Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2026-2028 годы" от 22 декабря 2025 года № 8-36-1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 344 556,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 802 154,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 169 626,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 349 775,3 тысяч тенге;
2) затраты – 5 356 205,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 206 664,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 337 350,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 130 686,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 218 313,9 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 218 313,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 218 313,9 тысяч тенге:
поступление займов – 337 350,0 тысяч тенге;
погашение займов – 180 975,3 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 61 939,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Г. Абулкаирова |
| Приложение | |
| к решению Айыртауского | |
| районного маслихата | |
| от 09 июня 2026 года № 8-46-1 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Айыртауского | |
| районного маслихата | |
| от 22 декабря 2025 года № 8-36-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1) Доходы | 5 344 556,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 2 802 154,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 2 131 605,0 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 340 000,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 791 605,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 368 000,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 368 000,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 272 549,0 | |||||
2 | Акцизы | 5 600,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 250 349,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 600,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 30 000,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 30 000,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 169 626,7 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 23 151,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 500,0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 651,0 | |||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 10 000,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 146 475,7 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 146 475,7 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 000,0 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 20 000,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 000,0 | |||||
1 | Продажа земли | 3 000,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 2 349 775,3 | |||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 79 280,6 | |||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 79 280,6 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 270 494,7 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 270 494,7 | |||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
2) Затраты | 5 356 205,9 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 269 798,2 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 59 094,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 200,0 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 894,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 309 073,4 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 300 569,4 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 504,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 172 845,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 103 215,0 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 857,0 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 041,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 65 732,0 | |||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 43 670,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 43 070,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 685 115,8 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 145 508,5 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 100,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 535 507,3 | |||||
02 | Оборона | 52 190,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 52 190,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 32 282,0 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 810,0 | |||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18 098,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 3 195,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 195,0 | |||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 195,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 577 706,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 577 706,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 82 996,0 | |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 15 951,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 42 000,0 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 105,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 78 242,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 338,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 053,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 199 130,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 119 061,0 | |||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 34 307,0 | |||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 777,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 746,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 604 957,9 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 604 957,9 | |||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 290,0 | |||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 24 197,0 | |||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 622 170,9 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 958 300,0 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 0,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 683 312,7 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 646,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 28 517,4 | |||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 172,0 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 957,0 | |||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 634 666,3 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 52 304,2 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 19 970,0 | |||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 700,0 | |||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 147 632,0 | |||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 643,0 | |||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 356 845,7 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36 271,4 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||||
021 | Развитие объектов спорта | 0,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 156 186,6 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 240,6 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 63 240,6 | |||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 92 946,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 83 446,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 1 000,0 | |||||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 8 500,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22 294,6 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно -коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 22 294,6 | |||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 22 294,6 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 362 384,7 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 362 384,7 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 100 000,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 64 097,0 | |||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 15 886,0 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 182 401,7 | |||||
13 | Прочие | 121 028,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 028,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 21 028,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 000,0 | |||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 10 809,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 809,0 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 809,0 | |||||
15 | Трансферты | 492 343,2 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 492 343,2 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 84,2 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 73 294,0 | |||||
038 | Субвенции | 418 965,0 | |||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 206 664,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 337 350,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 337 350,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 337 350,0 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 337 350,0 | |||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 130 686,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 130 686,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 130 686,0 | |||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
13 | Прочие | 0 | |||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
7 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -218 313,9 | ||||||
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | -218 313,9 | ||||||
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 218 313,9 | ||||||
8 | Поступления займов | 337 350,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 337 350,0 | |||||
2 | Договоры займа | 337 350,0 | |||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
16 | Погашение займов | 180 975,3 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 180 975,3 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 180 975,3 | |||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 61 939,2 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 61 939,2 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 61 939,2 | |||||
