О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 8-36-1 "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2026-2028 годы"

Решение Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 9 июня 2026 года № 8-46-1

      Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2026-2028 годы" от 22 декабря 2025 года № 8-36-1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 344 556,0 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 2 802 154,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 169 626,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 349 775,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 356 205,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 206 664,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 337 350,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 130 686,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 218 313,9 тысяч тенге;

      6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 218 313,9 тысяч тенге;

      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 218 313,9 тысяч тенге:

      поступление займов – 337 350,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 180 975,3 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 61 939,2 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области Г. Абулкаирова

  Приложение
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 09 июня 2026 года № 8-46-1
  Приложение 1
  к решению Айыртауского
  районного маслихата
  от 22 декабря 2025 года № 8-36-1

Бюджет Айыртауского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3

4

5




1) Доходы

5 344 556,0

1



Налоговые поступления

2 802 154,0


01


Подоходный налог

2 131 605,0



1

Корпоративный подоходный налог

340 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 791 605,0


04


Налоги на собственность

368 000,0



1

Налоги на имущество

368 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

272 549,0



2

Акцизы

5 600,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

250 349,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 600,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

30 000,0



1

Государственная пошлина

30 000,0

2



Неналоговые поступления

169 626,7


01


Доходы от государственной собственности

23 151,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 500,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 651,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

10 000,0


06


Прочие неналоговые поступления

146 475,7



1

Прочие неналоговые поступления

146 475,7

3



Поступления от продажи основного капитала

23 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

20 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000,0



1

Продажа земли

3 000,0

5



Поступления трансфертов

2 349 775,3


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

79 280,6



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

79 280,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 270 494,7



2

Трансферты из областного бюджета

2 270 494,7

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

1

2

3

4

5 




2) Затраты

5 356 205,9

01



Государственные услуги общего характера

1 269 798,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

59 094,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 200,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 894,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

309 073,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

300 569,4



003

Капитальные расходы государственного органа

8 504,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

172 845,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

103 215,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 857,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 041,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

65 732,0


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

43 670,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

43 070,0



003

Капитальные расходы государственного органа

600,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

685 115,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

145 508,5



003

Капитальные расходы государственного органа

4 100,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

535 507,3

02



Оборона

52 190,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

52 190,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

32 282,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 810,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

18 098,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность

3 195,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 195,0



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 195,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

577 706,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

577 706,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 996,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

15 951,0



005

Государственная адресная социальная помощь

42 000,0



006

Оказание жилищной помощи

105,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

78 242,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 338,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 053,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

199 130,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

119 061,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

34 307,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

777,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 746,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 604 957,9


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 604 957,9



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

290,0



013

Развитие коммунального хозяйства

24 197,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

622 170,9



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

958 300,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

683 312,7


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

48 646,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

28 517,4



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 172,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 957,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

634 666,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

52 304,2



003

Капитальные расходы государственного органа

300,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

19 970,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 700,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

147 632,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

643,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

356 845,7



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

36 271,4


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



021

Развитие объектов спорта

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

156 186,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 240,6



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

63 240,6


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

92 946,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

83 446,0



003

Капитальные расходы государственных органов

1 000,0



009

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

8 500,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

22 294,6


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

22 294,6



005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

22 294,6

12



Транспорт и коммуникации

362 384,7


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

362 384,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

100 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

64 097,0



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

15 886,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

182 401,7

13



Прочие

121 028,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 028,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

21 028,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

100 000,0

14



Обслуживание долга

10 809,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 809,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10 809,0

15



Трансферты

492 343,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

492 343,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

84,2



007

Бюджетные изъятия

73 294,0



038

Субвенции

418 965,0




3) Чистое бюджетное кредитование

206 664,0




Бюджетные кредиты

337 350,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

337 350,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

337 350,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

337 350,0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

6



Погашение бюджетных кредитов

130 686,0


01


Погашение бюджетных кредитов

130 686,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

130 686,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа




Приобретение финансовых активов

0

13



Прочие

0

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-218 313,9




6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета

-218 313,9




7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

218 313,9

8



Поступления займов

337 350,0


01


Внутренние государственные займы

337 350,0



2

Договоры займа

337 350,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ 



Программа

16



Погашение займов

180 975,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

180 975,3



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

180 975,3

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

9



Используемые остатки бюджетных средств

61 939,2


01


Остатки бюджетных средств

61 939,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

61 939,2


"2026-2028 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 8-36-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының 2026 жылғы 9 маусымдағы № 8-46-1 шешімі

      Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін бекіту туралы" Айыртау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 8-36-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджетін осы шешімге тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 344 556,0 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 2 802 154,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 169 626,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 23 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 2 349 775,3 мың теңге;

      2) шығындар – 5 356 205,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 206 664,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 337 350,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 130 686,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:

      қаржылық активтерді сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 218 313,9 мың теңге;

      6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті) - - 218 313,9 мың теңге;

      7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 218 313,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 337 350,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 180 975,3 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 61 939,2 мың теңге.";

      көрсетілгін шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау аудандық мәслихатының төрағасы Г. Әбілқайырова

  Айыртау аудандық мәслихатының
  2026 жылғы 09 маусымдағы
  № 8-46-1 шешіміне
  қосымша
  Айыртау аудандық мәслихатының
  2025 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 8-36-1 шешіміне
  1 қосымша

2026 жылға арналған Айыртау ауданының бюджеті

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы

1

2

3

4

5




1) Кірістер

5 344 556,0

1



Салықтық түсімдер

2 802 154,0


01


Табыс салығы

2 131 605,0



1

Корпоративтік табыс салығы

340 000,0



2

Жеке табыс салығы

1 791 605,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

368 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

368 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

272 549,0



2

Акциздер

5 600,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

250 349,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 600,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

30 000,0



1

Мемлекеттік баж

30 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

169 626,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

23 151,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 500,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 651,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

10 000,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

146 475,7



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

146 475,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

23 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

20 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000,0



1

Жерді сату

3 000,0

5



Трансферттердің түсімдері

2 349 775,3


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

79 280,6



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

79 280,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 270 494,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 270 494,7

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

1

2

3

4

5 




2) Шығындар

5 356 205,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 269 798,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

59 094,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 200,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 894,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

309 073,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

300 569,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 504,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

172 845,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

103 215,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 857,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 041,0



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

65 732,0


482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

43 670,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 070,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

685 115,8



001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

145 508,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 100,0



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

535 507,3

02



Қорғаныс

52 190,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

52 190,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 282,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 810,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

18 098,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 195,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 195,0



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 195,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

577 706,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

577 706,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 996,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

15 951,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

42 000,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

105,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

78 242,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 338,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 053,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

199 130,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

119 061,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

34 307,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

777,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

2 746,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 604 957,9


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 604 957,9



008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

290,0



013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

24 197,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

622 170,9



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

958 300,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

683 312,7


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

48 646,4



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 517,4



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 172,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 957,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

634 666,3



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 304,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

19 970,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 700,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

147 632,0



008

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

643,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

356 845,7



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

36 271,4


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0



021

Cпорт объектілерін дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

156 186,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 240,6



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

63 240,6


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

92 946,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

83 446,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0



009

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

8 500,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

22 294,6


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

22 294,6



005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

22 294,6

12



Көлiк және коммуникация

362 384,7


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

362 384,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

100 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

64 097,0



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

15 886,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

182 401,7

13



Басқалар

121 028,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 028,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

21 028,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 000,0



079

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

100 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

10 809,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 809,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10 809,0

15



Трансферттер

492 343,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

492 343,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

84,2



007

Бюджеттік алып коюлар

73 294,0



038

Субвенциялар

418 965,0




3) Таза бюджеттік кредиттеу

206 664,0




Бюджеттік кредиттер

337 350,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

337 350,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

337 350,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

337 350,0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

130 686,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

130 686,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

130 686,0




4) Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Қаржы активтерін сатып алу

0

13



Басқалар

0

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-218 313,9




6) бюджеттің мұнайға қатысты емес тапшылығы (профициті)

-218 313,9




7) Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

218 313,9

8



Қарыздар түсімі

337 350,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

337 350,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

337 350,0

Функционалдық топ

Атауы

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама

16



Қарыздарды өтеу

180 975,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

180 975,3



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

180 975,3

Санаты

Атауы

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

61 939,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

61 939,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

61 939,2