Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/10-VIІІ "О бюджете Токтамысского сельского округа на 2026-2028 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить бюджет Токтамысского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы - 82 101,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 619,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 155,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 74 327,4 тысяч тенге;
2)затраты – 82 150,7 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 49,3 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 49,3 тысяч тенге;
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 49,3 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата | М. Нұрсұлтанұлы |
| Приложение к решению Абайского районного маслихата от 27 апреля 2026 года № 39/10-VIІI Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/10-VIІI |
Бюджет Токтамысскогосельского округа на 2026 год
| Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
I. ДОХОДЫ | 82 101,4 | |||||
1 | Налоговые поступления | 7 619,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 2 000,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 000,0 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 000,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4 319,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 42,0 | ||||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 42,0 | ||||
3 | Земельный налог | 7,0 | ||||
02 | Земельный налог | 7,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 400,0 | ||||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 400,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 870,0 | ||||
01 | Единый земельный налог | 870,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 300,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 300,0 | ||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 1 300,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 155,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 155,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 155,0 | ||||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | ||||
4 | Специальные поступления | 0 | ||||
01 | Специальные поступления | 0 | ||||
1 | Специальные поступления | 0 | ||||
01 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0 | ||||
5 | Поступления трансфертов | 74 327,4 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 327,4 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 327,4 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 38 819,4 | ||||
03 | Субвенции | 35 508,0 | ||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 82 150,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 145,6 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 145,6 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 145,6 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 980,6 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 165,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 004,7 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 004,7 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 004,7 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 507,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 497,7 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | ||||
9 | Прочие | 0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 0 | ||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -49,3 | |||||
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 49,3 | |||||
8 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 49,3 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 49,3 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 49,3 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 49,3 | ||||
