Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 91кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кыраш на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 118 481,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 064,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 140,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов –108 277,0 тысяч тенге;
2) затраты – 118 481,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 12.08.2026 № 571 (вводится в действие с 01.01.2026).2. Обьем субвенций за 2026год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 67 518,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата Жанакорганского района | Ғ. Жарқынбек |
| приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №493 |
Бюджет сельского округа Кыраш на 2026 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 12.08.2026 № 571 (вводится в действие с 01.01.2026).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 118 481,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 064,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 327,0 | ||
2 | Подоходный налог | 5 327,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4737,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 195,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 717,0 | ||
5 | Единный земельный налог | 1 825,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 140,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 140,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 140,0 | ||
5 | Поступление трансфертов | 108 277,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 108 277,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 108 277,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 118 481,0 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 74 845,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 542,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 542,0 | ||
029 | За счет местного бюджета | 84,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 704 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 704,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 133,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 144,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 427,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 973,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 651,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 651,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 322,0 | ||
028 | Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 322,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 43 262,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 262,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 43 262,0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
4. Остаток по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||
| приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №493 |
Бюджет сельского округа Кыраш на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | ||||
1 | Налоговые поступления | 76 553,0 | ||
01 | Подоходный налог | 6 989,0 | ||
2 | Подоходный налог | 4 945,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 945,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 044,0 | ||
3 | Земельный налог | 207,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 17,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 820,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 148,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 148,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 148,0 | ||
4 | Поступление трансфертов | 69 416,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 416,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 69 416,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 76 553,0 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 634,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 634,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 634,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 651,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 651,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 805,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 153,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 693,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 268,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 268,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 927,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 341,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
| приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №493 |
Бюджет сельского округа Кыраш на 2028 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 78 731,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 408,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 242,0 | ||
2 | Подоходный налог | 5 242,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 166,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 219,0 | ||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 929,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 160,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 160,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 160,0 | ||
4 | Поступление трансфертов | 71 166,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 166,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 71 166,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 78 731,0 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 46 164,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 164,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 164,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 989,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 989,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 853,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 162,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 975,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 577,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 577,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 216,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне | 361,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 0 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Остаток по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
