые поступления

90 197 763,4


01


Подоходный налог

55 717 868,4



1

Корпоративный подоходный налог

17 588 513,0



2

Индивидуальный подоходный налог

38 129 355,4


04


Hалоги на собственность

4 568 793,0



1

Hалоги на имущество

1 964 811,0



3

Земельный налог

51 982,0



4

Hалог на транспортные средства

2 551 815,0



5

Единый земельный налог

185,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27 160 190,0



2

Акцизы

25 958 303,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

302 137,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

899 750,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 750 912,0



1

Государственная пошлина

2 750 912,0

2



Неналоговые поступления

468 200,0


01


Доходы от государственной собственности

340 888,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

340 503,0




Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям


2

02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0

2

03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

49 682,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

49 682,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

66 095,0



1

Прочие неналоговые поступления

66 095,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 947 706,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 384 860,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 384 860,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

562 846,0



1

Продажа земли

412 600,0



2

Продажа нематериальных активов

150 246,0

5



Поступления трансфертов

5 162 504,9


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 162 504,9



2

Трансферты из областного бюджета

5 162 504,9

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

100 614 744,3

01



Государственные услуги общего характера

2 645 351,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

79 785,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

78 582,5



003

Капитальные расходы государственного органа

1 203,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

882 715,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

843 321,0



003

Капитальные расходы государственного органа

3 523,3



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35 871,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 434,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 434,8


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

88 853,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

85 853,1



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

261 269,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

185 993,8



007

Капитальные расходы государственного органа

75 275,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

833 256,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

580 800,3



013

Капитальные расходы государственного органа

185 076,6



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

67 380,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

126 601,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

124 601,3



015

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

200 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

200 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

162 434,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

162 434,4

02



Оборона

7 607 024,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

7607024,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

104 960,2



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

7 502 063,8

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

442 166,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

442 166,2



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

442 166,2

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 971 911,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

548 247,9



005

Государственная адресная социальная помощь

395 500,0



018

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

93 532,4



031

Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты

59 215,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

440 996,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

440 996,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 817 303,2



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

33 863,0



006

Оказание жилищной помощи

8 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

727 293,6



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 678,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

162 054,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

474 203,6



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

235 763,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

164 448,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 165 364,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

211 278,3



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 060,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

866 531,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

37 495,5



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

32 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 997 830,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

32 818,3



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

19 300,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

13 518,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 742 791,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

299 702,1



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 443 089,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

21 000,0



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

21 000,0


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

6 447 755,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

213 393,7



003

Капитальные расходы государственного органа

1 050,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

12 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

6 221 312,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 468 338,3



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

392 000,0



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

46 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2 030 338,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 795 162,5



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 795 162,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 489 963,7



015

Освещение улиц в населенных пунктах

784 019,3



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 062 765,7



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

9 782,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 633 396,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 787 859,1


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

528 120,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

528 120,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

150 000,0



011

Развитие объектов культуры

150 000,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

36 608,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

15 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 608,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

261 204,8



008

Развитие обьектов спорта

261 204,8


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

63 012,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

63 012,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

353 473,6



006

Функционирование районных (городских) библиотек

266 754,8



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

86 718,8


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

301 320,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

157 491,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

143 828,8


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

94 120,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

61 260,1



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 860,6

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

57 441,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

57 441,7



009

Развитие теплоэнергетической системы

57 441,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

37 649,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 811,6



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2 811,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 268,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 268,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 569,9



030

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

6 846,0



039

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

1 251,1



041

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

2 472,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

356 191,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

179 702,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

179 702,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

176 489,4



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

176 489,4

12



Транспорт и коммуникации

6 279 595,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3975795,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 534 514,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

963 531,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

476 749,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 303 799,6



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 303 799,6

13



Прочие

1 456 543,7


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

15 460,7



006

Поддержка предпринимательской деятельности

15 460,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

759 000,0



008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

659 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

682 083,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі"

682 083,0

14



Обслуживание долга

676 775,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

676 775,8



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

676 775,8

15



Трансферты

56 298 403,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 298 403,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

205 519,9



007

Бюджетные изъятия

55 505 148,0



038

Субвенции

587 736,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 47 284,0




Бюджетные кредиты

173 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

173 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

173 000,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

173 000,0




Погашение бюджетных кредитов


6



Погашение бюджетных кредитов

220 284,0


01


Погашение бюджетных кредитов

220 284,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

220 284,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




приобретение финансовых активов

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

1 208 714,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 1 208 714,0

 
  Приложение 2 к решению
  маслихата города Кокшетау
  от 8 июня 2026 года №С-34/2
  Приложение 5 к решению
  маслихата города Кокшетау
  от 18 декабря 2025 года №С-28/2

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Кокшетау на 2026 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

11 383 816,9

Целевые текущие трансферты

1 588 130,5

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау

1 021 063,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

866 531,0

На возмещение затрат на санаторно-курортное лечение пенсионеров

146 619,0

На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

7 913,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау

517 067,5

Субсидирование убытков перевозчиков

503 686,0

На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства по организации регулирования численности бродячих животных

13 381,5

Аппарат акима города Кокшетау

50 000,0

Приобретение материалов и вспомогательного оборудования город Кокшетау

50 000,0

Трансферты на развитие

3 574 374,4

в том числе:


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау

1 603 485,0

Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау (улица 7, улица 8, улица 9)

303 485,0

Реконструкция дороги подъезд №1 и подъезд №2 к школе на 1500 мест обучающихся в микрорайоне Сары Арка (ранее школа №10) с устройством парковки в г. Кокшетау Акмолинской области

600 000,0

Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолинской области. Корректировка

500 000,0

Реконструкция Парка Вечного огня в городе Кокшетау

200 000,0

Отдел строительства города Кокшетау

1 970 889,4

Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения для массива индивидуальных жилых строений г. Кокшетау п. Станционный

87 203,0

Строительство блочно-модульной котельной в с.Красный Яр, г.Кокшетау Акмолинской области

682 083,0

Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей к многопрофильной больнице на 630 коек в г. Кокшетау

974 713,0

Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау" (ВОС) Корректировка

148 859,6

Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-1 с 2ДУ 500 мм на 2ДУ 500 мм по ул. Ж.Саина (от ОблГАИ до ТК-8-5) и далее по ул. Домбыралы на 2ДУ 400 мм (от ул. Ж.Саина до ул. Шевченко) в г.Кокшетау Акмолинской области

65 838,9

Строительство и реконструкция соединительной тепломагистрали по ул. Потанина - ул. Байтурсынова с 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм (от ТК-24 угол ул. Жунусова до ул. Янко)

12 191,9

Бюджетные кредиты

6 221 312,0

в том числе:


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау

6 221 312,0

Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве, в том числе на приобретения жилья

6 221 312,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.