Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Костанайского района на 2026-2028 годы" от 25 декабря 2025 года № 320 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Костанайского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 25978851,9 тысячи теңге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 6664411,0 тысяч теңге;
неналоговым поступлениям – 2141360,0 тысяч теңге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4464160,0 тысяч теңге;
специальным поступлениям - 0,0 тысяч теңге;
поступлениям трансфертов – 12708920,9 тысячи теңге;
2) затраты – 36790380,2 тысячи теңге;
3) чистое бюджетное кредитование - -8263,0 тысячи теңге, в том числе:
бюджетные кредиты - 112450,0 тысяч теңге;
погашение бюджетных кредитов - 120713,0 тысяч теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -10803265,3 тысячи теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10803265,3 тысячи теңге, в том числе:
поступлениям займов – 11449708,0 тысяч теңге;
погашению займов - 1120897,5 тысячи теңге;
используемые остатки бюджетных средств - 474454,8 тысячи теңге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайского района на 2026 год в сумме 49191,0 тысяча теңге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель Костанайского районного маслихата | М. Сартов |
| Приложение | |
| к решению Костанайского | |
| районного маслихата | |
| от 30 июля 2026 года № 378 | |
| Приложение 1 | |
| к решению Костанайского | |
| районного маслихата | |
| от 25 декабря 2025 года № 320 |
Районный бюджет Костанайского района на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч теңге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
I.Доходы | 25 978 851,9 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 664 411,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 5 478 926,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 967 355,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 511 571,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 692 884,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 688 435,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 4 449,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 407 292,0 | ||||||
2 | Акцизы | 12 400,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 383 083,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 11 809,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 85 309,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 85 309,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 2 141 360,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 19 154,3 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 396,3 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 719,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 39,0 | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 465,0 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 465,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 422,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 422,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 985,3 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды | 985,3 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 117 333,4 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 117 333,4 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 464 160,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 420 870,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 420 870,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 43 290,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 36 057,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 233,0 | ||||||
5 | Поступления трансфертов | 12 708 920,9 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 879 614,8 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 879 614,8 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 829 306,1 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 829 306,1 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч теңге | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
II. Затраты | 36 790 380,2 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 816 640,5 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 558 586,4 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 65 926,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 60 366,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 300,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 260,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 492 660,4 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 453 338,4 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 400,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 32 922,0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 6 785,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 785,2 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 4 015,2 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 770,0 | ||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 148,4 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 148,4 | ||||||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 148,4 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 3 250 120,5 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 121 641,4 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 1 805 426,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 316 215,4 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 128 479,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 127 403,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 076,1 | ||||||
02 | Оборона | 45 765,0 | ||||||
1 | Военные нужды | 34 494,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 34 494,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 34 494,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11 271,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 271,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10 500,0 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 771,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 782 607,3 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 52 257,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 52 257,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 52 257,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 430 344,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 430 344,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 550,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 105 400,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 11 833,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 162 552,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 150 009,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 300 006,3 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 300 006,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 86 825,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 198,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 199 107,3 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 12 876,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 301 376,6 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 21 679 791,4 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 925 946,4 | ||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 42 985,0 | ||||||
059 | Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту | 82 961,4 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 800 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 19 753 845,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 16 189 755,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 564 090,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 650 847,8 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 611 464,8 | ||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 5 950,0 | ||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 351 518,8 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 253 996,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 39 383,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 39 383,0 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 970 737,4 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 970 737,4 | ||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 798,3 | ||||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 8 500,0 | ||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 957 439,1 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 350 539,1 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 354 563,1 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 354 563,1 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 354 563,1 | ||||||
2 | Спорт | 403 089,0 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 403 089,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 78 266,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 950,0 | ||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 250 893,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 23 544,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 49 101,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 335,0 | ||||||
3 | Информационное пространство | 436 376,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 266 973,0 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 230 605,0 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 36 368,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 54 554,0 | ||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 54 554,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 114 849,0 | ||||||
075 | Строительство сетей связи | 114 849,0 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 156 511,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32 380,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 29 330,0 | ||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 650,0 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 124 131,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 40 978,0 | ||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 80 336,0 | ||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 960,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 857,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 719 117,3 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 588 331,0 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 588 331,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 53 146,0 | ||||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3 685,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 531 500,0 | ||||||
6 | Земельные отношения | 80 042,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 80 042,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 73 022,0 | ||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 160,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 860,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 50 744,3 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 35 651,3 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 35 651,3 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 15 093,0 | ||||||
030 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 5 010,0 | ||||||
037 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 1 293,0 | ||||||
038 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 8 790,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 443 014,4 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 443 014,4 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 345 951,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 345 951,3 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 97 063,1 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 50 495,0 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 45 706,1 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 862,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 485 528,8 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 375 528,8 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 375 528,8 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 374 899,0 | ||||||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 629,8 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 110 000,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 110 000,0 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 110 000,0 | ||||||
13 | Прочие | 82 896,0 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 33 705,0 | ||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 33 705,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 33 705,0 | ||||||
9 | Прочие | 49 191,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 49 191,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 49 191,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 278 497,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 278 497,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 278 497,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 278 497,0 | ||||||
15 | Трансферты | 5 484 398,2 | ||||||
1 | Трансферты | 5 484 398,2 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 484 398,2 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 100 097,0 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 5 035 224,0 | ||||||
038 | Субвенции | 349 077,0 | ||||||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,1 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | ||||||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | -8 263,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 112 450,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 112 450,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 112 450,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 112 450,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 112 450,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 120 713,0 | |||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 120 713,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 120 713,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 120 713,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 803 265,3 | |||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 803 265,3 | |||||||
8 | Поступления займов | 11 449 708,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 11 449 708,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 11 449 708,0 | ||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 11 449 708,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 1 120 897,5 | ||||||
1 | Погашение займов | 1 120 897,5 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 120 897,5 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 120 713,0 | ||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 184,5 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 474 454,8 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 474 454,8 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 474 454,8 | ||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 474 454,8 | ||||||
